材料采购审批表
物品材料采购计划申请审批表
LITC-7.4.1-01-JW物品材料采购计划申请审批表申请部门:编号:备注:1、本表适用资产购置全过程,并为档案材料之一,请注意妥善保管。
2、本表一式二份,财经处、教务处各一份。
辽宁信息职业技术学院2 0 0 年月日下面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除!!!!!!教育机构劳动合同范本为大家整理提供,希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师,双方本着友好合作精神,自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计,全部以人民币支付。
五、社会保险和福利:1.聘方向受聘方提供意外保险。
(另附2 )2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。
六、聘方的义务:1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。
2.对受聘方提供必要的工作条件。
3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。
4.按时支付受聘方的报酬。
七、受聘方的义务:1.遵守中国的法律、法规,不干预中国的内部事务。
2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定,接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。
未经聘方同意,不得兼任与聘方无关的其他劳务。
3.按期完成工作任务,保证工作质量。
4.遵守中国的宗教政策,不从事与专家身份不符的活动。
5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。
八、合同的变更、解除和终止:1.双方应信守合同,未经双方一致同意,任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。
物料价格审批表
供应商
注册资金
厂址
传真
物料名称
规格
年用量
合作类型
□现合作单位□曾合作单位□新开发单位
合作起始时间
负责人
职务
手机
邮箱
联系人1
职务
手机
邮箱
联系人2
职务
手机
邮箱
调价函主
要内容经办人:年月日Fra bibliotek采购部
意见
主管:年月日
分管领导
意见
签字:年月日
总经理
意见
签字:年月日
备注
1.此表作为采购重要原辅材料调价的调价依据,未经审批,不得调增;
2.凡涉及物料价格上涨的审批表,必须提供调价函、同期市场调研分析报告等作为相应的审批附件;
3.审批表一式两份,一份交财务部,一份采购部留存。
《政府采购项目申报审批表》填写须知
《政府采购项目申报审批表》填写须知一、单位名称栏内容和单位意见栏所盖行政公章必须一致。
二、联系人、电话、手机栏应按实填写,以便及时联系、衔接有关事宜。
三、要求一类一报,不同类别的采购项目,必须分别申报。
采购项目应按照审批表上的格式标明型号规格、数量、申报单价、总价,同一类采购项目较多时可设附件,附件上的总金额必须同申报表填写的合计相等,附件须盖单位公章。
工程项目要求附财政预决算投资评审中心出具的工程量清单上限值确认函。
如属协议供货品目,还需提供相应的技术参数。
四、采购单位财务部门须对采购项目资金来源及支付方式进行审核,选择对应项在□中划“√”标记,并加盖单位财务专用章。
五、未实行财政部门预算或项目经费由单位主管部门统筹安排的,单位主管部门须在“单位(主管部门)意见”栏中签署意见,并加盖公章。
六、财政部门意见栏1、每批次采购金额超过10万元的(含10万),应由财政局相关处室签字加盖处室章,并报经主管局长审批签字。
2、财政部门相关处室签署意见时,需明确资金来源,未明确的,退回给采购单位经办人重新签署。
3、采购项目、采购金额一经财政审批盖章则不能随意修改,如有特殊情况,须在修改处加盖财政处室公章。
七、其他要求1、采购公务车辆,须按市公车办要求填制统一的表格,办理审批手续。
2、特殊情况下采购单位申请自行支付方式,需由采购单位提交相关事项说明材料,报采购办审批。
3、申报表需由采购单位经办人交至采购办,不得由中介公司、供应商代交,否则予以拒收。
4、《政府采购申报审批表》以在湖南长沙市政府采购网(网址:/changsha)上发布的为准,未按新表格填写的采购单位,采购监管办将予以退回。
八、本须知自2009年6月1日起执行。
凡与本须知不一致的,以本须知的规定为准。
长沙市政府采购监督管理办公室 2009年5月18日政府采购项目申报审批表。
贵州大学拾万元含内货物服务采购申报审批表
(一流学科经费专用)
(不在政府采购协议供货目录内)
申报单位:申报日期:年月日
项目名称
采购内容及技术要求
项目预算(概算)总额
万元
项目负责人
及联系电话
经费来源
□国债资金□财政专项□校内专项□预算经费
□科研经费□自筹资金□其他
项目类型
□设备采购□物资、家具采购□教材、图书采购□材料采购
□其他意见。
负责人签字:
年月日(公章)
学校招标办审核意见
负责人签字:
年月日(公章)
备注:1.本表一式四份,申报单位、归口管理部门、招标办等部门各一份。
2.办理款项支付等财务手续时,应附本表(复印件)、合同副本、资产入库单等材料。
□其他
项目经办人
及联系电话
一流学科项目
申报单位意见
一流学科负责人签字:年月日(公章)
用户单位采购小组成员(三人以上)签字:
年月日(公章)
财务部门审核意见
□以上填表内容属实,经费来源已落实,同意按政府采购协议供货申报招标。
□其他意见。
负责人签字:
பைடு நூலகம்年月日(公章)
归口管理部门审核意见
□经审核同意按政府采购协议供货招标。
采购管理必备表格
XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注:(1)安全存量为半个月之计划用量。
(2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则务必在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门:预算期间:单位:元审批:制表人:XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号:申请日期:年月日制表人:电话:XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位:请购日期:年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类:跟催员:XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号:填表日期:年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期:年月日承办人:主管:核准:XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号:产品名称:填表日期:XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人:日期:XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期:供应商问卷调查表供应商名称:年月日【注】本表由供应商填写。
物品购买申请审批表
物品购买申请审批表一、引言在企业的日常运营中,物品购买是必不可少的环节。
为了规范物品购买的申请与审批流程,提高采购效率,降低成本,本文将详细介绍“物品购买申请审批表”的使用方法和注意事项。
二、物品购买申请审批表结构物品购买申请审批表主要包括以下几部分:1、申请人信息:包括申请人姓名、部门等基本信息。
2、部门经理审核:部门经理对申请人的申请进行初步审核,确认是否需要购买该物品。
3、财务审核:财务部门对申请进行财务审核,包括预算、价格、支付方式等方面。
4、总经理审批:总经理对申请进行最终审批,决定是否批准购买申请。
5、备注:对审批结果或特殊情况进行说明。
三、物品购买申请审批表使用流程1、申请人填写物品购买申请表,包括物品名称、规格、数量、价格等信息。
2、部门经理审核申请,同意后签字确认。
3、财务部门对申请进行财务审核,包括预算、价格、支付方式等。
如有需要,可要求申请人提供进一步的信息。
4、总经理对申请进行最终审批。
如批准,则签字确认;如不批准,需注明原因并退回申请人。
5、备注栏可记录审批过程中的意见和建议,为后续采购提供参考。
四、注意事项1、申请人需确保所填信息准确无误,如因信息不准确导致审批延误或购买失败,由申请人承担责任。
2、部门经理和财务审核人员需在规定时间内完成审核,确保审批流程的顺畅。
3、总经理在审批时需综合考虑企业利益和预算限制,确保审批合理、公正。
4、审批过程中如有需要,可要求申请人提供进一步的信息或建议。
5、经批准的购买申请表需存档备案,作为采购合同的附件或凭证。
五、结论通过使用物品购买申请审批表,企业可以有效地规范物品购买申请与审批流程,提高采购效率,降低成本。
该表可以帮助企业实现更合理、公正的采购决策,优化资源配置,提高企业整体运营效率。
在实际使用过程中,企业应根据自身情况对该表进行调整和完善,使其更好地适应企业的实际需求。
购买物品审批表在企业和组织中,经常需要进行物品采购以满足日常运营和发展的需要。
建筑材料采购审批表
建筑材料采购审批表审批编号:___________________日期:___________________项目名称:___________________项目所在地:___________________项目负责人:___________________供应商信息:供应商名称:___________________供应商联系人:___________________联系电话:___________________邮箱:___________________地址:___________________项目材料清单:序号材料名称单位数量预算价格(元) 实际价格(元) 备注12345678910合计金额:___________________元审批说明:请在以下空白部分填写审批意见:审批意见:审批人签名:___________________日期:___________________请将填写完整后的审批表提交给相关部门,并妥善保留副本。
注意事项:1. 请在“供应商信息”处填写准确的供应商信息,确保采购材料的质量和供货能力。
2. 在“项目材料清单”中填写所有需要采购的材料,包括材料名称、单位、数量、预算价格和实际价格。
3. 在“合计金额”处填写实际采购材料的总金额。
4. 在“审批说明”中填写审批人的审批意见和签名,确保审批流程的透明和有效。
该审批表用于建筑项目的材料采购审批,旨在确保项目采购过程的合规性和资金使用的合理性。
请所有相关部门和人员按照规定流程进行审批,并合理使用采购预算,以确保项目的顺利进行。
材料设备类付款审批表(进度款) 模板
会计: 经理:
成本总监审核
签字: 日期:
项目总监审核或审批(付款≤20万元)
签字: 日期:
执行总经理审核或审批(20万元<付款≤100万元)
签字: 日期:
执行董事审批(付款>100万元)
签字: 日期:
备注:该表附在付款申请单后面,便于了解付款依据。
材料设备类付款审批表(进度款)
项目名称
项目编码
供应商
合同名称
合同编号
台帐名称
台帐编码
收款单ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ银行帐号
收款单位全称
材料名称
截止本期累计供货量
本次核对供货金额
截止本期累计供货金额
累计已付款金额
按合同本次应付款
欠款额
本次申请款项
专业工程师
材料设备是否保质保量按计划供应到场;
采购是否按照合同单价执行(如有调价应备注);
材料设备材质证明是否提供完全。
现场造价师
该项材料供应量结合施工进度是否在预算范围之内
是否预警:(有无超供风险)
项目经理
签字: 日期:
本次付款是否在月度资金计划内:□是;□否;
采购管理部审核
本次付款是否严格按合同执行:
材料供应量预警:
其他:
经办人签字: 日期:
部门经理签字: 日期:
成本管理部审核
签字: 日期:
零星采购作业指引(含零星采购计划表、工程材料报价审批表)
零星采购作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录1、指引概况2、工作程序2.1零星材料报价审批表会签1)根据施工图纸和现场进度情况,要求施工单位最少提前一个月上报《零星材料采购计划》(根据材料、设备采购加工周期调整上报时间),项目公司工程技术部审核无误后,上报给开发建设事业部成本采购部。
2)施工单位根据《零星材料采购计划》,提报《工程材料报价审批表》,项目公司工程技术部对上报的工程量、相关资料进行初步审核,确认相关资料属实、工程量误差不超过5%后,在《工程材料报价审批表》中签字同意后转交开发建设事业部成本采购部。
3)开发建设事业部成本采购部接到《工程材料报价审批表》后形成公司内部使用的《工程材料报价审批表》;(一式两份)。
4)开发建设事业部成本采购部根据《工程材料报价审批表》所列内容,选择不少于三家供应商询价,尤其要对所采购材料的源头进行价格摸底,在审核单上签署部门对价格调整的意见。
5)项目公司成本部负责组对物资的调整价格进行审核,提出价格调整审核意见报送项目公司负责人。
6)项目公司负责人结合开发建设事业部成本采购部审核意见进行审批。
7)开发建设事业部成本采购部负责将项目公司负责人审核通过的《工程材料报价审批表》办理相关采购工作。
2.2材料封样存档要求(如需封样)1)《工程材料报价审批表》内部审批原件,项目公司成本部,开发建设事业部成本采购部各存一份;加盖公章的《工程材料报价审批表》,项目公司工程技术部,施工单位,监理单位,项目公司成本部,开发建设事业部成本采购部各存一份。
2)项目公司工程技术部负责对需要封样的材料进行封存,会同施工单位、监理单位、供货单位四方,组织现场检验进场材料验收。
3)项目公司工程技术部负责做好材料(设备)进场验收记录,杜绝进场材料与采购材料不一致的情况出现。
3、引用流程无4、支持文件4.1XLH-CG-ZY001-BD001零星材料采购计划4.2XLH-CG-ZY001-BD002工程材料报价审批表(项目名称)工程材料报价审批表施工单位:审批日期:序号材料名称规格/技术参数单位数量厂家(品牌)厂家联系人厂家联系方式报价(元)批价(元)备注123456789101112131415项目公司工程技术部:成本采购部意见:项目公司负责人审批:。
非政府采购项目采购方式审批表
非政府采购项目采购方式审批表
申购部门
采购项目类别
货物服务
科研项目其它项目
申购预算金额
经费名称及卡号
采购项目经办人
联系电话及邮箱
拟使用采购方式
是否包括进口设备
拟选择采购代理机构
(20万元以上项目)
申购原பைடு நூலகம்简要说明
申购部门意见
(盖章)
负责人签字: 年 月 日
财务处意见
(盖章)
负责人签字: 年 月 日
国有资产与实验室管理处意见
科室经办人: 年 月 日
(盖章)
负责人签字: 年 月 日
备注:1.采购单项或批量金额5万元以上填写本表;2.附拟申购产品清单;3.立项材料。部门党政联席会(主任办公会或部处务会)会议纪要、校长办公会决议或党委常委会决议;科研仪器设备提交附件3《科研仪器设备非政府采购项目审批表》,其它项目负责人制项目提交审批报告。
采购流程与表格
采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号:填写日期:年月日6.年度原材料采购预算表编号:填写日期:年月日7.采购现金预算表审批:审核:填表:8.材料定期采购计划表填写日期:年月日页次:9.订单采购计划表填写日期:年月日编号:10.月度材料采购计划表填写日期:年月日编号:批准/日期:/ 年月日审核/日期:/ 年月日编制人:11.所有物品年度采购计划表编号:制表人:制表日期:年月日本表有效期:年月日至年月日12.物品申购表编号:申请人:填写日期:年月日13.材料请购单请购单编号:请购日期:年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号:申请日期:年月日制表人:电话:17.采购审核表日期:年月日18.材料采购记录表日期:年月日19.采购月报表月份:年月20.单件产品采购统计表产品品名:填写日期:年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。
采购管理必备表格
第二部分采购管理表格范本采购计划表NO:要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门:_______________ 批准:_________________用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注:(1)安全存量为半个月之计划用量。
(2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I/L申请日期L/C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期采购预算表制表部门:预算期间:单位:元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批:制表人:采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联:采购单位(白),第二联:财会部(红),第三联:请购单位(蓝)。
采购变更审批表编号:申请日期:年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人:电话:采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品:系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品,此项规格品须事先恰询厂商,确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购;正常品:系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品,此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购;新产品:系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品,此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。