2017年四川省各市州及省级的一般预算收入情况
四川省金融运行报告(2017
四川省金融运行报告(2017)中国人民银行成都分行货币政策分析小组[内容摘要]2016年,面对国内外严峻复杂的经济金融形势,四川省坚持稳中求进工作总基调,主动把握供给侧结构性改革新机遇,实施一系列稳增长、调结构政策措施,经济运行“总体平稳、稳中向好”,实现了“十三五”良好开局。
四川金融业认真贯彻落实稳健货币政策,金融运行总体稳健,货币信贷和社会融资规模合理适度增长,为区域经济发展和供给侧结构性改革营造了适宜的货币金融环境。
信贷结构持续优化,重点领域和薄弱环节融资保障加强,融资成本继续降低,金融服务实体经济的能力和效率持续提升。
证券和保险业健康发展,整体质量进一步提高。
各项金融改革稳步推进,金融生态环境更趋优化,经济金融良性互动。
2017年是供给侧结构性改革深化之年,四川将坚持新发展理念,主动把握“一带一路”、长江经济带、自由贸易区等重要战略机遇,以推进供给侧结构性改革为主线,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济仍将运行在合理区间。
四川金融业将认真贯彻全国金融工作会议精神,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,落实稳健中性货币政策,加大对实体经济和供给侧结构性改革的支持力度,将更多的金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节,积极稳妥推进各项金融改革,不断提升金融服务水平和效率,促进经济提质增效和转型升级,着力防范和化解重点领域金融风险,牢牢守住区域金融稳定底线。
目录一、金融运行情况 (4)(一)银行业稳健运行,货币信贷平稳增长 (4)(二)证券业稳步发展,市场融资较快增长 (7)(三)保险业快速发展,风险保障功能增强 (8)(四)金融市场平稳运行,直接债务融资较快发展 (8)(五)金融改革发展稳步推进 (9)(六)金融生态环境建设不断深化,金融基础设施持续完善 (9)二、经济运行情况 (10)(一)总需求稳步扩张,投资支撑作用较强 (10)(二)第三产业贡献过半,供给结构持续优化 (11)(三)物价水平温和上涨,就业市场总体稳定 (12)(四)财政收入稳定增长,支出结构不断优化 (12)(五)供给侧结构性改革稳步推进 (12)(六)房地产市场交易活跃,住房金融服务进一步加强。
成都青羊区2017年国民经济和社会发展统计公报
四、固定资产投资 全年固定资产投资实现 431.66 亿元,同比增长 20.8%。 其中:技术改造投资完成 94.68 亿元,同比增长 1.3%;工业 投资完成 25.38 亿元,同比下降 34.9%;服务业投资(不含 房地产住宅投资)完成 337.09 亿元,同比增长 31.5%;农业 投资完成 1.38 亿元。
五、财政收支 全年实现一般公共预算收入 55.98 亿元,同口径增长 8.0%。其中,地方税收收入完成 36.69 亿元,剔除省属企业 下划收入后,同口径增长 5.3%;非税收入完成 19.28 亿元, 同口径增长 2.3%。
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一般公共预算支出 59.71 亿元,同比增长 4.6%。其中: 用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、科学技术、文化体 育与传媒等方面的支出占一般公共预算支出的比重分别达 14.8%、12.0%、5.2%、1.6%、1.0%。
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比增长 9.5%;实现利税总额 9.5 亿元26 亿元,同比增长 4.5%。具
有资质等级的总承包和专业承包建筑企业完成总产值 658.5 亿元,同比增长 9.4%。房屋建筑施工面积 3162.1 万平方米; 房屋建筑竣工面积 508.9 万平方米。
全年实际到位内资 336.93 亿元;利用外资实际到位 10.34 亿美元。新签约引进重大项目 26 个,新签约引进重大项目 落地率 100%。
全年累计实现外贸进出口总额 145 亿元,同比增长 3.2%。
康定市2017年国民经济和社会发展统计公报
康定市2017年国民经济和社会发展统计公报2017年是决战精准扶贫、坚持融合发展、壮大培育特色产业、深化改革开放、发展民生事业、打造新型城镇、专注绿色发展、狠抓社会治理、坚持依法行政的一年。
全市各族人民在市委市政府的坚强领导下坚持稳中求进、进中趋快的总基调,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、摘穷帽各项工作,在全市产业结构调整阵痛期、全面小康决战期、矛盾交织凸显期“三期叠加”的情况下保持了社会经济快速平稳发展。
一、综合2017年,全市经济稳定增长。
康定地区生产总值697742万元,增长15.1%。
其中:第一产业增加值51170万元,增长4.8%;第二产业增加值363191万元,增长26.7%;第三产业增加值283381万元,增长5.9%。
三次产业对经济增长的贡献率分别为1.7%、81.5%、16.9%,分别拉动经济增长0.3个百分点、12.3个百分点、2.6个百分点。
人均地区生产总值达51357元,增长25.5%。
产业结构不断优化。
2017年,三次产业结构比重由上年的8.8:44.2:47调整为7.3:52.1:40.6,其中第二产业比重比去年提高7.9个百分点。
民营经济稳步发展。
全年民营经济增加值321880万元,增长12.9%,其中:第一产业增加值32493万元,增长5.6%;第二产业增加值174901万元,增长18.2%;第三产业增加值114486万元,增长8.9%。
民营经济占GDP的比重为47.5%,比上年提高1.9个百分点,对GDP 的贡献率达48.3%,比去年下降5.5个百分点。
招商引资稳步推进。
①2017年,累计实现招商引资到位资金424610.78万元。
(其中:省内:50153万元;省外:374457.78万元;)万元,完成州目标任务的111.74%。
土地经营管理。
②今年已完成雅康高速公路、鸳鸯坝工业园区、青少年户外登山基地、新都桥雅砻江防洪堤等项目的土地征收及补偿兑现工作,补偿兑现金额1.46亿元,长期征收和临时使用土地面积约1144.6余亩;启动康新高速征地前期工作;完成甲贡路、新都桥核心区、榆林应急排险、头道桥滑坡治理、318线土地整治等项目,约1100余亩土地实物指标调查工作。
2017全国各省所辖市GDP排名
银川市 石嘴山市 吴忠市 中卫市 固原市
29 3543.93 3466.66
宁夏回族自治区
1746.66 580 500 370 270
30 2642.8 3968.9
青海省
海南州 西宁市 海西州 海东市 海北州 黄南州 玉树州 果洛州
1458.2 1284.9 526.2
436 82.9 79 64.4 37.3
18
19
19500.3 18595.4
20 16531.34 16675.98
陕西省
江西省
广西壮族自治区 重庆市 天津市
云南省
西安 榆林 咸阳 宝鸡 渭南 汉中 延安 安康 商洛 铜川 杨凌
7469.85 3318.39 2340.65 2179.81 1656.62 1333.3 1266.39 974.66 800.77 348.59 141.27
2017全国各省所辖市GDP排名
各省排名
1
2
总GDP(亿元)
89879.23
85900.94
实际GDP(亿元)
94223.29
88145.46
各市排名
广东省
江苏省
1
深圳 22438.4 苏州 17319.5
2
广州 21503.2 南京 11715.1
3
佛山 9549.6 无锡 10511.8
4
东莞 7582.12 南通 7734.64
区 克州
261.89 246.77 110.2
甘肃省
兰州 庆阳 天水 酒泉 白银 武威 张掖 平凉 陇南 定西 临夏 金昌 嘉峪关 甘南
2523.54 618.97 614.96 580.27 449.89 439.58 404.14 388.91 355.28 347.12 238.84 224.29 210.99 136.59
四川省井研县市场和质量监督管理局2017年部门决算编制说明.doc
四川省井研县市场和质量监督管理局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。
1、基本情况我局是县政府工作部门,加挂井研县食品药品监督管理局牌子。
集工商行政管理和质量技术监督、县食品安全委员会办、食品药品监督管理局之职能,主要行使以下职责:(1)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范;依法开展市场监督管理和行政执法工作。
(2)依法承担对市场经济秩序的监管责任, 维护公平竞争的市场经营秩序。
(3)依法对商标使用进行监督管理,指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作,查处虚假广告等违法行为。
(4)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理,负责食品行政许可,承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。
(5)承担消费者权益保护工作。
(6)依法实施合同行政监督管理。
(7)承办产品质量诚信体系建设有关工作,组织实施质量振兴工作。
(8)负责管理计量工作。
(9)负责产品质量安全监督和认证认可工作。
(10)负责管理标准化工作。
(11)承担特种设备安全监察职责。
(12)组织拟订并协调推进食品安全规划。
(13)负责药品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。
(14)承办县委、县政府和上级工商行政管理局、质量技术监督管理局、食品药品监督管理局交办的其他事项。
(15)根据《中共四川省委机构编制委员会关于做好省以下盐业监管体制改革有关机构编制工作的通知》(川缟发 [2017]60号)精神,我局负责全县食盐质量安全管理与监督执法。
2、人员情况:我局现有编制118,其中行政编制63人、工勤人员编制9人、参照公务员管理人员编制38人、财政补助人员编制7人,用工控制数1人。
年末实有人数103人,其中行政人员63人提前退休13人、工勤人员9人、参照公务员管理人员23人、财政补助事业人员7人,用工控制数1人。
四川宜宾长宁长宁镇
四川省宜宾市长宁县长宁镇2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)基本情况1. 长宁镇是长宁县城所在地,位于县境中部,东与老翁镇相邻,西同翠屏区李端镇接壤,南连井江乡、竹海镇界,北接开佛乡边境。
幅员面积93平方公里。
长宁镇政府主要负责执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
制定社会各项事业发展计划,加强计划生育等各项工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
加强镇级财政的监督和管理。
指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
2. 长宁镇政府内设党政办、经济发展办公室、财政所、社会事业发展办公室、群众工作办公室、4个片区、城区办公室等11个办公室,分别负责党建、招商引资、统计、城乡环境治理、财政、民政、信访等工作。
与上年无变动。
(二)当年取得的主要事业成效。
在镇党委的坚强领导和镇人大主席团的监督支持下,紧紧抓住历史机遇,始终坚持科学发展,团结带领全镇干部群众,攻坚破难,开拓奋进,圆满完成镇第六届人民代表大会第一次会议确定的各项目标任务,具体成效如下:1.城乡面貌显著改善。
重点项目扎实推进,“三农”工作得到加强,农村综合改革取得新进展。
2.民生福祉持续改善。
提升民生水平,社会建设取得重大进展。
3.自身建设不断加强。
通过学习教育等系列活动,积极推进依法行政,完善政务公开、财务公开、村务公开制度,严控“三公”经费增长,营造了公开、公正、规范、便捷的政务环境。
二、部门概况长宁镇人民政府行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
四川省统计局关于发布2017年全省城镇全部单位就业人员平均工资的公告
法眼39政策吹风人力资源市场暂行条例(中华人民共和国国务院令第700号)国家建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系,发挥市场在人力资源配置中的决定性作用,健全人力资源开发机制,激发人力资源创新创造创业活力,促进人力资源市场繁荣发展。
国家建立政府宏观调控、市场公平竞争、单位自主用人、个人自主择业、人力资源服务机构诚信服务的人力资源流动配置机制,促进人力资源自由有序流动。
人力资源社会保障行政部门应当加强人力资源市场监管,维护市场秩序,保障公平竞争。
国家发展改革委等十七部门关于大力发展实体经济积极稳定和促进就业的指导意见(发改就业〔2018〕1008号)发展壮大新动能,创造更多高质量就业岗位。
促进传统产业转型升级,引导劳动者转岗提质就业。
深入推进创新创业,催生吸纳就业新市场主体。
加快农业供给侧结构性改革,培育新型农业经营主体和新型职业农民。
支持返乡下乡创业,拓宽农村劳动力转移就业渠道。
推动新型城镇化高质量发展,扩大就地就近就业规模。
推进高水平对外开放,稳定和促进外向型就业。
健全联动机制,提高职业技能培训基础能力。
加强统筹施策,加大援企稳岗力度。
提高监测预警能力,强化失业风险应对。
四川省人力资源和社会保障厅关于发布四川省2018年企业工资指导线的通知(川人社发〔2018〕31号) 企业工资指导线:(一)企业工资指导线的基准线为7%。
(二)企业工资指导线的上线(预警线)为11%。
(三)企业工资指导线的下线为3%。
企业应当建立与经济效益相协调的工资正常增长机制,通过开展工资集体协商,兼顾效率与公平,合理确定本企业的工资增长水平和不同岗位人员的工资调整幅度,既促进企业发展,又保障职工权益,维护劳动关系和谐稳定。
经济效益较好、工资水平较低的企业,工资增长幅度应当高一些;工资水平较高的,工资增长幅度可以低一些。
因生产经营持续亏损,增加职工工资确有困难的企业,通过集体协商,职工工资增长可以低于下线。
四川省统计局关于发布2017年全省城镇全部单位就业人员平均工资的公告2017年四川省城镇全部单位就业人员平均工资为58671元,比上年增加4246元,增长7.8%,扣除物价因素,实际增长6%。
四川省眉山市洪雅县卫生和计划生育局2017 年部门决算编制说明
四川省眉山市洪雅县卫生和计划生育局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。
1.贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署指导全县卫生计生工作。
2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。
3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督;负责辖区内涉及饮用水产品、消毒产品生产企业及其产品的卫生监督管理;组织实施食品安全风险监测,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设;推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全县计划生育相关数据采集和分析研究,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
7.建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责;建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平措施建议。
2017年巴中市国民经济和社会发展统计公报
2017年巴中市国民经济和社会发展统计公报2017年,全市上下在党中央、国务院和省委、省政府坚强领导下,紧紧围绕“建设川陕革命老区振兴发展示范区,走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子”的决策部署,以脱贫攻坚为统揽,坚持稳中求进工作总基调,着力推进供给侧结构性改革,接续打出“1+5+N”政策组合拳,实施企业培育“四百计划”,扎实推进“项目年”工作,经济运行保持了稳中有进发展态势。
一、综合经省统计局审定,全年实现地区生产总值(GDP)601.44亿元,比上年增长8.1%。
其中,第一产业增加值93.30亿元,增长3.7%;第二产业增加值293.39亿元,增长9.7%;第三产业增加值214.75亿元,增长8.0%。
三次产业对经济增长的贡献率分别为5.9%、69.5%和24.6%,分别拉动GDP增长0.5个、5.6个和2.0个百分点。
人均地区生产总值18148元,增长8.3%。
三次产业结构由上年的16.5:46.6:36.9调整为15.5:48.8:35.7。
415.94456.66501.34544.66601.4410.79.0 8.67.88.1610141822263002004006002013年2014年2015年2016年2017年%亿元图1 2013-2017年地区生产总值及其增长速度地区生产总值比上年增长非公有制经济增加值357.64亿元,比上年增长8.2%,占GDP 的比重为59.5%,对GDP 增长的贡献率为59.2%,拉动GDP 增长4.8个百分点。
其中,第一产业增加值37.33亿元,增长4.0%;第二产业增加值186.13亿元,增长9.6%;第三产业增加值134.18亿元,增长7.4%。
全年城镇新增就业3.46万人,比上年增长0.5%;下岗失业人员实现再就业1.17万人,比上年增长4.1%;年末城镇登记失业人员1.61万人,比上年下降2.3%;城镇登记失业率为4.25%,与上年持平。
财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年政府性基金预算.决算收支统计(一)
决算数为预算
109.5 113.2 98.3 102.0 103.4 200.7 97.4 93.5 190.2 134.5 145.2 171.5 97.7 100.1 104.6 127.5 80.3 102.3 106.5 93.9 106.9 98.0 84.9 94.1 112.9 107.2 130.3 100.0 100.0
收入 预算数
167.66 420.00 373.98 21.81 212.50 26.00 13.20 29.28 70.60 37169.84 1219.90 178.88 281.13 670.85 1103.47 1404.09 66.25 375.90 1461.44 19.94 660.00 1.50 33.00 235.49 419.55 538.40 47174.66 8000.00 298.50
决算数
183.55 475.34 367.61 22.25 219.80 52.18 12.86 27.37 134.31 49997.07 1770.71 306.70 274.72 671.53 1154.11 1789.69 53.22 384.46 1555.91 18.73 705.50 1.47 28.01 221.60 473.64 577.32 61479.66 8000.00 298.50
摘编自《中国财政年鉴2018》
1决14算.8数为上年
120.6 106.9 108.1 108.5 50.1 104.4 107.7 49.8 140.3 148.9 172.5 97.7 98.4 107.8 134.3 92.7 105.8 108.2 119.8 108.9 105.0 107.3 99.3 128.0 109.2 134.9 200.0
成都市双流人民政府
成都市双流区人民政府关于成都市双流区2016年本级财政决算(草案)和2017年上半年财政预算执行情况的报告2017年9月28日在成都市双流区第十八届人大常委会第六次会议上成都市双流区财政局局长王佑涛主任、各位副主任、各位委员:区第十八届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于成都市双流区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告》。
目前,2016年财政决算已经汇编完成。
根据《预算法》有关规定,受区人民政府委托,我向本次常委会报告全区2016年本级财政决算(草案)和2017年上半年财政预算执行情况,请予审查。
一、2016年全区财政决算情况2016年,全区财政工作在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,认真落实积极的财政政策,有力促进了全区经济社会平稳发展。
区财税部门紧紧围绕区第十七届人大第五次会议和区第十七届人大常委会第44次会议确定的2016年财政预算收支任务,聚力实干、狠抓落实,较好地完成了调整预算收支任务,全区财政决算情况总体良好。
(一)全区财政决算情况一般公共预算。
2016年,全区一般公共预算收入完成529,734万元,为调整预算的96.3%,同口径增长7.1%(2016年5月“营改增”体制发生变化),加上上级补助收入254,889万元、一般债券转贷收入8,100万元、上年结余收入154,807万元、调入预算稳定调节基金60,000万元、调入资金82,031万元,收入总计1,089,561万元。
全区一般公共预算支出完成872,590万元(其中:人大批准的当年财力安排支出734,199万元,省市专项支出和上年结转支出138,391万元)、上解支出42,871万元、一般债券还本支出8,100万元、安排预算调节基金43,989万元,支出总计967,550万元。
收支总量相抵,全区一般公共预算滚存结余122,011万元,扣除按规定结转下年支出结余122,011万元,净结余为零。
四川省发展和改革委员会、四川省财政厅关于重新公布全省人力资源社会保障部门行政事业性收费的通知
四川省发展和改革委员会、四川省财政厅关于重新公布全省人力资源社会保障部门行政事业性收费的通知文章属性•【制定机关】四川省发展和改革委员会,四川省财政厅•【公布日期】2017.09.25•【字号】川发改价格〔2017〕472号•【施行日期】2017.09.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】价格正文四川省发展和改革委员会、四川省财政厅关于重新公布全省人力资源社会保障部门行政事业性收费的通知人力资源社会保障厅,各市(州)发展改革委、财政局:为进一步规范我省人力资源社会保障部门行政事业性收费管理,提高政策透明度,按照《财政部、国家发展改革委关于重新发布中央管理的人力资源社会保障部门行政事业性收费项目的通知》(财税〔2015〕69号)、《国家发展改革委、财政部关于重新核发中央管理的人力资源社会保障部门行政事业性收费标准有关问题的通知》(发改价格〔2015〕2673号)及《国家发展改革委、财政部关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》(发改价格〔2015〕1217号)等规定,现将我省人力资源社会保障部门行政事业性收费有关事项通知如下:一、收费项目及标准(一)职业技能鉴定考试考务费1.职业技能鉴定考试考务费收费标准详见附件1。
2.劳动能力鉴定费收费标准详见附件2。
(二)专业技术人员职业资格考试考务费1.职业资格考试费收费标准见附件3。
2.专业技术职务任职资格评审费收费标准:高级职务每人次320元(其中含答辩费80元);中级职务每人次200元(其中含答辩费60元);初级职务每人次100元。
3.行政机关、事业单位招录(聘用)人员考试及面试费收费标准:(1)笔试费每人每科50元;(2)面试费每人每次80元;(3)公安机关录用人民警察心理素质测试科目收费每人次80元。
二、本通知各项收费均属行政事业性收费,应使用财政厅印制的政府非税收入票据,收费收入应全额缴入同级国库,支出列入部门预算。
广元2017年国民经济和社会发展统计公报
广元市2017年国民经济和社会发展统计公报广元市统计局2018年3月2日2017年,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进、加快发展工作总基调,坚定不移实施“三个一、三个三”兴广战略,坚持深入推进供给侧结构性改革,持续深化“项目年”各项工作,全市经济呈现总体稳中向好的发展态势。
一、综合2017年全市地区生产总值(GDP)732.12亿元,按可比价格计算,比上年增长8.1%。
其中,第一产业增加值113.16亿元,增长3.8%;第二产业增加值327.01亿元,增长8.2%;第三产业增加值291.95亿元,增长9.6%。
一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为7.4%、46.9%、45.7%,分别拉动经济增长0.6、3.8、3.7个百分点。
全年人均地区生产总值27653元,比上年增长7.4%。
图1 2012—2017年广元市国内生产总值及增速468.66605.43660.01732.12518.75566.1913.88.18.010.59.28.6100200300400500600700800201220132014201520162017亿元246810121416年%国内生产总值比上年增长三次产业结构由上年的16.1:46.6:37.3调整为15.4:44.7:39.9,服务业增加值占GDP 的比重比上年提高2.6个百分点。
规模以上高端装备制造产业、新材料产业、新能源产业产值分别比上年增长66.4%、39.4%和37.0%,分别比规模以上工业产值增速快47.9、20.9和18.5个百分点。
“三新”领域投资增长较快,新技术与双创服务活动投资增长286.1%,节能环保活动投资增长37.4%,新型生活性服务活动投资增长34.4%,现代生产性服务活动投资增长30.1%。
规模以上物流业和健康服务业营业收入分别增长33.5 %和24.9%,比规模以上服务业营业收入增速快20.7、12.1个百分点。
四川省市县基本情况
四川省市县基本情况综合统计报表制度(2017年统计年报)四川省统计局制定2017年11月本报表制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定《中华人民共和国统计法》第七条规定:国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象,必须依照本法和国家有关规定,真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料,不得提供不真实或者不完整的统计资料,不得迟报、拒报统计资料。
《中华人民共和国统计法》第九条规定:统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息,应当予以保密。
本制度由四川省统计局负责解释。
四川省市县基本情况综合统计报表制度目录一、总说明 (1)二、报表目录及表式 (3)《市州及县市区国民经济主要指标年快报表》 (4)《市州及县市区国民经济和社会发展主要统计指标年报表》 (5)三、主要统计指标解释 (9)四、市州及县市区年报数据来源 (14)一、总说明(一)制定本年报的目的为了全面反映我省各市县国民经济和社会发展的规模、结构、速度、效益及综合水平等基本情况,为各级政府制定发展规划和发展战略提供统计数据,依据《中华人民共和国统计法》和《四川省统计管理条例》的规定,特制定本年报。
(二)年报及内容本年报的内容包括《市州及县市区国民经济主要指标年快报表》、《市州及县市区国民经济和社会发展主要统计指标年报表》两个表。
(三)填报说明1、2017年12月31日前国务院及民政部批准的我省所有建制的市州和县市区,均填报本年报。
2、本年报制度所设置的全部指标按在地原则统计填报(即按块块统计):凡在本市县辖区内的企业单位、事业单位、机关团体,不论其行政关系隶属哪一级主管部门均应统计在内。
若各市县的现行统计口径不符合本报表规定,需由统计部门搜集资料,并根据本报表规定调整口径后再填报,以保证全省市县资料不重不漏和各市县资料的可比性。
3、本年报采用全省统一的计算机汇总标准表式,各地不得随意改变其格式、内容、次序和单位代码(市州和县市区地址代码)、指标编码、录入代码和指标名称。
四川省财政厅关于印发《四川省非税收入管理实施办法》的通知
四川省财政厅关于印发《四川省非税收入管理实施办法》的通知文章属性•【制定机关】四川省财政厅•【公布日期】2017.11.16•【字号】川财非〔2017〕7号•【施行日期】2017.11.16•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理正文四川省财政厅关于印发《四川省非税收入管理实施办法》的通知川财非〔2017〕7号省直各部门,各市(州)、扩权试点县(市)财政局:为了加强非税收入管理,健全公共财政职能,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《四川省非税收入征收管理条例》、财政部《政府非税收入管理办法》,结合我省实际,我们制定了《四川省非税收入管理实施办法》,现印发给你们,请遵照执行。
四川省财政厅2017年11月16日目录第一章总则第二章项目管理第三章征收管理第四章票据管理第五章资金管理第六章监督检查第七章附则四川省非税收入管理实施办法第一章总则第一条为了加强非税收入管理,健全公共财政职能,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《四川省非税收入征收管理条例》、财政部《政府非税收入管理办法》,结合四川省实际,制定本办法。
第二条四川省非税收入的设立、征收、票据、资金管理及监督检查等活动,适用本办法。
第三条非税收入是指除税收收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织依法收取、罚没或者募集、受赠等方式取得的资金,具体包括:(一)行政事业性收费收入;(二)政府性基金收入;(三)罚没收入;(四)国有资源(资产)有偿使用收入;(五)国有资本收益;(六)以政府名义接受的非定向货币捐赠收入;(七)彩票公益金、主管部门集中收入、特许经营收入、政府收入产生的利息收入及其他非税收入。
本办法所称非税收入不包括社会保险费、住房公积金(指计入缴存个人账户部分)。
第四条非税收入是政府财政收入的重要组成部分,实行分级分类管理,纳入政府预算。
第五条各级财政部门是非税收入的主管部门。
2017年丽江本级一般公共预算收入变动情况表
2017年丽江市本级一般公共预算收入变动情况表表二单位:万元项目2017年预算数地方政府债券调整数调整后预算数一般公共服务支出34,621 34,621 国防支出404 404 公共安全支出13,953 13,953 教育支出13,272 2,300 15,572 普通教育6,981 300 7,281 小学教育2,130 300 2,430 职业教育4,493 2,000 6,493 其他职业教育支出2,000 2,000 科学技术支出2,281 2,281 文化体育与传媒支出7,835 7,835 社会保障和就业支出21,671 400 22,071 残疾人事业966 400 1,366 残疾人康复12 400 412 医疗卫生与计划生育支出47,223 2,200 49,423 公立医院699 1,400 2,099 综合医院370 400 770 儿童医院1,000 1,000 食品和药品监督管理事务1,306 400 1,706 食品安全事务231 400 631 其他医疗卫生与计划生育支出951 400 1,351 其他医疗卫生与计划生育支出951 400 1,351 节能环保支出16,055 200 16,255 污染防治1,172 70 1,242 水体1,172 70 1,242 自然生态保护13,667 130 13,797 生态保护13,667 130 13,797 城乡社区支出7,613 1,000 8,613 其他城乡社区支出(款)6,638 1,000 7,638 其他城乡社区支出(项)6,638 1,000 7,638 农林水支出23,601 915 24,516 农业7,692 150 7,842 农产品质量安全545 150 695 水利7,162 765 7,927 水利前期工作765 765 交通运输支出3,299 2,200 5,499 公路水路运输1,733 1,800 3,5332017年丽江市市对下专项转移支付预算支出变动表2017年丽江市新增一般债务额度测算表— 5 —2017年丽江市地方政府债务限额表— 6 —。
四川泸州接待服务中心
四川省泸州市接待服务中心2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。
在市接待办公室领导下做好具体接待服务工作。
(二)重点工作完成情况。
2017年,我单位按照保障公务、厉行节约、务实高效的原则,全面履行管理、保障、服务职能。
一是建立健全相关应急处置(保障)预案。
二是修改完善现行后勤管理相关规定制度。
二、部门概况市接待服务中心是全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,是财政一级预算单位。
三、收支决算总体情况说明2017年市接待服务中心本年收入合计1728.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1727.94万元,占99.99%;其他收入0.24万元,占0.01%。
上年结转128万元。
图1:收入决算结构图2017年泸州市接待服务中心本年支出合计1751.36万元,其中:基本支出110.16万元,占6.29%;项目支出1641.2万元,占93.71%。
年末结转结余104.82万元。
图2:支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计1855.94万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加130.44万元,增长7.56%。
16501700175018001850190020172016图3:财政拨款收、支决算总计变动情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出1751.12万元,占本年支出合计的99.99%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加153.62万元,增长9.62%。
15001550160016501700175018002017年2016年图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出1751.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1729.7万元,占98.78%;社会保障和就业支出10.23万元,占0.58%;医疗卫生支出4.62万元,占0.26%;住房保障支出6.57万元,占0.38%。
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9.5%
-9.0%
列3
支出/亿元 8686.1 1759.6 1283.1 368.7 369.6 479.9 365.1 240.2 458.8 277.6 225.5 387.7 266.1 136.8 278.7 217.5 222.9 180.3 281.5 177.9 228
137.3
2017年四川省各市州及省级的一般公共预算收入情 况
行政区
成都市
泸州市 宜宾市 凉山州 绵阳市 德阳市 南充市 乐山市 眉山市 达州市 广安市 攀枝花市 遂宁市 内江市 自贡市 资阳市 巴中市 广元市 阿坝州
数据总计/最高(低)增速
四川省省本级收入
列1
收入/亿元
3591.3
1275.5 750.2
146 138.8 134.5 110.6 106.2 103.2 98.9 93.2 90.7 71.2 60.6 60.2 56.1 53.2 49.8 45.5
343.3
列4
同比增速 10.8% 12.3% 10.8% 9.4% 9.1% 4.3% 9.0% 1.1% 7.4% 8.0% 4.1% 8.0% 8.9% 12.1% 7.8% 8.6% 24.1% 2.4% 5.3% 14.0% 3.1%
12.4%
列5
收支平衡/亿 元
-5094.8 -484.1 -532.9 -222.7 -230.8 -345.4 -254.5
25.3%
8.0%
告的数据有所出处《误差非常小,极具有参考意义(只有列1第三行多出了11.2亿元)》 。
-134 -355.6 -178.7 -132.3 -297 -194.9 -76.2 -218.5 -161.4 -169.7 -130.5 -236 -133.9 -187.3-102.514.4%-315.9列6
自给率 41.3% 72.5% 58.5% 39.6% 37.6% 28.0% 30.3% 44.2% 22.5% 35.6% 41.3% 23.4% 26.8% 44.3% 21.6% 25.8% 23.9% 27.6% 16.2% 24.7% 17.9%
44 40.7
雅安市
34.8
甘孜州
27.4
注:本统计数据为本人在各政府网站查询后写入,与四川省的省级政府报告的数据有所出处《误差非常小,极具 。
列2
同比增速 9.5% 11.3% 9.0% 11.3% 10.7% 11.2% 8.0% 6.2% 14.5% 8.5% 6.8% 10.0% 15.9% 6.8% 13.8% 9.1% 11.5% 8.6% 8.8% 13.0%