2015年支出预算表
2015年成都级一般公共预算支出预算草案明细表
单位:万元支出科目预算数合 计3327011一般公共服务支出316580 人大事务4134 行政运行1817 一般行政管理事务1719 人大会议494 代表工作104 政协事务3199 行政运行1212 一般行政管理事务1537 政协会议450 政府办公厅(室)及相关机构事务48019 行政运行7430 一般行政管理事务20224 机关服务11413 法制建设278 信访事务806 参事事务86 事业运行2570 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5212 发展与改革事务4853 行政运行2436 一般行政管理事务920 物价管理368 事业运行1129 统计信息事务3125 行政运行839 专项统计业务591 专项普查活动126 统计抽样调查1467 事业运行102 财政事务6410 行政运行1976 财政国库业务245 信息化建设1160 事业运行290 其他财政事务支出2739 税收事务20476 一般行政管理事务15126 其他税收事务支出5350 审计事务3960 行政运行1545 一般行政管理事务30 审计业务2385 海关事务400 一般行政管理事务400单位:万元支出科目预算数人力资源事务2672 引进人才费用863 公务员招考130 事业运行638 其他人事事务支出1041 纪检监察事务5807 行政运行1650 一般行政管理事务2196 其他纪检监察事务支出1961 商贸事务6642 行政运行2697 一般行政管理事务153 对外贸易管理80 国内贸易管理3 招商引资3109 其他商贸事务支出600 工商行政管理事务31528 行政运行20916 一般行政管理事务550 工商行政管理专项3757 执法办案专项2036 消费者权益保护194 信息化建设2468 事业运行197 其他工商行政管理事务支出1410 质量技术监督与检验检疫事务28593 行政运行6369 质量技术监督行政执法及业务管理2604 质量技术监督技术支持9226 标准化管理653 信息化建设1241 事业运行6040 其他质量技术监督与检验检疫事务支出2460 民族事务1021 行政运行627 民族工作专项394 宗教事务1274 宗教工作专项1112 事业运行162 港澳台侨事务1180 行政运行664 台湾事务201 华侨事务315 档案事务1501 行政运行954 一般行政管理事务13单位:万元支出科目预算数档案馆534 民主党派及工商联事务4157 行政运行2066 一般行政管理事务2068 参政议政23 群众团体事务11162 行政运行1659 一般行政管理事务5660 机关服务12 事业运行787 其他群众团体事务支出3044 党委办公厅(室)及相关机构事务26218 行政运行4373 一般行政管理事务14601 事业运行13 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出7231 组织事务1560 行政运行922 一般行政管理事务519 其他组织事务支出119 宣传事务1979 行政运行1002 事业运行977 统战事务1412 行政运行629 一般行政管理事务665 其他统战事务支出118 其他共产党事务支出943 行政运行448 一般行政管理事务295 其他共产党事务支出200 其他一般公共服务支出94355 其他一般公共服务支出94355国防支出14625 国防动员13625 人民防空9260 国防教育115 预备役部队980 民兵2934 其他国防动员支出336 其他国防支出1000 其他国防支出1000公共安全支出219433 武装警察6116 内卫2226 边防450单位:万元支出科目预算数消防3440 公安156761 行政运行58946 一般行政管理事务10325 机关服务3668 治安管理4650 国内安全保卫520 刑事侦查1759 经济犯罪侦查352 行动技术管理433 禁毒管理1332 道路交通管理22991 网络侦控管理805 居民身份证管理210 网络运行及维护2184 拘押收教场所管理5891 警犬繁育及训养88 信息化建设1000 其他公安支出4371 检察9227 行政运行4593 一般行政管理事务1109 查办和预防职务犯罪630 公诉和审判监督326 侦查监督395 执行监督300 控告申诉150 其他检察支出1724 法院12521 行政运行6526 一般行政管理事务6 案件审判3588 案件执行1167 “两庭”建设1100 其他法院支出134 司法3025 行政运行1597 一般行政管理事务310 基层司法业务218 普法宣传300 律师公证管理110 法律援助400 司法统一考试90 国家保密1183 行政运行255 一般行政管理事务39单位:万元支出科目预算数保密管理662 事业运行67 其他国家保密支出160 其他公共安全支出25078 其他公共安全支出25078教育支出423755 教育管理事务6580 行政运行1578 一般行政管理事务304 其他教育管理事务支出4698 普通教育211529 学前教育120000 初中教育176 高中教育39642 高等教育41989 其他普通教育9722 职业教育88831 中专教育31018 技校教育31216 高等职业教育19536 其他职业教育支出7061 成人教育254 其他成人教育支出254 广播电视教育3469 广播电视学校3469 特殊教育1871 特殊学校教育1303 工读学校教育568 进修及培训10347 干部教育10028 培训支出20 其他进修及培训299 教育费附加安排的支出99927 中等职业学校教学设施1264 其他教育费附加安排的支出98663 其他教育支出947 其他教育支出947科学技术支出107740 科学技术管理事务1530 行政运行1344 其他科学技术管理事务支出186 应用研究2066 机构运行1846 社会公益研究220 技术研究与开发63221 应用技术研究与开发37461单位:万元支出科目预算数科技成果转化与扩散22760 其他技术研究与开发支出3000 科技条件与服务18986 机构运行1482 其他科技条件与服务支出17504 社会科学4071 社会科学研究机构899 社会科学研究3172 科学技术普及1308 机构运行145 科普活动455 青少年科技活动107 学术交流活动308 其他科学技术普及支出293 其他科学技术支出16558 转制科研机构1558 其他科学技术支出15000文化体育与传媒支出184884 文化91168 行政运行1451 图书馆2368 艺术表演团体1970 文化活动4939 群众文化1846 文化交流与合作406 文化创作与保护5293 文化市场管理473 其他文化支出72422 文物20827 行政运行166 文物保护8554 博物馆11983 历史名城与古迹60 其他文物支出64 体育14177 行政运行817 运动项目管理1630 体育竞赛2566 体育训练1421 体育场馆3982 群众体育2119 其他体育支出1642 广播影视50172 行政运行1687 电视45650 电影825单位:万元支出科目预算数其他广播影视支出2010 新闻出版921 出版发行126 出版市场管理720 其他新闻出版支出75 其他文化体育与传媒支出7619 其他文化体育与传媒支出7619社会保障和就业支出260856 人力资源和社会保障管理事务13586 行政运行1483 一般行政管理事务29 劳动保障监察456 社会保险业务管理事务335 社会保险经办机构6220 劳动关系和维权271 公共就业服务和职业技能鉴定机构1343 其他人力资源和社会保障管理事务支出3449 民政管理事务4279 行政运行1222 一般行政管理事务30 拥军优属300 老龄事务662 民间组织管理240 基层政权和社区建设518 其他民政管理事务支出1307 财政对社会保险基金的补助10000 财政对其他社会保险基金的补助10000 行政事业单位离退休89186 归口管理的行政单位离退休1455 事业单位离退休6752 离退休人员管理机构686 未归口管理的行政单位离退休48210 其他行政事业单位离退休支出32083 企业改革补助2000 其他企业改革发展补助2000 就业补助7388 小额担保贷款贴息693 其他就业补助支出6695 抚恤20606 其他优抚支出20606 退役安置52645 军队移交政府的离退休人员安置2 军队移交政府离退休干部管理机构1179 其他退役安置支出51464 社会福利40733 儿童福利3209单位:万元支出科目预算数老年福利4278 殡葬689 社会福利事业单位2557 其他社会福利支出30000 残疾人事业5571 行政运行280 残疾人康复60 残疾人就业和扶贫2225 残疾人体育48 其他残疾人事业支出2958 自然灾害生活救助300 其他自然灾害生活救助支出300 红十字事业1090 行政运行194 一般行政管理事务40 其他红十字事业支出856 临时救助2228 流浪乞讨人员救助支出2228 其他社会保障和就业支出11244 其他社会保障和就业支出11244医疗卫生与计划生育支出309403 医疗卫生与计划生育管理事务1108 行政运行1108 公立医院22828 综合医院8959 中医(民族)医院2048 传染病医院3743 精神病医院2276 妇产医院1206 儿童医院579 处理医疗欠费200 其他公立医院支出3817 基层医疗卫生机构4460 其他基层医疗卫生机构支出4460 公共卫生21255 疾病预防控制机构5669 卫生监督机构977 妇幼保健机构646 应急救治机构676 采供血机构6375 重大公共卫生专项5131 突发公共卫生事件应急处理491 其他公共卫生支出1290 医疗保障239202 行政单位医疗7613 事业单位医疗791单位:万元支出科目预算数公务员医疗补助2889 优抚对象医疗补助1327 新型农村合作医疗110289 城镇居民基本医疗保险98293 疾病应急救助2000 其他医疗保障支出16000 中医药753 中医(民族医)药专项210 其他中医药支出543 计划生育事务2232 计划生育机构951 计划生育服务1281 食品和药品监督管理事务13920 行政运行2080 一般行政管理事务5 药品事务927 化妆品事务120 医疗器械事务52 食品安全事务5994 事业运行989 其他食品和药品监督管理事务支出3753 其他医疗卫生与计划生育支出3645 其他医疗卫生与计划生育支出3645节能环保支出121124 环境保护管理事务4378 行政运行1953 环境保护宣传578 其他环境保护管理事务支出1847 环境监测与监察1822 建设项目环评审查与监督1782 其他环境监测与监察支出40 污染防治97020 大气39620 水体55600 排污费安排的支出1800 自然生态保护1514 农村环境保护1426 其他自然生态保护支出88 天然林保护2070 天然林保护工程建设2030 其他天然林保护支出40 退耕还林210 退耕还林工程建设150 其他退耕还林支出60 能源节约利用5520 能源节约利用5520单位:万元支出科目预算数污染减排8483 环境监测与信息7723 环境执法监察610 减排专项支出150 能源管理事务107 事业运行107城乡社区支出377247 城乡社区管理事务18016 行政运行9034 一般行政管理事务682 城管执法3922 其他城乡社区管理事务支出4378 城乡社区规划与管理7879 城乡社区规划与管理7879 城乡社区公共设施300819 其他城乡社区公共设施支出300819 城乡社区环境卫生49450 城乡社区环境卫生49450 建设市场管理与监督1069 建设市场管理与监督1069 其他城乡社区支出14 其他城乡社区支出14农林水支出104679 农业87829 行政运行2533 事业运行2618 科技转化与推广服务1041 病虫害控制706 农产品质量安全170 执法监管139 统计监测与信息服务680 农业行业业务管理168 对外交流与合作47 农业生产资料与技术补贴176 农业生产保险补贴7906 农业组织化与产业化经营30760 农产品加工与促销10510 农村公益事业40 农业资源保护修复与利用260 农村道路建设22698 其他农业支出7377 林业1859 行政运行340 林业事业机构31 林业技术推广20 林业执法与监督55单位:万元支出科目预算数林业检疫检测70 林业工程与项目管理280 林业产业化862 林业防灾减灾201 水利7315 行政运行1516 水利行业业务管理235 水土保持66 水资源节约管理与保护1000 防汛1539 抗旱120 水资源费安排的支出2600 水利建设移民支出60 其他水利支出179 扶贫5000 其他扶贫支出5000 农业综合开发40 机构运行40 农村综合改革2636 其他农村综合改革支出2636交通运输支出150252 公路水路运输45252 行政运行5859 一般行政管理事务98 公路养护18936 公路和运输信息化建设513 公路和运输安全3968 公路运输管理1957 航务管理53 取消政府还贷二级公路收费专项支出11650 其他公路水路运输支出2218 其他交通运输支出105000 公共交通运营补助105000资源勘探信息等支出188784 资源勘探开发200 行政运行120 一般行政管理事务80 制造业1179 行政运行53 一般行政管理事务548 纺织业299 其他制造业支出279 工业和信息产业监管148533 行政运行2589 一般行政管理事务666 无线电监管135单位:万元支出科目预算数工业和信息产业支持145143 安全生产监管5434 行政运行1060 安全监管监察专项3696 其他安全生产监管支出678 国有资产监管3699 行政运行1180 一般行政管理事务2519 支持中小企业发展和管理支出27239 中小企业发展专项27170 其他支持中小企业发展和管理支出69 其他资源勘探信息等支出2500 其他资源勘探信息等支出2500商业服务业等支出88006 商业流通事务409 一般行政管理事务159 其他商业流通事务支出250 旅游业管理与服务支出27557 行政运行534 旅游宣传25023 其他旅游业管理与服务支出2000 其他商业服务业等支出60040 其他商业服务业等支出60040金融支出15645 金融部门行政支出667 行政运行361 一般行政管理事务306 金融发展支出14978 其他金融发展支出14978援助其他地区支出10000 其他支出10000国土海洋气象等支出37206 国土资源事务33642 行政运行1531 一般行政管理事务290 国土整治30000 事业运行1821 地震事务3264 行政运行278 一般行政管理事务68 地震监测1480 地震灾害预防965 防震减灾基础管理80 地震事业机构46 其他地震事务支出347 气象事务300单位:万元支出科目预算数气象基础设施建设与维修300住房保障支出43348 保障性安居工程支出9143 其他保障性安居工程支出9143 住房改革支出26 住房公积金25 购房补贴1 城乡社区住宅34179 公有住房建设和维修改造支出193 其他城乡社区住宅支出33986粮油物资储备支出3814 粮油事务2144 行政运行928 一般行政管理事务107 粮食信息统计18 其他粮油事务支出1091 物资事务800 仓库建设800 粮油储备870 储备粮油补贴870预备费50000国债还本付息支出100000 国内债务还本100000其他支出199630 年初预留120000 其他支出79630。
2015中国财政收支状况和全口径财政支出
2015年财政收支情况公布中央政府门户网站 2016-01-29 15:38 来源:财政部网站【字体:大中小】打印本页分享新华微博人民微博新浪微博2015年,经济下行压力较大,各级财政、税务、海关等部门依法加强征管,认真落实各项减税降费政策措施;与此同时,进一步强化支出预算管理,加大对重点支出的保障力度。
财政运行基本平稳。
一、全国一般公共预算收支情况(一)一般公共预算收入情况1-12月累计,全国一般公共预算收入152217亿元,比上年增长8.4%,同口径[1]增长5.8%。
其中,中央一般公共预算收入69234亿元,增长7.4%,同口径增长7%;地方本级一般公共预算收入82983亿元,增长9.4%,同口径增长4.8%。
全国一般公共预算收入中的税收收入124892亿元,同比增长4.8%;非税收入27325亿元,增长28.9%,同口径增长10.6%。
主要收入项目情况如下:1.国内增值税31109亿元,同比增长0.8%,剔除营改增转移收入影响后下降0.5%。
主要受工业生产增速放缓(全年规模以上工业增加值增长6.1%,同比回落2.2个百分点)、工业生产者出厂价格持续大幅下降(全年PPI下降5.2%)以及前期扩大营改增范围减税力度加大等因素影响。
2.国内消费税10542亿元,同比增长18.4%。
主要是提高成品油、卷烟消费税增收效应体现。
3.营业税19313亿元,同比增长8.6%,剔除营改增收入转移影响后增长9.3%。
分行业看,金融业营业税4561亿元,增长19.5%;房地产营业税6104亿元,增长8.5%,主要是部分地区商品房销售回暖带动;建筑业营业税5136亿元,增长7.2%。
4.企业所得税27125亿元,同比增长10.1%,剔除今年及去年企业所得税退税因素后增长4.5%。
分行业看,金融业企业所得税8572亿元,增长13.9%;房地产企业所得税2871亿元,下降3%;工业企业所得税7425亿元,下降5.3%,主要受工业企业利润下降(全年下降2.3%)的影响。
2015年YSWB_YSJB部门预算
2015年##YSWB_YSJB##部门预算##YSWB_YSCABT##海兴县卫生局海兴县卫生局编制##YSWB_CZNAME##审核目录部门概况 (5)部门人员情况总表 (7)部门收入预算总表 (8)部门支出预算总表 (9)部门专项公用经费项目支出一览表 (10)部门组织政府非税收入预算明细表 (11)一、县卫生局收支预算安排 (13)二、海兴县卫生监督所收支预算安排.......................... 错误!未定义书签。
三、海兴县妇幼保健站收支预算安排.......................... 错误!未定义书签。
四、海兴县疾病预防控制中心收支预算安排 .............. 错误!未定义书签。
五、县小山卫生院收支预算安排 ................................. 错误!未定义书签。
六、县苏基镇卫生院收支预算安排 ............................. 错误!未定义书签。
七、县赵毛陶卫生院收支预算安排 ............................. 错误!未定义书签。
八、县高湾卫生院收支预算安排 ................................. 错误!未定义书签。
九、县张会亭卫生院收支预算安排 ............................. 错误!未定义书签。
十、辛集卫生院收支预算安排..................................... 错误!未定义书签。
十一、县香坊卫生院收支预算安排 ............................. 错误!未定义书签。
十二、海兴县县中医院收支预算安排.......................... 错误!未定义书签。
十三、县直收支预算安排 ............................................ 错误!未定义书签。
新疆维吾尔自治区2015年一般公共预算收支决算总统计(支出)
14.资源勘探信息等支出
73.6
72.11
15.商业服务业等支出
57.22
52.40
16.金融支出
1.18
1.18
17.援助其他地区支出
18.国土海洋气象等支出
83.64
41.46
19.住房保障支出
212.41
209.19
20.粮油物资储备支出
20.30
19.75
21.预备费
22.出
80.09
78.96
8.社会保障和就业支出
376.02
371.90
9.医疗卫生与计划生育支出
246.07
244.01
10.节能环保支出
75.40
71.51
11.城乡社区支出
324.57
323.04
12.农林水支出
620.94
605.34
13.交通运输支出
273.34
270.75
新疆维吾尔自治区2015年一般公共预算收支决算总统计(支出)
单位:亿元
预算科目
预算数
决算数
1.一般公共服务支出
368.61
366.41
2.外交支出
0.17
0.17
3.国防支出
4.98
4.98
4.公共安全支出
256.78
251.95
5.教育支出
656.3
647.93
6.科学技术支出
42.03
41.64
93.74
23.债务付息支出
35.88
35.88
24.债务发行费用支出
0.58
0.58
本年支出合计
3960.46
3804.87
2015年度行政部费用预算
11200.00
11200.00
12100.00
12200.00
行政经费支出预算表 2015年度支出明细表 第二季度 七月 八月 费用小计 5400.00 3000.00 4500.00 2400.00 4500.00 0.00 1500.00 600.00 200.00 0.00 9000.00 0.00 600.00 1800.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36500.00 3000.00 200.00 600.00 1000.00 2000.00 1000.00 1500.00 800.00 1500.00 500.00 200.00 2000.00 800.00 1500.00 800.00 1500.00 500.00 200.00 100.00 3000.00 200.00 600.00 1000.00 第三季度 费用小计 6000.00 2600.00 4500.00 2400.00 4500.00 0.00 1500.00 600.00 200.00 0.00 9000.00 0.00 600.00 1800.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36700.00 3000.00 200.00 600.00 1000.00
行政 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 第一季度 费用小计 4500.00 2400.00 4500.00 2400.00 3000.00 0.00 1500.00 600.00 200.00 0.00 9000.00 0.00 600.00 1800.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33500.00 3000.00 200.00 600.00 1000.00
2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表
行政运行
260.46
260.46
301
工资福利支出
196.21
196.21
0.00
302
商品和服务支出
43.48
43.48
303
对个人和家庭的补助
20.77
20.77
0.00
2013202
一般行政管理事务(组织事务)
168.40
0.00
168.40
301
工资福利支出
10.10
0.00
10.10
2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表
部门:安庆市委组织部
单位:万元
功能科目编码/经济科目编码
功能科目名称/经济科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
561.20
392.80
168.40
201
一般公共服务支出
428.86
260.46
168.40
20132组织事务源自428.86260.46168.40
88.35
88.35
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
21.62
21.62
0.00
21005
医疗保障
21.62
21.62
0.00
2100501
行政单位医疗
21.62
21.62
0.00
301
工资福利支出
17.71
17.71
0.00
303
对个人和家庭的补助
3.91
3.91
0.00
221
住房保障支出
22.37
22.37
0.00
2015年财政支出预算(支出功能分类)明细表
附件4:
遵义市人力资源和社会保障局2015年度“三公“经费一般公共财政拨款预算情况表
说明:1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、“三公经费”公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
中国财政年鉴2016数据:河北省2015年一般公共预算收支决算总统计(支出)
92.42
88.34
8.社会保障和就业支出
778.50
763.68
9.医疗卫生与计划生育支出
546.04
535.09
10.节能环保支出
305.68
282.72
11.城乡社区支出
486.44
476.59
12.农林水支出
745.10
712.49
13.交通运输支出
333.74
323.82
14.资源勘探信息等支出
河北省2015年一般公共预算收支决算总统计(支出)
单位:亿元
预算科目
预算数
决算数
1.一般公共服务支出
520.05
503.32
2.外交支出
3.国防支出
10.93
10.31
4.公共安全支出
295.24
287.08
5.教育支出
1061.86
1041.16
6.科学技术支出
46.41
45.50
7.文化体育与传媒支出
85.49
23.债务付息支出
46.52
46.52
24.债务发行费用支出
0.93
0.93
本年支出合计
5859.93
5632.19
上解中央支出
59.57
增设预算周转金
35.82
拨付国债转贷资金数
国债转贷资金结余
0.16
地方政府债务还本
1080.14
待偿债置换债券结余
0.58
安排预算稳定调节基金
433.50
115.66
111.93
15.商业服务业等支出
40.23
36.53
16.金融支出
浙江省科学技术厅2015年部门预算
浙江省科学技术厅2015年部门预算文章属性•【制定机关】浙江省科学技术厅•【公布日期】•【字号】•【施行日期】•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文浙江省科学技术厅2015年部门预算一、浙江省科学技术厅概况(一)主要职能1. 牵头拟订全省中长期科技发展规划和科技工作方针、政策,起草相关地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施。
2. 负责组织制定和实施全省科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划,负责统筹协调全省科学技术基础研究、应用研究、成果转化,会同有关部门做好产业化工作,牵头组织实施重大科技专项;指导省自然科学基金委员会工作;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。
3. 会同有关部门拟订全省科技体制改革和科技创新的政策和措施,负责全省科研院所体制改革和相关科研机构的组建和调整,指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作,拟订全省科普规划和政策,负责全省科技宣传信息和软科学研究管理工作。
4. 负责组织制定全省企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划,并组织实施和管理。
5. 会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施,审核、指导高新技术产业开发区、高新技术特色产业基地等各类科技园区建设。
6. 负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。
7. 加强与中科院、工程院、高校院所、国防科技系统等各方面的科技合作,会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策,促进联合攻关和科技成果转化推广应用。
8. 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议,优化科技资源配置。
9. 负责拟订全省科技成果推广的政策和措施,做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作。
10. 协同有关部门做好科技人才培养和引进工作,提出相关政策建议。
一般公共预算基本支出经济分类表
教体局
农村义务教育公用经费
277
高考费用
5
贫困寄宿生生活费
56
高中生助学金
11
原民办教师教龄补贴
80
出让金计提教育资金(实际收入为准)
300
教育费附加(实际收入为准)
600
党校
业务费
4
科协
科普经费
4
文广新局
业务经费
10
县图书馆、文化馆免费开放资金
3
农村公益电影放映补贴
30
原乡镇(公社)电影放映员生活补助
人武部
专项经费
31
政法委
政法信息网经费
3
综合治理及平安建设经费
5
“天网工程”全覆盖建设奖励资金
10
编办
编办专项业务费
3.5
老干部局
老干部特需费
6
离退休干部特困帮扶资金
2
离休干医疗费
220
组织部
业务费
3
基层党建联系会经费
2
农村老党员生活补贴
8
农村"两委"正职退休金
25
新建50个村活动场所经费
150
宣传部
40
退役士兵自谋职业一次性经济补助资金
35
伤残军人医疗费
14
残联
残联经费
1
重度残疾人生活补贴资金
30
残疾人就业管理经费(实际收入为准)
100
卫生局
卫生及农村合作医疗经费
25
公立医院药品零差率县级财政补贴资金
240
村卫生室药品零差率销售补助县级配套
20
基本公共卫生服务资金
111
结核病防治
人代会附表一
57
12
15
80 239 179
35
15
10 2182 1826
356 183 161 9
9
应对气象变化管理事务 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 税务办案 税务登记证及发票管理 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 信息化建设 事业运行 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 审计业务 审计管理 信息化建设 事业运行 其他审计事务支出 海关事务 行政运行 40 0 162 122 35 120 0 15 484 314 5 13 4 77 59
财政对城乡居民基本养老保险基金 的补助 财政对其他社会保险基金的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 离退休人员管理机构 未归口管理的行政单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 企业改革补助 企业关闭破产补助 厂办大集体改革补助 其他企业改革发展补助 就业补助 扶持公共就业服务 职业培训补贴 职业介绍补贴 社会保险补贴 公益性岗位补贴 小额担保贷款贴息 补充小额贷款担保基金 职业技能鉴定补贴 特定就业政策支出 就业见习补贴 高技能人才培养补助 求职补贴 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 优抚事业单位支出 义务兵优待 农村籍退役士兵老年生活补助 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 老年福利 假肢矫形 殡葬 社会福利事业单位 其他社会福利支出 残疾人事业
(完整)年度经费预算报告
年度经费预算报告各位股东及股东授权代表:根据 2015 年的经营情况,结合公司总体发展规划,确定 2015 年财务预算指标。
下面是公司 2015 年预算收支情况说明,提请各位股东审议:一、收入预算2015 年预算收入 23105 万元,包括:网络疫苗业务销售收入 20156 万元,集团客户疫苗业务销售收入 1200 万,诊断试剂盒销售收入 1511 万,检测服务收入298万。
二、成本预算2015 年按照公司规划,公司将保持经营规模,考虑装备材料及设备市场价格的变动幅度,预计疫苗生产成本支出 7092 万万,试剂盒生产成本支出 326 万,检测服务成本支出 265 万元,合计 7683 万元三、管理费用预算按照 14 年的实际支出情况,预计 2015 年管理费用 3403 万元,研发费用支出 1568 万元.管理费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要,引进科研人才,扩充技术队伍.营业费用预算 4471 万,财务费用预算 82 万.四、2015 年预计完成净利润 6361 万元。
五、根据公司 2015 年度预算报表:企业净资产收益率为 29。
47%,资产负债率为 32.96%,资本积累率为 28。
35%现提请股东会予以审议。
年度经费预算报告[篇 2]一、收入预算我校预计本年度接受上级款 24 万元,上年度结余 0。
8 万元,实际可使用经费 25。
2 万元.二、支出预算根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:(一)日常办公及就餐费 70000 元。
(二)取暖费支出 12000 元.(三)办公设备购置支出 30000 元。
(四)办公设备购置支出 25000 元.(五)水电费 60000 元。
(六) 校运会等活动 1.5 万元.(七)其他杂用 10000 元以上总预算支出约 24 万元。
要实现以上的预算目标,就要在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论通过,并做好会议记录存档。
中国财政年鉴2016数据:上海市2015年一般公共预算收支决算总统计(支出)
计划单列市上解省支出
年终结余
102.20
支出总计
7992.37
摘编自《中国财政年鉴2016》
-542.12
539.02
15.商业服务业等支出
95.27
86.85
16.金融支出
17.87
17.87
17.援助其他地区支出
33.36
33.36
18.国土海洋气象等支出
51.29
47.89
19.住房保障支出
126.30
123.39
20.粮油物资储备支出
17.55
17.55
21.预备费
22.其他支出
975.12
110.07
108.22
8.社会保障和就业支出
丨544.76
543.16
9.医疗卫生与计划生育支出
304.94
303.46
10.节能环保支出
111.33
104.35
11.城乡社区支出
1176.58
1173.88
12.农林水支出
270.64
267.37
13.交通运输支出
295.86
274.73
14.资源勘探信息等支出
上海市2015年一般公共预算收支决算总统计(支出)
单位:亿元
预算科目
预算数
决算数
1.一般公共服务支出
259.99
259.84
2.外交支出
3.国防支出
6.93
6.73
4.公共安全支出
269.34
269.20
5.教育支出
807.94
767.32
6.科学技术支出
272.19
271.85
2015年部门预算
2015年部门预算2015年利津县财政局部门预算2015年部门预算目录第一部分主要职能第二部分 2015年部门预算表一、2015年利津县财政局收支预算总表二、2015年利津县财政局收入预算表三、2015年利津县财政局支出预算表四、2015年利津县财政局财政拨款支出预算表五、2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2015年部门预算情况说明2015年部门预算第一部分概况2015年部门预算县财政局主要职责是:(一)拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的规范性文件,拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。
(二)根据国民经济和社会发展规划,拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订县与乡镇(街道)及国家与企业的分配政策;完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(三)承担县级各项财政收支管理的责任。
负责编制年度县级预算草案并组织执行,汇总全县财政决算;受县政府委托,向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门单位的年度预决算;完善转移支付制度。
(四)负责全县税政管理工作,拟订县管理权限内的税收政策;负责耕地占用税、契税的征收管理。
(五)负责政府非税收入管理,会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项;负责政府性基金、行政事业性收费征收管理;管理县级预算外资金和财政专户;管理财政票据。
(六)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。
(七)依法履行出资人职责,监管县属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作;依法对乡镇(街道)国有资产管理工作进行指导和监督。
(八)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定负责行政事业单位国有资产管理工作;制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。
2015年收支分类科目支出类
2010308 信访事务 1
2010309 参事事务 1
2010350 事业运行 1
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1
20104 发展与改革事务 1
2010401 行政运行 1
2010402 一般行政管理事务 1
2010403 机关服务 1
2011506 消费者权益保护 1
2011507 信息化建设 1
2011550 事业运行 1
2011599 其他工商行政管理事务支出 1
20117 质量技术监督与检验检疫事务 1
2011701 行政运行 1
2011702 一般行政管理事务 1
2011703 机关服务 1
2011704 出入境检验检疫行政执法和业务管理 1
2020601 对外宣传 1
20207 边界勘界联检 1
2020701 边界勘界 1
2020702 边界联检 1
2020703 边界界桩维护 1
2020799 其他支出 1
20299 其他外交支出 1
2029901 其他外交支出 1
203 国防支出 1
20301 现役部队 1
2030101 现役部队 1
2013450 事业运行 1
2013499 其他统战事务支出 1
20135 对外联络事务 1
2013501 行政运行 1
2013502 一般行政管理事务 1
2013503 机关服务 1
2013550 事业运行 1
2013599 其他对外联络事务支出 1
20136 其他共产党事务支出 1
中国财政年鉴2016数据:中国2015年中央本级基本支出预算.决算统计(二)
27.83
大型修缮
0.22
信息网络及软件购置更新
0.07
公务用车购置
0.15
0.16
其他交通工具购置
0.03
0.13
其他资本性支出
6.05
中央本级基本支出
9375.71
9509.98
决算数为预算数的%
268.9 46.1 89.9 62.0 103.8 104.6 125.5 130.7 143.8 122.2 96.3 82.9 108.8 51.9 98.9 114.6 85.6 123.1
16.19
工会经费
11.61
14.19
福利费
16.21
15.61
公务用车运行维护费
27.48
22.77
其他交通费用
10.93
11.89
税金及附加费用
0.52
0.27
其他商品和服务支出
2656.59
2626.05
四.其他资本性支出
51.53
59.06
办公设备购置
28.74
24.60
专用设备购置
22.61
106.7 433.3
101.4
摘编自《中国财政年鉴2016》
中国2015年中央本级基本支出预算.决算统计(二)
单位:亿元项目预Fra bibliotek数决算数
租赁费
1.48
3.98
会议费
17.59
8.11
培训费
44.75
40.24
公务接待费
10.46
6.48
专用材料费
35.54
36.90
被装购置费
3.68
3.85
中国财政年鉴2016数据:北京市2015年一般公共预算收支决算总统计(支出)
170.37
167.05
15.商业服务业等支出
62.03
58.85
16.金融支出
13.30
12.80
17.援助其他地区支出
23.07
23.07
18.国土海洋气象等支出
33.33
30.51
19.住房保障支出
104.70
104.69
20.粮油物资储备支出
20.74
20.74
21.预备费
22.其他支出
345.96
258.45
23.债务付息支出
11.83
11.83
24.债务发行费用支出
本年支出合计
5974.13
5737.70
上解中央支出
62.52
增设预算周转金
拨付国债转贷资金数
国债转贷资金结余
0.08
地方政府债务还本
591.09
待偿债置换债券结余
1.13
安排预算稳定调节基金
645.65
调出资金
0.14
援助其他地区支出
190.63
188.50
8.社会保障和就业支出
706.89
700.48
9.医疗卫生与计划生育支出
371.58
370.52
10.节能环保支出
326.07
303.26
11.城乡社区支出
1
995.39
12.农林水支出
443.68
424.78
13.交通运输支出
295.76
295.63
14.资源勘探信息等支出
计划单列市上解省支出
年终结余
239.26
支出总计
7277.57
摘编自《中国财政年鉴2016》
年预算支出计划表
2015 年教课单位估算经费支出计划
编制单位 (公章 ):单位:万元序号经费支出项目支出估算金额备注1学生实习费
办公经费一(包含差旅、交通、邮
电、印刷费、培训费、维修费、水
2
电费、实验耗材、外处会议、员工
儿女幼托费、班车资等花费)
办公经费二(包含计算机耗材、复
3
印机耗材和复印费、文具等花费)
4当地会议费
5学生活动及毕业生就业费
6设施、仪器购买费
7图书资料购买费
8
9
10
11
12
共计
注:上表中如列其余花费,须注明详细的“经费支出项目”名称。
分管校领导 (署名 ):单位领导(署名):
2015 年机关处室等单位估算经费支出计划
编制单位 (公章 ):单位:万元序号经费支出项目支出估算金额备注
办公经费一(包含差旅、交通、邮
电、印刷费、培训费、维修费、水
1
电费、外处会议、员工儿女幼托费、
班车资等花费)
办公经费二(包含计算机耗材、复
2
印机耗材和复印费、文具等花费)
3当地会议费
4设施、仪器购买费
5图书资料购买费
6
7
8
9
10
共计
注:上表中如列其余花费,须注明详细的“经费支出项目”名称。
分管校领导 (署名 ):部门领导(署名)。
冀州市2015年一般公共预算支出功能分类表
2060101
行政运行
103
20607
科学技术普及
27
2060701
机构运行
27
20699
其他科学技术支出
2179
2069999
其他科学技术支出
2179
207
文化体育与传媒支出
662
20701
文化
347
2070109
群众文化
297
2070199
其他文化支出
50
20703
体育
13
2070308
群众体育
临时救助支出
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ20
2082002
流浪乞讨人员救助支出
10
20821
特困人员供养
941
2082102
农村五保供养支出
941
20899
其他社会保障和就业支出
705
2089901
其他社会保障和就业支出
705
210
医疗卫生与计划生育支出
5957
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
102
2100101
行政运行
102
3574
2140101
行政运行
1645
2140106
公路养护
459
2140199
其他公路水路运输支出
1470
215
资源勘探信息等支出
2080
21505
工业和信息产业监管
100
2150501
行政运行
100
21506
安全生产监管
80
2150601
行政运行
60
2150699
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2015年 南通职业大学 支出预算表
功能分类(细化到项级科目)
一、一般公共服务支出
1.人大事务 (1)行政运行 (2)一般行政管理事务 (3)…… 2.政协事务 …… 3.政府办公厅(室)及相关机构 事务 …… 二、公共安全支出 …… 三、教育支出
1、高等职业教育
…… 四、科学技术支出 …… 五、文化体育与传媒支出 …… 六、社会保障和就业支出 …… 七、医疗卫生与计划生育支出 …… 八、节能环保支出 …… 九、城乡社区支出 …… 十、农林水支出 …… 十一、交通运输支出 …… 十二、资源勘探信息等支出 …… 十三、商业服务业等支出 …… 十四、金融支出 …… 十五、国土海洋气象等支出 …… 十六、住房保障支出 购房补贴 十七、粮油物资储备支出 …… 十八、其他支出 ……
合计
预算数
2、商品服务支出 3、对个人和家庭补助支出
二、项目支出 1、工资福利支出
2、商品服务支出
3、其他资本性支出 4、债务利息支出
三、不可预见费 23087.88
24.38
23112.26
合计
金额单位:万 元
预算数 13791.54 7582.96 2349.66 3858.92 9270.72 2173.1 3773.85 2373.33 950.44 50
23112.26