医院小金库自查报告

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小金库自查报告【精彩8篇】

小金库自查报告【精彩8篇】

小金库自查报告【精彩8篇】篇一:小金库自查报告篇一根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函〔20xx〕319号)要求,我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查,现将有关情况报告于后:一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头,组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神,明确指导思想和任务目标、时间步骤等,并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组,让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性,让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。

二、对照要求,认真清理按照文件要求和自查内容,以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理,主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户,设立“小金库”,规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。

同时对管理处的资产进行全面清理,进一步完善清产核资工作,做到账面资产与实物相符。

三、完善制度,加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度,严格按照上级部门相关文件精神办事。

在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。

进一步完善项目支出管理制度,严格执行项目开支,尽量控制超项目的"支出和无项目预算的支出。

四、巩固成果,建立机制完善车辆管理制度,车辆用油实行限额管理,车辆维修实行定点维修。

通过自查,公园管理处没有“小金库”。

我处承诺,现在、将来都不会有“小金库”的存在,严格按照上级要求办事,并建立有效的规章制度,规范财务管理、经营管理及工程管理工作,动员各方面力量强化监督,坚决杜绝“小金库”的发生。

篇二:关于小金库自查报告篇二根据临群组发【20xx】7号文件要求,县粮食局党委高度重视,立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定,并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查,保证做到应查尽查,不留空当。

小金库专项治理工作自查报告(三篇)

小金库专项治理工作自查报告(三篇)

小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金,由于其性质特殊,容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题,给组织的财务管理带来一定风险。

为了加强小金库的治理工作,提高资金使用效益,我单位进行了小金库专项治理工作,并进行自查评估,特向上级主管部门汇报。

二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作,提高资金使用效益,提升财务管理水平。

2. 工作内容(1)制定小金库管理办法。

制定出台了《小金库管理办法》,明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定,严格规范了小金库的管理。

(2)建立小金库监督机制。

建立了小金库监督机制,每季度进行小金库资金的检查与核对,确保资金流转的透明和准确。

(3)加强财务培训与理论学习。

组织相关财务人员参加培训与学习,提高财务管理水平,从根本上预防和解决小金库问题。

(4)优化小金库流程。

对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化,减少不必要的环节,提高办事效率。

(5)开展专项治理工作。

组织开展小金库专项治理工作,对小金库进行全面清查,整理资金流转记录,排查潜在问题,并及时整改。

3. 自查过程(1)收集资料。

收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等,对记录的完整性进行检查。

(2)核对账目。

核对小金库的账目,确认资金收支情况,排查是否存在未核销或未入账的情况,对账目进行比对和审查。

(3)检查制度执行情况。

检查小金库管理办法的执行情况,依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查,并与实际操作进行比对。

(4)发现问题整改。

针对在自查过程中发现的问题,制定整改方案,并逐一落实、跟踪,确保问题得到及时解决。

三、自查结果1. 资金流向清晰。

通过自查,小金库资金的流向清晰明确,没有发现未上缴或流转不清晰的问题。

2. 记录完整准确。

自查发现小金库的记录比较完整准确,资金使用的凭证齐备,能够清晰反映小金库的收支情况。

医院小金库自查自纠报告

医院小金库自查自纠报告

医院小金库自查自纠报告医院小金库自查报告一:一、高度重视,认真安排部署。

按照卫生厅关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神,根据文件要求,我院领导高度重视,于20xx年x月17日召开了领导班子清理“小金库”专题会议,认真安排部署自查工作。

经会议研究,决定成立我院自查工作领导组,由纪委书记董跃进同志负责,全面深入认真的做好自查自纠工作。

组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相关室负责人会议,就我院自查“小金库”工作做了具体安排部署和要求,强调各科室负责人是本科室第一责任人,一定要认真开展自查工作,严格自查自纠,不留死角;要认真对待,不准避重就轻;要严格按照要求,按时完成自查自纠工作。

二、加强领导,成立自查工作领导组。

为了确保自查“小金库”工作顺利进行,经院党委会研究,成立了由院长、书记任组长的治理“小金库”工作领导组。

设立办公室,公布了举报电话,请广大群众监督此项工作。

三、加大宣传,明确治理检查意义向全院职工大力宣传,开展治理检查“小金库”工作的重要意义。

一是深入开展“小金库”治理工作是深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻落实党的xx大精神及中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》的要求。

二是为进一步严肃财经纪律,维护正常的财经秩序,促进各级干部职工廉洁自律。

三是对开展“小金库”治理工作的基本原则、治理范围以及治理办法作了详细说明,明确了“小金库”的界定。

四、精心组织积极开展自查自纠工作。

我院严格按照省卫生厅及学院的要求,院主要领导亲自负责,全面深入地开展自查自纠。

结合医院的工作实际,凡违反国家法律法规及其他有关规定的,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资金,均纳入治理范围。

检查方法为自查与重点检查相结合,先对各科室是否存在“小金库”进行全面自查,要求对查出的“小金库”,要如数交回医院财务。

对存在问题的科室,由相关部门组织重点检查,按照规定及时纠正处理,并要求各科室各部门在xx月18日前完成自查自纠工作。

医院小金库的自查报告

医院小金库的自查报告

医院小金库的自查报告一、概述医院小金库作为医疗机构财务管理的重要组成部分,承载着大量的财务往来和日常资金管理工作。

为确保小金库的规范运行和财务管理的透明度,我们进行了一次小金库的自查,并编写本报告,以总结自查结果和提出相应的改进措施。

二、自查内容1. 小金库现金收支管理2. 小金库资金调拨与使用管理3. 小金库资金监督和审计管理4. 小金库内部控制管理5. 小金库的安全管理与保密三、自查结果1. 小金库现金收支管理- 现金收入发票管理不规范:存在现金收入未及时开具发票、发票登记不准确等问题;- 现金支出凭证管理混乱:存在现金支出不开具凭证、凭证登记缺失等问题。

2. 小金库资金调拨与使用管理- 资金调拨审批流程不完善:存在资金调拨未经过正规审批、审批文件不规范等问题;- 资金使用不规范:存在资金使用超出预算、资金用途不明确等问题。

3. 小金库资金监督和审计管理- 资金监督管理不到位:缺乏有效的资金使用监督机制、资金的监督审计工作不及时、不彻底;- 资金监督与审计信息公开不透明:缺乏向相关人员公开资金监督和审计结果的制度。

4. 小金库内部控制管理- 内部控制制度不健全:缺乏明确的小金库内部控制制度、缺乏对内部控制工作的监督和评估机制;- 内部控制执行不严格:存在内部控制制度执行不到位、控制措施不完善等问题。

5. 小金库的安全管理与保密- 现金保管不安全:存在现金未按规定进行有效保管、保管人员不专业等问题;- 保密管理不到位:缺乏对小金库相关信息进行保密的专门制度。

四、改进措施1. 完善现金收支管理制度:建立健全现金收入发票管理和现金支出凭证管理制度,确保收支记录的准确性和及时性。

2. 完善资金调拨与使用管理制度:规范资金调拨审批流程,明确资金使用的范围和用途,确保资金使用合理和透明。

3. 加强资金监督和审计管理机制:建立完善的资金监督和审计工作机制,及时发现和解决资金管理中存在的问题。

4. 健全小金库的内部控制管理制度:制定清晰明确的小金库内部控制制度,加强对内部控制工作的监督和评估。

小金库自查报告3篇

小金库自查报告3篇

X小金库自查报告3篇本文目录1.X小金库自查报告2.小金库自查报告3.医院小金库自查报告一、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排,在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组,由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后,我办迅速召开了专题会议,传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》(兴市纪【】第 6 号)和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神,组长龚建国要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项工作的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。

要求大家,对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠,全市 58 户国有企业(不含子企业)要确保自查面达到 100% ,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督按照《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》的要求,我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。

1 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,经自查未发现设任何形式的“小金库”。

2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行,自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3 、经自查,我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

小金库自查自纠报告 小金库的自查报告(5篇)

小金库自查自纠报告 小金库的自查报告(5篇)

小金库自查自纠报告小金库的自查报告(5篇)在日常生活和工作中,报告与我们愈发关系密切,报告具有双向沟通性的特点。

为了让您不再为写报告头疼,熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟,以下是细心的小编为家人们收集整理的5篇小金库自查自纠报告的相关范文,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

小金库自查自纠报告篇一按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神,我单位认真开展了清理“小金库”工作,成立了清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以xx等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

一、单位自查自纠的方法和步骤(一)动员部署。

我单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。

把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。

支持群众监督,鼓励群众举报。

(二)统一思想,认清此项工作的重大意义治理“小金库”是贯彻落实科学发展观,加强D的建设的重要举措;是维护财经秩序,保増长、保民生、保稳定的迫切需要;是实现从源头上惩治和预防xx,加强作风建设的必然要求。

(三)自查自纠。

我单位按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。

自查自纠工作结束后,于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送教育局治理“小金库”工作领导小组办公室。

二、自查自纠的做法(一)加强组织领导。

单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。

领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

小金库自查自纠的总结报告6篇

小金库自查自纠的总结报告6篇

小金库自查自纠的总结报告6篇小金库自查自纠的总结报告1根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20xx)28号)文件精神,我局认真开展“小金库”问题工作方案清查工作,现将自查自纠情况总结报告如下:一、健全组织,加强领导为确保“小金库”问题专项利皮扬卡别列卡的顺利进行,成立了由局纪委书记任组长,局党委委员任副组长,局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组,具体工作工作由局财务人员掌理。

二、加强学习宣传,提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20xx)28号)的通知后,我局迅速召开了专题会议,传达研习了文件精神,要求全体工作人员从思想正确认识开展此项专项清查工作的重大意义,要认真对待“小金库”问题专项清查工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实十六党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止官僚主义,规范非常重要财务收支活动的极其重要举措,是教育和保护干部的要。

要求局机关和局属单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督(一)我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出署全部纳入局财政统一核算,实行收支两条线,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

(二)合理按照财务管理制度有关规定制度建设执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

(三)按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,财务报销严格按照财务制度执行。

(四)在认真清查的基础上,按照规定,认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和申请书。

通过自查,我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象,并进一步严肃财经纪律,加强财经法制教育,强化财务管理,确保大笔资金的合理使用。

今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治传染源腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

2024小金库自查报告范文

2024小金库自查报告范文

2024小金库自查报告范文一、引言为了进一步加强小金库管理,提高资金使用效率,保障小金库的合法、合规运营,我单位根据上级有关要求,对小金库进行了自查。

本次自查以法律法规和制度为依据,结合我单位实际情况,全面梳理小金库管理过程中存在的问题和风险,以期通过自查,发现问题、分析问题、解决问题,进一步规范小金库管理,提高资金使用效益。

二、检查的内容及标准本次自查主要围绕小金库的资金来源、使用、管理等方面展开,具体检查内容及标准如下:资金来源合规性:检查小金库资金来源是否合法合规,是否存在违规集资、挪用公款等问题。

资金使用规范性:检查小金库资金使用是否符合规定,是否存在违规使用、滥用资金等问题。

管理制度健全性:检查小金库管理制度是否健全,是否存在制度缺失、执行不力等问题。

风险防控有效性:检查小金库风险防控措施是否有效,是否存在潜在风险。

三、自查过程和方法本次自查采取了多种方式,包括自查自纠、资料查阅、现场核实等。

具体过程如下:自查自纠:我单位组织相关人员对小金库管理进行全面梳理,对发现的问题进行自查自纠,确保问题得到及时整改。

资料查阅:对小金库相关的账目、凭证、合同等资料进行查阅,全面了解小金库管理情况。

现场核实:对小金库管理过程中的关键环节进行现场核实,确保自查结果的准确性和真实性。

四、发现问题及原因分析经过自查,发现小金库管理存在以下问题:资金来源合规性问题:部分资金来源未按规定程序报批,存在违规集资现象。

资金使用规范性问题:部分资金使用未按规定用途使用,存在滥用资金现象。

管理制度不健全:小金库管理制度存在缺失,部分制度执行不力。

风险防控不到位:对小金库潜在风险认识不足,风险防控措施不到位。

针对以上问题,我们深入分析了原因,主要包括:意识不到位:部分管理人员对小金库管理的重要性认识不足,缺乏风险意识。

制度执行不力:部分制度制定后执行不力,缺乏有效的监督机制。

监督缺失:对小金库的监督缺失,导致问题难以及时发现和整改。

医院小金库自查自纠报告

医院小金库自查自纠报告

医院小金库自查自纠报告尊敬的领导:我院根据上级要求,对医院小金库的运营情况进行了自查自纠。

现将自查自纠报告如下:一、自查情况1. 小金库基本情况我院小金库隶属于财务科管理,主要承担医院日常资金的收支管理工作。

小金库位于医院行政楼一楼,共有三名工作人员负责日常运营。

2. 存款管理根据相关规定,我院小金库应将每日资金存入银行,并及时与银行核对账目。

自查发现,存款管理方面,我们做得较为严格,每天按时将现金存入银行,并与银行对账无误。

3. 支出管理在资金支出方面,我院小金库严格按照相关制度执行,所有支出必须经过申请、审批、报销等程序。

在自查过程中,我们对支出文件进行了仔细核对,无发现异常情况。

4. 记账凭证管理为保证资金流向的真实性和准确性,我院小金库对所有收支进行了详细的记账,并妥善保管了相关凭证。

在自查中,我们核对了近期的记账凭证,未发现错漏。

5. 内部控制制度我院小金库建立了完善的内部控制制度,包括资金收支管理、凭证管理、审计监督等方面的规定,并进行了全员培训。

自查中,我们进一步加强对制度的遵守和执行,确保各项工作有序进行。

二、自纠情况在自查中,虽然我们发现了一些小问题,但是均得到了及时纠正和改进。

1. 内部审计不够频繁自查中发现,我们对小金库的内部审计频率较低,未能及时对运营状况进行检查。

为此,我们决定加强对小金库的内部审计,每季度进行一次全面审计,确保资金运作的透明和规范。

2. 存放现金的安全性由于小金库位于医院行政楼一楼,存在来访人员较多的情况,为加强现金安全管理,我们会进一步加强对小金库进出人员的监控和管制,并考虑采取更安全的现金存放方式。

3. 资金使用的监督为了更好地监督资金使用情况,我们计划建立起资金使用的报告制度,定期向领导汇报资金使用情况和支出明细,确保资金使用的透明和规范。

三、自查自纠的总结通过本次自查自纠,我们发现了一些问题并及时进行了纠正。

同时,我们也意识到自查自纠工作的重要性和必要性,会进一步加强对小金库的日常管理和监督,确保资金的安全和合规运作。

医院小金库自查自纠整改汇报范文

医院小金库自查自纠整改汇报范文

医院小金库自查自纠整改汇报范文尊敬的领导:根据公司部署,我单位对医院小金库进行了自查自纠工作,现将整改情况报告如下:一、问题整理经过对医院小金库的全面检查,发现存在以下问题:1. 资金管理不规范:小金库资金进出记录不全面,存在资金流向不明确的情况;2. 审计制度不健全:医院小金库缺乏有效的审计制度和程序,导致资金使用难以监控和控制;3. 内部控制不到位:医院小金库内部控制机制薄弱,存在资金安全风险;4. 违规操作问题:部分员工存在违规操作现象,如私自取用小金库资金等;二、整改措施针对以上问题,我单位制定了以下整改措施:1. 资金管理规范:完善小金库资金进出记录,明确资金流向,建立详细的资金流程和相关制度;2. 健全审计制度:制定小金库审计制度和程序,包括定期进行资金审计和现金盘点等;3. 加强内部控制:优化小金库内部控制措施,设置合理的审批流程和权限管理,确保资金安全;4. 加强培训和监督:加强员工培训,强化对违规操作的监督和处罚;三、整改效果经过全面整改,目前医院小金库存在的问题已得到有效解决:1. 资金管理规范:小金库资金进出记录完备,资金流向清晰明确;2. 审计制度健全:小金库审计制度和程序已完善,资金使用得到有效监控;3. 内部控制到位:小金库内部控制措施健全,资金安全得到有效保障;4. 违规操作问题得到纠正:员工的违规操作现象得到有效整治,小金库资金使用规范。

四、下一步工作计划为了更好地管理医院小金库,我单位将继续做好以下工作:1. 持续加强培训:加强员工培训,提高资金管理和内部控制的意识;2. 定期检查和评估:定期对小金库进行检查和评估,确保制度的有效执行;3. 加强沟通和协调:与相关部门密切合作,加强沟通和协调,共同提高小金库管理水平。

以上是我单位医院小金库自查自纠整改的情况汇报,请领导审阅。

如有不足之处,还请指正和批评。

谢谢!此致敬礼XX单位日期:XXX年XX月XX日。

医院小金库自查自纠报告(2篇)

医院小金库自查自纠报告(2篇)

医院小金库自查自纠报告一、前言为进一步加强医院小金库管理工作,提高资金使用的透明度和规范性,我院组织开展了医院小金库的自查自纠工作。

通过对小金库的自查自纠,能有效地发现和纠正管理中存在的问题,提高医院小金库管理水平。

本报告将对我院小金库自查自纠工作所涉及的内容进行分析和总结,并提出改进措施,以期更好地保障小金库的安全和合规运营。

二、自查自纠情况1. 小金库管理制度针对小金库管理制度,我们对其进行了全面审核和自查,发现存在以下问题:(1)制度建设不完善。

小金库管理制度不够完善,存在制度缺失和操作规程不明确的问题,影响了管理工作的规范性和效果。

(2)制度执行不力。

部分员工对小金库管理制度的执行不够严格,存在资金使用超出预算、未按要求及时报账等情况。

针对这些问题,我们已经制定整改措施,对小金库管理制度进行了修订和完善,明确了员工的职责和操作规程,并加强了对员工的培训和监督,以提高制度的执行力度。

2. 财务管理情况针对财务管理情况,我们进行了仔细的核查和对账工作,发现存在以下问题:(1)资金使用超支。

部分相关科室在使用小金库资金时,未按照预算要求进行合理的控制,导致资金超支和浪费。

(2)资金支出不合规。

部分支出款项未按照规定的程序和审批要求进行操作,存在违规支出的情况。

(3)财务记录不准确。

部分小金库的财务记录存在错误和遗漏,导致账目不清、账务不平衡的情况。

针对以上问题,我们已经对相关科室进行了深入调查,并加强了对资金的监督和检查工作。

针对超支和浪费问题,我们将加强预算管理和资金审批制度的执行,确保资金的合理使用和控制;对于支出不合规的情况,我们将进一步完善审批和记录制度,并加强对员工的培训和监督,以提高财务管理的规范性和准确性。

3. 资金安全措施针对资金安全问题,我们进行了全面的检查和评估工作,发现存在以下问题:(1)资金存放不安全。

部分小金库存放的资金存在安全隐患,未采取合适的措施进行保管,容易造成资金丢失或损坏。

医院小金库自查报告

医院小金库自查报告

医院小金库自查报告一、引言近年来,医院管理日益重要,而医院内部资金管理也成为一个关键问题。

为了确保医院小金库的规范运作和资金安全,本报告对医院小金库进行了自查,并就自查结果提出了相应的改善措施。

二、小金库流程及问题分析2.1 小金库流程医院小金库是医院内部资金管理的重要环节,其流程应该包括资金收入、支出、结算和账务管理等环节。

2.2 自查问题分析通过对小金库流程和相关数据的彻底调查和分析,发现以下问题:2.2.1 缺乏明确的小金库管理制度:医院尚未建立完善的小金库管理制度,导致资金流程不规范,容易出现资金盗用或错误操作。

2.2.2 资金收入缺乏统一管理:医院各科室和部门的资金收入方式各异,缺乏统一的管理,容易导致资金流失或丢失。

2.2.3 账务管理不规范:医院小金库相关账务管理存在问题,包括财务记录不准确、账目核对不及时等,难以保证账务的真实性和准确性。

2.2.4 资金支出审批控制不严:医院小金库的资金支出在审批环节存在漏洞,缺乏有效的控制和监督,容易导致资金的滥用或挪用。

三、自查结果与改善措施3.1 自查结果总结针对自查发现的问题,我们进行了详细的整理和总结:3.1.1 制定小金库管理制度:建立明确的小金库管理制度,规范资金的收入、支出、结算和账务管理等流程,明确责任,并制定相应的工作流程和操作规范。

3.1.2 统一资金收入管理:对医院的各科室和部门实行统一的资金收入管理制度,确保资金的安全性和准确性,防止资金的流失和丢失。

3.1.3 加强账务管理:完善小金库的账务管理,确保财务记录的准确性和真实性,并建立健全的账目核对机制。

3.1.4 强化资金支出审批控制:建立严格的资金支出审批制度,加强对支出事项的核实和审批,避免资金的滥用和挪用。

3.2 改善措施实施计划为了解决上述问题,我们制定了具体的改善措施实施计划:3.2.1 制定小金库管理制度:与相关部门合作,制定医院小金库管理制度,并发布通知推行执行,明确工作流程、角色职责和操作规范。

医院小金库自查自纠报告

医院小金库自查自纠报告

医院小金库自查自纠报告一、前言本报告是对医院小金库进行自查自纠的结果总结与分析。

小金库作为医院日常资金管理的重要组成部分,自查自纠工作的开展对于确保资金使用的合规性和透明度具有重要意义。

经过全体工作人员的努力,我们在自查自纠过程中发现并纠正了一些不足和问题。

本报告旨在总结我们的工作成果并提出改进措施,以促进医院小金库管理的规范化和职业化。

二、自查自纠情况2.1 资金收入的自查自纠在自查自纠中,我们对医院小金库的资金收入进行了详细的核查。

通过对账、回溯账目等方式,我们发现了一些问题。

例如,在现金收入登记方面,存在登记不准确、漏登、错登等情况;在电子渠道收入方面,出现了未及时入账、错账等问题。

针对这些问题,我们及时进行了纠正和整改,确保了资金收入的准确和完整。

2.2 资金支出的自查自纠在资金支出方面,我们注重核查和审阅小金库的各项支出事务。

通过对发票和单据的核对、支付记录的复核等方式,我们发现了一些支出事项错误或不规范的情况。

比如,存在未按规定付款程序进行支付、未经批准私自支付等问题。

针对这些问题,我们加强了内部审批制度的建立和执行,确保资金支出的合规性和透明度。

2.3 资金账务的自查自纠在资金账务管理方面,我们进行了全面的自查自纠。

通过对账目、账册等的核对和审核,我们发现了一些账务不平衡或不一致的情况。

比如,存在账目错登、错记账等问题。

针对这些问题,我们强化了账务核对和复核机制,确保了资金账务的准确性和可靠性。

2.4 内部控制的自查自纠在内部控制方面,我们深入进行了自查自纠工作。

通过对制度文件的审查和执行情况的检查,我们发现了一些制度漏洞和执行问题。

例如,存在制度未完善、执行不到位等情况。

针对这些问题,我们修订了相关制度并进行了培训和宣导,以提高内部控制的有效性和可操作性。

三、自查自纠成果3.1 工作流程的优化通过自查自纠工作,我们进一步优化了医院小金库的工作流程。

通过规范和标准化的操作,我们提高了工作效率和质量,减少了操作风险和错误率。

小金库自查报告4篇

小金库自查报告4篇

小金库自查报告小金库自查报告精选4篇(一)根据最新的自查报告,小金库的财务状况如下:1. 储蓄额:小金库目前总共有10000元的储蓄额。

这些储蓄主要来自用户的存款和投资收益。

2. 支出:在最近的一个月内,小金库的总支出为2000元。

这些支出主要用于维持平台的运营和人力资源管理等方面。

3. 收入:小金库的总收入为1000元。

这些收入主要来自用户的存款和投资收益。

4. 盈亏状况:小金库在最近一个月内的盈亏状况为亏损1000元。

这主要是由于支出超过了收入所致。

5. 用户情况:小金库目前有100位活跃用户,他们的存款总额为8000元。

需要注意的是,以上数字仅为自查报告中的数据,并不代表小金库的实际经营状况。

小金库将继续努力提升平台运营效益,提供更好的服务和回报给用户。

小金库自查报告精选4篇(二)尊敬的领导:自从我负责小金库的清理工作以来,我一直积极认真地履行职责,但最近发现了一些问题,特此向您汇报,并提出改进措施。

自查自纠过程中,我发现一些小金库清理工作的不足之处。

首先,我没有按照规定的时间进行清理工作,导致了小金库内部的混乱,并给其他工作带来了困扰。

其次,我没有对资金进行仔细的记录和分类,导致了后续的统计工作出现了一些困难。

最后,在清理过程中,我没有与相关部门及时沟通和协商,导致了一些不必要的误会和冲突。

为了解决以上问题,我已经采取了以下措施:首先,我会制定一个详细的清理工作计划,并按时执行,确保工作的顺利进行。

其次,我会对资金进行周密的记录和分类,以便于后续的统计工作。

最后,我会加强与相关部门的沟通和协作,以减少不必要的冲突和误会。

在今后的工作中,我将继续努力改进小金库清理工作,并严格按照规定的程序和要求进行操作。

同时,我也会密切关注自身的工作能力和素质提升,以提高工作效率和质量。

感谢您对我的支持和督促,我将会时刻保持工作状态,不断提升自己的工作水平和能力。

此致敬礼!XXX小金库自查报告精选4篇(三)自查报告自查主体:小金库自查对象:专项治理自查自纠工作一、自查目标:1.检查小金库是否按照相关规定建立了专项治理自查自纠工作机制;2.检查小金库是否按照机制要求开展了专项治理自查自纠工作;3.检查小金库的专项治理自查自纠工作是否规范、有效。

小金库自查报告范文12篇

小金库自查报告范文12篇

小金库自查报告范文12篇全市清理银行账户和小金库及非税收入工作会议后,市清理检查办公室加强领导,加大宣传力度,扎实开展工作。

各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求,及时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得必须成效。

现将自查状况汇报如下:一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作。

一是加强宣传。

对工作进展状况及时进行报道,发了3期简报,在《xx日报》发表4篇文章,在xx电视一台、三台,xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和小金库及规范非税收入】举报电话,使单位清楚、群众了解,让社会公开监督。

现已接到举报电话4起,对2起及时进行了处理,2起在处理过程中。

宣传了清查政策,营造了清查气氛,促进了工作开展。

二是严格要求。

为了进一步做好自查阶段工作,要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议,要求每个单位要本着对工作高度负责的态度,一把手负总责,分管领导具体抓,组织人员,周密安排,精心部署,认真贯彻会议精神,严格按照清理工作要求,对本单位的状况认真清理,如实申报,绝不能走过场。

三是认真审核。

对各单位申报状况,依据政策法规和清理要求,逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关,对上报项目不全、数字不清的,要求重新填报,发现问题,及时纠正。

如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费,经我们讲政策,已及时上交财政专户。

四是强化督导。

督导各单位按要求按时上报,清理办公室根据各单位上报状况,与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话,要求其进一步自查自纠,彻底搞清本单位的银行账户、小金库及非税收入状况,防止漏报、瞒报,确保自查阶段取得实效。

并对各县区进展状况进行督导。

沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神,行动迅速,及时开展工作,沈丘县的做法在《xx 日报》进行了发表。

小金库自查报告范文12篇

小金库自查报告范文12篇

小金库自查报告范文12篇小金库自查报告(一):全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后,市清理检查办公室加强领导,加大宣传力度,扎实开展工作。

各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求,及时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得必须成效。

现将自查状况汇报如下:一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作。

一是加强宣传。

对工作进展状况及时进行报道,发了3期简报,在《xx日报》发表4篇文章,在xx电视一台、三台,xx 日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话,使单位清楚、群众了解,让社会公开监督。

现已接到举报电话4起,对2起及时进行了处理,2起在处理过程中。

宣传了清查政策,营造了清查气氛,促进了工作开展。

二是严格要求。

为了进一步做好自查阶段工作,要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议,要求每个单位要本着对工作高度负责的态度,一把手负总责,分管领导具体抓,组织人员,周密安排,精心部署,认真贯彻会议精神,严格按照清理工作要求,对本单位的状况认真清理,如实申报,绝不能走过场。

三是认真审核。

对各单位申报状况,依据政策法规和清理要求,逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关,对上报项目不全、数字不清的,要求重新填报,发现问题,及时纠正。

如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费,经我们讲政策,已及时上交财政专户。

四是强化督导。

督导各单位按要求按时上报,清理办公室根据各单位上报状况,与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话,要求其进一步自查自纠,彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况,防止漏报、瞒报,确保自查阶段取得实效。

并对各县区进展状况进行督导。

沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神,行动迅速,及时开展工作,沈丘县的做法在《xx日报》进行了发表。

医院小金库自查自纠报告范文(二篇)

医院小金库自查自纠报告范文(二篇)

医院小金库自查自纠报告范文一、引言医院小金库是医院日常运营中不可或缺的重要环节,负责收取、保管和支付医院的日常收支资金。

为加强医院小金库管理,提高资金使用效率,特展开了自查自纠工作。

本报告旨在总结自查自纠过程中发现的问题和不足,并提出改进措施,以推动小金库管理的健康发展。

二、自查自纠过程及结果1. 自查范围本次自查自纠主要涉及医院小金库的资金收支情况、收支凭证及账册记录情况、资金保管情况等。

2. 自查方式通过查阅小金库相关的资料及凭证,与小金库工作人员进行沟通交流,了解小金库的工作流程和管理制度,并实地检查了小金库的存储和保管情况。

3. 自查发现的问题(1)资金收支不准确通过核对小金库收支凭证与相应账册记录,发现部分凭证和账册记录存在不一致的情况,收支金额不准确,且部分收支没有及时登记和记录。

(2)缺乏有效的资金保管措施在实地检查中发现,小金库的存储物品保管较为混乱,部分存储箱内的物品未标注清楚,难以辨识,存在丢失和错乱的风险。

(3)人员流动导致管理混乱近期小金库工作人员流动较大,导致管理混乱不堪,部分工作流程和制度未能得到有效的执行和落实。

(4)资金使用方面存在违规行为在与小金库工作人员交流中了解到,部分人员存在挪用资金、私自支取等违规行为,给医院财务造成一定的损失。

三、改进措施鉴于以上问题和不足,提出以下改进措施,以强化小金库管理:1. 完善资金收支管理制度将建立精确、规范、科学的资金收支管理制度,明确收支凭证和账册记录的登记流程和标准,确保收支金额的准确和及时性。

2. 建立资金保管制度设立专人负责小金库内资金的存储和保管,对存储箱内的物品进行标注和分类,保持存储环境的整洁和安全,防范资金丢失和错乱。

3. 加强人员培训针对小金库工作人员流动较大的情况,加强人员培训和转岗前的交接工作,确保新人员能够熟悉工作流程和制度,提高工作人员的管理水平和意识。

4. 强化监督和内控建立健全小金库管理的监督机制,定期进行资金盘点和核对,发现问题及时纠正和整改,加强对工作人员的监督和考核,确保小金库的规范运作。

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医院小金库自查报告第一篇:医院小金库自查报告一、高度重视,认真安排部署,医院小金库自查报告。

按照卫生厅关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神,根据文件要求,我院领导高度重视,于2009年6月17日召开了领导班子清理“小金库”专题会议,认真安排部署自查工作。

经会议研究,决定成立我院自查工作领导组,由纪委书记董跃进同志负责,全面深入认真的做好自查自纠工作。

组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相关室负责人会议,就我院自查“小金库”工作做了具体安排部署和要求,强调各科室负责人是本科室第一责任人,一定要认真开展自查工作,严格自查自纠,不留死角;要认真对待,不准避重就轻;要严格按照要求,按时完成自查自纠工作。

二、加强领导,成立自查工作领导组。

为了确保自查“小金库”工作顺利进行,经院党委会研究,成立了由院长、书记任组长的治理“小金库”工作领导组。

设立办公室,公布了举报电话,请广大群众监督此项工作。

三、加大宣传,明确治理检查意义向全院职工大力宣传,开展治理检查“小金库”工作的重要意义。

一是深入开展“小金库”治理工作是深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻落实党的十七大精神及中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》的要求。

二是为进一步严肃财经纪律,维护正常的财经秩序,促进各级干部职工廉洁自律。

三是对开展“小金库”治理工作的基本原则、治理范围以及治理办法作了详细说明,明确了“小金库”的界定。

四、精心组织,积极开展自查自纠工作。

我院严格按照省卫生厅及学院的要求,院主要领导亲自负责,全面深入地开展自查自纠。

结合医院的工作实际,凡违反国家法律法规及其他有关规定的,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资金,均纳入治理范围。

检查方法为自查与重点检查相结合,先对各科室是否存在“小金库”进行全面自查,要求对查出的“小金库”,要如数交回医院财务。

对存在问题的科室,由相关部门组织重点检查,按照规定及时纠正处理,并要求各科室各部门在6月18日前完成自查自纠工作。

财务科按照要求认真填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》,并对医院所管辖的银行帐户进行了彻底的清查与核对。

医院对所属的65个科室下发了《科室自查自纠“小金库”统计表》,由科室对照“小金库”专项治理的内容,进行认真检查、填写、科室主任签名。

自查过程,达到100%,扎实细致,不走过程,不留死角。

经过认真自查自纠,全院机关、临床、医技、社区、后勤的各个科室,在日常工作中都能严格按医院的收费标准执行,收费统一由院财务科管理,整改报告《医院小金库自查报告》。

财务科有规范健全的财务管理制度,未发现有设立“小金库”的情况。

通过自查更加强了对清查“小金库”工作的认识,明确了相关责任,严令禁止各科室私设“小金库”,私自乱收费。

至此,我院检查“小金库”自查自纠工作全部完成。

-------------------------按照北京市“小金库”和假发票专项治理领导小组工作要求和北京市卫生局重点检查工作安排,北京市卫生局“小金库”和假发票专项治理领导小组成员审计处处长罗香葆、财务处袁毅和监察处赫菲于12月7日,到北京天坛医院进行“小金库”和假发票专项治理督察。

罗处长一行现场听取了工作汇报,并就有关问题进行提问。

认为北京天坛医院高度重视“小金库”和假发票专项治理工作,并认真做好此项工作。

北京天坛医院党委书记宋茂民、党委副书记姚铁男从治理“小金库”、打击假发票两个方面做了汇报。

北京市神经外科研究所、王忠诚基金会、北京市脑血管病防治学会等部门的负责人及其财务、审计人员做补充汇报。

北京天坛医院高度重视“小金库”治理和假发票专项治理工作。

医院成立了领导小组,党政一把手任组长。

医院认真修订了相关制度。

及时传达部署上级文件指示精神,广泛开展廉政教育,利用院周会及时传达上级领导指示和相关文件精神;院长王晨、党委书记宋茂民、党委副书记、纪检书记姚铁男多次在院周会上强调“小金库”治理和假发票专项治理工作的重要性,并提出工作要求。

医院邀请北京市纠风办副主任、市纪委监察局驻市卫生局纪检组组长何群做廉洁自律辅导报告;与崇文区检察院建立预防职务犯罪联席会议制度,请检察官为全体院领导、中层干部及相关工作人员做预防职务犯罪的讲座;组织医院财务、人事、后勤、物资、药品采购等重点岗位人员和中层干部,观看北京市纪委拍摄的《以案说纪》《警钟长鸣》警示片,组织全体中层干部观看《小金库引发的大案》,增强党员干部廉政意识和拒腐防变能力,加强警示教育。

医院组织学习贯彻《中国共产党党员领导干部廉洁自律从政若干准则》,组织全院790名党员参加《廉政准则》答卷,并在医院网站上长期滚动公布廉政账户。

医院扩大宣传覆盖面,自2010年7月,在全院72个科室开展自查,未发现存在小金库问题。

党支部书记和科室主任在科室自查报告中均联合签名,以确保本科不设小金库。

医院层层签订承诺书,并在承诺书中说明各种具体要求,促使大家严肃认真地对待承诺的内容,不流于形式。

医院重新规范了主任基金的管理办法和部分细则,完善了医院的财务管理制度。

在打击假发票工作中,医院领导要求有关人员认清严峻形势,认真查找问题。

医院对财务、库房、食堂、采购、研究所等相关部门人员进行识别假发票知识和技能培训。

听取汇报后,罗香葆处长对北京天坛医院“小金库”和假发票专项治理工作给予充分肯定。

认为北京天坛医院高度重视此项工作,工作做得全面细致;医院根据上级文件精神,结合医院实际,有针对性地完善制度;医院广泛开展宣传教育工作;认真做好假发票的培训工作;对基金会和学会的工作做了全方位的自查。

同时罗处长对今后的工作提出了希望和要求。

他指出,“小金库”和假发票专项治理工作是长期的任务,要从政治全局高度充分认识其重要性;建立长效机制,健全相关制度,长期贯穿在经济管理工作中,使工作健康有序发展;将所有财务收入均纳入财务大账统一管理,教育职工自觉抵御小金库;重视工作中的各个环节,不要留死角,小金库隐匿性强,不易发现,一定要深入细致地开展工作;加强宣传教育工作,做到警钟长鸣,告诫职工遵纪守法。

党委书记宋茂民表示,感谢罗处长一行对北京天坛医院工作的检查和指导,一定按照北京市卫生局的要求,认真做好“小金库”和假发票专项治理工作。

第二篇:医院小金库自查报告(精选)医院小金库自查报告一、高度重视,认真安排部署。

按照卫生厅关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神,根据文件要求,我院领导高度重视,于2016年6月17日召开了领导班子清理“小金库”专题会议,认真安排部署自查工作。

经会议研究,决定成立我院自查工作领导组,由纪委书记董跃进同志负责,全面深入认真的做好自查自纠工作。

组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相关室负责人会议,就我院自查“小金库”工作做了具体安排部署和要求,强调各科室负责人是本科室第一责任人,一定要认真开展自查工作,严格自查自纠,不留死角;要认真对待,不准避重就轻;要严格按照要求,按时完成自查自纠工作。

二、加强领导,成立自查工作领导组。

为了确保自查“小金库”工作顺利进行,经院党委会研究,成立了由院长、书记任组长的治理“小金库”工作领导组。

设立办公室,公布了举报电话,请广大群众监督此项工作。

三、加大宣传,明确治理检查意义向全院职工大力宣传,开展治理检查“小金库”工作的重要意义。

一是深入开展“小金库”治理工作是深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻落实党的xx大精神及中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》的要求。

二是为进一步严肃财经纪律,维护正常的财经秩序,促进各级干部职工廉洁自律。

三是对开展“小金库”治理工作的基本原则、治理范围以及治理办法作了详细说明,明确了“小金库”的界定。

四、精心组织,积极开展自查自纠工作。

我院严格按照省卫生厅及学院的要求,院主要领导亲自负责,全面深入地开展自查自纠。

结合医院的工作实际,凡违反国家法律法规及其他有关规定的,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金及其形成的资金,均纳入治理范围。

检查方法为自查与重点检查相结合,先对各科室是否存在“小金库”进行全面自查,要求对查出的“小金库”,要如数交回医院财务。

对存在问题的科室,由相关部门组织重点检查,按照规定及时纠正处理,并要求各科室各部门在6月18日前完成自查自纠工作。

财务科按照要求认真填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》,并对医院所管辖的银行帐户进行了彻底的清查与核对。

医院对所属的65个科室下发了《科室自查自纠“小金库”统计表》,由科室对照“小金库”专项治理的内容,进行认真检查、填写、科室主任签名。

自查过程,达到100%,扎实细致,不走过程,不留死角。

经过认真自查自纠,全院机关、临床、医技、社区、后勤的各个科室,在日常工作中都能严格按医院的收费标准执行,收费统一由院财务科管理。

财务科有规范健全的财务管理制度,未发现有设立“小金库”的情况。

通过自查更加强了对清查“小金库”工作的认识,明确了相关责任,严令禁止各科室私设“小金库”,私自乱收费。

至此,我院检查“小金库”自查自纠工作全部完成。

【范例】按照北京市“小金库”和假发票专项治理领导小组工作要求和北京市卫生局重点检查工作安排,北京市卫生局“小金库”和假发票专项治理领导小组成员审计处处长罗香葆、财务处袁毅和监察处赫菲于12月7日,到北京天坛医院进行“小金库”和假发票专项治理督察。

罗处长一行现场听取了工作汇报,并就有关问题进行提问。

认为北京天坛医院高度重视“小金库”和假发票专项治理工作,并认真做好此项工作。

北京天坛医院党委书记宋茂民、党委副书记姚铁男从治理“小金库”、打击假发票两个方面做了汇报。

北京市神经外科研究所、王忠诚基金会、北京市脑血管病防治学会等部门的负责人及其财务、审计人员做补充汇报。

北京天坛医院高度重视“小金库”治理和假发票专项治理工作。

医院成立了领导小组,党政一把手任组长。

医院认真修订了相关制度。

及时传达部署上级文件指示精神,广泛开展廉政教育,利用院周会及时传达上级领导指示和相关文件精神;院长王晨、党委书记宋茂民、党委副书记、纪检书记姚铁男多次在院周会上强调“小金库”治理和假发票专项治理工作的重要性,并提出工作要求。

医院邀请北京市纠风办副主任、市纪委监察局驻市卫生局纪检组组长何群做廉洁自律辅导报告;与崇文区检察院建立预防职务犯罪联席会议制度,请检察官为全体院领导、中层干部及相关工作人员做预防职务犯罪的讲座;组织医院财务、人事、后勤、物资、药品采购等重点岗位人员转载自工作总结第三篇:医院小金库自查报告按照北京市“小金库”和假发票专项治理领导小组工作要求和北京市卫生局重点检查工作安排,北京市卫生局“小金库”和假发票专项治理领导小组成员审计处处长罗香葆、财务处袁毅和监察处赫菲于12月7日,到北京天坛医院进行“小金库”和假发票专项治理督察。

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