建筑工程实验室资质认定评审不符合项报告单

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实验室资质认定现场评审不符合项整改

实验室资质认定现场评审不符合项整改

前段时间刚经历过实验室资质认定现场评审,一共有9个不符合项,小弟由于刚入本行业半年,被公司指派负责资料方面,对于评审组老师提出的9个不符合项,有些经过查阅可以解决.现将一些不懂的求组各位大哥指点,最好发个相应的整改项目的样本以供参考,本人在线等跪求各位大哥解答.不符合项如下:一、不符合项:4.1.8第一款内容:实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件;问题表述:未进行文件任命。

原因分析: 对《CMA/CAL计量认证/授权/验收评审表》4.1.8第一款的规定要求实施不到位。

整改措施:对实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管的任命文件进行添加补充,并列入相应档案中保存。

此项已经解决二、不符合项:4.1.10;内容:实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督;问题表述:监督员未监督职责。

原因分析:对《CMA/CAL计量认证/授权/验收评审表》4.1.10认识不足,实施不到位。

整改措施:?????????这项真的不知道怎么解决三、不符合项:4.3;内容:实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序,确保文件现行有效。

问题表述:过期文件未按程序进行销毁和登记、新建文件和标准未登记到受控文件清单、文件发放未登记、作废文件无回收登记、文件无受控标识。

原因分析:对《CMA/CAL计量认证/授权/验收评审表》4.3理解不够,缺少相关的执行程序。

整改措施:已对过期文件按照程序销毁和登记;对新建文件及标准进行登记并加盖受控章;在相应文件中添加文件发放登记册、作废文件登记表;对应受控文件加盖受控章并建立《受控文件清单》。

这个项目也是小问题四、不符合项:4.5;内容:实验室应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品选择、购买、验收和储存等的程序,以确保服务和供应品的质量。

问题表述:未建立合格供应名单,未对供应商进行合格评定。

资质认定自查不符合项整改报告

资质认定自查不符合项整改报告

资质认定自查不符合项整改报告编写人:审核人:签发人:青海正通土木试验检测有限公司2010年08月18日根据青海省质量技术监督局青质监量函【2010】143号文件精神,为了全面落实国家质检总局《关于印发〈关于在全国质检系统开展检测工作整顿的活动方案〉的通知》(国质检通【2010】184号)精神,有效推动“质量提升”活动的开展,青海省质监局决定组织开展2010年度实验室资质认定专项监督检查工作,监督检测工作分为实验室自查、监督抽查和整改提高三各阶段。

现我公司依据质量管理体系文件和监督检查表,于2010年08月01日至2010年08月18日对管理体系进行内部审核。

质量负责人和内审员依据质量管理体系文件和监督检查表,对各部门进行了内部审核,对各方面工作进行了详细检查,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。

对照《实验室资质认定评审准则》的要求,认为我公司建立了较系统的质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的条款。

组织管理、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合认证评审准则的规定。

对照“评审准则”内审组认为我公司还存在6项不符合项。

(一)不符合项表述1.综合办公室质量体系文件学习记录齐全,宣贯记录不齐全,与监督检查表2.12条款规定不符合;2.设备科个别仪器台帐不齐全,个别没有检定台帐,没有维护台帐,与监督检查表3.3、3.4规定不符合。

3.样品室个别样品没有表明其检测状态,个别样品没有销毁记录。

与监督检查表3.11条款规定不符合;4.集料室有两份原始记录有涂改现象,与监督检查表3.13规定不符合。

5.水泥混凝土室检测区域化分混乱,环境设施没有更好的维护。

与监督检查表3.3规定不符合。

6.实验室对检测工作、检测人员等进行质量监督时,未形成相应的监督记录。

与监督检查表2.6条款规定不符合;(二)整改措施针对内审组在自查中发现的问题,我公司从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,由问题所在的科室提出具体的整改措施,由相关科室负责整改措施的实施,具体整改措施如下:1.由综合办公室组织学习质量管理体系文件,进一步加强学习质量管理体系文件,并做好宣贯记录。

不符合报告

不符合报告
3.质量部已经对所有人员进行标准物质使用宣贯。
部门负责人:日期:年月日
纠正措施的验证:
质量监督员对近期领用的标准物质进行逐一检查,符合要求。
审核员:日期:年月日
(红色部分为实例,可更改,转载时请更改红色部分)
(文档为自编,如有雷同,不胜荣幸)
XXXX
不符合项报告
受审Байду номын сангаас部门
部门负责人
审核员
审核日期
不符合事实陈述:检测一部在用氰化物等标准物质缺少唯一性标识和状态标识。
不符合标准条款:不符合《实验室资质认定评审准则》5.4.6,《质量手册》第5.4章
不符合类型:□严重一般观察项
审核员:受审核部门负责人:
日期:年月日日期:年月日
不符合原因:
1.标准物质管理人员对《实验室资质认定评审准则》5.4.6条款理解不透彻;
3.对相关人员进行标准物质使用宣贯,杜绝使用无唯一性标识和状态标识的标准物质。
4.对整改过程进行质量监督,并验证其整改效果
部门负责人:日期:年月日
限定完成日期:年月日质量主管批准:日期:年月日
纠正措施完成情况:
1.综合办主任已经组织相关人员对《实验室资质认定评审准则》5.4.6条款进行学习;
2.标准物质管理人员已经对检测一部在用氰化物等标准物质重新入库和标注唯一性标识和状态标识,同时对所有标准物质进行整理和核对库存;
2.标准物质管理人员对日常标准物质管理工作欠细致,导致出现氰化物标准物质出库未及时标识唯一性标识和状态标识;
3.日常质量监督与管理工作实施不到位。
部门负责人:日期:年月日
建议的纠正措施计划:
1.综合办组织相关人员学习《实验室资质认定评审准则》5.4.6条款,《质量手册》第5.4章;

资质认定评审不符合项整改报告书

资质认定评审不符合项整改报告书
于2008日办公室及粉尘检测室检测人员对质量手册43文件控制和lmjfcx042007文件控制程序进行了学习认真做了学习笔记见附件21b办公室对公司所有在用文件进行查新评审确认并加盖受控标志见附件22
资质认定评审不符合项整改报告书
共 页 第 页
实验室名称
(盖章)
地址
邮编
负责人
电话
传真
需整改章条号
整改结果(此表后必须附能够证明不符合项已经整改的相关材料)0年度无人员监督计划和记录
整改结果:
a.于2008年7月5日,由刘福广经理主持召开专题会议,强调对全体员工进行管理体系文件宣贯学习的重要性和必要性,并提出学习要求(见附件1-1);b.质量负责人王雨君制定了年度体系文件培训学习计划,(见附件1-2);c.按计划7月5日对全体员工进行了《质量手册》前四章和《程序文件》第1章至第13章的宣贯,参加会议人员均都做了学习笔记,(见附件1-3).
共 页 第 页
实验室负责人签名年 月 日








评审组长签名年 月 日
整改的情况必须附相关的证明材料。
2、粉尘检测室现场使用的标准、作业指导书无受控标志;
整改结果:a. 于2008年7月1日,办公室及粉尘检测室检测人员对《质量手册》4.3“文件控制”和LMJF/CX04-2007《文件控制程序》进行了学习,认真做了学习笔记,(见附件2-1),b办公室对公司所有在用文件进行查新、评审、确认并加盖受控标志,(见附件2-2)。c.列出了文件控制清单(见附件2-3)。

建筑工程实验室资质认定评审不符合项报告单

建筑工程实验室资质认定评审不符合项报告单

附件1商洛群鑫建设工程质量检测站资质认定评审不符合项报告单第 1 页共1 页附件2商洛群鑫建设工程质量检测站资质认定评审不符合项报告单附件3商洛群鑫建设工程质量检测站资质认定评审不符合项报告单第1 页共1 页附件5商洛群鑫建设工程质量检测站资质认定评审不符合项报告单第 1 页共1 页原因分析及建议纠正措施:产生原因: 对《实验室资质认定评审准则》5。

4.1条实验室缺少配备正确进行检测设备,所用仪器设备的技术指标和功能应满足要求,实施不全面。

建议纠正措施:由综合办公室负责对仪器设备缺少仪器设备配套构件的情况下提交技术负责人对所需仪器设备采购申请,合理提高仪器设备利用率。

举一反三检查情况:检查所有仪器设备,对使用频率低检测设施设备,保证符合准则相关要求。

被审部门负责人:年月日质量负责人: 年月日纠正措施完成情况:已提交技术负责人按照仪器设备采购申请采购,根据现行有效检测标准、合格供应商清单制定相应仪器设备采购清单和采购计划进行审核、批准设备采购回来之后,由技术负责会同有关操作人员对采购仪器设备进行验收、确认,查看是否符合标准要求,并联系服务商进行检定,保存相关检定资料,并对检定结果进行评价和确认。

见证材料:1、仪器设备采购申请表;2、仪器设备采购计划表;3、仪器设备验收报告; 4、混凝土抗折试件制作模具购买发票照片;5、混凝土抗折试验夹具照片;6、混凝土抗折试验模具照片被审核部门负责人:年月日纠正措施跟踪及有效运行验证:经跟踪有效运行验证合格,报送评审组长。

质量负责人:年月日附件6商洛群鑫建设工程质量检测站资质认定评审不符合项报告单第 1 页共1 页附件7商洛群鑫建设工程质量检测站资质认定评审不符合项报告单附件8商洛群鑫建设工程质量检测站资质认定评审不符合项报告单第 1 页共1 页不符合事实描述及不符合准则条款:钢筋物理性能检测报告“2014-332”号依据标准缺少判定标准信息。

不符合准则条款: 5。

实验室评审与验收全流程问题与风险不符合项清单、实验室认可评审不符合项分析

实验室评审与验收全流程问题与风险不符合项清单、实验室认可评审不符合项分析

实验室评审与睑收全流程问题与风险不符合项清单实验室认可评审不符合项分析实验室评审与验收全流程问题与风险不符合项清单一、实验室仪器设备的问题与风险1、相互有影响的仪器设备放置在一起,相互干扰,数据不准。

2、仪器设备长期不校准/检定,准确性无保障。

3、仪器设备不做期间核查,性能不撑控。

4、仪器设备无状态标识或标识混乱,容易错用。

5、仪器设备无安全保护装备,对操作员有安全风险。

6、气瓶没有分类贮存,无固定和防漏设施,有爆燃隐患。

7、仪器设备气路交叉杂乱,有火灾安全隐患。

8、仪器设备使用无记录,出现异常无法追溯。

9、仪器设备档案信息不全,对维护造成困扰。

10、仪器设备无强排风装置,对操作人员有伤害。

实验室环境控制的问题与风险二、实验室环境控制的问题与风险1、操作间与仪器间无温湿度仪,实验环境条件不清楚。

2、无“三废”收集处理装置,对环境造成威胁。

3、房间墙壁脱落,地面粗糙不,杂物乱放,台面凌乱,环境感官不佳,有粉尘污染实验的危险。

4、实验室无强制通风设备,无防火、防水、防腐和急救设施,有人身安全感风险。

5、废旧和长期停用设备未清出检测现场,有误用风险。

6、检测工作时无环境条件记录,检测结果无法复现。

7、微生物学实验室物流与人流未分开,一更、二更和三更不规范,有交叉污染风险。

8、致病性微生物实验室无生物安全装置,对操作人员有病菌感染风险。

9、相互有影的工作空间没有有效隔离,影响检测结果准确性。

10、办公室、检测室、仪器室混用,相互交叉污染,存在安全隐患和结果准确性风险。

三、标准和标准物质的问题与风险1、标准无受控编号,标准变更后无法全部追溯变更,有错用废旧标准的风险。

2、标准长时间无查新,标准废替新发不掌握,有错用废旧标准的风险。

3、废旧标准无收回或无加盖”作费”章,有误用可能。

4、现行有效标准没有购买正式板本,有文本错误的可能。

5、新标准无宣贯记录,无法保证所有相关人员准确掌握。

6、新标准启用无审批程序和记录,技术负责人责任不到位。

实验室不符合项报告及纠正措施验证表

实验室不符合项报告及纠正措施验证表

原因分析: 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》执行不到位。
纠正措施: 1、首先组织检测人员学习《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》内容,对 检验原始记录编制唯一性标识。
措施制定人: 王 纠正完成情况:
预计完成时间:2019 年 5 月 8 日
已按上述纠正措施计划实施整改,经专项内审没有发现类似现象发生
河南恒安隆房屋安全鉴定有限公司
HNHAL-17-01-2019
不符合项报告及纠正措施结果验证表
检查形式
内审

监督检查 □
责任部门
检测部
部门负责人王Biblioteka 检查时间 2019.5.8
内审(监督)员
不符合事实描述:(不符合性质:√一般不符合 □严重不符合 □观察项 )
检验原始记录无唯一性标识。
不符合文件:与《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》不符合。
纠正实施人: 王
现场检查:整改有效
纠正
结果证验
验证结论: 整改有效
验证人:

完成时间:2019 年 5 月 8 日 质量负责人: 吴
验证时间:2019.5.8
时间:2019.5.8

现场评审不符合项整改报告

现场评审不符合项整改报告
原因分析:仪器管理人员疏忽大意,忘记填写数显式电热恒温干燥箱、万分之一电子天平状态标识中的检定校准单位和有效期信息,导致了不符合项的产生。
纠正措施:
在数显式电热恒温干燥箱、万分之一电子天平状态标识中补充检定校准单位和有效期的信息。
整改完成情况:证明材料见附件7。
5.4.9
不符合事实描述:温湿度计校准证书(证书编号:T20-20121424)校准因子未正确使用。
原因分析:责任人员对《实验室资质认定评审准则》“4.5服务和供应品的采购”条款理解不到位,对验收工作中应该形成的技术记录的重要性认识不足,因此未严格按“GRCDC/02-22服务和供应品控制程序”要求做好验收技术记录,导致了不符合项的产生。
纠正措施:
1、召开科室会议,强调验收工作应该更加细致,注意填写和保存验收技术记录,以作为验收记录的重要证据支持。
整改完成情况:证明材料见附件8。
共 3 页 第 3 页
5.5.1.2
不符合事实描述:不能提供电热恒温培养箱(证书编号:20130205号)、二氧化碳检测仪(证书编号:C07-20123819)校准后对校准结果的确认记录。
原因分析:责任人员对设备检定/校准证书确认的目的理解不透彻,因此未对电热恒温培养箱、二氧化碳检测仪校准后校准结果进行确认。
原因分析:责任科室工作疏忽,未对“仪器设备的校准/检定和确认的总体要求”作业指导书进行受控、标识,导致了不符合项的产生。
纠正措施:
质量管理科对“仪器设备的校准/检定和确认的总体要求”作业指导书编号、加盖受控标识。
整改完成情况:证明材料见附件1。
4.5
不符合事实描述:未提供细菌培养用培养基、重要化学试剂技术验收记录。
实验室负责人签名-2013年 08 月20 日

评审不符合项整改报告

评审不符合项整改报告

整改报告
xx分析检测实验室
(盖章)
CNAS评审组xx组长:
2013年7月25日~27日,以您为组长的的CNAS评审组对本公司(实验室)进行了现场评审。

感谢评审组专家为实验室管理体系和检测技术所作的中肯地评价,更感谢您及专家组在评审过程中对实验室提出的宝贵意见和建议。

并开具了7个不符合项报告。

1页
针对本次现场审核所发现的问题,实验室管理层给予了高度重视,评审结束后,总经理专门主持召开了有关人员会议,布置有关整改工作。

要求各部门对不符合项认真进行原因分析,制定整改计划和纠正措施,并明确了责任人和纠正的时间要求。

到目前,整改计划已基本完成,现将整改结果及见证材料报告如下,请专家组给予指正。

谢谢!
xx分析检测实验室
(盖章)
2015年8月30日
整改计划
一、整改要求:
1.有关责任部门要针对本部门的不符合项进行原因分析,找出产生问题的根本原因,制定切实可行的纠正措施,并举一反三,防止类似的问题再发生。

并将纠正措施实施的有效证据报告质量负责人;
2页
3页
4页
5页
6页
7页。

实验室内审不符合项报告

实验室内审不符合项报告

不符合项报告
XXX
被审核部门:质控室
陪同人员: XXX
依据的文件:《留样管理条例》体系文件(手册、程序文等)
不符合事实描述:
《留样管理条例》在质控室抽查报告编号2014-5-15为RPXX中GN样品编号为GNXX的留样状态时,样品管理员无法提供样品;
不符合《留样管理条例》第N条,对GN样品留样保留三个月的规定 5.8.4
不符合分类:实施性不符合&系统性不符合
审核员:XXX 日期:2014-7-1 部门负责人:XXX
不符合项原因分析:
1、样品管理员对公司样品管理条例不熟悉,公司也未组织样品管理培训考核;
2、公司管理监督计划中没有体现对样品管理工作的监督;
3、随着业务量,储存空间已经不能满足日益增加的样品;
审核员:XXX 日期:2014-7-4 部门负责人样品管理员:XXX
纠正措施:
1、质控室负责人应组织对样品管理员进行样品管理的培训及考核;见附件1《》
2、管理监督计划中增加对样品管理工作的监督,例如定期抽样检查;见附件2《》
3、完善样品储存室的空间布局,或扩大样品储存室;见附件3《》
要求整改完成日期:2014-9-4
部门负责人:XXX
纠正完成情况:
1
2
3
部门负责人:XXX 日期:
措施验证情况:
1、现场抽查样品管理条例培训考核记录表,并对样品管理员进行提问;
2、现场查看样品管理监督记录表,并抽查5份报告的样品管理情况(共5类报告);
3、现场查看样品储存室的整改情况并拍照记录;
结论:纠正措施有效,不符合项封闭
审核员:XXX 日期:2014-9-5
其它说明:
持续观察样品储存室空间的使用情况。

实验室资质评审中的不符合项怎么写整改报告

实验室资质评审中的不符合项怎么写整改报告

实验室资质评审中的不符合项怎么写整改报告第一篇:实验室资质评审中的不符合项怎么写整改报告我们实验室资质认定审核时有几项不合格,求怎么写整改报告?4.1.9项质量手册中无授权人签字,总经理职责无完善4.1.0监督员应有日常监督计划和记录4.2.1管理体系应部室职责和责任5.1.5完善人员档案,期间培训及各种证件应附其中5.3.1.砖、钢筋使用标准不正确报告上和原始记录上不一致5.4.7外检设出库之前应该确认状态数量,入库时应查数量状态是否正确,实验室资质评审中的不符合项怎么写整改报告,整改报告《实验室资质评审中的不符合项怎么写整改报告》。

5.4.8增补主要设备如天平、试验机、期间检查、期间检查作业指导书5.6.2样品管理、样品信息量不全钢筋(之后有三四个字,看不清楚,你要是知道的话给我说一声)(检测依据和评定依据是一个)土工击实钢筋伸长率保留到位数不正确大家有谁知道怎么写这些项的整改报告?求您帮我写一份,第一次干这个活,真是不会做,很为难,希望好心人帮我解决一下工程师10位粉丝第二篇:食品实验室评审不符合项整改报告(推荐)食品实验室资质认定评审整改报告编制人:***审核人:***签发人:*****市粮油质量检测站________________________________________________________________ _________________________ **市粮油质量检测站2011.8.18**市粮油质量检测站初评整改报告2011年8月6日至7日,江苏省食品实验室资质认定评审组组长许**,专家黄**、李**等一行3人,依据《实验室资质认定评审准则》、《食品检测机构资质认定评审准则》,对我站进行了食品实验室资质认定初评审。

经过两天的评审,评审组认为我站基本符合实验室及食品检测机构资质认定评审准则的要求,已具备申请承检**个产品及**个参数的检测能力,评审结论为基本符合。

059 不符合项 观察项报告

059 不符合项 观察项报告
不符合工作评价、纠正记录
确认人/日期:
针对严重不符合报告,质量负责人的最终确认意见:
质量负责人/日期:
纠正意见(附纠正实施记录):
□停止相应阶段工作□停止结果报告发放□复鉴或复查
□原工作作废,重新鉴定/检验□取消鉴定/检验工作□收回鉴定/检验结果或报告ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
□其他
责任部门负责人/日期:
纠正结果审核和恢复相关工作意见:
责任部门负责人/日期:
不符合项/观察项报告No.
被审核部门/人员
审核日期
观察记录:
上述情况为一个:
□不符合项,依据:
□观察项,应引起被审核部门/人员注意。
审校部门/人员:责任部门/人员
严重性程度评价:
评价人/日期:
对质量产生影响的风险程度、再次发生的可能性等评价:
评价人/日期
依据评价结果,该不符合项确认为:
□一般不符合□严重不符合(应向质量负责人报告)
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商洛群鑫建设工程质量检测站
资质认定评审不符合项报告单
第 1 页共1 页
商洛群鑫建设工程质量检测站资质认定评审不符合项报告单
商洛群鑫建设工程质量检测站
资质认定评审不符合项报告单
第1 页共1 页被审核部门:检测科编号:03
不符合事实描述及不符合准则条款:2014年度《混凝土抗压强度检测原始记录》记录编号“2014-1283”号检验结果记录破坏荷载值计量单位应用错误。

不符合准则条款: 4.9.1
评审组发现被审部门负责人:年月日
原因分析及建议纠正措施:
产生原因: 对《实验室资质认定评审准则》4.9.1款实验室的检测原始记录填写规范控制理解不够,末做到准确的填写。

建议纠正措施:由质量负责人负责按照规范 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验发法标准》第6章节6.0.5条抗压强度试验,检验结果记录中的破坏荷载原始记录重新修改设计防止类似问题发生。

举一反三检查情况:检查所有《混凝土抗压强度检测试验原始记录》,做到原始记录实施过程合理、规范控制,记录准确合理。

被审部门负责人:年月日质量负责人:年月日
纠正措施完成情况:
已将混凝土抗压强度检测原始记录的破坏荷载重新修改设计防止类似问题发生。

见证材料:1、整改前的《混凝土抗压强度检测原始记录》复印件;2、整改后的《混凝土抗压强度检测原始记录表》。

被审核部门负责人:年月日
纠正措施跟踪及有效运行验证:
经跟踪并有效运行验证合格,报送评审组长。

质量负责人:年月日
商洛群鑫建设工程质量检测站
资质认定评审不符合项报告单
第1 页共1 页被审核部门:检测室编号: 05
不符合事实描述及不符合准则条款:缺少混凝土抗折试件制作模具等
不符合准则条款: 5.4.1
评审组发现被审部门负责人:年月日
原因分析及建议纠正措施:
产生原因: 对《实验室资质认定评审准则》5.4.1条实验室缺少配备正确进行检测设备,所用仪器设备的技术指标和功能应满足要求,实施不全面。

建议纠正措施:由综合办公室负责对仪器设备缺少仪器设备配套构件的情况下提交技术负责人对所
需仪器设备采购申请,合理提高仪器设备利用率.
举一反三检查情况:检查所有仪器设备,对使用频率低检测设施设备,保证符合准则相关要求。

被审部门负责人:年月日质量负责人:年月日
纠正措施完成情况:
已提交技术负责人按照仪器设备采购申请采购,根据现行有效检测标准、合格供应商清单制定相应仪器设备采购清单和采购计划进行审核、批准设备采购回来之后,由技术负责会同有关操作人员对采购仪器设备进行验收、确认,查看是否符合标准要求,并联系服务商进行检定,保存相关检定资料,并对检定结果进行评价和确认。

见证材料:1、仪器设备采购申请表;2、仪器设备采购计划表;3、仪器设备验收报告; 4、混凝土抗折试件制作模具购买发票照片;5、混凝土抗折试验夹具照片;6、混凝土抗折试验模具照片
被审核部门负责人:年月日
纠正措施跟踪及有效运行验证:
经跟踪有效运行验证合格,报送评审组长。

质量负责人:年月日
商洛群鑫建设工程质量检测站
资质认定评审不符合项报告单
第1 页共1 页被审核部门:检测室编号: 06
不符合事实描述及不符合准则条款:SZ145砂浆稠度仪LYJD03486号测试报告等未进行《仪器设备校准/检定结果评价及确认表记录》
不符合准则条款: 5.5.3
评审组发现被审部门负责人:年月日
原因分析及建议纠正措施:
产生原因: 对《实验室资质认定评审准则》5.5.3实验室末对可能影响检测结果准确性的仪器设备的关键值,根据仪器设备工作周期要求,制定《仪器设备校准/检定结果评价及确认记录表》确保校准检定溯源量值至国家基标准。

建议纠正措施:由技术负责人负责制定《仪器设备校准/检定结果评价及确认》,同时,清查所有计量检定证书,对仪器设备测试报告按照仪器设备校准/检定结果评价及确认验证,确保校准结果准确性得到有效应用。

举一反三检查情况:检查所有仪器设备,对使用频率低检测设施设备及仪器设备测试报告进行仪器设备校准/检定结果评价及确认,保证符合准则相关要求防止内似事件再次发生。

被审部门负责人:年月日质量负责人:年月日
纠正措施完成情况:
1.已制定砂浆稠度仪《仪器设备校准/检定结果评价及确认记录表》,经技术负责人和站长进行审核、批准,并由设备管理人员根据结果评价确认及时对相关设备标识。

见证材料:1.《仪器设备校准/检定结果评价及确认记录表》
被审核部门负责人:年月日
纠正措施跟踪及有效运行验证:
经跟踪有效运行验证合格,报送评审组长。

质量负责人:年月日
商洛群鑫建设工程质量检测站
资质认定评审不符合项报告单
第1 页共1 页
被审核部门:检测室编号: 07
不符合事实描述及不符合准则条款:钢筋力学实验室中发现钢筋样品等无子样品编号。

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不符合准则条款: 5.6.6
评审组发现被审部门负责人:年月日
原因分析及建议纠正措施:
产生原因: 对《实验室资质认定评审准则》5.6.6条款实验室对样品管理的规定要求实施不到位,
对同批样品应有同一编号,并对样品个体再细分编序号.
建议纠正措施:由技术负责人负责按照《样品管理程序》的规定要求对每个送检样品建立唯一性标示
确保样品自始至终不会发生混淆,同一样品同一编号并对样品个体再细分编序号实现样品可追溯性.
举一反三检查情况:对送检的样品建立唯一性标示,确保样品自始至终不会发生混淆,符合准则相
关要求防止内似事件再次发生。

被审部门负责人:年月日质量负责人:年月日
纠正措施完成情况:
已建立了钢筋样品无子样品编号,进行拍照为该项整改结果验证材料。

见证材料:1.钢筋样品无子样品编号的照片
被审核部门负责人:年月日
纠正措施跟踪及有效运行验证:
经跟踪有效运行验证合格,报送评审组长。

质量负责人:年月日
商洛群鑫建设工程质量检测站
资质认定评审不符合项报告单
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