重大隐患风险档案

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重大风险清单

序号风险名称危害后果风险级别地点现有控制措施改无

编制:段令贤日期:审核:尚玉波日期:批准:纪艳霞日期:

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风险控制措施/隐患整改计划

根据公司实际生产经营情况,现将重大风险、重大隐患控制措施计划如下:

序号风险(危险

源)名称

现有控制措施改进措施计划完成日

所需资金

(元)

责任人落实人完成时

1

2

备对本措施的风险控制计划以序号排序为优先控制顺序

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编制:审批:

时间:

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风险控制措施及落实(隐患治理记录)

重大风险名

液氯泄漏

管理现

控制措施优先顺序及计划

顺序控制措施内容责任人时间资金1

2

措施落实情况及评审责任人时间1

2

控制措施未

落实原因分

析及整改计

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重大事故隐患档案表

编号:隐患编号:隐患所属单位:隐患排查时间:

重大隐患名称

隐患部位可能发生的危害

治理到位前的

安全防范措施

重大隐患治理

概况评价报告技术结论

评审意见

治理时间表

责任人

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