整理统一战线工作范围包括_二0一八年

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统一战线工作范围包括

整理表

姓名:

职业工种:

申请级别:

受理机构:

填报日期:

二0一八年

洮南市委统战部部门预算

2018年02月07日

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费预算支出表

八、政府性基金预算收入支出总表

第三部分部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)贯彻、执行党的一切统一战线的理论方针、政策,贯彻落实市委有关指示及部署,开展调查研究,向市委反应情况并提出开展统战工作的意见和建议。

(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,反映他们的意见和建议,宣传贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派方针、政策。协助市委同民主党派进行政治协商和

互相监督,支持和帮助各民主党派加强自身建设。

(三)负责调查研究有关民族和宗教工作方针、政策的贯彻落实情况,联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的选拔、推荐工作,协调有关部门开展对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。联系香港、澳门和海外社团及代表人士,协调有关方面做好他们在国内的眷属和亲友工作。

(五)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任行政领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

(六)开展经济领域的统战工作,联系非公有制经济代表人士,了解掌握非公有制经济代表人物的思想动态,反映情况,协调关系,提出政策建议,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,做好思想政治工作。

(七)联系党外知识分子代表人物,调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议。

(八)贯彻执行党中央、国务院有关对台工作的方针、政策,调查研究对台工作中的重要问题,向市委、市政府提出开展对台工作的建议。协调和指导涉台事务,负责对台宣传和与台湾有关人物的联络工作,组织涉台的重大活动,处理涉台重

大事件。做好台胞、台属的有关工作。

(九)负责本市侨务工作的组织、管理、协调、调查了解,

维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益,贯彻落实党中央、国

务院各项侨务的方针政策。促进归侨、侨眷和海外侨胞爱国爱

乡,为振兴洮南经济贡献力量。

(十)协调政府各有关部门的统战工作。受市委委托,领

导市工商联党组。联系指导市工商联、民主建国会、黄埔同学

会工作。

(十一)完成市委交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责,市委统战部内设2 个机构,分别为办公室、干部科。

纳入2018年部门编制范围的预算单位包括:洮南市统一战线工作部本级

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

单位:万元

注:按照《批复》预算表1(20XX年收支预算总表)填列。

二、部门收入预算总表

单位:万元

注:按照《批复》预算表2(20XX年收入预算总表)填列。功能科目填列至项级。

三、部门支出预算总表

单位:万元

注:按照《批复》预算表3(20XX年支出预算总表)填列。功能科目填列至项级。

四、财政拨款收支预算表

单位:万元

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

注:按照《批复》预算表4 (20XX年财政拨款支出预算总表)填列。功能科目填列至项级。

六、一般公共预算拨款基本支出预算表

单位:万元

注:按照《批复》预算表5,(20XX年财政拨款基本支出预算总表)填列,经济分类科目填列到款级。

七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位:万元

说明:

1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1 个预算单位。

2、“2018年预算数”的实有人员7 人,其中:在职人员7 人,离退休人员人。

注:按照《批复》预算表6(20XX年“三公”经费财政拨款支出预算总表)填列,其中,说明1、2按照《批复》“预算附表10”(单位基本信息情况表)填列)

八、政府性基金预算拨款收入支出总表

单位:万元

注:本年支出按《关于批复20XX年政府性基金预算的通知》(吉财预〔20XX〕号)表2(20XX

年政府性基金支出明细表)填列本级支出,本级支出填列至项级科目。项目支出合计等于相同

项目收入预算数,删除未使用的科目。

第三部分部门预算情况说明

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、结转下年支出等。2018年收支总预算

84.7 万元,比 2017年预算减少0.52 万元,主要原因是厉行节俭,经费减少。

二、 2018年部门收入预算情况

2018年收入预算87.73万元,其中:本年收入 84.7万元,占 96.5%;上年结转3.03万元,占

3.5%。本年收入中,一般公共预算拨款收入8

4.7万元,占96.5%。

三、 2018年部门支出预算情况

2018年支出预算84.7万元,其中:基本支出84.7

万元,占100%。基本支出中,人员经费68.95万元,占81.4%;公用经费15.7万元,占18.7%。

四、 2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算84.7万元,其中:一般公

共预算拨款84.7万元。支出包括:一般公共服务支出84.7万元。

五、2018年一般公共预算拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款84.7万元,其中:基本支

出84.7万元,占100%。基本支出中,人员经费68.95万元,占81.28%;公用经费15.76 万元,占18.72%。主要原因:用于保障职工工资,维持机关正常运转,完成年度工作。医疗卫生与

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