质量保证资料检查记录表

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保证检测公正诚信检查记录表

保证检测公正诚信检查记录表
检测车间
查看报告的判定准确率和数据准确率统计数据以及是否按照要求签发审核。
报告的判定准确率和数据准确率均达到100%,并按照要求模拟签发审核。
***/办公室
6
有无上级压力、商业利益
办公室、检测车间
查看内部的报告和客户申诉投诉记录
无上级压力、商业利益
***/办公室
7
为用户保密情况
办公室、检测车间
查看内部的报告和客户投诉记录
***/办公室
3
客户的投诉及内部检查、报告情况,记录
无涉及公正性的不符合内容
***/办公室
4
质量监督报告
办公室、检测车间
检查质量监督报告中涉及公正性的内容
质量监督报告中无涉及公正性的不符合内容
***/办公室
5
检测报告的判定准确率和数据准确率,检测报告审核签发是否符合要求。
严格执行保密措施,能够保证为客户保密。
***/办公室
检查人:日期:批准人:日期:
保证检测公正诚信检查记录表
序号
检查项目
涉及部门
检查方法
检查结果
检查人/部门
预防和纠正措施
1
公正性声明
办公室、经理
检查有无公正性声明以及是否满足要求
公正性经法人代表签署并按要求公示
***/办公室
2
内审和管理评审中发现的不符合内容
办公室、检测车间
查看内审和管理评审文件,有无涉及公正性的不符合内容
内审与管理评审中无涉及公正性的不符合内容

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。

10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。

在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。

以下是每个序号对应的检查项目。

1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。

2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。

3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。

矿山建设工程质量保证资料检查表

矿山建设工程质量保证资料检查表
5
总分:100分
总标准分:
总实得分:
得分率:%
6
5
隐蔽工程检查验收记录:所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录,和仪表是否经有相应资质的检定部门的检定,没有按期进行检定的扣6分,没有及时更新检定标识的扣1分。
6
7
钢材出厂合格证、钢材复检报告不全的扣2分,无则扣3分。
3
8
井巷掘支工程:水泥出厂合格证或出厂试验报告无则扣3分,水泥试验报告无则扣3分。
井巷掘支工程:检查钻孔地质报告、地质预测和综合分析报告、主要巷道、硐室地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图,缺一项扣1分。
4
18
设计变更通知单、施工图:抽查5份,缺一份扣1分。
4
19
矿山安装工程:进场设备材料报审手续要齐全,检(试)验报告及合格证要齐全,未报审的扣5份,合格证不全的扣1分。
5
20
矿山安装工程:设备调试或试运行记录,缺一份扣1分。
受检单位
矿山建设工程质量保证资料检查表
受检项目检查人日期
表3.0.9
序号
检查内容与打分标准
标准分
扣分
扣分原因
1
开工报告:审批手续不齐全的扣2分,无开工报告的扣4分。
4
2
设计交底、图纸会审记录、自审记录缺一项扣2分。
6
3
井巷掘支工程:测量方案内容不全扣2分,无测量方案的扣6分。
6
4
工程控制测量及复测记录、工程施工测量记录。缺测量记录的扣6分。
4
13
施工及质量自检记录。抽查10份以上,填写项目不正确、数据不真实的,发现一份扣1分。
10
14
分项工程质量检验评定表分项工程:抽查10份以上,填写项目不正确、数据不真实的,发现一份扣1分。

CRCC产品认证质量保证体系检查表

CRCC产品认证质量保证体系检查表
CRCC产品认证质量保证体系检查表审核人员: 年 月 日7 检查项目 产品实现 涉及条款 部门 技术部 陪同人 检查要点 检查记录 7.1 产品实现的策划 ①组织是不是对产品(定型、新、特定、改型)的实现进程进行策 定型、新、特定、改型产品策划及质量打算和开发? 划情形: ②策划输出是不是包括:产品质量目标和要求,产品实现所需过程、文件和资源需求,验证、确认、监视、测量、查验和实验等活动安排,接收准那么,记录要求等? ③产品要求是不是知足国家、行业标准? 产品图是不是有完整的产品图纸和技术资料?查:④纸及相关设计验证文件 ⑤是不是编制产品实现工艺/作业流程图和生产所需工艺文件(工艺进程卡、工序卡、查验卡、操作指导书等),是不是规定工装、量具、工艺、材料定额等?查:工艺进程卡、工序卡、操作指导书、查验卡,专门是关键、特殊工序 ⑥删减7.3时,申证产品是不是形成文件化质量打算?查:策划 形成的文件 7.2 与顾客有关的进程 7.2.1 法律法规的要求: ①组织是不是识别产品要求?包括:顾客规定的要求(包括性能、交付、价钱、包装、运输、效劳等),顾客没有规定,但规定用途或已知预期用途所必需的要求,相关法律法规的要求,企业附加要求等? ②交付后活动的要求(包括:保修效劳、合约责任,维修效劳、附加效劳,如重复利用或最终处置)是不是在与产品有关的要求中予以确信 查:产品宣传材料、相关人员 7.2.2 抽查标书、定单更改前是不是按规定对7.2.1认证证书及标志利用: 条的要求进行了评审? ②当产品要求变更时,是不是进行再评审、修改相关文件、并转达相关人员? ③同意顾客未成文要求(如口头定单)前是不是对顾客要求进行了确认(如复诵、记录、电传确认等)? ④是不是维持评审结果及评审所引发方法的记录? ⑤是不是正确利用认证证书和认证标志? 查:标书、合同及评审记录、成品仓库 7.2.3 顾客反馈、抱怨统计及处置情形: 组织是不是在售前、售中、售后安排了有效的沟通和处置?包括产品信息,问询、合同或定单处置,变更,顾客反馈、抱怨? 查:合同履行、反馈处置记录 注:审查结果不符合时,应在该条款“审查记录”栏详细记录存在的问题,以便追溯。标有“▲”的检查要点为关键项。

每日质量安全检查记录表格

每日质量安全检查记录表格
2.以上为例表,特种设备生产单位可根据本单位的《XX质量安全风险管控清单》调整检查项目。记录表格可制作一份供所有质量安全人员填写记录,也可根据岗位配备的质量安全员,制作多份表格由不同的质量安全员填写记录。
每日质量安全检查记录
检查日期:年月日
序号
检查项目
检查结果
处理结果
质量安全员
备注
1
设计
2
材料与零部件
3
作业(工艺)
4
焊接
5
热处理
6
无损检测
7
理化检验
8
检验与试验
9
生产设备和检验与试验装置
10
人员管理
11
政府监督、通报、预警
12
投诉举报
量安全员:
注:1.以上检查结果合格直接打“√”,若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项,同时填写处理结果。

园林工程质量保证资料检查记录表模板

园林工程质量保证资料检查记录表模板

18 装 轻钢龙骨合格证
19
饰 工
木、竹制品出厂合格证及产地证明
20 程 金属制品合格证
21
玻璃制品合格证
22
玻璃及其他制品胶合材料合格证
23
墙纸、墙布、油漆涂料等合格证
24
卫生器具合格证
25 上 上水材料合格证 26 下 下水材料合格证
水 27 工 上、下水压力试验记录 28 程 盛水、泼水、通水试验记录
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园林工程质量保证资料检查记录表
工程名称:
序 号
36
施工组织设计
项目名称
37
隐蔽验收记录、树穴验收记录
38
中间验收单
39 工 分部、分项自评记录
40 程 桩位记录竣工图
41
管 理
沉降观察记录
42 资 施工日记
43 料 质量事故报告
44
预、决算书
45
9 结 石料产地证明(包括假山叠石)
10
构 工
构件合格证、进沪许可证
11 程 打桩记录
12
混凝土试块试验报告
13
防水材料合格证、试验报告
14
焊接试验报告、焊条合格证
15
铝合金(塑钢)材料、门窗及构件合格证
16
罩面板(TK 板、PC 板、石膏板、三夹板)合格证
17
饰面板(大理石、花岗石、地砖、饰面砖)合格证
29
管道设备强度焊口检查和严密性试验记录
30
主要电气设备、材料合格证
31 工 绝缘、接地电阻测试记录 程
32 管 避雷设备合格证 33 理 单位工程测量定位单
资 34 料 图纸会审记录、技术核定单、变更设计单

施工单位质量保证体系落实情况检查表

施工单位质量保证体系落实情况检查表
委托的试验检测机构是否经过审批
关键岗位人员是否与标书一致
关键岗位人员是否执证上岗
项目经理、技术负责人及施工管理负责人是否经项目法人审查确认
生产工人是否经过岗前技术安全培训
项目是否有专职检测人员
特殊作业人员是否有资格证书保证
质量保证体系
是否制定了岗位职责体系
是否制定了工程质量责任制
是否制定了原材料、构配件、中间产品及设备检验保管制度
施工单位质量保证体系落实情况检查记录表
被检查单位检查日期
检查
项目
项目内容
检查
结果
提出的要求
备注
资质
等级
资质证书是否满足要求
资质证书是否按时年审
资质是否有特殊作业许可证
承包范围是否符合要求
特殊作业人员是否有上岗证书
工地检测机构是否符合要求
质量保证体系
项目管理机构是否健全
项目是否有专职质检机构
现场是否有实验室施工单位现场试验室资质证书,试验人员资格证书,试验设备经过技术监督部门检定文件,试验检验工作制度、工作纪录及检验验收表等
是否制定了工序(单元)检验制度
是否制定了工程项目检测制度
是否制定了工程技术资料提交、收集、整理和归档制度
是否制定了工序交接制度
是否制定了质量缺陷记录和处理方案审查制度
是否制定了测量放线控制制度
是否制定了技术考核制度
是否制定了施工现场管理制度
被检查人签字:
检查人签名:

三级质量检查记录表

三级质量检查记录表

三级质量检查记录表
这是一个三级质量检查记录表的示例,你可以根据自己的需求进行修改:三级质量检查记录表
检查级别:一级
检查项目检查标准检查结果
零件尺寸符合图纸要求
材料质量符合采购要求
外观检查无明显缺陷
检查级别:二级
检查项目检查标准检查结果
尺寸精度符合工艺要求
材料成分符合质量标准
表面处理符合工艺要求
检查级别:三级
检查项目检查标准检查结果
整体性能测试符合产品要求
可靠性评估符合行业标准
安全性能测试符合安全标准
备注:
在相应的检查结果栏中填写检查结果,如果合格,填写“合格”;如果不合格,填写“不合格”并注明原因。

对于不合格的项目,需要进行返工或报废处理,并进行再次检查。

检查结果应由检查人员签字确认。

质量保证体系检查表

质量保证体系检查表

表1 建立单位质量保证体系检查表
工程名称:_________________________ 建立单位名称_____________________________ 检查日期:_____________________
表2 监理单位质量保证体系检查表
工程名称:_________________________ 监理单位名称__________________________ 监理标段名称_____________________ 检查日期: ________________________
表施工单位质量保证体系检查表
工程名称:施工单位名称:施工标段名称:检查日期:______________________
表4 试验检测机构质量保证体系检查表
工程名称:试验检测机构名称:标段名称:检查日期:______________________
备注:设立工地试验室但未进展外委检测的标段,检查、局部;设立工地试验室且进展外委检测的标段,检查、第31 页
局部;全部外委检测的标段,检查、局部。

第32页。

房屋建筑工程质量、安全周检记录表(范本)

房屋建筑工程质量、安全周检记录表(范本)
一、项目质量安全保证体系和责任制的落实情况:
施工方的质量安全保证体系和责任制建立完善,基本按责任制落实。
二、各类管理人员质量安全工履职;
三、工程实体质量安全状况:
(1)质量方面
1)砖基础施工,局部砂浆不饱满;
(2)安全问题
1)个别工人未带安全帽;
(3)安全文明施工
1)现场材料未码放整齐;
四、质量安全控制资料的收集、整理情况:
工程技术资料基本与进度相符。
五、对整改要求的落实情况:
1)以上问题已现场整改完毕或下发通知要求限期整改;
2)已整改的后附整改前后照片。
日 期: 年 月 日
检查人
接收人
备注:
质量、安全周检记录表
编号:01
工程名称
XXX住宅楼工程(二期)
建设单位
XXX投资有限公司
监理单位
XXX工程监理咨询有限公司
施工单位
XXX建设工程有限公司
形象进度
45#46#48#49#砖基础及圈梁施工完成、47#50#楼砖基础及圈梁施工
检查日期
2024年11月6日
检查存在问题记录(检查内容安全、质量等):

工程质量保证资料检查表—模板

工程质量保证资料检查表—模板
预拌混凝土生产单位(搅拌站)应提供以下资料:①砼配合比通知单,②砼抗压强度报告,③砼质量合格证,④砼运输单,⑤超过2000
m³的同一配合比混凝土,应有基本性能实验报告,包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。
5
12
现场自行搅拌的砼,砂浆应提供下列资料:①砼配合比;②砂浆配合比;③水泥出厂合格证及复检报告;④砂子复检报告;⑤碎(卵石复检报告;⑥外加剂产品合格证及复检报告;⑦掺合料复检报告;⑧砼抗压强度检验报告;⑨砂浆抗压强度检验报告;⑩砼试块强度统计、评定记录;⑪砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。
5
23
隐蔽工程验收:隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录,每缺一项扣2分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性,没有可追溯性扣5分。
5
24
检验批:每栋楼抽查10份以上,填写项目不正确、数据不真实的,每发现一份扣1分。
4
25
防水工程:所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水(或淋水)试验,没有蓄水(或淋水)试验记录的,每缺一层扣1分,缺3层(含)以上的扣5分。
4
8
基槽及各层放线测量及技术复核记录:缺一层扣1分,缺3层(含)以上的扣3分。
3
9
沉降观测记录:对照沉降观测方案检查,少测一次扣2分,一次不测的扣4分,没有沉降观测方案的扣4分,沉降观测点没有按方案布点的扣4分,沉降观测点做法不规范扣2分。
4
10
单位(子单位)工程无垂直度、全高测量记录扣3分。
3
11
4
标准分:被考核单位负责人:
考核人:考核日期:
工程质量保证资料检查表
受检单位:
检查日期:
序号

施工现场工程质量保证体系审核检查表

施工现场工程质量保证体系审核检查表
工序交接控制:
1、是否按规定进行各项工序的技术复核。
2、是否按规定进行隐蔽工程的检查验收。
3、是否按规定组织进行地基验槽、装饰装修和机电安装工程施工前的交接检查验收等。
2、关键过程和特殊过程的界定,是否制定施工控制措施,报监理单位(发包单位认可)审定、签认
关键工序控制:
1、是否安规定对已识别关键部位关键工序(桩基础、大体积混凝土浇筑、预应力张拉,大型构配件吊装、防水处理等)进行施工质量监控。
制度建立运行:
1、现场项目管理机构是否全面建立与工程项目适应的各种岗位职责、质量责任制、质量管理制度、是否明确岗位负责人。
2、现场项目管理机构岗位职责及质量责任执行情况。
3、是否定期对各项工作岗位职责落实情况进行检查考核。
2、对工程项目质量目标和持续改进活动是否按照PDCA循环模式运行。
人员从业资格:
3、是否根据已确定的工程项目的有关要求,建立工程项目的质量目标。
质量目标建立:
1、是否满足使用的法律法规和标准规范要求。
2、是否满足工程承包合同的规定和所属施工企业的承诺。
3、与总包单位质量方针和质量目标是否协调一致。
4、是否明确工程实物质量的总要求和阶段性要求。
5、工程项目质量目标是否可考核。
4、是否进行质量策划,编制项目施工组织设计和质量计划。
2、总承包(专业分包单位)项目经理人员变更前,是否经建设单位(总承包单位)同意,变更后是否按规定进行人员变更备案。
3、总承包(专业分包单位)施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前,是否经建设单位(总承包单位)同意,机构岗位设置或质量人员配置调整的,岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应,质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。

幼儿园教学质量检查记录表格模板

幼儿园教学质量检查记录表格模板

幼儿园教学质量检查记录表格模板教学质量是衡量幼儿教育水平的重要指标之一。

幼儿园作为儿童教育的重要阶段,其教学质量的保障更加重要。

为此,如何检查和保证幼儿园教学的质量和效果是每个幼儿园都必须重视和有效完成的工作之一。

本文将提供一个幼儿园教学质量检查记录表格模板,以供参考和使用。

幼儿园教学质量检查记录表格模板幼儿园名称:年月日检查人员:序号教学实施情况评价标准检查内容得分备注一教师授课质量教学准备 1、教案准备是否周密 10 语言表达 2、授课语言表达是否清晰 103、课堂氛围是否活跃 104、教师是否根据幼儿实际情况进行差异化教学 10二教学环境条件教室布置 1、教室基本布置是否合理 10 2、教室卫生情况是否良好 103、教学用具是否齐全 10三幼儿活动情况游戏制度 1、游戏制度是否合理 102、幼儿参与情况是否积极 103、教师是否能及时组织活动 10四幼儿发展情况个别奖励 1、幼儿表现是否活跃 102、若干个别发展情况是否得到关注 103、是否对优秀幼儿给予个别奖励 10五安全与卫生安全措施 1、教师是否能做好幼儿的安全保护工作 102、教室布置是否符合安全要求 103、厕所厨房等公共场所是否维持干净卫生 10综合评价:分说明:1.教学实施情况,考核教师授课质量与教育目标实现情况。

2.教学环境条件,考核教室的基本布置和卫生情况,以及教学用具是否齐全等。

3.幼儿活动情况,考核幼儿游戏制度实施情况,参与情况及教师组织活动情况等。

4.幼儿发展情况,考核幼儿的表现情况及奖励情况。

5.安全与卫生,考核教师是否能做好幼儿的安全保护工作,教室布置是否符合安全要求,以及厕所厨房等公共场所是否维持干净卫生等。

综合评价:根据所有检查内容的得分进行汇总,以反映监测对象总体质量水平的高低。

注意事项:1.记录要准确,对幼儿园教学质量整体情况作出的评价应基于事实。

2.检查要全面,考核所有方面情况以反映出全局。

3.得分要标准,应制定出明确的评分标准,以便更准确的反映幼儿园教学质量的高低。

质量保证资料检查记录表

质量保证资料检查记录表
高速公路工程项目
质量保证资料检查记录表
承包单位:
合同号:
监理单位:
编 号:
质保资料记录表1
工程名称 桩号及工程部位
资料 检查 日期
基本要求:1)所用原材料、半成品和成品质量检验结果。2)、材料配合比、拌和加工控制检验和试验数据。3)、地基处理、隐蔽工程施工记录和大桥、隧道施工监控资料。
4)、各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表。5)、施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析。6)、施工过程中如发生质量事故,经处理补救
0.1分/
份 0.1分/
份 0.1分/
份 0.1分/
份 0.1分/

扣分
8
施工过程中遇到的非正常情况记 录及其对工程质量影响分析资料
0.1分/ 份
9
如发生质量事故,经处理补救 后,达到设计要求的认可证明文
0.1分/ 份
10
装订顺序及资料的整洁程度、所 用纸张是否符合要求
0.1分/ 份
11
签字手续是否完善,用语、日期 是否规范
0.1分/ 份
合计
检查人:
质检负责人:
专业监理:
后,达到设计要求的认可证明文件。不符合要求时每项扣减0.1分,最多扣减2分。
项 次
检查项目
1
监表
2
评定表
3
检验表
4
记录表(包括隐蔽工程收方记录 表)
实5 测6 Байду номын сангаас 目7
测表 所需图表及影像资料
试验类表
分(部)分项工程规定所需用表格编号
规定 实际 份数 份数
检查记录
缺少 份数
扣分标 准
0.1分/ 份

质量管理体系内审检查及记录表(范本)

质量管理体系内审检查及记录表(范本)
删减后,是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任?
4.1
质量管理体系总要求
1)质量管理体系的结构和层次是否清楚?
2)过程是否识别并表述?
3)是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程?如何控制?
4)过程的顺序及相互关系是否明确?
5)有那些控制准则和方法?
6)如何保证体系运作所需的资源?
7)信息是否充分?
7.5.4
顾客财产是否在合同中明确是否包括知识财产
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户
7.5.1
是否按规定向顾客提供了服务包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定
8.2.1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道执行情况如何
对客户投诉如何处理了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意
8.5.2
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订?
5.4.1
质量目标
1)质量目标是否制定并发布?
2)质量目标是否分解和落实?分解是否适宜并得到评审?
3)质量目标是否量化并可测量?
4)质量目标是否与质量方针保持一致?
5)质量是否满足产品要求所需的内容?
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进?
5.4.2
参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录
7.5.3
是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证
7.3.5
验证的结果及之后的跟进措施是否有记录
7.3.6
是否对设计和开发进行确认是否在产品交付或实施之前完成
确认结果及必要措施的记录是否保持
纠正和预防措施开展情况及有效性
注:合格在评价栏打“√”,不合格在评价栏打“╳”,观察项作“△”。

质量保证措施检查记录

质量保证措施检查记录
附表3
质量保证措施检查记录
工程名称:
单位
核查内容
检查情况
备注
建设单位
质量管理机构的建立情况及人员组成
项目负责人的委托书或授权书
质量管理与质量检查制度
施工图审查合格文件
设计交底及图纸会审记录
工程实体检测方案
施工单位
单位资质及营业执照
质量保证体系及质量保证措施的建立情况
项目人员组成情况,技术负责人、质检员、施工员、安全员、取样员、资料员等专业技术管理人员的构成及资格证书或上岗证书
质量保证体系及质量保证措施的建立情况
监理规划及监理实施细则审批记录
监理例会制度、材料进场验收制度、见证取样制度、隐蔽工程验收制度及旁站、巡视、平行检查制度
关键部位与关键工序旁站监理工作方案
其他
勘察、设计单位授权书和终身责任承诺书
监督工程师:检查时间:
建造师(项目经理)的授权及资格证书
施工组织设计和施工方案的审批记录
重要技术方案、深基坑专项施工方案专家论证、审查报告
见证取样送检计划
主要施工机械、设备配置情况主要原Leabharlann 料、构件计划及进场情况监理单位
单位资质及营业执照
监理项目部的人员组成情况,总监理工程师、专业监理工程师、监理员、见证员资格证书
总监理工程师任命书、总监代表授权书

质量月检查记录表

质量月检查记录表
记录不全扣3分。
3
20
按照有关标准的周期校准监测设备,建立台帐标识其校准状态
3
未按规定周期校准扣3分,未建立台账或者标识扣1分。
2
21
施工工序严格按照“三检制”
4
未按照“三检制”扣4分。
4
22
重要部分、隐蔽工程、关键工序质量检查验收制度完善
4
不完善扣4分。
4
23
定期对施工现场进行施工检查,做好记录
2
没有检查扣2分,无记录或记录不全扣1分。
2
24
保存质量问题的处理和验收记录
2
没有扣2分,少一项扣1分。
2
总分:85分
(备注:考核分数达到80分及以上为合格,低于80分为不合格。具体扣分事项请结合实际情况斟酌评定。)
质量月检查记录表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
考核分数
1
质量目标
6
不发生质量事故瞒报、谎报、拖延行为。
6
2
不发生质量事故瞒报、谎报、拖延行为。
4
如有以上行为扣4分。
4
3
无投诉
4
一次2分。
4
4
合格率达到《施组》及其他要求,优良合格率达标
6
未达到《施组》标准扣6分,其余未达到扣2分。
6
5
组织体系
3
没有质量分管专员扣3分。
3
11
人员培训
2
无培训或者培训计划扣2分,培训不全面扣1分,记录不全或无记录扣一分。
2
12
分包管理
3
不符合本次工程需求(资质)扣3分。
3
13
定期查看其履约情况对已施工处质检,进行评价并保存记录
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