任现职以来履行职责情况
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陈钟健,现任中华人民共和国福建海事局审计处审计主办(副科),中共党员。1995年6月毕业于集美大学财经学院(大专学历),1999年通过成人自学考试考入对外经济大学国际金融专业,2001年7月毕业,并取得大学学历和经济学士学位。1999年取得助理会计师资格,2001年取得会计师资格。目前是福建省交通会计学会中青年成本研究小组成员。
1995年7月毕业分配到福州海监局福清办事处任主办会计,先后在福州海事局台江海事处、福州榕海咨询服务部、福建海事局审计处从事出纳、会计主办、审计主办等工作。参加工作以来,坚持爱岗敬业、创新进取的从业态度,坚持踏实肯干、严谨细致的工作作风,1997、1998、1999连续三年年度考核优秀。2008年被审计厅授予2005-2007年全省内部审计先进工作者荣誉称号,所在单位也获得2005-2007年全省内部审计工作先进单位。
本人能够自觉遵守《会计法》、《审计法》等各项法律、法规和单位制定的各项规章制度,具有良好的职业道德,热爱本职工作;能够紧紧围绕单位中心工作,努力学习,勤于思考,廉洁奉公,克服困难,认真履行岗位职责,积极完成各项财务审计工作任务。在福建海事局工作期间,能够认真开展财务审计工作,不断规范管理,提高管理水平,圆满完成各项工作,主要履职情况如下:
一、注重修养,提高思想理论水平
积极参加“三个代表”重要思想、科学发展观、社会主义荣辱观教育和各种学习讨论活动,观看宣传片,研读辅导材料,系统学习了新《党章》和党的十六大、十七大文件,自觉做到学党章讲先进、学荣辱讲正气,进一步增强了责任意识、大局意识、服务意识和宗旨意识,提高了观察现象、分析问题、解决问题的能力。理论联系实际,遵循“诚信为本,操守为重,遵循准则,不做假帐"的原则。无论是做工作,还是求创新,始终见微知著,抓本求质,从而增强了工作的针对性、系统性、预见性和创造性。
二、加强学习,增强自身综合素质
财务、审计工作涉及面广、政策性强,必须增强才干,才能更好地适应岗位要求。我努力培养“学而思、思而入、入而进”的良好习惯,做到基本知识笃学,业务知识深学,急需知识先学。结合国家公共财政管理改革的不断推进,积极参加政府采购、内部会计控制规范、国有资产管理等一系列新政策、新制度的培训与学习,2006年11月还参加了福建省审计厅组织的赴德国参加公共财政审计培训班,通过学习培训,自身素质和能力得以不断提高。1998年参加成人高考,被对外经济贸易大学录取,通过三年的函授学习,顺利取得本科学历和学位。2001年参加会计师全国统一考试,取得了会计师任职资格,2006年通过了高级会计师资格考试,通过了全国职称外语综合类B级考试、全国公共英语二级考试、注册会计师三门(会计、财务管理、税法)考试,取得了内部审计资格证、会计电算化知识培训合格证等专业证书,2008年11月还参加了注册内部审计师考试。
在工作中能学以致用,充分发挥自己的专业知识,善于解决工作中遇到的问题,多次组织带队到基层单位进行规费征收、财务收支和经济责任审计以及政府采购、专用资金使用等审计调查,根据自己多年的财务、审计工作经验,撰写了题为《如何强化行政事业单位财务管理》(刊登在《财会月刊》2007年第10期)的论文,就如何进一步加强和规范行政事业单位行政行为,减少行政成本,提高资金的使用效益,提出个人建议。结合近年在具体负责内部审计工作中的经验,撰写题为《当前事业单位内部审计存在的问题及对策》(刊登在《金融经济》2007年第11期)的论文,指出事业单位内部审计存在的普遍问题,提出了当前加强内部审计工作的策略。2007年还撰写了《浅谈会计电算化审计》(省会计学会理论研讨论文集)。
三、不断创新,提升单位财务、审计管理层次
(一)财务会计工作
1995年7月至2003年10月主要从事会计工作,在工作中能能遵守职业道德,严谨工作作风,严守工作纪律。在办理具体会计事务时,能坚持原则,实事求是,客观公正,不因人
而异,严格按照程序和要求,依法办理各项会计事务,财务会计工作取得较大成效,主要表现在以下方面:
1、认真组织会计核算,准确反映财务状况。能够按照《会计法》和上级有关规定,组织会计核算,充分发挥会计监督职能,圆满完成日常会计核算任务。在工作中,能够遵循会计人员职业道德规范的要求,本着实事求是、客观公正的原则,正确处理各类的经济业务事项,编制会计报表和相关资料,及时、准确、完整反映单位资金活动状况,为上级和单位领导提供财务信息。在历次的财务检查和审计中,受到上级部门和领导的肯定,1998-2000年连续三年年度考核优秀。
2、建章立制,完善内部控制制度。在财务内部管理上按照起点更高、更科学、更规范的原则,从严要求自己,在加强财务内部管理上下狠功夫,结合单位实际经济活动状况,执笔拟定了《福州海监局福州监督站会计核算财务管理暂行办法》、《福州海监局福州监督站固定资产管理办法》、《福州海监局福州监督站现金、银行支票管理内部规定》、《交通技协榕海咨询服务部财务管理暂行办法》等十几项内部财务制度,使各项财务会计工作有法可循,规范了财务管理与核算行为,发挥了财务会计监督职能,效果明显。
3、加强收费征管,规费持续增长
我局规费实行“收支两条线”管理,为了强化规费征收管理,坚持“应征不漏、足额征收”方针,我执笔制定了《行政事业性收费管理规定》,适时推出收费工作流程,强化了内部征管质量考核,特别是通过加强与规费征收人员的沟通交流,深入现场了解情况,定期出具分析报告等行之有效的措施,加强了规费征收管理,规费收入短短四年,翻了一番。
(二)内部审计工作
2003年8月福建海事局成立审计处,通过单位内部竞争上岗,10月到审计处工作,历经了审计处组建至今的全过程。期间为内部审计架构的建立、健全和完善,审计监督服务职