质量周检查记录表.doc
企业质量管理督查检查记录表
企业质量管理督查检查记录表
一、背景和目的
本记录表旨在记录企业质量管理督查检查的过程与结果,以便对企业的质量管理情况进行评估和改进。
二、检查内容
1. 质量管理体系的建立与运行情况
2. 产品质量控制措施的执行情况
3. 质量检测设备和方法的规范使用情况
4. 对不合格产品的处理情况
5. 客户投诉处理的及时性与有效性
6. 质量管理培训的开展情况
三、检查过程
1. 确定督查检查时间和地点
2. 根据检查内容制定检查指南
3. 进行现场检查,包括观察、访谈和文件资料审核
4. 记录检查过程中的关键问题、发现和建议
四、检查结果
1. 对质量管理体系的建设情况进行评估
2. 对存在的问题和不足提出改进建议
3. 给予表扬和肯定已取得的成绩
五、落实与跟踪
1. 将检查结果通知相关部门和人员
2. 跟踪改进措施的落实情况
3. 定期进行追踪检查,以确保问题得到持续改善
六、签名
检查人:_____________ 日期:_____________ 审核人:_____________ 日期:_____________
七、附件
1. 检查指南
2. 相关文件资料。
日检查、周检查、月检查及表格
施工现场实体安全隐患每日检查表
填表说明
一、施工现场实体安全隐患日检记录由项目专职安全管理员填写。
具体填写要求如下:
1、“有无隐患”一项中,如检查中未发现安全隐患,在“无”一栏划√;如发现存在安全隐患,在“有”一栏划√,并在“隐患情况”一栏中写明具体情况;
2、对检查中发现并已消除的安全隐患,在“整改结果”中的“已排除”一栏划√;
3、对检查中发现但未消除的安全隐患,在“整改结果”中的“未排除”一栏划√,并在“备注”栏写明实际处置情况;
4、凡是未能及时整改的安全隐患,应及时上报项目部,按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,督办并确保销号。
二、每次安全检查所填写的记录必须真实准确,签字完善,不得随意涂改。
三、所填写的每日安全隐患检查表格,将作为直接责任人履行安全职责的原始凭据,应保存完整,随时备查。
北京城建亚泰集团有限公司二分公司工程部(试行草案表)
2015年5月18日
施工现场实体安全隐患日检记录
施工现场每周(月)安全检查记录
项目名称:开关厂定向改置房工程
照表格所列内容对施工现场进行逐一检查,并将检查和整改情况如实填写在相应表格处。
凡是未能及时整改的安全隐患,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。
根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其它”项内自行增项填。
施工现场质量管理检查记录表
施工现场质量管理检查记录表1. 项目概述本次文档记录了施工现场质量管理的检查情况。
该记录表旨在对施工现场的质量管理工作进行全面的检查和评估,以确保施工过程中的质量控制和施工质量的持续改进。
2. 检查详情2.1 检查时间检查日期:[日期]2.2 检查人员检查人员:[姓名]2.3 检查对象检查对象:施工现场质量管理工作3. 检查内容3.1 建设单位管理3.1.1 施工管理人员序号施工管理人员是否符合要求备注1233.1.2 现场施工组织管理序号现场施工组织管理是否符合要求备注1233.2 质量管理3.2.1 施工质量控制序号施工质量控制是否符合要求备注1233.2.2 材料使用管理序号材料使用管理是否符合要求备注1233.3 安全管理3.3.1 安全生产措施序号安全生产措施是否符合要求备注1233.3.2 现场人员安全保护序号现场人员安全保护是否符合要求备注1234. 检查结果4.1 总体评价检查项目是否合格备注建设单位管理质量管理安全管理4.2 问题整理在本次检查中,发现以下问题:1.问题一的描述2.问题二的描述3.问题三的描述5. 后续措施根据本次检查结果,制定以下后续措施:1.解决问题一的方案2.解决问题二的方案3.解决问题三的方案6. 结论本次施工现场质量管理检查记录表旨在对施工现场质量管理工作进行全面的检查和评估。
通过本次检查,发现了一些问题,并制定了相应的后续措施。
希望能够持续改进施工质量管理工作,确保施工质量和安全。
品质计量仪器周检表
品质计量仪器周检表1. 引言本文档旨在提供一个品质计量仪器周检表的模板,以确保品质计量仪器的正常运行和准确度。
通过定期检查和维护,可以确保仪器的品质和精确性,从而提高生产效率和产品质量。
2. 检查事项2.1 仪器外观•[ ] 清洁:检查仪器外壳及接口是否清洁无尘。
2.2 电源及电缆•[ ] 供电电源:检查电源及电缆是否正常工作。
2.3 仪表控制面板•[ ] 校准状态:检查仪表是否处于校准状态。
2.4 传感器•[ ] 连接状况:检查传感器的连接状况是否正常。
2.5 校准程序•[ ] 校准精度:执行校准程序,检查仪器的校准精度是否满足要求。
2.6 测试样品•[ ] 样品准备:准备测试样品,并记录相关信息。
•[ ] 测试过程:按照规定的程序进行测试,并记录测试结果。
2.7 数据分析•[ ] 数据统计:对测试结果进行数据分析和统计。
•[ ] 结果解读:根据数据分析和统计结果,判断仪器是否正常工作。
2.8 故障排除•[ ] 故障检查:定期检查仪器是否存在故障,并及时排除故障。
3. 结论通过执行上述检查事项,可以确保品质计量仪器的正常运行和准确度。
定期执行周检工作,可以及时发现和解决仪器的问题,从而提高生产效率和产品质量。
这是一个简化的品质计量仪器周检表模板,具体的检查事项和步骤可以根据实际情况进行调整。
此外,为了保证检查结果的可靠性,建议有专业技术人员进行执行和记录。
每周周检一次,将检查结果记录下来,并根据需要进行纠正和改进,以提高仪器的性能和品质。
质量检查表格模板
质量检查表格模板
1. 表格简介
质量检查表格是一种用于记录和检查产品或服务质量的工具。
通过使用该表格,您可以方便地记录每个项目的质量情况,并发现并解决质量问题。
本文档将提供一个质量检查表格的模板,以供参考和使用。
2. 表格结构
质量检查表格的结构可以根据您的具体需求进行调整。
以下是一个基本的质量检查表格模板的结构示例:
3. 使用说明
3.1 填写项目名称
在表格中的"项目名称"列中填写需要进行质量检查的项目名称。
您可以根据具体情况添加或删除项目。
3.2 设定检查标准
在表格中的"检查标准"列中填写每个项目的质量检查标准。
这
些标准可以是产品或服务的规定要求,也可以是内部设定的质量指标。
3.3 进行质量检查
根据检查标准,在"检查结果"列中标记每个项目的检查结果。
通常使用符号(如√、×)来表示通过或未通过质量检查。
3.4 添加备注
在"备注"列中添加任何额外的说明或评论,以进一步描述每个
项目的质量情况或提供解决质量问题的建议。
4. 总结
质量检查表格是一个有助于记录和检查质量的工具。
本文提供
了一个质量检查表格的模板,您可以根据具体需求进行调整和使用。
通过使用这个模板,您可以更加方便地记录每个项目的质量情况,并发现并解决质量问题。
食品安全日管控、周排查及月调度记录表
每日食品安全检查记录单位名称:检查日期:记录填写说明:1、食品安全员正常工作日每日根据风险管控清单进行检查,形成《每日食品安全检查记录》;2、针对相应的检查项目,在检查结果栏打“√”,如检查发现不符合,需要在“不符合项说明”栏中详细记录不符合具体内容;3、对发现的食品安全风险隐患,应当立即采取防范措施,按照程序及时上报食品安全总监(食品安全负责人)或者企业主要负责人。
每周食品安全排查治理报告报告编号:20221014采取的措施及整改情况:4)生产过程控制的食品安全风险评估风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:5)委托生产的食品安全风险评估风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:6)产品检验控制的食品安全风险评估风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:7)贮存及交付控制的食品安全风险评估风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:8)不合格品、回收食品、废弃油脂管理和食品召回的的食品安全风险评估风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:9)食品标签标识的食品安全风险评估风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:10)从业人员管理情况的食品安全风险评估风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:11)信息记录和追溯每月食品安全调度会议纪要记录编号:2022XXXX7.产品第三方检测(委托+监督抽查)(1)本月委托送检情况:XXXX(2)本月监督抽检情况:XXXX8.体系标准化工作情况(主要针对体系认证、SC审查、企标维护等)(1)体系运行情况:XXXX(2)企标维护情况:XXXX9.员工食品安全相关培训情况本月开展员工食品安全相关培训情况:本月开展食品安全培训XX次,合计XX学时,参加培训人员合计XX人。
10.食品安全日管控检查问题落实情况(1)本月日常检查问题数为XX项,已落实整改XX项,待整改XX项,计划完成整改时间为X XXXXXX;(2)相关责任部门整改配合情况:XXXXXXXX。
11. 较大风险隐患排查情况,包括但不限于以下部分:Ø生产的产品不合格导致产品被召回或者发生食品安全事故;Ø产品被确认因质量问题导致的重大投诉(造成负面舆论发酵或单次损失达到500元以上的);Ø生产的产品投放到市场出现批次性质量问题(自行发现或被其他方发现的);Ø生产的产品被政府监督抽查或客户抽检不合格;Ø被市场监管部门或客户责令整改或处罚的;Ø质量管理体系或食品安全管理体系运行出现重大不符合或局部/整体失效;Ø其他因管理问题导致对公司或产品质量造成重大影响/损失的(如:导致批次报废、返工或储存/操作不当导致物料损耗等)。
质量检查记录(周检)
质量检查记录(周检)工程质量检查记录表编号:受检单位检查时间年月曰工程名称工程部位检查内容:检查问题:受检人检查人受检人工程质量检查记录表(周检)编号:工程质量检查记录表(周检)编号:20- #受检单位福建省通润建设工程有限公司检查时间20年1月11日工程名称外环路(淸昌大道-融宽环路至中央大道段)道路工程工程部位预应力管桩检查内容:原材的现场保护。
预应力管桩质量情况。
检查问题:桩帽施工钢筋现场堆放随意,未采取方木垫高及覆盖措施。
桩帽高低不平未进行处理。
限期2天内整改完毕。
检查人受检人受检单位福建省通润建设工程有限公司检查时间20年1月18日工程名称外环路(淸昌大道-融宽环路至中央大道段)道路工程工程部位K1+20-K1+380 路基土方检查内容:现场原材进场情况。
现场回填土质量情况。
检查问题:现场土存在树根,垃圾现象。
现场回填土含水量偏高。
限期2天内整改完毕。
检查人受检人受检单位福建省通润建设工程有限公司检查时间20年1月25日工程名称外环路(淸昌大道-融宽环路至中央大道段)道路工程工程部位K1+380-K1+500 土方路基检查内容:1.土路基施工情况。
检查问题:现场回填土含水量偏高。
局部路基出现弹簧现象。
限期两天内整改完毕。
检查人受检人受检单位福建省通润建设工程有限公司检查时间20年2月29日工程名称外环路(淸昌大道-融宽环路至中央大道段)道路工程工程部位K1 + 150-K1+380 级配碎石检查内容:1.级配碎石施工情况。
检查问题:级配碎石局部材料离析。
级配碎石局部平整度较差。
限期2天内整改完毕。
检查人受检人受检单位福建省通润建设工程有限公司检查时间20年3月7日工程名称外环路(淸昌大道-融宽环路至中央大道段)道路工程工程部位K1+550-K1+600 土路基K1 + 150-K1+380 级配碎石检查内容:土质量情况。
级配碎石施工情况。
检查问题:土方中有树根,塑料袋等垃圾。
级配碎石局部平整度较差。
(完整版)质量监督记录表.docx
质量监督记录表阿克陶县万顺机动车检测服务有限责任公司质量监督记录表GY-JL-JD-01被监督人要素人员样品采集仪器设备标准物质监督项目样品编号监督日期监督员检查内容检查结果纠正措施人员是否持证上岗,工作服是否穿戴齐整采样点位的布设是否合理现场水样采集及采样记录的填写是否符合技术规范要求水样的保存方法和条件是否正确,运输是否符合要求,样品的交接是否符合规范,是否填写分析样品流转登记单使用的仪器设备检定是否在有效期内、仪器设备是否校准或按计划进行期间核查仪器的精度、量程是否符合方法的要求,仪器设备操作是否符合规范仪器设备是否贴有设备状态的标识仪器的存放和使用环境是否符合要求在使用前后是否对仪器进行了检查,并按规定要求填写了仪器设备使用记录,维修保养是否有记录是否执行标准物质发放、领用登记制度续表方法工作环境分析操作记录质控措施确认意见依据、方法是否适用、是否受控和现行有效实验室是否干净、整洁,室内是否有与实验无关的物品实验室环境是否满足方法、仪器和人员安全健康的要求查配制的试剂是否在有效期内,标签是否符合要求是否按规定及时对环境条件进行了监控记录所有玻璃器皿是否干净,精度是否符合方法要求样品是否在有效期内,样品取样是否规范,样品在分析过程标识是否清楚试剂配置是否符合要求,对检测结果有影响的试剂和辅助物资是否符合相应要求(如实验室用水、化学试剂等)分析操作是否熟练,样品的分析操作过程是否符合标准要求,工作曲线是否在有效期内废液处理是否规范环境记录、采样记录、仪器使用记录等是否填写正确,分析记录和数据处理是否正确,审核是否符合要求每批样是否有空白样品和平行样,平行样合格率是否符合要求,样品的质控措施是否达到要求被监督人:监督人 :质量负责人:日期:日期:日期:。
工业产品质量安全风险管控清单及日管控、周排查、月调度记录表
控制限:100%。
控制频次:3次/月。
检查培训计划与考核结果
3
设备设施和环境条件
(6)生产设备设施和环境条件是否符合工艺技术文
件要求;
(7)检验仪器设备是否符合工艺技术文件要求。
中
措施:1、加强设备和环境管理,对照工艺文件核查;2.加强仪器设备的管理。
控制限:95%;
控制频次:1次/月。
控制限:100%o
序号
风险类型
风险等级
控制措施
检查方法
控制频次:1次/天。
8
产品储存和
防护
(15)经过检验合格待出厂销售的产品是否已按要求
加贴标识标签和合格证;
(16)产品的贮存条件是否符合保障质量安全的要
求;
(17)是否根据产品实际采取必要的防护措施。
低
措施:1乙块瓶出厂前确认合格证和充装标签标识;2.瓶库通风并设置有效的泄漏报警仪;
检查质量安全隐患处置预案及实施记录。
每日工业产品质量安全检查记录
检查日期
2023/9/9
记录编号
***
本人承诺已根据工业产品质量安全风险管控清单全部条款内容进行检查,检查原始记录附后,检查结果如下:国无风险,零报告;口风险隐患,问题如下:
序号
风险隐患描述
风险等
级
是否解决
解决方法
未解决原因
是否上报质量安全总监(或主要负责人)
3.实瓶周围不得有火种。控制限:100%。
控制频次:1次/班。
质量安全员跟班检查乙快瓶充装后标识标签和合格证张贴情况;对于瓶库的泄漏报警仪经常性检查,确保有效,查看巡查记录。
9
不合格品控
制
工业产品质量安全“日管控、周排查、月调度”管理制度含对应记录表
工业产品质量安全“日管控、周排查、月调度”管理制度及其对应记录表目录工业产品生产质量安全日管控制度 (3)质量安全周排查制度 (5)质量安全月调度制度 (7)附件1.每日工业产品质量安全检查记录 (9)附件2.每周产品质量安全排查治理报告 (11)附件3.每月产品质量安全调度会议纪要 (12)附件4.培训签到表 (13)工业产品生产质量安全日管控制度1.目的为了落实本企业工业产品生产质量安全主体责任,强化本企业主要负责人产品质量安全责任,规范产品质量安全管理人员行为,现根据《产品质量法》、《标准化法》、《认证认可条例》、《工业产品生产许可证管理条例》及《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》(市场总局75号令)等法律法规的规定,结合本单位实际情况,每日对单位的产品质量安全状况进行自我检查评价,及时发现产品质量安全隐患并立即采取整改措施,切实履行质量安全员职责,保障产品质量安全,特制定本制度。
2.适应范围适用于本企业对工业产品质量安全风险隐患管控有关的质量安全员。
3.管控人员产品质量安全员。
4.管控内容产品质量安全员按照职责分工,每日对照《工业产品质量安全风险管控清单》进行管控检查。
5.管控方式现场检查、查阅留档资料记录或者两者相结合方式进行管控,必要时,对原材料、零部件、半成品、成品等进行实物检查检测,并认真填写《每日工业产品质量安全检查记录》。
6.结果处置对发现的质量安全风险隐患,质量安全员应当立即采取措施进行处置。
对于不能当场处置的风险隐患,如原材料和零部件不符合工艺技术要求、检测设备不能满足精度要求等情况,质量安全员应当立即采取质量安全防范措施,及时上报质量安全总监或者主要负责人,直至提出立即停止相关产品生产的建议。
未发现问题的,也应当予以记录,实行零风险报告。
6.附件《每日工业产品质量安全检查记录》质量安全周排查制度1.目的为了落实本企业工业产品生产质量安全主体责任,强化本企业主要负责人产品质量安全责任,规范产品质量安全管理人员行为,现根据《产品质量法》、《标准化法》、《认证认可条例》、《工业产品生产许可证管理条例》及《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》(市场总局75号令)等法律法规的规定,结合本单位实际情况,每周对本单位的产品质量安全风险隐患进行排查,根据本周日管控中发现的问题和接收的外部反馈质量安全风险信息,分析研判产品质量安全状况,研究拟定质量安全风险问题治理措施和整改时限,切实履行质量安全总监(单位主要负责人)工作职责,保障本单位产品质量安全,特制定本制度。
质量月、周、日检记录表
质量月检查记录表
检查项目
检查时间
检查部位
检查桩号
检查人
检查记录:
存在的问题和整改要求:
此项目负区主干道基建工程质检巡查日志
检查人: 日期:
存在问题及整改要求:
签发人:日期:现场负责人: 日期:
整改结果:
复查人: 日期: 整改人: 日期:
巴中市新区主干道基建工程质量周检记录
工程部位:
检查人: 日期:
存在问题及整改要求:
签发人:日期:现场负责人: 日期:
整改结果:
复查人: 日期: 整改人: 日期:
食品安全周排查记录表模板
食品安全周排查记录表模板日期:_______单位名称:_______地点:_______一、食品加工区排查记录:1. 环境卫生状况排查:- 检查食品加工区的地面、墙壁、天花板、门窗等环境卫生状况。
- 确保加工区的环境无污染、无垃圾和异味。
- 检查是否有杂草生长或害虫存在。
2. 设备设施排查:- 检查食品加工设备和器具的卫生状况。
- 确保设备是否正常运作、无生锈、无损坏等问题。
- 检查设备和器具的清洁状况,包括清洗和消毒频率。
3. 原料存储排查:- 检查食品原料的存储情况,包括温度、湿度等控制。
- 确保原料无过期、变质和污染问题。
- 检查原料包装是否完好,防潮、防尘等措施是否到位。
4. 检测记录:- 记录对食品加工区进行的任何检测和采样情况。
- 包括对空气、水源和表面的微生物检测等。
二、食品储存区排查记录:1. 环境卫生状况排查:- 检查食品储存区的地面、墙壁、天花板、门窗等环境卫生状况。
- 确保储存区的环境干燥、通风,并无垃圾和异味。
- 检查是否有杂草生长或害虫存在。
2. 储存设施排查:- 检查食品储存架、货架等设施的卫生状况。
- 确保设施无生锈、无损坏,并保持清洁。
- 检查储存设施的摆放是否合理,是否满足食品安全要求。
3. 温度记录:- 记录食品储存区内的温度情况,包括每日检测结果和记录。
- 检查温度是否在安全范围内,确保食品质量不受影响。
4. 检测记录:- 记录对食品储存区进行的任何检测和采样情况。
- 包括对储存食品的微生物、化学成分等的检测。
三、食品销售区排查记录:1. 卫生状况排查:- 检查食品销售区的地面、墙壁、货架等卫生状况。
- 确保销售区干净整洁,无垃圾和异味。
- 检查是否有杂草生长或害虫存在。
2. 陈列品排查:- 检查陈列的食品是否符合食品安全要求。
- 确保食品包装完好无损,无过期、变质等情况。
- 检查陈列顺序是否合理,防止交叉污染。
3. 温度记录:- 记录销售区内的温度情况,包括每日检测结果和记录。
检验科质量检查记录表
3.对被检人员的询问是否给予满足;
4.对投诉人员是否按《投诉管理程序》执行并记录。
与临床或协作单位的沟通
1.是否及时、准确的告知检验结果;
2.对检验结果的临床应用有无定期座谈的制度;
3.与协作单位有无规范的合同书。
采样容器
1. 采样容器是否带盖;
2。 采样容器是否有破损。
唯一标识
1.条形码在检验申请单、标本容器是否一致;
2。其他唯一标识在检验申请单、标本容器是否一致;
采样过程
1.是否符合操作规程的要求;
2.所获得的标本是否满足检测项目的要求;
3.是否符合一人一针的要求;
4.条形码或其他唯一标识在检验申请
单与标本是否一致。
室间质评
1.规定的项目是否进行能力比对实验并获得合格证书;
2.室间质评成绩反馈后是否进行认真分析及处理,以获得持续性改进。
标本的处置
1.标本的保存是否符合要求;
2.标本的处置是否安全,是否符合相关法规的要求。
检验科医疗质量检查登记表
检查人员:
项目
时间
病人
姓名
检验项目
操作
人员
质量检查内容
处理结果
参加人员
5.是否有领用及报废记录.
操作规程
1.是否按照法律、法规、行业标准及作业指导书进行操作;
2.在特殊情况下有无备用方案。
原始记录
1.记录要用词准确、字迹清晰、及时;
2.项目完整、签字齐全、内容真实;
3.修改规范,无涂改。
检验科质量检查记录表
适应范围
关键控制点
检查内容
检查记录
分析后质量监督