电商部财务管理办法新
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目录
一、总则 (1)
二、适用范围 (1)
三、电商部财务职责 (1)
四、电商部财务人员组织架构 (1)
五、淘宝店铺和支付宝账户管理 (1)
六、电商部资金管理 (2)
七、电商部费用报销管理 (2)
1.费用报销规定 (2)
2.费用报销流程 (3)
八、电商部借款管理 (3)
九、电商部账务处理方法 (4)
1.价值量考核指标模式(或利润考核指标模式) (4)
2.从量模式和客服模式 (4)
十、电商部财务对账与结算 (5)
十一、其他说明事项 (5)
十二、附件 (5)
一、总则
为促进企业规模化大发展,发挥财务在电商部经营管理和提高经济效益中的作用,使本部门的财务活动做到有章可循,参照有关规定,制定本办法。电商部相关工作人员须依照本办法开展工作。
二、适用范围
本办法适用于电商部所有工作人员,以及与电商业务相关的所有其他部门人员。
三、电商部财务职责
负责建立、健全公司相关财务制度,监督各项制度的实施与执行。负责本部门的财务预算、公司支付宝账户收支及银行结算业务。负责本部门记账、对账、财务报表、财务分析及财务档案管理工作。
四、电商部财务人员组织架构
财务负责人
会计出纳
五、淘宝店铺和支付宝账户管理
1.公司网上销售产品必须启用企业店铺,原已存在的个人店铺需及时清理,未经法人授
权的个人店铺,不允许使用。
2.企业店铺相关信息包括店铺账户名称、登录密码、绑定手机号、绑定邮箱及邮箱登陆
密码须到财务做纸质资料备案,并有电商部门负责人的签字。
3.企业店铺支付宝分为店铺直属支付宝和企业支付宝两种。店铺直属支付宝与淘宝店铺
紧密相连,承载店铺所有的收支业务;企业支付宝账户在申请企业店铺的时候,仅用于验证企业身份,在店铺经营过程中产生的收支业务,不经由企业支付宝账户办理。
4.公司所有淘宝账号和支付宝账号所绑定手机号,一律使用同一专用手机号,公司所有
淘宝账号和支付宝账号所绑定邮箱,一律使用同一专用企业邮箱。专用手机号码和邮箱需报集团监察部门做备案登记,员工离职和办理工作交接需将手机卡和企业邮箱账号密码交回公司,由新的接任人接收管理。
5.公司支付宝账户由财务指定专人进行管理,并在接收账号后重置登陆密码和支付密码,
严禁向他人泄露支付宝账户信息。
6.公司支付宝所绑定的银行账户均为同一名称下的企业银行账户,严禁使用任何个人或
其他公司银行账户。
7.需由支付宝付款的一切支出,包括但不限于店铺装修、维护以及缴纳各种业务保证金,
均需由电商业务人员书面申请,并报相关领导签字后方可付款。
8.公司对公账户与支付宝之间的转账业务,涉及到缴纳业务保证金的款项,需由电商业
务人员书面申请,并报相关领导签字后方可转账。
六、电商部资金管理
1.电商部以向集团借支业务备用金的方式取得流动资金,用于电商部门日常经营活动,
并按集团规定的利率结算利息,有偿使用。借支备用金需按照集团财务相关流程进行
审批,且所借备用金不归还亦不核销,申请新的备用金时,电商部需将上笔备用金的
用途做详细说明并上报集团财务备案。
2.淘宝店铺所有货物销售必须走公司流程,所有销售收入必须进入公司指定账户,严禁
其他途径销售产品或将货款打入其他账户。
3.财务人员应于每月1-3日核查支付宝余额,按业务类型分别提现到所绑定的银行账户。
由于退货和退款的业务时有发生,支付宝提现业务需在每笔订单销售收入到达支付宝
账户15天之后方可办理,当月不能办理提现的销售收入,延期至下月提现。
七、电商部费用报销管理
1.费用报销规定
1.1每周1、3、5下午为财务审核和报销时间,其他时间不予办理费用报销业务。
1.2本部门所发生的日常费用(办公费、招待费、差旅费、培训费、交通费等)以及
货物运输产生的运输费用,均需取得正规合法的票据方可报销,费用发票由于个
人原因未及时索取或丢失,财务不予报销。
1.3员工报销招待费时,除正规合法发票外,还需将消费详单和刷卡联(如用银行卡
支付)同时交财务备案,单据不齐全的,财务不予报销。
1.4财务人员需对每张发票金额及内容的真实性、合法性、有效性进行审核,并对有
关财务制度及财经纪律规范性进行审查。
1.5出纳人员付款时需检查各项单据是否完成所有审批手续,审批手续齐全后两个工
作日之内支付报销款,并在原始单据上加盖“现金付讫章”。
1.6经办人需在费用发生后30天内办理报销手续,超过时间财务不予报销。如取得
发票与公司规定不符且需重新取得发票,必须在7日内到财务部备案,取得发票
时间最长不得超过30天,否则财务不予报销。
1.7关于招待费和差旅费的标准需严格按照集团财务相关制度执行。
2.费用报销流程
经办人取得正规合法票据→财务人员审核签章→部门负责人审批→主管副总(总监)审批→财务负责人审批→总经理审批→董事长审批→到出纳处办理领款/核销欠款
八、电商部借款管理
1.淘宝店铺活动返现款和刷单款以及电商部日常业务支出,由经办人员先向本部门财务
借款,活动完成后到财务履行报销手续并归还剩余款项。
2.借款人因公需要借支的临时性款项及备用金、押金,借款时需填写借款单,并在借款
单中注明归还日期。
3.对于单笔借款金额超过5000元的款项,需提前一天通知财务进行备款。
4.借款人应自办理事项结束后,按照相关规定,凭相关手续、发票、报销单等有效单证
尽快到财务部门办理报销手续并冲销或归还借款。报销所提供发票内容必须与原借
款用途一致,不一致时需在报销时书面说明原因,否则财务不予报销。
5.借款人的借款时间最长不超过30天(从借款之日开始),特殊事项不能在30天内办
理完毕的,经财务负责人批准同意后办理未清借款延期说明,方可延长借款期,但最
长不超过三个月,每年底会计结帐前对个人借款进行清理。
6.本部门所有员工调岗、离职时,必须由公司人力资源部书面通知财务清查个人借款。
如有借款未清偿的,公司人力资源部停止办理相关手续,并停发其在岗时未发放的
所有工资,通知本人限期清理借款,借款清理完毕后方可发放剩余工资。
7.借款流程
借款人填写借支单→部门负责人审批→主管副总(总监)审批→财务负责人审批→
总经理审批→董事长审批→到出纳处办理领款
8.借款审批权限
单位:元