财政拨款收入支出表
部门财政拨款收支总体情况表
财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门:澄江市市场监督管理局单位:万元
注: 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)
因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位
公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、“三公”经费增减变化原因说明:与上年度相比无增减变化。
2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
注:无
政府采购情况表。
财政拨款收支总表
财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入1,769.89一、本年支出22,598.3322,598.33(一)一般公共预算拨款1,769.89(一)一般公共服务支出(二)政府性基金预算拨款(二)外交支出(三)……二、上年结转20,828.44(四)……(一)一般公共预算拨款20,828.44(七)文化体育与传媒支出11,390.7011,390.70(二)政府性基金预算拨款(八)社会保障和就业支出99.6299.62(九)医疗卫生与计划生育支出51.6751.67(十)….(十一)城乡社区支出11,000.0011,000.00(十二)…(十九)住房保障支出56.3456.34二、结转下年收 入 总 计22,598.33支 出 总 计22,598.3322,598.33一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目2018年预算数备注科目编码科目名称小计基本支出项目支出207文化体育与传媒1,562.65745.61817.0420701文化980.61745.61235.002070101 行政运行747.61745.61 2.002070108群众文化40.0040.002070111文化创作与保护168.00168.002070110文化交流与合作20.0020.002070112文化市场管理 5.00 5.002070204文物保护582.04582.04208社会保障和就业99.6299.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.3095.302080527其他财政对社会保险基金的补助4.32 4.32210医疗卫生与与计划生育支出51.2851.282101201财政对职工基本医疗保险基金的补助51.2851.28221住房保障支出56.3456.342210201住房公积金56.3456.34合计……1,769.89952.85817.04备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目2018年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出855.74855.7430101基本工资133.36133.3630102 津贴补贴347.47347.4730103奖金39.4839.4830104社会保障缴费99.6299.6230106伙食补助 5.58 5.5830199其他工资福利支出122.61122.6130307医疗费51.2851.2830311住房公积金56.3456.34302 商品和服务支出53.480.0053.4830201办公费 2.32 2.3230202印刷费0.810.8130205水费0.620.6230206电费 3.10 3.1030207邮电费 3.17 3.1730208取暖费 1.86 1.8630211差旅13.9513.9530213维修费 1.86 1.8630216培训费 3.10 3.1030217公务接待费 1.00 1.0030228工会经费 4.16 4.1630299福利费0.310.3130231公务用车运行维护费13.5013.5030299其他商品和服务支出 3.72 3.72303对个人和家庭的补助43.6356.3430305生活补助0.480.483039901休假探亲费27.2227.893039902未休假人员补助 6.76 6.983039999其他对个人和家庭的补助支出9.1720.99合计952.85912.0853.48附件5:一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元2017年预算数2018年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费13.5013.5013.5014.5013.5013.50 1.00附件5:政府性基金预算支出表单位:万元本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称 单位代码 合计基本支出项目支出合计附件5:部门收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入1,769.89一、一般公共服务二、政府性基金预算拨款收二、外交入三、事业收入三、国防四、事业单位经营收入四、公共安全五、其他收入五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒支出11,390.70八、社会保障和就业支出99.62九、医疗卫生与计划生育51.67支出(十)….(十一)城乡社区支出11,000.00十九、住房保障支出56.34本年收入合计1,769.89本年支出合计22598.33用事业基金弥补收支差额上年结转20,828.44结转下年收 入 总 计22,598.33支 出 总 计22,598.33附件5:部门收入总表单位:万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称207文化体育与传媒11,390.709,828.051,562.65 20701文化2,171.981,191.37980.61 2070101行政运行751.17 3.56747.61 2070108群众文化497.12457.1240.00 2070111文化创作与保护392.33224.33168.00 2070110文化交流与合作20.0020.00 2070112文化市场管理 5.00 5.00 2070199其他文化支出506.36506.362070204文物保护9,218.728,636.68582.04 208社会保障和就业99.620.0099.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.3095.302080527其他财政对社会保险基金的补助4.32 4.32210医疗卫生与与计划生育支出51.670.3951.282101201财政对职工基本医疗保险基金的补助51.2851.282101199其他行政事业单位医疗支出0.390.392120399其他城乡社区公共设施支出11,000.0011,000.00221住房保障支出56.3456.34 2210201住房公积金56.3456.34合计……22,598.3320,828.441,769.89附件5:部门支出总表单位:万元科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出科目编码科目名称207文化体育与传媒11,390.70745.6110,645.09 20701文化2,171.98745.611,426.37 2070101 行政运行751.17745.61 5.56 2070108群众文化497.12497.12 2070111文化创作与保护392.33392.33 2070110文化交流与合作20.0020.00 2070112文化市场管理 5.00 5.00 2070199其他文化支出506.36506.36 2070204文物保护9,218.720.009,218.72 208社会保障和就业99.6299.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.3095.302080527其他财政对社会保险基金的补助4.32 4.32210医疗卫生与与计划生育支出51.6751.280.392101201财政对职工基本医疗保险基金的补助51.2851.282101199其他行政事业单位医疗支出0.390.392120399其他城乡社区公共设施支出11,000.0011,000.00221住房保障支出56.3456.342210201住房公积金56.3456.34合 计22,598.33952.8521,645.48。
简约预算单位财政拨款收支情况表excel模板
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结余
小
分配
人员 公用 和家庭
计
支出
支出
的补助 支出
计
人员 支出
公用 支出
对个人 和家庭 的补助
人员 支出
公用 支出
对个人 和家庭 的补助
计
专项 基本支
结余 出结余
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6
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19
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备注 21
小计
2 0 0 3 年 度
小计
2 0 0 4 年 度
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计
行政事业性项目支出
人员 支出
公用 支出
对个人 和家庭 的补助
其他项目支出
人员 支出
公ห้องสมุดไป่ตู้ 支出
对个人 和家庭 的补助
结余 分配
小 计
专项 结余
基本支 出结余
支出
支出
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备注 21
填表说明:1.本表所填列的数据不含横向财政拨款。2.2002年度中的“固定资产购建和大修理“并入”公用支出“。
编制单位: 项目
年 科目
份 编码
科目 名称
2
0
0
4 年
类款项
度
栏次 合计
上年结余 其 中:
小
本年财 政拨款
合
计
专项 基本支 收入
计
结余 出结余
收入支出决算总表
收入支出决算总表公开01表注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表公开02表部门(单位):三都水族自治县退役军人事务局金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目代码科目名称栏次1234567合计2,293.022,293.020.000.000.000.000.00 208社会保障和就业支出2,185.972,185.970.000.000.000.000.00 20805行政事业单位养老支出24.2824.280.000.000.000.000.00 2080501行政单位离退休 2.83 2.830.000.000.000.000.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.4316.430.000.000.000.000.00 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 5.02 5.020.000.000.000.000.00 20808抚恤1,746.091,746.090.000.000.000.000.00 2080803在乡复员、退伍军人生活补助35.8735.870.000.000.000.000.00 2080805义务兵优待324.33324.330.000.000.000.000.00 2080808烈士纪念设施管理维护16.8616.860.000.000.000.000.00 2080899其他优抚支出1,369.031,369.030.000.000.000.000.00 20809退役安置142.55142.550.000.000.000.000.00 2080901退役士兵安置39.9439.940.000.000.000.000.00 2080905军队转业干部安置47.6247.620.000.000.000.000.00 2080999其他退役安置支出54.9954.990.000.000.000.000.00 20827财政对其他社会保险基金的补助0.750.750.000.000.000.000.00 2082701财政对失业保险基金的补助0.340.340.000.000.000.000.00 2082702财政对工伤保险基金的补助0.410.410.000.000.000.000.00 20828退役军人管理事务255.45255.450.000.000.000.000.00 2082801行政运行185.09185.090.000.000.000.000.00 2082899其他退役军人事务管理支出70.3670.360.000.000.000.000.00 20899其他社会保障和就业支出16.8516.850.000.000.000.000.002089999其他社会保障和就业支出16.8516.850.000.000.000.000.00 210卫生健康支出89.2589.250.000.000.000.000.00 21011行政事业单位医疗 6.95 6.950.000.000.000.000.00 2101101行政单位医疗 4.05 4.050.000.000.000.000.00 2101102事业单位医疗 2.90 2.900.000.000.000.000.00 21014优抚对象医疗82.3082.300.000.000.000.000.00 2101401优抚对象医疗补助82.3082.300.000.000.000.000.00 221住房保障支出17.8017.800.000.000.000.000.00 22102住房改革支出17.8017.800.000.000.000.000.00 2210201住房公积金17.8017.800.000.000.000.000.00注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
财政拨款收支总表
7,Байду номын сангаас00.60 3,812.20
7,900.60 3,812.20
13,713.10
13,713.10
收 入 总 计
507,547.20
支 出 总 计
507,547.20
507,547.20
金额单位: 千元
507,547.20 一、本年支出 507,547.20 (一)一般公共服务支出 (二)外交支出 (三)国防支出 (四)公共安全支出 (五)教育支出 (六)科学技术支出 (七)文化体育与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 (九)社会保险基金支出 (十)医疗卫生与计划生育支出 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)国土海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)预备费 (二十三)其它支出 (二十四)转移性支出 (二十五)债务还本支出 (二十六)债务付息支出 (二十七)债务发行费用支出 二、结转下年
附件1-1
财政拨款收支总表
部门:省公安厅 收 项 一、本年收入 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 二、上年结转 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 目 入 预算数 项 目 支 合计 507,547.20 8,364.00 468,572.30 5,185.00 出 一般公共预算 政府性基金预算 507,547.20 8,364.00 468,572.30 5,185.00
财政拨款收支预算总表
352.67
部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
项目支出 202.36 202.36 19.35 183.01 202.36
275.45 60.18 135.98 10.55 28.89 38.17 1.68 31.56 4.39 1.18 0.23 0.82
单位自筹安排 小计 事业收入 事业单位 安排 经营收入 安排
3.00
2.24 0.06 2.00 17.64
45.66 22.56 6.06 16.82 0.22 352.67
单位:万元
一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 455.33 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 收入总计 555.03 支出总计 555.03
部门公开表3
基本支出预算表
单位:万元
单位自筹安排 其他收入 安排
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门: 2016年预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 公务 接待 费 因公出国 (境)费 2017年预算数 公务用车购置及运行费 公务 接待 车购置 费
(十五) 商业服务业等支出 (十六) 金融支出 (十七) 援助其他地区支出 (十八) 国土海洋气象等支出 (十九) 住房保障支出 (二十) 粮油物资储备支出 (二十一) 预备费 (二十二) 其他支出 二、结转下年 收入总计 455.33 支出总计 455.33
财政拨款收支总表
预算公开01表财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入8,095.88一、本年支出8,095.888,095.881.一般公共预算拨款8,095.88 一、一般公共服务支出2.政府性基金预算拨款 二、外交支出三、国防支出二、上年结转 四、公共安全支出1.一般公共预算拨款结转 五、教育支出2.政府性基金预算拨款结转 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出82.6082.60九、医疗卫生与计划生育支出126.30126.30十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出7,837.427,837.42十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出49.5649.56二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入合计8,095.88支出合计8,095.888,095.88预算公开02表单位:万元类款项********1234合计8,095.88941.617,154.27208社会保障和就业支出82.6082.6005 行政事业单位离退休82.6082.60 05 机关事业单位基本养老保82.6082.60210医疗卫生与计划生育支出126.3031.9194.3911 行政事业单位医疗126.3031.9194.39 02事业单位医疗126.3031.9194.39214交通运输支出7,837.42777.547,059.8801 公路水路运输2,357.42777.541,579.88 12 公路运输管理2,357.42777.541,579.8806 车辆购置税支出5,480.005,480.00 01 车辆购置税用于公路等基4,200.004,200.00 99车辆购置税其他支出1,280.001,280.00221住房保障支出49.5649.5602 住房改革支出49.5649.5601住房公积金49.5649.56一般公共预算支出表科目编码科目名称合计基本支出项目支出结转下年预算公开03表一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计941.61715.93225.68 301工资福利支出536.16536.1630101 基本工资402.13402.1330102 津贴补贴10.8910.8930104 其他社会保障缴费40.5440.5430108 机关事业单位基本养老保险缴费82.6082.60302商品和服务支出225.68225.68 30201 办公费18.9118.91 30202 印刷费 4.80 4.80 30205 水费 2.88 2.88 30206 电费10.4210.42 30207 邮电费10.2810.28 30209 物业管理费 5.62 5.62 30211 差旅费46.4446.44 30213 维修(护)费 4.52 4.52 30215 会议费11.5011.50 30216 培训费 3.28 3.28 30217 公务接待费 1.51 1.51 30226 劳务费 3.15 3.15 30228 工会经费8.268.26 30229 福利费10.1310.13 30231 公务用车运行维护费38.6638.66 30299 其他商品和服务支出45.3245.32 303对个人和家庭的补助179.77179.7730301 离休费102.00102.0030302 退休费7.567.5630311 住房公积金49.5649.5630399 其他对个人和家庭的补助支出20.6520.65预算公开04表部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表单位:万元项目2017年预算数(全口径)其中:一般公共预算安排预算数合计158.44115.731.因公出国(境)费用56.0042.002.公务接待费27.0727.073.公务用车购置及运行费75.3746.66其中:(1)公务用车运行维护费75.3746.66 (2)公务用车购置费预算公开05表单位:万元类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转**********12345678910111213141516171819项目支出结转下年支出政府性基金预算拨款支出预算表科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出单位:万元项 目预算数项 目(按支出功能科目分类)预算数一、一般公共预算拨款8,095.88 一、一般公共服务支出 1.经费拨款8,070.42 二、外交支出 (1)自治区本级2,316.32 三、国防支出 (2)中央补助5,754.10四、公共安全支出2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金25.46 五、教育支出(1)专项收入安排的资金六、科学技术支出(2)行政事业性收费收入安排的资金25.46 七、文化体育与传媒支出(3)罚没收入安排的资金 八、社会保障和就业支出82.60 (4)国有资本经营收入安排的资金 九、医疗卫生与计划生育支出126.30(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金十、节能环保支出(6)捐赠收入安排的资金十一、城乡社区支出 (7)政府住房基金收入安排的资金 十二、农林水支出 (8)其他收入安排的资金 十三、交通运输支出10,422.66二、政府性基金预算拨款 十四、资源勘探信息等支出 1.自治区本级 十五、商业服务业等支出 2.中央补助十六、金融支出三、国有资本经营预算拨款十七、援助其他地区支出四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十八、国土海洋气象等支出 1.教育收费收入安排的资金 十九、住房保障支出49.562.其他收入安排的资金二十、粮油物资储备支出五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金305.50 二十一、国有资本经营预算支出 1.事业收入安排的资金 二十二、预备费 2.经营收入安排的资金 二十三、其他支出 3.其他收入安排的资金305.50二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计8,401.38本 年 支 出 合 计10,681.12六、上年结余收入2,279.74二十七、结转下年支出 1.一般公共预算拨款结转 1.一般公共服务支出 (1)自治区本级 2.外交支出 (2)中央补助3.国防支出2.政府性基金预算拨款结转 4.公共安全支出 (1)自治区本级 5.教育支出(2)中央补助6.科学技术支出3.国有资本经营预算拨款结转 7.文化体育与传媒支出4.其他结转2,279.748.社会保障和就业支出 5.历年净结余可安排的资金9.医疗卫生与计划生育支出 其中:政府性基金预算拨款净结余 10.节能环保支出 (1)自治区本级 11.城乡社区支出 (2)中央补助12.农林水支出 国有资本经营预算拨款净结余13.交通运输支出 其他净结余14.资源勘探信息等支出收 入支 出部门收支总表部门收支总表单位:万元收 入支 出项 目预算数项 目(按支出功能科目分类)预算数15.商业服务业等支出16.金融支出17.援助其他地区支出18.国土海洋气象等支出19.住房保障支出20.粮油物资储备支出21.国有资本经营预算支出22.预备费23.其他支出24.债务还本支出25.债务付息支出26.债务发行费用支出收 入 总 计10,681.12支 出 总 计10,681.12预算公开07表单位:万元小计自治区本级中央补助小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排其他收入安排的资金小计自治区本级中央补助小计自治区本级中央补助小计自治区本级中央补助************12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940合计10,681.128,095.888,070.422,316.325,754.1025.4625.46305.50305.502,279.742,279.74103非税收入330.9625.4625.4625.46305.50305.5004行政事业性收费收入25.4625.4625.4625.4642 考试考务费25.4625.4625.4625.4607国有资源(资产)有偿使用收入5.50 5.50 5.5006 事业单位国有资产出租、出借收入 5.50 5.50 5.5099其他收入300.00300.00300.0099其他收入300.00300.00300.00106经费拨款8,070.428,070.428,070.422,316.325,754.1001经费拨款8,070.428,070.428,070.422,316.325,754.10 经费拨款8,070.428,070.428,070.422,316.325,754.10110转移性收入2,279.742,279.742,279.7408上年结余收入2,279.742,279.742,279.7499其他上年结余收入2,279.742,279.742,279.74305广西壮族自治区交通运输厅10,681.128,095.888,070.422,316.325,754.1025.4625.46305.50305.502,279.742,279.74305007001广西壮族自治区道路运输管理局本级10,059.607,516.517,491.051,810.145,680.9125.4625.46305.50305.502,237.592,237.59103044203 考试考务费25.4625.4625.4625.46103070604事业单位国有资产出租、出借收入 5.50 5.50 5.501039999其他收入300.00300.00300.0010601 经费拨款7,491.057,491.057,491.051,810.145,680.911100899其他上年结余收入2,237.592,237.592,237.59305007002中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处360.13334.59334.59293.4441.1525.5425.5410601 经费拨款334.59334.59334.59293.4441.151100899其他上年结余收入25.5425.5425.54305007003中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理261.39244.78244.78212.7432.0416.6116.6110601 经费拨款244.78244.78244.78212.7432.041100899其他上年结余收入16.6116.6116.61部门收入总表科目编码单位代码单位名称(收入分类科目名称)总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入类款项目合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计自治区本级国有资本经营预算拨款结转中央补助合计教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金合计一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转其他结转历年净结余可安排的资金小计政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款净结余其他净结余预算公开08表单位:万元类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转**********12345678910111213141516171819合计10,681.12941.61536.16225.68179.779,739.511,272.201,692.19116.316,468.67164.6025.54208社会保障和就业支出82.6082.6082.6005行政事业单位离退休82.6082.6082.6005机关事业单位基本养老保险缴费支出82.6082.6082.60210医疗卫生与计划生育支出126.3031.9131.9194.3994.3911行政事业单位医疗126.3031.9131.9194.3994.3902事业单位医疗126.3031.9131.9194.3994.39214交通运输支出10,422.66777.54421.65225.68130.219,645.121,177.811,692.19116.316,468.67164.6025.5401公路水路运输4,942.66777.54421.65225.68130.214,165.121,177.811,692.19116.31988.67164.6025.5412 公路运输管理3,989.99777.54421.65225.68130.213,212.451,177.811,692.19116.3136.00164.6025.5499其他公路水路运输支出952.67952.67952.6706车辆购置税支出5,480.005,480.005,480.0001 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4,200.004,200.004,200.0099车辆购置税其他支出1,280.001,280.001,280.00221住房保障支出49.5649.5649.5602住房改革支出49.5649.5649.5601住房公积金49.5649.5649.56305广西壮族自治区交通运输厅10,681.12941.61536.16225.68179.779,739.511,272.201,692.19116.316,468.67164.6025.54305007001广西壮族自治区道路运输管理局本级10,059.60742.48408.29171.28162.919,317.12967.261,635.9291.046,468.67154.232080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.7662.7662.762101102 事业单位医疗119.5025.1125.1194.3994.392140112 公路运输管理3,407.01616.95320.42171.28125.252,790.06872.871,635.9291.0436.00154.232140199 其他公路水路运输支出952.67952.67952.672140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4,200.004,200.004,200.002140699 车辆购置税其他支出1,280.001,280.001,280.002210201住房公积金37.6637.6637.66 305007002 中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管360.13113.5072.5331.349.63246.63174.1023.5713.0510.3725.542080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.3311.3311.332101102 事业单位医疗 3.40 3.40 3.402140112 公路运输管理338.6091.9757.8031.342.83246.63174.1023.5713.0510.3725.542210201住房公积金6.80 6.80 6.80 305007003 中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处261.3985.6355.3423.067.23175.76130.8432.7012.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.518.518.512101102 事业单位医疗 3.40 3.40 3.402140112 公路运输管理244.3868.6243.4323.062.13175.76130.8432.7012.222210201住房公积金5.105.105.10部门支出总表科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出。
表四财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2068.27
一、一般公共服务支出
18
2117.94
2117.94
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
34பைடு நூலகம்26
34.26
8
八、住房保障支出
25
0.63
0.63
9
九、农林水支出
26
54.47
54.47
10
十、其他支出
27
8.36
8.36
11
28
本年收入合计
12
2068.27
本年支出合计
29
2215.66
年初财政拨款结转和结余
13
189.72
年末结转和结余
30
42.33
一般公共预算财政拨款
14
189.72
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
2257.99
合计
34
2257.99
财政拨款收入支出决算总表
1 栏次 1 895.21 一、一般公共服务支出 28 2 0.00 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 895.21 本年支出合计 49 年初财政拨款结转和结余 23 5.26 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 5.26 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 900.48 总计 54 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。
— 4 —
900.48
900.48
部门:承德县财政局(本级) 财决公开04表 金额单位:万元
收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款
入 行次 金额 项目 行次
支
出 合计 2 726.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.43 32.78 0.00 0.00 2.70 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.74 0.00 0.00 900.48 0.00 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政 款 拨款 3 726.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.43 32.78 0.00 0.00 2.70 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.74 0.00 0.00 900.48 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款收支预算总表
附件1-1财政拨款收支预算总表单位:万元一、本年收入991.38一、本年支出991.38(一)一般公共预算991.38 (一) 一般公共服务支出1、本级财力886.38 (二) 外交支出2、专项收入 (三) 国防支出3、执法办案补助105 (四) 公共安全支出792.244、收费成本补偿 (五) 教育支出5、财政专户管理的收入 (六) 科学技术支出6、国有资源(资产)有偿使用收入(七) 文化体育与传媒支出(二)政府性基金预算 (八) 社会保障和就业支出84.66(三)国有资本经营预算 (九) 医疗卫生与计划生育支出64.12二、上年结转 (十) 节能环保支出(十一) 城乡社区支出(十二) 农林水支出(十三) 交通运输支出(十四) 资源勘探信息等支出(十五) 商业服务业等支出(十六) 金融支出(十七) 援助其他地区支出(十八) 国土海洋气象等支出(十九) 住房保障支出50.36(二十) 粮油物资储备支出(二十一) 预备费(二十二) 其他支出二、结转下年收入总计991.38支出总计991.38一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目2017年预算数科目编码项目名称年初预算数小计基本支出项目支出204公共安全支出792.24579.24213 20404 检察 792.24579.24213 2040401 行政运行579.24579.242040499 其他检察支出213213 208社会保障和就业支出84.6684.6620805 行政事业单位离退休84.6684.662080501 归口管理的行政单位离退休 1.19 1.192080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出83.4783.47210医疗卫生与计划生育支出64.1264.1221011 行政事业单位医疗64.1264.122101101 行政单位医疗42.6542.652101103 公务员医疗补助19.8619.862101199 其他行政事业单位医疗支出 1.61 1.61221住房保障支出50.3650.3622102 住房改革支出50.3650.362210201 住房公积金50.3650.36合 计991.38778.38213基本支出预算表单位:万元经济分类科目合计本级财力安排财政专户管理的收入安排单位自筹安排科目编码科目名称小计事业收入安排事业单位经营收入安排其他收入安排301工资福利支出562.51562.51 30101 基本工资156.58156.58 30102 津贴补贴247.73247.73 30103 奖金13.0513.05 30104 其他社会保障缴费 2.17 2.17 30108 机关事业单位基本养老保险缴费83.4783.47 30110 城镇职工基本医疗保险缴费39.6539.65 30111 公务员医疗补助缴费19.8619.86 302商品和服务支出113.51113.51 30201 办公费 5.93 5.93 30202 印刷费0.820.82 30205 水费 1.16 1.16 30206 电费 1.13 1.13 30207 邮电费 3.02 3.02 30209 物业管理费0.830.83 30211 差旅费18.1918.19 30213 维修(护)费0.540.54 30216 培训费 1.74 1.74 30217 公务接待费 5.5 5.5 30228 工会会费8.098.09 30229 福利费8.098.09 30231 公务用车运行维护费7.27.2 30239 其他交通费用47.9847.98 30299 其他商品和服务支出 3.29 3.29 303对个人和家庭的补助102.36102.36 30307 医疗费33 30311 住房公积金50.3650.36 30399 其他对个人和家庭的补助支出4949政府性基金预算支出表单位:万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计备注:我部门无政府性基金预算支出,故该表为空。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表【模板】
95.74
95.74
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
死亡抚恤
60.02
19.09
40.92
210
医疗卫生与计划生育支出
21.95
21.95
21005
医疗保障
21.95
21.95
********
行政单位医疗
20.03
20.03
********
事业单位医疗
1.92
1.92
221
住房保障支出
95.74
95.74
22102
住房改Байду номын сангаас支出
95.74
95.74
********
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:海口市人民政府办公厅金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
9
12
14
合计
2,284.34
1,480.90
803.44
201
一般公共服务支出
1,831.04
1,068.52
762.52
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
71.99
16.44
208
社会保障和就业支出
335.63
294.70
40.92
20805
行政事业单位离退休
275.61
275.61
********
归口管理的行政单位离退休
271.15
271.15
********
事业单位离退休
财政拨款收支总表
财政拨款收支总表公开01表部门:毕节市质量技术监督局单位:万元收入支出项 目预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入一、本年支出1945.851945.85(一)一般公共预算财政拨款1945.85 (一)一般公共服务支出1735.06 1735.06(二)政府性基金预算财政拨款(二)外交支出(三)教育支出(四)科学技术支出二、上年结转(五)文化体育与传媒支出(一)一般公共预算财政拨款193.03 (六)社会保障和就业支出119.14 119.14(二)政府性基金预算财政拨款(七)农林水支出(八)住房保障支出91.65 91.65二、结转下年193.03 193.03收入合计2025.96 支出合计2025.96 2025.96注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算支出表公开02表部门:毕节市质量技术监督局单位:万元2018年预算数2018年预算数比2017年执行数功能分类科目2017年执行数小计基本支出 项目支出增减额增减%科目编码科目名称201一般公共服务2099.651735.061320.06415-364.59-17.36%20117质量技术监督与检验检疫事务2099.651735.061320.06415-364.59-17.36% 2011701 行政运行878.66682.57682.57-196.09-22.32% 2011706质量技术监督行政执法与业务管理 4.49-4.492011750 事业运行782.51637.49637.49-145.02-18.53% 2011799其他质量技术监督与检验检疫433.99415415-18.99-4.38%208社会保障和就业支出119.17119.14119.14-0.03-0.03%20805行政事业单位离退休119.17119.14119.14-0.03-0.03% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费115.89119.14119.14 3.25 2.80%20808抚恤 3.280-3.28注:本表设有公式,请勿改变,对应填列部门使用的项目,未使用的项目保留。
财政拨款收支总表
92 5.74
214.45
17.62
财政拨款收支总表
编制单位:新津县供销合作社联合社 收入 项目 一、本年收入 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 一、上年结转 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 预算数 项目 258.73 一、本年支出 258.73 (一)一般公共服务支出 (二)外交支出 (三)国防支出 0.00 (四)公共安全支出 (五)教育支出 (六)科学技术支出 (七)文化体育与传媒 (八)社会保障和就业 (九)社会保险基金支出 (十)医疗卫生与计划生育支出 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)国土海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 (二十一)粮油物质储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)预备费 (二十四)其他支出 (二十五)转移性支出 (二十六)债务还本支出 (二十七)债务付息支出 (二十八)债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 258.73 支 出 总 计 258.73 258.73 0.00 合计 258.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.92 0.00 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214.45 0.00 0.00 0.00 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 一般公共预算 258.73 政府性基金预算 0.00 单位:万元
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61.68 61.68 61.68 58.85 58.85 58.85
基本支出
2 1330.16 119.43 119.43
119.43
1090.20 1090.20 939.59 150.62
61.68 61.68 61.68 58.85 58.85 58.85
财决公开03 表
项目支出 上缴上级支出
3
4
54.00
经营支出 5
金额单位: 万元
对附属单 位补助支
出
6
54.00 54.00
54.00
2210201 住房公积金
229
其他支出
22999 其他支出
2299901 其他支出
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
1 1384.16 119.43 119.43
119.43
2017年支出 决算表
部
门
:
西湖垸水利会
科目编码
科目名称
本年支出合计
类款项
栏次 合计
208
社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
213
农林水支出
21303 水利
2130301 行政运行
2130306 水利工程运行与维护
221
住房保障支出
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
22102 住房改革支出