产品质量检验记录表(42个doc)6
食品质量体系质量记录表格汇编55个
XXXX食品有限公司质量记录表格汇编受控文件清单部门:文件发放/回收/销毁/作废记录表编制:有效标准清单文件更改申请单外来文件一览表质量记录一览表各部门质量目标考核记录管理评审报告XXXX食品有限公司会议记录管理评审计划签到表XXXX食品有限公司员工培训记录合格供方清单制表人:批准:XXXX食品有限公司供方调查评定表批准人:日期:采购申请单采购申请单采购申请单生产情况日报表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山市普陀区沈家门平阳工业小区日期:产情况日报表公司名称:XXXX食品有限公司审核人:记录人:成品检验记录公司名称:XXXX食品有限公司检验员:HACCP组长:审核人:审核日期:每月冷库温度校准记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区校正人:审核:日期:日期:设施设备维修保养记录公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山市普陀区沈家门平阳工业小区设备名称:放置地点:冷库除霜记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:审核人:记录人:制冷设备温度记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:XXXX食品有限公司检测设备管理台帐顾客满意调查表公司名称:XXXX食品有限公司纠正/预防措施处理单编号:年度内部审核计划表NO:打“√”表示计划时间内审质量审核计划NO:内部质量审核检查表内部质量审核不符合项报告内部质量审核报告:加工用水余氯检测表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:审核人:记录人:原辅材料申检单XXXX食品有限公司原辅材料申检单实验室检验报告单检验员:审核员:XXXX食品有限公司原料解冻记录产品名称:解冻日期:记录人:审核:食品添加剂浸泡时间温度记录公司名称:XXXX食品有限公司产品名称:审核:记录人:日期:车间温度记录表公司名称;XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区记录人:审核人:日期:日期:XXXX食品有限公司微生物检验原始记录样品名称:批号:检验号:规格:一、检验项目及结果1、菌落总数的检测:2、大肠菌群的检测:3、金黄色葡萄球菌的检测二、结论:检验者:检验日期:复核者:报告日期:XXXX食品有限公司微生物检验原始记录检验号:规格:一、沙门氏菌检测:(检验依据:SN 0170-92)1.样品处理:1.1取样品25g至盛有225mlBP中,于36℃±1,4h后,移10ml至盛有100mlTTB中,于(42±1)℃,培养(20±2)h后,进行选择性增菌;1.2取样品25g至盛有225mlSC中,用1mol/LnaOH调PH至6.8±0.2,于37℃培养(24±2)h,进行直接选择性增菌;取匀质增菌培养液,以无菌操作.用直径3mm的接种环挑1环,分别接种于亚硫酸铋(BS)和DHL琼脂平板各一个,于30℃,(24±2)h后,观察结果:1)BS琼脂平板: 可疑菌落生长;2)DHL琼脂平板: 可疑菌落生长。
CCC质量记录明细表(Word)
检验试验仪器设备运行检查程序
1、目的
为了判断检验试验仪器设备的有效性,验证其能否用于产品的检测和质量判断。
2、范围
适用于一切检测设备。
3、工作程序
3.1运行检查的频次
频次的确定应在校准有效期内和根据使用的频繁度等,具体规定为每天使用之前。
3.2运行检查的项目和方法
3.2.1电阻测量仪
阻值对比法,即测量一已知阻值的导体对比的方法。
3.2.2绝缘电阻摇表
在正常使用方式下:短接其出线端,摇表指针应指向0Ω;分开其出线端,摇表指针应指向∞。
3.2.3工频耐压台
根据相关规定,泄漏电流在≤100mA时应报警,验证方法为:
a、可稍加电压后短接其输出,其报警是否正常。
b、也可串联电阻,使之流过的电流为规定泄漏值时其报警是否正常。
3.3当运行检查发现检测设备功能失效时,应对以往的检测结果进行有效性评价,并采取必要的措施。
a、停用该设备,启用同类已校准的设备,并组织相关人员对设备作出处置决定,经维修调整达到规定要求的设备,方能再次投入使用。
并作出相应的处置记录填入CT-3C-14《运行检查处置记录》。
b、对经该仪器检测过的产品,检验/试验室负责全数追回并重检,证实其合格后方能入库和销售。
3.4运行检查结果应填入CT-3C-15《运行检查记录》
3.5对本程序形成的所有记录,按《质量记录控制程序》控制。
编制:审核:批准:日期:
(注:文件素材和资料部分来自网络,供参考。
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)。
质量体系表格之质量控制文件记录42个
质检申请单编号:XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号:XX-SR-ZL-003留样观察记录编号:XX-SR-ZL-004留样台帐编号:XX-SR-ZL-005标签样板档案编号:XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号:XX-SR-ZL-006建档人:建档日期:品种:质量事故处理记录编号:XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号:XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号:XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号:XX-SR-ZL-011编制人:___________________ 日期:_______________________批准人:___________________ 日期:_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号:XX-SR-ZL-014受控文件清单编号:XX-SR-ZL-015记录清单编号:XX-SR-ZL-016管理评审计划编号:XX-SR-ZL-017管理评审报告编号:XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号:XX-SR-ZL-019注:1.此表由有关人员填写。
产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号:XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号:XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号:XX-SR-ZL-024 表单递交人:_____________递交日期:____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号:XX-SR-ZL-025顾客档案编号:XX-SR-ZL-026年度内审计划编号:XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号:XX-SR-ZL-0281.审核目的: ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间:年月—日至年—月—日首次会议时间:年—月—日时—分末次会议时间:年—月一日—时一分5.审核组成员:__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
产品质量检验记录表(42个doc)
序号
记录(窗体)名称
保存部门
保存年限
备注
1
受控正本文件清单
2
受控文件发放一览表
3
外来文件登记、发放记录表
4
质量记录总览表
5
管理者代表任命书
6
质量方针及质量目标
7
员工培训记录
8
培训教材一览表
9
年度员工培训计划
10
设备请购申请表
11
设备检查记录表
12
生产设备清单
13
设备维修记录表
32
设备/装置维修履历表
33
顾客回馈处理表
34
顾客满意度调查报告
35
内部审核实施计划
36
内部审核检查表
37
内部审核报告
38
纠正及预防措施报告
39
供销科管理目标月记录表
40
生产科管理目标月记录表
41
管理目标月汇总统计表
42
合格检验人员一览表
43
免检物料清单
44
进料检验报告
45
巡检日报表
46
产品质量检验报告单
47
质量改进计划表
制表:审核:
知识改变命运
14
设备报废申请表
15
合同评审表
16
合同更改申请/通知单
17
合同/订单
18
供货商评审报告
19
合格供货商一览表
20
龙口市服装工业公司用料计划书
21
生产日报表
22
生产计划表
23
生产通知单
24
领料单
25
物资贮
食品加工企业全套生产管理记录台账(必备42表)
食品生产企业记录台账目录1、食品生产企业清洁剂或消毒剂使用记录台账2、员工洗手消毒记录台账3、防尘、防蝇、防鼠、防虫情况记录表台账4、食品原辅料进货查验记录表台账※5、原辅料进厂检验记录台账6、原辅材料贮存、保管记录台账※7、原辅料(食品添加剂)出库记录台账※8、定期检查各项食品安全防范措施的落实记录台账9、食品安全状况自查表台账10、包装材料使用记录台账※11、原辅料使用记录台账※12、食品生产原辅料投料记录表台账※13、关键控制点记录台账※14、温湿度记录表台账15、紫外灯使用记录表台账16、生产设备台帐17、验设备台账18、计量器具检定、使用台账19、生产设备、设施维修保养记录表台账20、食品出厂检验抽样单台账21、原始记录表1、2、3台账22、产品检验登记表台账23、出厂检验报告台账※24、产品检验留样记录表台账25、成品入库记录台账※26、成品出库记录台账※27、搬运、贮存、包装、防护和交付记录单台账28、产品销售台帐记录台账※29、不合格品处置记录台账30、不安全食品召回计划台账31、不安全食品召回公告台账32、不安全食品分析处置记录表台账33、不安全食品召回情况台账34、不安全食品召回处置完成记录表台账35、主要负责人员、工程技术人员一览台账36、人员培训考核记录台账37、工作职责履行记录表台账38、员工健康档案一览表台账39、从业人员食品安全知识培训记录表台账40、食品安全隐患排查表台账41、食品应急预案演练记录台账42、食品安全事故处置记录表台账备注:目录中共有11个记录台账(4、6、7、10、11、12、13、23、25、26、28)标注※,属于食品追溯系统必备的内容。
说明页:由42个“记录”可涵盖整个【食品生产经营日常监督检查】注:《食品生产经营日常监督检查管理办法》自2020年5月1日起施行。
目前各地都在推进使用。
该办法附表中提出要求企业作好的各种记录,共51个检查条目中竟然有25条要求有“记录”,根据51个检查条目中涉及到的“记录”进行了系统编排,由42个“记录”可涵盖整个食品生产经营日常监督检查。
食品企业全套记录表格(DOC47页)
产品销售台帐产品名称规格数量生产日期检验合格证号生产批号出厂检验报告编号购买者名称及联系方式销售日期库存量原辅材料采购台账序号原辅料名称规格数量供方名称供方地址生产许可证登记号营业执照号供方联系电话供货时间运输工具清洗消毒记录日期车型车号车主姓名运输物资名称检查情况消毒处理情况检验结果检验人备注计量检测仪器检定、使用台账序号计量器具名称规格型号精度等级生产厂家生产日期购置日期台件数量使用场所责任人检定周期检定有效截止日期完好状态1 2 3 4 5 6 7 8生产设备管理台账序号设备名称规格型号生产厂家生产日期购置日期数量使用场所责任人检修周期检修时间完好状态质量管理考核记录考核部门考核内容考核记录考核结果质检对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。
(得分1分)科对产品的质量检验工作,对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核。
(得分2分)对组织质量分析会,将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核。
(得分1分)考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。
(得分1分)考核对不符合品的识别及跟踪处理结果,负责纠正、预防措施的实施及验证工作。
(得分1分)考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作。
(得分1分)考核对质量体系文件的发放管理工作。
(得分1分)考核对各类报表的准确性,对检验报告、检验资料的保管效果。
(得分1分)考核车间出现不符合品的处置和纠正预防措施。
(得分1分)生产科考核年度和月份生产计划、原材料计划的编制情况。
(得分2分)查看会议记录,考核定期召开会议,掌握生产情况,及时解决生产中出现的问题。
(得分2分)考核生产过程中原材料、半成品的管理情况,是否定期组织安全生产大检查。
(得分3分)查看设备检修计划,是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。
(得分3分)化验室严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作,按检验质量标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验,作出检验结论;(得分3分)完成本岗位担负的检验和临时性试验工作,发现异常及时汇报;(得分3分)确保检验项目齐全、数据准确,检验记录填写字迹清楚、真实,检验结果应及时通知有关部门、岗位;(得分2分)规定的方法取样,确保取样有代表性,留样标记清楚、正确。
检验批质量验收记录表填写说明
检验批质量验收记录表填写说明1. 表的名称及编号(1)检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制定专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。
表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。
(2)检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为8位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数均印在表上,后留两个空格,检查验收时填写检验批的顺序号。
其编号规则为:第1,第2位数字是分部工程的代码,01~09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水、排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。
第3,第4位数字是子分部工程的代码。
第5,第6位数字是分项工程的代码。
第7,第8位数字是分项工程检验批验收的顺序号。
由于在大体量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。
如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一个检验批编号为:010101□□。
(3)子分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编两个分部工程及相应子分部工程的编号;如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□,020301□□。
(4)分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。
如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装的子分部工程中都有。
其编号为:060109□□060206□□060608□□060701□□4行编号中第一行的第5,第6位数字是09,是指室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是指变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。
(5)分项工程在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。
校验记录表格
洛氏硬度计校验方法YZ506-01本方法用于新购或使用中的洛氏硬度计的校验。
一、技术要求1.1机械性能:1) 各项操作是否灵活、可靠2)试验力施加速率是否适宜3)试台升降机械有无晃动4)指示表指针摆动是否灵活1.2示值精度:每天初次使用前、长期未使用的重新使用或硬度计位置改变应进行示值精度检查。
1.3压头检查:1)洛氏金钢石压头尖端是顶锥圆角为0.2±0.01mm、锥角为120±0.35。
的圆锥体,不能磨损严重或崩尖。
2)钢球压头外露面不能磨损严重、表面粗糙或明显圆度不好,否则更换钢球。
3)钢球直径φ1.5875±0.0035mm。
二、校验项目及条件在室温条件下校验技术要求中的各项。
校验工具用光学放大镜及千分尺。
三、校验方法3.1实际操作检查各项机械性能是否良好。
3.2用五个标准硬度块分别进行示值检查,在每个标准硬度块上测试6个点,测试的第一点不计,其于5个测点在标准硬度块上均匀分布。
示值误差=示值平均值—硬度块标示值示值重复性=示值最大值—示值最小值3.3用光学放大镜检查金钢石压头和钢球压头表面质量3.4用千分尺量测钢球直径。
四、校验结果处理全部校验项目均符合技术要求为合格。
五、校验周期校验周期为12个月或使用前校验。
通知各项目试验室:铁路信息网发布的《工程试验仪器校验检验方法》(TGX001-086-2008)从2009年1月1日执行,原《工程试验专用仪器校验方法》(TGX001-060-2006)作废。
新方法中所涉及的自校用计量器具如下,各项目试验室必配的有第1、2、3、4、8(其中适用的)、15、22、26项,其它项可根据需要购置并送检后使用。
校验用计量器具:1、秒表:分度值0.1S2、塞尺:量程1.0-2.5mm3、游标卡尺:①量程300mm,分度值0.02mm②量程150mm,分度值0.01mm4、直角尺:量程大于300mm,分度值1 mm5、弧度板6、砝码:①300g,②四等200g7、电子计时表8、标准温度计:①0-400℃,②10-200℃,0.5℃,③0-100℃,0.1℃,④负50-50℃,0.5℃9、电笔10、刻度放大镜:放大倍数40倍,测量精度0.0111、钢直尺:量程500mm,分度值0.1mm12、天平:①量程2000g,分度值0.1g②量程10kg,感量1g13、台秤:100kg,分度值50g14、案秤:10kg,分度值5g15、万能角度尺:量程360度,分度值1分16、声级计:误差小于正负2dB(A)17、二级机械式测振仪:维勃稠度仪用18、钢卷尺:2m长19、角度规:量程180度,分度值0.2度20、干湿温度计:量程50℃,分度值0.5℃21、标准块22、框式水平仪23、外径千分尺:分度值0.001mm24、角尺25、读数显微镜:量程6mm,分度值0.01mm26、直尺:量程大于300mm,分度值0.1mm计试中心2009年1月10日雷氏膨胀测定仪校验记录TGX002-2008校验编号:________雷氏夹校验记录TGX003-2008校验编号:________水泥抗压夹具校验记录TGX005-2008校验编号:________水泥沸煮箱校验记录TGX004-2008校验编号:__________净浆标准稠度与凝结时间测定仪校验记录校(检)验证书_______字第_______号仪器名称_______________________________________________型号_______________________________________________制造厂_______________________________________________出厂编号_______________________________________________送校(检)单位____________________________________________校(检)验结论____________________________________________校(检)验日期年月日校(检)验周期个月有效日期年月日至年月日校(检)验员核验员技术负责人校(检)验单位(章)水泥标准筛校验记录透气法比表面积仪检定记录胶砂试模校验记录水泥胶砂流动度测定仪校验记录光电式液塑限联合测定仪TGX041-2008校验编号________土工用环刀校验记录TGX040-2008校验编号________土工电动及手动击实仪校验记录TGX043-2008校验编号________无侧限抗压试模校验记录TGX045-2008校验编号________相对密度仪校验记录TGX046-2008校验编号____________路面弯沉仪校验记录TGX074-2008校验编号____________新型路面水分渗透仪校验记录TGX075-2008校验编号____________动力触探(标准贯入)仪校验记录TGX077-2008校验编号____________灌砂仪校验记录TGX047-2008校验编号________沥青针入度仪校验记录TGX061-2008校验编号________TGX062-2008校验编号________TGX063-2008校验编号_________沥青蜡含量测定仪校验记录TGX064-2008校验编号_________沥青薄膜加热烘箱校验记录TGX065-2008校验编号_________沥青脆点仪器校验记录TGX066-2008校验编号_________沥青混合料自动拌合机校验记录TGX067-2008校验编号_________沥青含量快速抽提仪校验记录TGX068-2008校验编号_________马歇尔电动击实仪校验记录TGX069-2008校验编号_________沥青混合料车辙试验机校验记录TGX070-2008校验编号_________沥青软化点仪校验记录校验编号_________恒温水浴锅校验记录TGX071-2008校验编号_________电热鼓风干燥箱校验记录TGX080-2008校验编号__________坍落度筒、捣棒校验记录TGX020-2008校验编号________________试模校验记录TGX029-2008校验编号__________TGX030-2008校验编号__________TGX031-2008校验编号__________砂浆稠度仪校验记录TGX021-2008校验编号__________砂浆分层度仪校验记录TGX022-2008校验编号__________试验室用混凝土搅拌机校验记录TGX023-2008校验编号__________试验室用砂浆搅拌机校验记录TGX024-2008校验编号__________混凝土碳化深度仪校验记录TGX038-2008校验编号__________混凝土电通量测量仪校验记录TGX039-2008校验编号__________TGX007-2008校验编号_________TGX008-2008校验编号_________。
ISO9001检查表
6
ISO9001 要求的标准检查表 续) 要求的标准检查表(续
结 有 缺 陷 论 无 不 此 适 项 用
符 检 查 内 容 合 9.4 工序检查和检验的频次能否保证下道工序,不出现 不合格品 9.5 受控状态是否包括以下各项 (1)如没有作业指导书就不能保证质量时,是否制订 作业指导书,其内容是否包括生产和安装方法、 适 用的生产和安装设备、适宜的工作环境以及是否 符合有关标准(法规)和质量计划 (2)在生产和安装过程中是否对产品主要特性和关 键工序进行监控 (3)需要时,对工序和设备进行鉴定 (4)工艺的评审准则应用文字或代表性样品加以规 定 9.6 是否明确了所采用的特殊工序 9.7 特殊工序是否有计划并贯彻执行 9.8 从事该作业的人员和设备以及加工办法是否符合要 求 9.9 是否持续监督特殊工序,保证特殊工序符合要求 9.10 是否按规定要求保存工序的设备和人员的鉴定记 录 10. 检查和检验 10.1 是否依照质量计划或规定的程序对购进的物品进 行检查或验证 10.2 是否对进货的不合格品加识别标记,并采取措施
不 符 合
4
ISO9001 要求的标准检查表 续) 要求的标准检查表(续
结 有 缺 陷 论 无 不 此 适 项 用
符 检 查 内 容 合 5.
不 符 合
文件控制
5.1 有关质量的文件在发布前是否经过评审和批准 5.2 对质量体系有效运行起重要作用的各个场所是否都 有相应文件的有效版本 5.3 作废的文件是否立即从发放和使用场所收回 5.4 文件的更改审批是由该文件的原审批部门进行(除 另有指定的机构外) 5.5 更改的文件是否通知到有交部门和人员 5.6 指定的机构是否能获得审批所依据的有关资料 5.7 文件更改的性质是否在其或相应的附件上标明 5.8 文件的现行修订情况,是否编制更改一览表或相当 的文件控制程序 5.9 文件经一定次数更改后,是否重新印发 6. 采购
装配检验记录表完整
44
入料斗支架垂直于横梁,无变形、掉
46
抽风管前门锁紧后缝隙需用压条进行粘贴,防止漏灰
抽风管
47
小麦机器分选箱与料槽间需安装吸尘焊件
48
双 8 玉米机器需安装上吸灰组件及分选箱与料槽间的吸尘焊件
1、同一客户、同一机器所使用的螺丝型号必须统一,不允许
49
201,304,碳钢螺丝混装,且同一种孔要使用相同大小型号的平、
电控箱、分选箱门开关灵活,铰链不缺少卡簧
33
杂粮机检查应该符合需求计划要求,大通道盖皮,小通道盖板
34
盖皮支撑架无漏装现象且蝶形螺母必须紧固
盖皮、盖板
35
盖板及盖皮不允许有明显划痕,大面积划伤,脏,损坏等现象
36
美国机盖板横梁使用铜螺母
37
分选箱前后门、分选箱上盖、电控箱门的橡胶压条无损坏,接头
处打胶
58
其它 以上未注明需检验项目的标准由上级确认
检验结果:
检验员:
检验日期:
CAYY-QMS-C-2-30/04
检验结果复查记录表
年月
日 患者 期 姓名
ID 号
标本 类型
检验 项目
复查原因
复查后结果
操作者 备注
受控状态
分发号
作业指导书
塑料件外观检验规范
编号 第2版 生效日期
第1页 共 页 HWJS—7004 第 0 次修改
振动器不允许贴米道,缝隙≥2mm,外观合格无生锈
吹嘴与吹嘴上端面的平面度≤0.5mm(即整体)
吹嘴
吹嘴与吹嘴的前后平面度≤0.5mm(即整体) 1DS 机器的吹嘴组件要安装溅料板
吹嘴表面不允许有掉漆,划伤
电磁阀 电磁阀型号与需求计划一致,标识张贴在可见位置
一般抹灰工程检验批质量验收记录表(附验收规范)
一般抹灰工程检验批质量验收记录GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》2006-10-24 中华人民共和国国家标准建筑装饰装修工程质量验收规范Code for construction qialityacceptptance of building decorationGB 50210-2001主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:2002年 3月1 日(摘取)4 抹灰工程4.1 一般规定4.1.1 本章适用于一般抹灰、装饰抹灰和清水砌体勾缝等分项工程的质量验收。
4.1.2 抹灰工程验收时应检查下列文件和记录:1 抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。
2 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
3 隐蔽工程验收记录。
4 施工记录。
4.1.3 抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验。
4.1.4 抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:l 抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施。
2 不同材料基体交接处的加强措施。
4.1 .5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:1 相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每 500一 1000m2应划分为一个检验批,不足 500m²也应划分为一个检验批。
2 相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然问(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
4.1 .6 检查数量应符合下列规定:l 室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
2 室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2。
4.1 .7 外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框。
护栏等,并应将墙上的施工孔洞堵塞密实。
4.1 .8 抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d;罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。
4.1.9 室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求、设计无要求时,应采用1 :2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于Zm,每侧宽度不应小于50mm。
质量管理表格大全
质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述错误!未定义书签。
(一)质量管理部的工作职责4第二章质量管理部组织管理5(一)质量管理工作计划表5(二)质量目标达成计划表5(三)质量教育年度计划表6(四)竞争产品质量比较表6(五)质量计划实施情况检查表6第三章质量方针与质量目标管理7(一)质量方针实施对策表7(二)质量方针实施评审表7(三)质量方针管理工作流程错误!未定义书签。
(四)部门(车间)质量目标展开表8(五)质量目标管理统计月报表9(六)质量目标分解实施评审表9(七)质量目标管理工作流程错误!未定义书签。
第四章供应质量管理11(一)质量检验委托单11(二)进厂零件质量检验表12(三)零件质量检验报告表12(四)采购材料检验报告表错误!未定义书签。
(五)材料试用检验通知单13(六)说明书质量检验报告13(七)采购设备检验报告单14(八)特采/让步使用申请单错误!未定义书签。
(九)进厂检验情况日报表15(十)供应商基本资料表15(十一)供应商质量评价表15(十二)合格供应商考核表16(十三)供应商综合评审表错误!未定义书签。
(十四)供应商质量管理检查表18(十五)进料检验工作流程19(十六)检验状态标识流程错误!未定义书签。
(十七)供应商管理工作流程21第五章制程质量管理22(一)制程作业检查表22(二)生产条件通知单23(三)生产事前检查表23(四)生产过程记录卡24(五)过程控制标准表24(六)产品质量标准表24(七)产品质量检验表25(八)质量因素变动表25(九)操作标准变更通知单25(十)生产过程检验标准表26(十一)产品质量抽查记录26(十二)制程质量管理工作流程26(十三)质量分析统计工作流程27(十四)质量指标报告工作流程28(十五)制程质量异常处理工作流程29(十六)工序质量分析表30(十七)工序质量评定表31(十八)工序质量跟踪卡错误!未定义书签。
(十九)工序控制点明细表32(二十)工序质量审核记录表32(二十一)检验工序作业指导书32(二十二)工序质量检验评定表33(二十三)工序操作标准通知单33(二十四)工序质量异常报告表34(二十五)工序质量控制工作流程错误!未定义书签。
钢瓶检验记录表
XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司气瓶检验记录表格(汇编)XX/QR-×××-2019编制:质量体系文件编写组审批:2019年04月01日颁布 2019年04月08日实施质量记录表格目录编号名称编号1.XX/QR-3/01/01-2019文件发放/回收记录2.XX/QR-3/01/02-2019文件更改申请单3.XX/QR-3/01/03-2019文件登记表4.XX/QR-3/02/01-2019记录一览表5.XX/QW-4/02/01-2019管理评审计划6.XX/QW-4/02/02-2019管理评审记录7.XX/QW-4/02/03-2019管理评审报告8.XX/QR-5/01/01-2019培训需求申请表9.XX/QR-5/01/02-2019年度培训计划10.XX/QR-5/01/03-2019人员培训记录表11.XX/QR-5/01/04-2019人员培训档案12.XX/QR-5/01/05-2019岗前培训登记表13.XX/QR-5/02/01-2019检验检测设备台帐14.XX/QR-5/02/02-2019检验检测设备校准台帐15.XX/QR-5/02/03-2019设备维护保养计划16.XX/QR-5/02/04-2019检验检测设备验收记录17.XX/QR-5/02/05-2019检验检测设备报废申请表18.XX/QR-5/02/06-2019计量器具台账19.XX/QR-5/02/07-2019计量器具周期检定计划20.XX/QR-6/01/01-2019供方评价表21.XX/QR-6/01/02-2019合格供方名单22.XX/QR-6/01/03-2019采购申请表23.XX/QR-6/02/01-2019气瓶接收记录表24.XX/QR-6/02/02-2019钢质无缝气瓶定期检验与综合评定记录表25.XX/QR-6/02/03-2019气瓶定期检验报告26.XX/QR-6/02/03-01-2019附表1 定期检验合格气瓶一览表27.XX/QR-6/02/03-02-2019附表2 报废气瓶一览表28.XX/QR-6/02/04-2019判废气瓶消除使用功能处理及去向记录29.XX/QR-6/02/05-2019判废气瓶消除使用功能处理情况年度报告30.XX/QR-6/02/06-2019气瓶壁厚测定记录表31.XX/QR-6/02/07-2019气瓶气密性试验记录32.XX/QR-6/02/08-2019 瓶阀校验记录表33.XX/QR-6/03/01-2019作业指导文件评审表34.XX/QR-7/01/01-2019年度内部审核计划表35.XX/QR-7/01/02-2019 内部审核日程表36.XX/QR-7/01/03-2019内部审核检查表编号名称编号37.XX/QR-7/01/04-2019内部审核不符合报告单38.XX/QR-7/01/05-2019内部审核报告39.XX/QR-7/02/01-2019不符合处置单40.XX/QR-7/03/01-2019投诉与抱怨记录41.XX/QR-7/03/02-2019投诉与抱怨处理单42.XX/QR-7/04/01-2019 纠正/预防措施处置单XX/QR-3/01/01-2019文件发放/回收记录4文件更改申请单编号:文件登记表记录一览表XX/QW-4/02/01-2019管理评审计划管理评审记录管理评审报告培训需求申请表年度培训计划人员培训记录表人员培训档案姓名:性别:出生年月:部门:职务:文化程度:岗前培训登记表检验检测设备台帐检验检测设备校准台帐设备维护保养计划检验检测设备验收记录检验检测设备报废申请表XX/QR-5/02/06-2019计量器具台账XX/QR-5/02/07-2019计量器具周期检定计划22XX/QR-6/01/01-2019供方评价表评定编号:XX/QR-6/01/02-2019合格供方名单XX/QR-6/01/03-2019采购申请表编号:XX/QR-6/02/01-2019气瓶接收记录表26XX/QR-6/02/02-2019XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司钢质无缝气瓶定期检验与评定综合记录表送检单位:送检批号:执行标准:GB/T 13004-2016《钢质无缝气瓶定期检验与评定》年月日注:1、表中有数据要求的填写实测数据,没有数据要求的用“√”或“×”表示;并对“×”项目在“备注”栏加以说明。
玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表(doc 5页)
玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表(doc 5页)玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表(一)单位(子单位)工程名称分部(子分部)工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录主控项目1 各种材料、构件、组件第9.2.2条2 造型和立面分格第9.2.3条3 玻璃第9.2.4条4 与主体结构连接件第9.2.5条5 连接件紧固件螺栓第9.2.6条6 玻璃下端托条第9.2.7条7 明框幕墙玻璃安装第9.2.8条8 超过4m全玻璃幕墙安装第9.2.9条9 点支承幕墙安装第9.2.10条10 细部第9.2.11条11 幕墙防水第9.2.12条12 结构胶、密封胶打注第9.2.13条13 幕墙开启窗第9.2.14条14 防雷装置第9.2.15条施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长项目专业质量检查员:年月日监理(建设)单位验收结论专业监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人)年月日说明(一)主控项目1、玻璃幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。
观察和检查施工记录及隐蔽工程验收记录。
9、点支承玻璃幕墙应采用带万向头的活动不锈钢爪,其钢爪间的中心距离应大于250mm。
观察和尺量检查。
10、玻璃幕墙四周、玻璃幕墙内表面与主体结构之间的连接节点,各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
观察和检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
11、玻璃幕墙应无渗漏。
在易渗漏部位进行淋水检查。
12、玻璃幕墙结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
观察和尺量检查;检查施工记录。
13、玻璃幕墙开启窗的配件应齐全,安装应牢固,安装位置和开启方向、角度应正确:开启应灵活,关闭应严密。
观察和开闭检查。
14、玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。
试验表格
七、技术目录01 Form-7-01 砂子物理性能试验记录表02 Form-7-02 砂子细度及级配试验记录表03 Form-7-03 石子物理性能试验记录表04 Form-7-04 石子颗粒级配试验记录表05 Form-7-05 水泥物理性能试验记录表06 Form-7-06 粉煤灰物理性能试验记录表07 Form-7-07 矿渣微粉物理性能试验记录表08 Form-7-08 外加剂物理性能试验记录表09 Form-7-09 膨胀剂物理性能试验记录表10 Form-7-10 砂石含水率测定记录表11 Form-7-11 混凝土取样成型记录表12 Form-7-12 混凝土抗渗试验原始记录表13 Form-7-13 标准养护箱温湿度记录表14 Form-7-14 标准养护室温湿度记录表15 Form-7-15 工地剩余混凝土处理情况记录表16 Form-7-16 工地退回混凝土处理情况记录表17 Form-7-17 致客户的建议书18 Form-7-18 客户资料卡(人员)19 Form-7-19 客户资料卡(工程)20 Form-7-20 工地现场技术服务记录表21 Form-7-21 客户质量投诉处理记录表22 Form-7-22 产品质量客户回访记录表23 Form-7-23 试模自检记录表24 Form-7-24 塌落度仪自检记录表25 Form-7-25 容重筒自检记录表26 Form-7-26 针状规准仪自检记录表27 Form-7-27 实验室设备使用运行记录表28 Form-7-28 技术人员专业技能培训记录表29 Form-7-29 外加剂(母料)检测记录表30 Form-7-30 外加剂(辅料)检测记录表31 Form-7-31 原材料质量验收记录表32 Form-7-32 混凝土配合比试验记录表33 Form-7-33 生产用系统配合比清单34 Form-7-34 生产用系统配合比维护记录表35 Form-7-35 混凝土生产配合比开盘鉴定单36 Form-7-36 混凝土出厂塌落度抽检记录表37 Form-7-37 混凝土抗压强度试验记录表38 Form-7-38 混凝土抗折强度试验记录表39 Form-7-39 混凝土抗压强度统计分析表40 Form-7-40 实验室试验仪器设备汇总表41 Form-7-41 实验室设备计量检定计划表42 Form-7-42 行业标准与规范一览表43 Form-7-43 工地技术资料发放记录表华润混凝土砂子物理性能试验记录表Form-7-01技术负责人:复核:试验:华润混凝土砂子细度及级配试验记录表Form-7-02技术负责人:复核:试验:华润混凝土石子物理性能试验记录表Form-7-03技术负责人:复核:试验:华润混凝土石子颗粒级配试验记录表Form-7-04技术负责人:复核:试验:华润混凝土水泥物理性能试验记录表Form-7-05技术负责人:复核:试验:华润混凝土粉煤灰物理性能试验记录表Form-7-06技术负责人:校核:试验:华润混凝土矿渣微粉物理性能试验记录表Form-7-07技术负责人:复核:试验:华润混凝土外加剂物理性能试验记录表Form-7-08技术负责人:校核:试验:华润混凝土膨胀剂物理性能试验记录表Form-7-09技术负责人:复核:试验华润混凝土砂、石含水率测定记录表Form-7-10华润混凝土混凝土取样成型记录表混凝土取样成型记录表华润混凝土混凝土抗渗试验原始记录表Form-7-12 工程名称: 浇筑部位:成型日期: 试验日期:试件编号: 混凝土等级/抗渗等级养护条件: 试件龄期: 天抗渗等级评定:符号: 不渗“√”渗漏“×”执行标准:GBJ82-85技术负责人:复核:试验:华润混凝土标准养护箱温湿度记录表年月Form-7-13审核:华润混凝土标准养护室温湿度记录表年月Form-7-14审核:华润混凝土工地剩余混凝土处理情况记录表Form-7-15工地退回混凝土处理情况记录表Form-7-16华润混凝土致客户的建议书年月日Form-7-17华润混凝土客户资料卡(人员)Form-7-18审核: 制表:华润混凝土 客户资料卡(工程)Form-7-19审核:制表:华润混凝土工地现场技术服务记录表Form-7-20实验室经理审核:技术员:华润混凝土客户质量投诉处理记录表Form-7-21华润混凝土产品质量客户回访记录表Form-7-22审核:试模自检记录表技术负责人:审核:试验:塌 落 度 仪 自 检 记 录技术负责人:审核:试验:容重筒自检记录技术负责人:审核:试验:针状规准仪自检记录表技术负责人:审核:试验:实验室设备使用运行记录表审核:技术人员专业技能培训记录表Form-7-28。
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N.O:01
日期:___________ 受审部门:文控
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N.O:02
日期:_________
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日期:___________
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表格编号:QR-55
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日期:___________
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N.O:06
日期:__________
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日期:_________
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日期:_________
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日期:_________ 受审部门:纸板/纸箱检查文件编号:
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日期:_________
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N.O:13
日期:_________
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N.O:14
日期:_________ 受审部门:业务检查文件编号:
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N.O:15
日期:_________
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N.O:16
日期:_________
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日期:_________ 受审部门:业务检查文件编号:
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N.O:18
日期:_________
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N.O:19
日期:_________ 受审部门:货仓检查文件编号:
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N.O:20
日期:__________
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日期:__________
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N.O:22
日期:_________
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N.O:23
日期:__________
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表格编号:MF-QF-036 (A/0版)
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N.O:24
日期:__________
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N.O:25
日期:_________
制表:审核:核准:
表格编号:MF-QF-036 (A/0版)
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N.O:26
日期:_________
制表:审核:核准:
表格编号:MF-QF-036 (A/0版)
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N.O:27
日期:_________
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N.O:28
日期:__________ 受审部门:机修检查文件编号:
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N.O:29
日期:_________ 受审部门:机修检查文件编号:
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