公务接待、培训、出差报销各类表格
最全的费用报销单空白表格
报销部门:年月日附件共张
用途
金额〔元〕
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
〔小写〕¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,〔思达科门市、销售部〕数额>5000元、>10000元、〔轮胎门市〕>20000元、>40000元、〔轮胎、铝圈销售部〕>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款工程
名称
单位
数量
单价
Hale Waihona Puke 金额万仟佰
拾
元
角
分
合计人民币
〔大写〕拾万仟佰拾元
〔小写〕¥
出纳复核收款人
借款人
借款事由
借款金额
〔大写〕拾万仟佰拾元
〔小写〕¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
差旅费报销通用表格
差旅费报销通用表格
1. 基本信息,包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息,以及报销单号、报销日期等表单基本信息。
2. 差旅费用明细,包括差旅期间发生的各项费用明细,如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
每一项费用需要填写费用发生日期、费用明细、金额等信息。
3. 发票或凭证,通常需要提交相关费用的发票或凭证作为报销依据,因此表格中通常会包括上传或粘贴发票的栏目,用于上传或粘贴发票扫描件或照片。
4. 报销金额汇总,表格底部通常会有报销金额的汇总栏,包括各项费用的总金额、个人应报销金额、公司应报销金额等信息。
5. 报销人签字,报销人需要在表格上签字确认报销内容的真实性和准确性。
此外,不同公司或组织可能会根据自身的管理要求对差旅费报销表格进行定制,因此具体的表格格式可能会有所不同。
在填写差
旅费报销表格时,报销人需要仔细核对各项费用,确保填写准确、清晰,并按照公司的相关规定提交所需的发票或凭证。
希望以上信息能够对你有所帮助。
XX单位(局)差旅费报销表
备注
2.由出差人员所在单位派车或经批准租用车辆出差的,不发放市内交通费补助。 接待单位协助提供交通工具并有收费标准的,出差人员按标准交纳,最高不超过 日市内交通费标准;没有收费标准的,每人每半天按照日市内交通费标准的50%交 纳。
3.交纳伙食费的相关凭证作为报销附件归档,不作报销依据。
出差人签名:
年月日
□全部 □部分 □无
□全部 □部分 □ 无
□有 □部分 □ 无
交款金额 交款金额
□有 □部分 □无
□有
□无
说明 元 元
1.凡由接待单位协助安排就餐的,接待单位应按标准安排,出差人员应当在差旅 费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费,有收费标准的,出差人 员按标准交纳;没有收费标准的,早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳,午餐、 晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。
1
出差经办人 出差地点
XX单位(局)差旅费报销表
出差目的地 (按不同地分
列)
人数
年月日
出差事由
出差起止时间 (按不同地分
列)
股室(单位) 负责人
自然天数 审核
以下内容由出差人员如实申报
用餐情况 用车情况
自行用餐
接待单位或其 他单位协助安
排就 接待单位提供
交通工具 本单位或其他 单位提供交通
工具 自行用车
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单(第一联:公函)备注:此单视为公函,经单位领导或部门(科室)主要负责人签批后,单位领导带队的加盖单位办公室公章,科长及以下干部带队的加盖各部门(科室)公章。
说明:1. 字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x 285mm3. 纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4. 防伪说明:无5. 装订:3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单(第二联:报销)说明:1. 字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x 285mm3. 纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4. 防伪说明:无5. 装订:3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单(第三联:留存)说明:1. 字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x 285mm3. 纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4. 防伪说明:无5. 装订:3联/份说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为19磅、内文字为8磅)2. 规格尺寸:205mm x101.6mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:1联/份说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为19磅、内文字为8磅)2. 规格尺寸:205mm x101.6mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单(第一联:报销)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单(第二联:留存)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,蓝色4.防伪说明:无5.装订:2联/份2. 规格尺寸:205mm x101.6mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单(第一联:报销)说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,蓝色4.防伪说明:无5.装订:2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单(第二联:留存)说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,蓝色4.防伪说明:无5.装订:2联/份2. 规格尺寸:205mm x101.6mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:1联/份表样8因公临时出国(境)任务和预算审批单说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:2联/份表样8因公临时出国(境)任务和预算审批单说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:2联/份因公短期出国(境)培训任务和预算审批单2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:2联/份因公短期出国(境)培训任务和预算审批单2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:2联/份2.规格尺寸:205mm x101.6mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单(第一联:报销)备注:此样表还适用于同声传译人员费用。
出差行程报销表
报销月
费用合计 审核人: 复核(财务): 证明人(主管):
出差行程报销表
(仅适用怡华服务人员)
填报人: 日期 从 地址 到 工作主要内容
所属部门及班组: 差旅费用 人数 车费 餐费 其他
报销月
费用合计 审核人: 复核(财务): 证明人(主管):
报销月份及日期:
费用 小计
主管):
报销月份及日期:
费用 小计
主管):
报销月份及日期: 小计
费用
主管):
出差行程报销表(仅适用怡华来自务人员)填报人: 日期 从 地址 到 工作主要内容
所属部门及班组: 差旅费用 人数 车费 餐费 其他
报销月
费用合计 审核人: 复核(财务): 证明人(主管):
出差行程报销表
(仅适用怡华服务人员)
填报人: 日期 从 地址 到 工作主要内容
所属部门及班组: 差旅费用 人数 车费 餐费 其他
差旅费报销明细表
差旅费报销明细表
和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。
伙食补助费:省外每人每天50元;省内市外每人每天30元;市内县外每人每天20元,县内每天10元。
公杂费:省外每人每天30元,省内市外每人每天20元,市内县外每人每天10元,县内每天5元,公杂费主要用于出差期间交通、通讯等。
差旅费报销明细表
填表日期:年月日姓名:
和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。
伙食补助费:省外每人每天50元;省内市外每人每天30元;市内县外每人每天20元,县内每天10元。
公杂费:省外每人每天30元,省内市外每人每天20元,市内县外每人每天10元,县内每天5元,公杂费主要用于出差期间交通、通讯等。
附单据
张
附单据
张。
最全的费用报销单空白表格
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(Байду номын сангаас)
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
公务费用报销全系列表格(万能)
业务招待及工作餐费报销登记表
姓名: 日 期 时 间
(上/下午)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附单据:
部门:总经办
张
报销日期:2015.8.10 招待对象及姓名 招待原因事由(详细说明) 陪同人员 发生费用金额 可使用餐 费标准
超标额
业务部门负 招待审批 责人确认 人
合
计
0
注:1、公务餐费标准:总监经以上(含总监)人员50元/天(早餐10元、午餐20元、晚餐20元),总监经以下人员35元/天(早餐5元、午餐15元、晚餐15元)。 2、所有外勤公务人员“报销餐费”必须按次详细记录,禁止合并填列,属招待业务性质(非标准内工作餐费)的,需报总裁办核准后方可招待。 3、此标准同时适用集团及下属各店目前因“公务误餐”时报销,所有餐费报销均需详细说明原因,附合法发票。
差旅费用报销表格 - 差旅费报销明细表
零
小写:
¥0.00
备注:出差发生金额折合为人民币报销(境外出差应当保留外币兑换凭证,作为实际外币兑换所使用的汇率证明,若没有,则以第 一张外币发票的日期汇率为准)。
报销人:
部门长:
食堂确认:
申请日 期:
申请人
差旅费报销明细表
工号
部门
职务
出差行程 简述
(含出差时间、出差地点、出差事由、时间段等)
出差日期
起止地点
实际发生 费用明细
小计(RMB)
机/火车/ 汽车费
的士费
公交/地铁 费
费用明细 伙食费
住宿费
-
-
-
-
-
其他费用 -
费用小计 (RMB)
-
-
合计(RMB)
大写:
零
小写:
¥0.00
备注:出差发生金额折合为人民币报销(境外出差应当保留外币兑换凭证,作为实际外币兑换所使用的汇率证明,若没有,则以第 一张外币发票的日期汇率为准)。
报销人:
部门长:
食堂确认:
申请日 期:
申请人
差旅费报销明细表
工号
部门
职务
பைடு நூலகம்
出差行程 简述
(含出差时间、出差地点、出差事由、时间段等)
出差日期
实际发生 费用明细
起止地点
机/火车/ 汽车费
的士费
公交/地铁 费
费用明细 伙食费
住宿费
其他费用
费用小计 (RMB)
-
小计(RMB)
-
-
-
-
-
-
-
合计(RMB)
大写:
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1.公务接待审批表
2.公务接待清单
3.公务接待费报销审批表
4.公务出差审批表
5.差旅费报销审批表
6.误餐补助费审批表
7.会议审批表
8.会议费报销审批表
9.培训审批表
10.培训费报销审批表
(共十份表格,适合机关单位和公司报销使用)
公务接待审批表
科室:填表时间:
注:1.公函类型为:书面通知、电话通知等;2.来访单位公函作为附件。
公务接待清单
科室:经办人签名:填表时间:
公务接待费报销审批表科室:填表时间:
公务出差审批表
科室:填表时间:
注:本表连同公务出差文件一并报相关负责人审批,电话通知等情况需作出说明。
差旅费报销审批表
科室:填表时间:
注:如乘坐私家车,须填写私家车车牌号。
误餐补助费审批表
科室:填表时间:
会议审批表
科室:填表时间:
会议费报销审批表
科室:填表时间:
培训审批表
科室:填表时间:
培训费报销审批表
科室:填表时间:
- 11 -。