各类质量安全检查表

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各个专业安全质量标准化检查表

各个专业安全质量标准化检查表
7.坚持“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度8.爆破后要待炮眼吹散方可进行敲帮问顶
9.爆破后必须将放炮线纠结成短路10.严格执行谁连线谁放炮的原则
八、文明生产
1.材料上架,挂牌管理2.风水管、电缆线吊挂整齐,紧跟耙斗机后20米
3.水沟畅通,巷道内浮渣不超过轨枕上平面4.巷道内无积水、淤泥(长度不超过5m,深度不超过0.1m)
3.电缆、信号线吊挂整齐,不许落地、踩压4.操作按钮要固定吊挂
5.开关上架,摆放整齐、平稳
6.电器设备接地线符合要求7.电气设备卫生清洁
四、综


1.照明良好,各操作手柄和按钮灵活可靠2.正、副司机持证上岗3.成型规范,不破顶板
4.开机前先发出信号,保证机前无人5.先开喷雾,正常后方可开机
6.退机或调整位置时先发信号,撤出活动范围内所有人7.停机前切割头落地,停机后断开电源、锁上闭锁
3.“一坡三档”齐全,好使可靠5.刮板运输机头尾有压顶子或地锚6.皮带导向轮处设防护网
7.皮带上下托辊齐全,转动灵活8.皮带有跑偏装置9.皮带下清洁无杂物
10.转载点无防护设施
六、通风系统
1.风筒吊挂平直,无破口,无接漏,无拐死弯现象2.风筒与工作面迎头距离不超过规程规定
3.严禁无计划停风,停风时必须撤人4.盲巷、停工停风巷及时封闭打栅栏
项目
检查内容
一、
1.井口20米范围内不允许有人吸烟,不允许有烟头2.挡车栏、阻车器是否灵活、可靠ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3.躲避硐、信号房、检身房卫生干净、无杂物,入井证悬挂整齐
4.轨道间距、接头间隙、内错差、高低差符合规定,轨枕无浮离、空吊板,间距不大于1米,托辊齐全、灵活5.各水平交岔点挡绳立轮转动灵活,扳道器可靠好使,声光信号完好

40五类安全检查表

40五类安全检查表
从业人员资格
①单位主要负责人和安全管理人员经县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门考核合格,取得上岗资格。
②其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训,并经考核合格,取得上岗资格。
安全管理机构
①有安全管理机构,从业人员在50人以下的,有专职或兼职安全管理人员.
②建立应急救援组织或者配备设备安全管理人员
⑤当采用燃气热水器采暖时,热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。
2)加油站内,爆炸危险区域内的房间应采取通风措施,并应符合下列规定:
①采用强制通风时,通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气15次计算,在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。
②采用自然通风时,通风口总面积不应小于300cm2/m2(地面),通风口不应少于2个,且应靠近可燃气体积聚的部位设置。
②地上储罐应设35kg推车式灭火器2个,当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别设置。
③地下储罐应设35kg推车式灭火器1个,当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别设置
④一、二级加油站应配置灭火毯5块,沙子2m3;三级加油站应配置灭火毯2块,沙子2m3。
⑤其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定。
排出站外的污水应符合国家有关的污水排放标准。
加油站不应采用暗沟排水。
(二)电气装置安全检查表
检查内容
实际情况
结论
供配电
1)加油加气站的供电负荷等级可为三级。
3)加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源;加油站的供电系统应设独立的计量装置。
3)加油站设置的小型内燃发电机组,其内燃机的排烟管口,应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定:

油漆生产企业安全检查表

油漆生产企业安全检查表

员工安全操作规程掌握情况
了解并熟悉油漆生产企业的安全操作规程 掌握正确的操作方法,确保生产过程中的安全 了解并掌握应急处理措施,如发生意外情况能够迅速采取措施 定期进行安全培训,提高员工的安全意识和操作技能
员工个人防护用品配备及使用情况
防护服:是否配备齐全,是否符合安全标准 防护眼镜:是否配备齐全,是否符合安全标准 防护手套:是否配备齐全,是否符合安全标准 防护鞋:是否配备齐全,是否符合安全标准 呼吸器:是否配备齐全,是否符合安全标准 应急救援药品:是否配备齐全,是否符合安全标准
生产过程中应急处理能力
应急预案的制定和实施
应急设施的配备和维护
应急人员的培训和演练
应急处理的流程和措施
05
油漆产品质量安全检查
产品质量检验流程规范性
添加 标题
检验标准明确:制定明确的油漆产品质量检 验标准,包括外观、性能、环保等方面的要 求。
添加 标题
检验设备准确:使用经过校准和认证的油漆 产品质量检验设备,确保检验结果的准确性 和可靠性。
湿度要求:湿度对油 漆生产过程中的干燥 和固化有着重要影响, 需严格控制。
温度、湿度监测:企 业应定期对生产区域 的温度、湿度进行监 测,确保其符合生产 要求。
应对措施:在温度、 湿度不符合生产要 求时,应采取相应 措施进行调整,以 确保生产顺利进行。
生产区域消防设施配备
灭火器配置:根据 生产区域面积和危 险程度,合理配置 灭火器数量和类型
学院
油漆生产企业安全检查表
单击添加副标题
汇报人:
目录
01
单击添加目录项标题
02
03
油漆生产环境安全检查
04
05
油漆产品质量安全检查

工程质量安全检查表

工程质量安全检查表
工程质量安全检查表
(一)建筑工程基本情况表
工程所在地:
单位工程名称
工程地点
施工许可证号
开工日期
建筑面积
平方米
建筑层数
结构类型
形象进度
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质 证书编号
项目负责 人姓名
项目负责人 执业资格 证书编号
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查混凝土外观质量,抽查混凝土构 件尺寸偏差
四、砌体工程
15
砌筑砂浆强度和试块留 置
检查现场砂浆配合比实际应用情况, 检查计量器具设置应用,砂浆试块留 置数量、养护环境、标识等
16
预制承重构件安装
观察检查已安装的预制承重构件安装 位置、搁置长度和堆放在场地上的预 制构件情况
17
小砌块质量
施工时所用小砌块的产品龄期不应小 于28天,承重墙体严禁使用断裂小砌 块,小砌块应底面朝上反砌于墙上
钢筋原材料
使用游标卡尺现场抽测直径
23
钢筋位置、数量、保护 层厚度
使用钢筋扫描仪现场抽测
24
混凝土强度
使用混凝土回弹仪现场抽测
25
楼板厚度
使用厚度检测仪或钻孔抽测
26
整改要求:
工程质量安全检查表
(五)四川省在建工程项目安全生产工作检查表
工程名称:
项目经理名称:注册证书编号:
项目经理安全生产能力考核证书号:()建安_()
按规范要求出具勘察文件
参加相关检查验收
及时正确签署质保资料
7
设计项目负责人履 行质量责任情况

2023年建筑市场和房屋市政工程质量安全监督检查表-(施工单位检查表)

2023年建筑市场和房屋市政工程质量安全监督检查表-(施工单位检查表)
是否对重大事故隐患采取有效措施
(是为“符合”,否为“不符合”)
对主管部门实施挂牌督办的重大事故隐患,是否消除隐患,并将有关情况报告 主管部门
(是为“符合”,否为“不符合”)
工程质量安全手册制度执行情况
4
严格落实手册要求。加快编制印发地方手册和企业手册,国有企业要带头落实手册要求。要把贯彻落实手册与日常监督检查、建筑工人技能培训等工作有机结合起来,推动手册制度落地见效,实现企业、项目和人员全覆盖,不断提升安全生产管理水平。
(是为“符合”,否为“不符合”)
主要负责人是否按规定检查企业所承担的工程项目,考核项目负责人安全生产管理能力,并记录
(是为“符合”,否为“不符合”)
项目负责人是否按规定履行职责,建立项目安全生产管理体系,明确项目管理人员安全职责,落实安全生产管理制度
(是为“符合”,否为“不符合”)
项目负责人是否认真履行带班制度,并 记录
(结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”)
是否按规定做好高空作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节安全防护
(结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”,发现重大事故隐患的直接评定为“不符合”)
是否规范临时用电专项施工方案编制人员资格、方案编制、审核、审批行为
(是为“符合”,否为“不符合”)
是否按规定要求组织临时用电验收
(是为“符合”,否为“不符合”)
6
落实关键人员责任。工程参建单位安全生产关键人员,特别是施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及监理单位项目总监理工程师要认真履行安全生产职责,切实将手册要求落实到每道工序、每名员工、每个岗位,做到职责到岗、责任到人、措施到位。
主要负责人是否与项目负责人签订安全生产责任书,确定项目安全生产考核目标、奖惩措施,以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施

安全检查表

安全检查表
2、已确定有害环境的作业场所,必须采取充分的通风换气措施,或者让作业人员使用隔离式呼吸保护器
3、当作业人员在输送管道连接的密闭设备(如油罐、反应塔、贮罐、锅炉等)内部作业时,必须严密关闭阀门,或者装好盲板;输送有毒、有害物质管道的阀门应有人看守,或在醒目处设立禁止启动的标识,应配备抢救器具。如:呼吸器、梯子、绳缆以及其他必要的器具和设备
安全检查表
工程名称: 检查日期:


检查
项目
安全检查内容
检查
部位
检查结果及处理措施
整改情况及整改完成时间
1
安全管理检查
1、是否有定期检查制度 检查是否有记录
2、事故隐患是否有定人定时间定措施如期完成
3、开工前是否做风险识别
2
安全技术交底
1、是否有书面交底
2、是否具有针对性
3、内容是否齐全
4、是否履行签字手续
16
施工现场交通管理
1、有交通指示标志,危险地区应悬挂“危险”或者“禁止通行”的明显标志
2、场地狭小和行人来往、运输繁忙的地方应设临时交通指挥
3、工地交通应保持通畅,尽量采用单行线,弯道半径不小于15米
4、不得随意占用消防道路
17
高空作业检查
1、在可能坠物处是否设置安全标志
2、高空作业工具是否能装入工具袋
3
安全教育检查
1、是否有制度
2、是否对新工人进行三级教育
3、专职安全员是否进行年度培训
4
班前安全教育
1、是否有制度
2、是否进行,是否有记录
5
施工现场检查
1、现场围挡是否坚固、整洁、连续
2、道路通畅有无积水
6
劳动防护检查
1、安全帽质量是否符合要求

质量安全部内部审核检查表

质量安全部内部审核检查表
与机械队、桥涵队等10个队签订了安全环保责任书,但定的目标如工伤事故率小于3。5人/亿元不符合实际并且是由施工经理吴国华与作业队签订如在2006、4、2与综合队曾宪兵签订了责任书
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况(质量、安全、环保工作计划;培训计划;管理办法;检查考核;外包对管理办法;创优创安全工程计划;各工种安全操作规程;火工品管理;有毒有害物资监测;污水、躁声管理;现场管理等)
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项,制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥,批准胡平方并制定了考核细则,规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源,评价的重大风险?对重大风险的是如何控制的?(查日常安全检查记录,看记录中能否体现对措施的控制)。
14、是否对识别出施工过程的环境因素,评价的重要环境因素?对重要环境因素是如何控制的?(查日常安全检查记录,看记录中能否体现对措施的控制)。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度,仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度,仪器设备管理制度试验室工作程序,规定取样工作程序应填写委托单,但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。

2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表

2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表

4.3.1 环境因 素 4.3.2 法律法 规和其 他要求
5.1 管理承 诺
◆最高管理 者对其建 立和改进 管理体系 的承诺能 够提供哪 些证据?
◆总经理是否制定并 批准书面的食品安 全、质量、环境方 针和目标,并采取 措施使员工正确理 解并贯彻执行?
◆是否通过培训、宣 传、会议、评审、 报告、文件等方式 将相关方(客户)的 要求、法律法规的 要求传达到各阶层 员工?
◆管理手册是否包括
管理体系过程(或要
素)之间的相互作用 √
的表述?
◆手册和程序是否相
互协调?是否有可操
作性?
◆管理手册的
◆手册的发放、更改

控制情况
是否符合文件控制
要求?
4.2.2 4.2.3 4.4.5
文件控 文件控 文件控



4.2.2 文件控 制
◆制定的文件 控制程序是 否符合要求 ?
一体化管理体系要求
成文件的程序和记
录?

◆一体化管理体系要
素(过程)间的逻
辑关系、文件的接
口是否清楚?
◆有无规定查询相关 √
文件的途径?
◆文件是否便于查阅


3
续表
一体化管理体系要求
一体化 ISO 条款 9001
条款
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是参 否考 适文 用件
检查方法
检查
提问
文件 查阅
◆组织结构图、管理
是电子形式?
方针、目标、三同
时报告等是否保存 √
完好?
◆现有文件能否确保
综合管理体系的有 效建立、实施和更

安全质量环境检查表(三篇)

安全质量环境检查表(三篇)

安全质量环境检查表1. 建筑物和设施安全:1.1 建筑物结构- 墙壁、屋顶和地面是否完整和稳固?- 是否有裂缝、漏水或倾斜的迹象?- 是否有松动或缺失的瓦片、石块或砖块?1.2 电气设施- 电线和插座是否完好无损?- 是否有过热或燃烧的气味?- 是否有暴露的电线或电路?1.3 消防安全- 是否设置了适当的灭火器和安全出口?- 灭火器是否处于良好状态,已经定期检查?- 是否有火灾报警器和自动喷水灭火系统?2. 办公室设备和设施安全:2.1 椅子和桌子- 办公桌和椅子是否稳固?- 是否有锋利的边缘或裂痕?2.2 电脑和其他电子设备- 是否有安全插座和电线?- 电脑和其他设备是否有足够的通风?- 是否有过热或燃烧的气味?2.3 照明设备- 灯泡是否正常工作?- 照明设备是否安装在适当的位置?3. 安全操作程序:3.1 紧急情况处理- 是否建立了应急报警和疏散程序?- 是否进行了紧急情况演练?- 是否有足够数量的疏散路线指示?3.2 使用工具和设备- 是否有正确使用工具和设备的培训?- 是否提供了个人防护装备,如手套和护目镜?- 是否有定期维护和检查设备的计划?4. 工作环境质量:4.1 通风和空气质量- 是否安装了适当的通风系统?- 室内空气质量是否满足相关标准?- 是否有异味或有害气体散发?4.2 噪音控制- 是否提供了噪音控制措施,如隔音墙或耳塞?- 是否有噪音超标的情况?4.3 照明条件- 是否提供了足够的自然光和良好的人工照明?- 是否有闪烁或不足的照明?5. 安全培训和意识:5.1 安全培训- 新员工是否接受了安全培训?- 是否有定期的安全培训课程?- 是否对特定工作岗位进行了安全培训?5.2 安全意识- 是否有定期的安全意识宣传活动?- 是否建立了安全奖励和惩罚机制?- 是否有员工安全意识的调查和反馈机制?以上是一个基本的安全质量环境检查表。

根据实际情况,您可以根据需要添加或修改相应的内容。

监理单位质量安全行为检查表

监理单位质量安全行为检查表

关键工序、 关键部位中间节点等验收工作事先未履 行职责或总监理工程师等主要人员不到位发生一 次扣 5 分;关键工序、关键部位中间节点验收、预 验收和竣工验收的评估报告不符要求发生一次扣 2 分; 竣工验收时监理档案资料仍不符要求加倍扣 20 分;
其它质量、安全行为(10) 18
工程实施期间每发生一起被政府职能部门的通报 批评扣 10 分;施工现场每发生一起重大质量或安 全事故扣 10 分;每发生一起死亡事故或火灾事故 或管线事故扣 5 分;创建文明工地目标未实现扣 5 分。
附件二
监理单位质量安全行为检查表
工程名称_______________
施工进度______________
监理单位名称_________________________________ 序号
1 务 与被监理施工单位及材料、构配 2 件、设备供应单位有无隶属关系或 其他利害关系 工程项目投资、 进度、 质量、 安全、 未分别建立相对应的组织体系; 无相对应的管理制 3 文明施工、 环境保护保证体系的建 立和运行(5) 度和岗位职责;未落实相对应的责任制;未建立管 理台帐每缺 1 项扣 1 分; 未按职责或超越职责履行 发现 1 位扣 1 分; 扣完为止; 有制度未运行扣 5 分; 项目总监理工程师及现场主要质 量、安全监理人员资格、专业人员 配备、到位率等与标书、工程性质 等相符情况,人员分工、进场 划及调整手续(20) 4 计 总监理工程师除离开企业等“不可抗力”外不得变 动,变动无手续、变动后总监理工程师资质或资格 降低将取消监理合同。 总监理工程师不到位取消监 理合同, 总监理工程师到位不符标书承诺扣 20 分, 总监理工程师无公司任命扣 5 分;人员分工、专业 配置不符要求发现 1 位扣 5 分; 安全监理人员配置 不符要求或不到位扣 10 分;无人员分工、无进场 计划缺 1 项扣 5 分;人员变动与标书相比超过 10% 每超一个百分点扣 1 分,考勤须注明全勤或半勤, 未注明扣 5 分,考勤须现场甲方项目经理确认,无 确认扣 5 分,考勤做假扣 20 分;扣完为止; 实施依据及监测设备(5) 现场合同文件(含招、投标文件) ,国家、地方有 关质量、安全、环境的法律、法规(如 279 号令、 5 安全施工法、备案文件等)强制性标准,缺一子项 扣 1 分,某一子项中缺一项扣 0.1 分;标书承诺而 现场正在实施项目所需的重要监测设备缺, 缺一项 扣 2 分,一般监测设备缺一项扣 1 分;扣完为止; 监理规划(含关键部位策划、投资 控制、进度控制) 、专业监理细则 6 (含安全、投资、进度)编制与工 程进度相符,并及时交底(5) 无规划扣 5 分,规划中无关键部位策划或投资、进 度控制扣 2 分, 无施工方案相对应的细则缺一项扣 1 分,根据规范内容缺一项扣 1 分,无交底(含表 式)记录缺一项扣 2 分,程序不符要求发现一项扣 1 分,规划或细则无针对性扣 2 分;扣完为止; 有否决权

药品质量及安全管理检查表

药品质量及安全管理检查表

药品质量与平安持续性改进〔住院药房管理局部〕检查表检查工程考核标准和根本要求考核法和评分标准分值扣分得分1、医德医风、文明行医;0.52、着装整洁,佩证上岗;0.53、环境卫生、科室清洁、节约水电 ;0.54、科室协调,团结协作;15、不得迟到、早退。

0.56、查墙壁、地面、屋顶等卫生死角是否清洁0.57、药橱、调剂台以及药品是否有灰尘18、查是否有定期温、湿度登记和记录1工作纪律与卫生一、工作环境整洁,不得将生活用品和其他物品带入工作场所9、不得将生活用品和其他物品带入工作场所11、是否整齐12、有无按用途、储存要求等做到药品与非药品、用与外服、处与非处、易串味药品分开分类列1药品摆放二、按用途、储存要求等做到药品与非药品、用与外服、处与非处、易串味药品分开分类列3、查标签字迹是否清晰,放置是否准确1药品拆零三、折零药品须按规定进1、集中放置12、保存原包装及标签13、拆零用具符合卫生要求14、每次必须拆零药品登记,复核人签字15、调剂拆零应仔细核对药品名称、规格、剂型、产地等信息,详尽核对复核,确认无误后能发放。

1展登记6、临时拆零药品及时归位11、失效期限在6个月的不得验收,药房对药库发出每批次药品必须进展数量、效期核对12、药房、药库应加强协作,及时沟通药品效期信息,以便减少损失。

13、药库、药房和病区小药柜均指定责任心强,或科组长〔护士长〕管理,特别生物、血液制品,按其规定分别贮于常温下,阴凉或冰箱0.54、对效期药品每月月底前进展全面、细致检查一次,填写效期药品登记记录及通报记录归档15、药品按批号存放,发放使用药品时格掌握先进先出及近效期先出原那么。

0.56、对效期缺乏三个月的药品,由于期限迫近应立即向科室或各临床医师发出近期失效药品通知单,或药房与药房之间,各科室之间调配使用。

17、当药品改变原包装而置于其他容器时,应注意将药品的失效期标记在新的容器上,以便随时检查是否过期失效。

麻醉科医疗质量安全督导检查表

麻醉科医疗质量安全督导检查表

麻醉科医疗质量安全督导检查表麻醉科室医疗质量督导检查表
项目:
1.符合麻醉科管理规范
执行工作制度,包括术前、术后访视记录、麻醉记录、手术安全核查记录、麻醉知情同意签字制度等。

核心制度、“三基”培训、研究。

合理用药,使用原则、指征把握,药物经济学。

麻醉方式的正确、合理选择;麻醉意外及时正确处理。

2.诊疗情况
住院医师、主治医师、(副)主任医师分级负责制,及时、规范。

及时、真实规定化书写。

首诊负责、危重抢救、会诊、交接班、死亡讨论、“三基”培训、业务研究等。

病人知情同意告知率100%;符合医院“知情同意签字制度”规范。

考核方法:
查看排班表,查看病历和病人调查,抽查病历、现场检查,查看病历和现场检查。

病历检查,相关记录,现场查看。

存在的问题:
严密监测、严谨记录、麻醉复苏全程观察。

合理治疗,包括手术分级管理、围手术期管理、毒麻药品管理、风险预警管理。

科室质控情况,包括每月质量自查情况、会议记录、整改报告。

项目安全质量检查表

项目安全质量检查表
原始记录资料
18
预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录;
原始记录资料
19
定期对各项检验数据进行统计分析,形成统计分析报告并及时反馈;
分析次数、形成的报告文号
20
检验批验评是否及时。
原始记录资料
7
施工
技术
21
图纸(变更通知)收发登记台帐;
收发台账
22
桥梁结构复杂的工程是否组织设计图纸会审;
会审次数及相关文号
23
技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目,施工前是否编制施工技术方案;
技术方案编号及发布时间
24
大临结构设计图或计算单;验算资料;
设计图编号及时间
25
大临承重结构按规定试验并检查签收;
检查签收表及时间
26
隐蔽工程检查签证;
原始资料
27
施工工艺齐全或审批;
工艺标号及发布时间
28
原始记录(工程日志)填写是否及时、规范;
2
原材料(成品、半成品)保存和标识
3
原材料(成品、半成品)存放规范有序,防雨遮盖完好;标识完整、清楚;
标识、标牌数量及说明
4
砂、石料使用前按要求过筛或清洗扣;
过筛或清洗次数及记录
5
钢筋等构件是否有剥蚀、麻坑等锈蚀现象;
整改文件时间记录
6
钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者。
整改文件时间记录
3
工序或成品质量
14
挡护、防排水等砌体(混凝土)工程大面平整,勾缝规范,路堤与桥涵交接处碾压密实;
原始记录
3
工序或成品质量
15
路堤边坡存在冲刷、塌陷现象者,涵洞内存在积水、渗水滴漏;

建筑工程质量安全检查表

建筑工程质量安全检查表
开工日期
形象进度
建设单位
监理单位
施工单位
序号
检查项目
检查情况
评价

安全生产责任制度的建立和落实情况
已经建立安全生产责任制,内容齐全,责任落实到人,签订人符合要求。

已经建立安全生产责任制,责任落实到人。

已经建立安全生产责任制,但责任未落实到人或尚未建立安全生产责任制。


施工现场隐患排查制度及重大危险源管理制度建立及落实情况
建立制度并已认真组织落实。

建立制度基本落实。

未建立制度或未落实。


人员持证上岗及到位情况
管理机构齐全,到位率好,作业人员持业人员持证上岗较好。

管理机构不齐全,到位率差,未开展全员培训。


施工用电
按专项方案要求进行施工,架设规范。

基本按专项方案要求进行施工,架设基本规范。

没有按专项方案要求进行施工,架设不规范。


文明施工
现场围挡、施工现场、材料堆码等符合要求,现场整洁。

现场围挡、施工现场、材料堆码等基本符合要求,现场基本整洁。

现场围挡、施工现场、材料堆码等不符合要求,现场较混乱。


在建工程项目施工组织设计中的安全技术措施制定的执行情况,危险性较大工程专项施工方案制定执行情况

深基坑工程专项设计论证、施工专项方案、位移监测报警等资料基本齐全。

深基坑工程专项设计论证、施工专项方案、位移监测报警等资料不符合规范要求。

合计(数量)
好 项; 中 项;差 项
检查人: 受检人: 日期:

医院药品质量与安全管理检查表

医院药品质量与安全管理检查表

药库
1.拆零药品区域是否整洁,无杂 物 2.拆零用具(药匙、药袋)是否 拆零药品 洁净 管理 3.拆零药品是否表明药品规格、 效期等内容 4.拆零记录是否完整
意见及整 改措施
检查人:
年月日
1.温湿度记录是否完整
2.近效期记录是否完整
相关管理 记录
3.出入库记录是否完整
4.调剂差错记录是否完整
5.验收记录是否完整
1.麻、精药品是否“五专”管理
2.贵重、危险、毒性药品是否是 专人专柜管理
3.核对特殊药品是否帐物相符
麻、精等 特殊管理
4.是否按基数内领发药
药品 5.查处方开具是否符合规定,登
药品质量与安全管理检查表
检查目
检查细项
1.门、窗监控等安防设施是否正
门诊药 房
住院药 房
中药房
安全管理 常 2.消防器材是否正常
1.药品存放是否符合规定
2.药品储存条件(避光、冷藏 等)是否符合规定 3.药品是否按“先产先出,近期 药品储存 先出”摆放 管理 4.摆药架有无过期、破损等药品
5.中药材是否有质量问题(如虫 蛀、霉变等) 6.合格区、待验区、不合格区或 退货区标识明确
记是否完整,是否顺序编号
6.查看各项记录(专用账册、专 用登记、空安剖回收、销毁登记 、处方登记)是否齐全
1.在岗人员是否穿戴整洁,佩戴
胸卡
2.手卫生是否符合规范
卫生管理
3.摆药架是否整洁,药品外包装 无污染破损
4.调剂台是否整洁,无非工作物
品 5.地面、墙角、窗台、电脑等无
积尘
处方调剂 1.处方是否有不适宜情况 检查 2.药师审核、调配、发药程度是 否符合规范

建设工程施工质量安全检查表

建设工程施工质量安全检查表

附件1:建设工程施工质量安全检查表(一)受检工程基本情况表工程所在省(市、县):督查组成员签字: 督查日期:建设工程施工质量安全检查表(二)工程建设强制性标准执行情况检查表项目名称:督查组成员签字:督查日期:建设工程施工质量安全检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表督查组成员签字:督查日期:建设工程施工质量安全检查表(四)建筑施工安全生产检查表(建设单位)单位名称:检查人: 检查日期:年月日建设工程施工质量安全检查表(五)建筑施工安全生产检查表(监理单位)单位名称:检查人:检查日期: 年月日建设工程施工质量安全检查表(六)建筑施工安全生产检查表(施工单位)单位名称:检查人:检查日期: 年月日建设工程施工质量安全检查表(七)施工现场安全生产检查表(实体检查)项目名称:检查人:检查日期:年月日附件2:大气污染防治专项整治大气污染防治专项整治检查表检查人:检查日期: 年月日附件3:扫黑除恶专项斗争内江市住建系统扫黑除恶检查表被检查单位(项目)负责人签字:检查组成员签字:附件4:“创国卫”工作内江市创建国家卫生城市在建工地检查得分表附表2018—2019年秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(一)(非道路移动源方面)市:检查日期:检查组成员(签字):2018—2019年秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(二)(工地扬尘方面)市:检查日期:检查组成员(签字):2018—2019年秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(三)(混凝土搅拌站扬尘方面)市:检査日期:检查组成员(签字):。

质量安全行为检查表

质量安全行为检查表
11
营业线施工,是否提出施工过渡方案,以及保证营业线施工期间安全运营的措施和注意事项
12
有无设计原因的质量安全事故,是否及时提出事故处理技术方案
13
其他质量安全行为
检查结论及处理意见:
检查人(签名):年月日
受检单位(签名):年月日
质量安全行为监督检查表
建设项目名称:检查情况
14
组织(参与)工程质量验收情况
15
监理资料管理情况
16
其他质量、安全行为
检查结论及处理意见:
检查人(签名):年月日
受检单位(签名):年月日
质量安全行为监督检查表
建设项目名称:
施工单位:表4
序号
检查项目
检查情况
责任人
1
质量安全管理部门机构设置、人员配备、制度建设及责任制建立和运行情况;试验室资质、试验人员资格及实验设备的计量认证情况;特种作业人员上岗资格情况
责任人
1
监理人员资格及到位情况:监理试验检测设备配备及到位情况:试验资质、试验人员资格及实验设备情况
2
监理规划、监理实施细则编制、审批及执行情况,是否包括施工安全管理内容
3
开工报告、施组方案审核或审批情况
4
对施工单位项目负责人和专职安全管理人员、以及特种作业人员持证上岗情况的审核情况
5
对施工企业质量安全保证体系(含机构设置、人员配备、制度建设、落实责任等)审核情况
17
内业资料管理情况
18
其他质量、安全行为
检查结论及处理意见:
检查人(签名):年月日
受检单位(签名):年月日
6
对施工企业应急救援预案审核情况
7
对施工企业试验资质、人员、设备、能力的审核情况
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附件3:
建设行政主管部门履职检查表
注:在“□”内打“√”;有特殊或其它情况的可另附书面说明。

填报人员签名:联系电话:填报日期:
施工企业履职检查表
在建工程基本情况表
注:执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号。

检查人员签字:检查日期:
(房屋建筑工程施工部分)
项目经理签字:检查人员签字:检查日期:
3
(市政道路、桥梁工程施工部分)
4
施工单位安全职责履职检查表
表4
检查日期:
监理单位履职检查表
总监理工程师签字:检查人员签字:总监理工程师联系电话:检查日期:
附件5:
质量通病专项督查表
注:不同品牌、不同规格的钢筋各抽查一组;本表填写不完可另附页。

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