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内部审计模版全套4审计报告征求意见书

内部审计模版全套4审计报告征求意见书

(内部审计机构名称)审计报告征求意见书(被审计单位名称):根据**审字第×号审计通知书,依据内部审计准则、《教育系统内部审计工作规定》,于×年×月×日至×年×月×日对你单位××年度的财务预算执行与决算进行审计的审计报告送交你单位征求意见。

请在收到审计报告之日起十日内填写被审计单位意见书并送交(内部审计机构名称),如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。

附件:一、审计报告;二、被审计单位意见书(内部审计机构名称)(章)负责人:(签名)×年×月×日(内部审计机构名称)审计意见书关于对单位××年度年度财务预算执行与决算的审计意见(被审计单位名称):根据审计通知书,依据内部审计准则、《教育系统内部审计工作规定》,于×年×月×日至×年×月×日对你单位进行了××年度年度财务预算执行与决算审计。

现出具如下审计意见:一、从审计情况看,我校××年财务预算编制及预算执行情况总体是好的,财务处在确保××年校级预算顺利完成做了大量的切实有效的工作。

他们坚持以预算为依据,以确保收入,控制支出为目标,以计划管理进行全过程控制,积极筹措资金,合理安排使用资金,挖掘潜力,增收节支,完成了预算计划,从经费上保证了××年度学校事业发展的需要。

××年度的财务决算符合《关于××年度直属高效财务决算编报工作的通知》文件要求,会计核算能够执行《高等学校会计制度》、《高等学校财务制度》和国家财经法规的有关规定,会计资料基本全面真实反映了年度财务收支情况和资金状况。

二、虽然我校××年财务预算编制及预算执行情况总体是好的,但在财务管理和会计核算的某些方面存在一定的薄弱环节和违规事项。

审计报告征求意见书(设备)1

审计报告征求意见书(设备)1

审计报告征求意见书设备科:现将《设备科审计报告》初稿呈交给贵部门征求意见。

由于对设备科管理的具体工作情况及客观原因掌握得不是十分透彻,加之能力和审计时间的局限,报告中难免有不当或错误之处,请部门领导认真审阅并无保留地发表意见。

贵部门应在2011年5月28日前将意见以电子版或书面形式反馈至我部门,以便我们能及时进行复查和修改,逾期未收到贵部门的意见,我们将视同对报告没有意见上报高层领导。

贵部门在确认报告后,应逐条对照进行原因分析,制订整改措施,明确责任人及整改时间,并依据问题性质作出相应的处理意见。

体系审计科2011年5月25日现将对审计报告的意见陈述如下(可另附页):□同意审计报告初稿内容。

□其他意见(附后)。

设备科签字:设备科审计报告(初稿)公司领导:根据公司2011年度审计工作计划安排,体系审计科于2011年5月23日至25日对设备科管理情况进行了专项审计,审计期间在部门的配合下,审计人员翻阅了相关资料,查看了部分现场,并与相关人员进行了沟通,收集了相关证据。

审计认为,设备科能围绕集团公司的经营理念和管理思路开展各项工作,通过此次审计,发现设备科在设备管理、项目及合同管理、机修车间管理、特种设备、车辆管理、台帐记录等方面存在一些不足和控制漏洞,需要部门给予高度重视,希望设备科能针对审计中发现的问题,找出问题的根本原因,举一反三,在下一步工作中杜绝类似问题再次发生,以提高部门综合管理水平。

下面将此次审计结果汇报如下:一、设备管理情况:(一)、设备大中修计划方面:1、查《2011年设备大中修计划》,设备科对各部门大中修计划的执行缺乏有效跟踪,大中修计划各部门是否按期执行不可追溯。

建议:设备巡检员对各相关部门大中修计划每月随时进行跟踪并对执行情况做好记录,记录应体现部门执行时间或跟踪时间、执行情况,不能只在备注上简单写“已完成”。

2、查原料车间2011年设备大中修计划,4月份计划对2台装载机大修,但在设备大中修计划上无法体现是否已修还是没修,无法体现设备科是否已对原料车间进行了跟踪。

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书
尊敬的各位领导:
根据公司章程和相关法律法规的规定,我公司需要对去年度的财务状况进行审计,并就审计报告征求各位领导的意见和建议,特向各位领导提交审计报告征求意见书,希望各位领导能够认真审阅,并提出宝贵意见,以便我们进一步完善审计报告。

一、审计范围。

本次审计范围涵盖了公司去年度的财务报表、财务记录、内部控制制度以及相关的业务活动。

审计工作由专业的审计团队进行,严格按照国际审计准则执行,确保审计工作的客观、公正和独立性。

二、审计结论。

经过审计团队的认真审计和分析,公司去年度的财务报表真实、准确,财务状况良好,内部控制制度有效,未发现重大违规和错误。

但是在审计过程中也发现了一些不足之处,主要集中在财务管理、内部控制等方面。

三、征求意见。

针对审计报告中发现的问题和不足,我们诚恳地邀请各位领导对审计报告提出意见和建议,希望能够得到各位领导的指导和支持,一起完善公司的财务管理和内部控制制度,确保公司的财务状况更加稳健和可持续发展。

四、下一步工作。

在收到各位领导的意见和建议后,我们将结合实际情况,及时修改和完善审计报告,做好相关的整改工作。

同时,我们还将加强内部管理,强化内部控制,提高财务管理水平,确保公司的财务状况更加健康和可持续发展。

最后,再次感谢各位领导对公司审计工作的关心和支持,希望各位领导能够认真审阅审计报告,并提出宝贵意见和建议。

公司将以更加饱满的热情,更加严谨的态度,更加务实的作风,不断提升公司的财务管理水平,为公司的可持续发展做出更大的贡献。

谨上。

公司全体员工敬上。

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书
东营市审计局
协助查询单位账户通知书东审查〔20 〕号签发人:

我局在对进行审计过程中,发现在你设有账户。

现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局(或者委托)对该账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。

附:账户名称:
开户金融机构名称:
账号:
查询内容:
查询人:
年月日
东营市审计局
协助查询个人存款通知书东审查〔20 〕号签发人:

我局在对进行审计过程中,根据相关证据,认定以个人名义在你存储公款。

现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局(或者委托)对该存款进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。

附:存款人姓名:
开户金融机构名称:
账号或者存款人身份证件号码:
查询内容:
查询人:
年月日。

审计单位征求意见书

审计单位征求意见书

审计单位征求意见书
致:被审计单位
尊敬的 XXX 公司:
我们作为审计单位,负责对贵公司的财务报表进行审计工作。

为了保证审计工作的公正和透明,我们特向贵公司征求意见,并希望贵公司能够尽早回复。

首先,我们想了解贵公司对本次审计工作的态度和期望。

我们非常重视贵公司对审计工作的意见和建议,这将对我们更好地开展工作起到积极的推动作用。

请贵公司就以下问题给予回复:
1. 贵公司对审计工作的整体评价如何?是否对我们的服务有任何意见和建议?
2. 在过去的合作中,贵公司是否有任何对我们工作方式、工作程序或工作效率等方面的不满或疑问?
3. 贵公司是否对本次审计工作的时间安排有任何特殊要求或意见?
4. 贵公司是否拥有任何敏感信息或保密文件需要我们特别注意?
其次,我们希望贵公司就以下一些具体问题给予意见:
1. 贵公司在编制财务报表过程中,是否遇到过任何重要的会计政策变更或估计变更?
2. 在报告期内,是否发生了任何财务风险、违规行为或其他可能影响财务报表真实性的事件?
3. 贵公司是否收到过任何相关方的索赔或诉讼,对公司财务状况产生重要影响?
最后,我们希望贵公司就我们在审计工作中应当特别关注的事项给予意见和建议。

贵公司的专业知识和经验对我们更全面地了解贵公司的经营和风险具有重要意义。

非常感谢贵公司对我们本次审计工作的支持和配合。

我们期待着贵公司的回复,希望能够与贵公司共同完成一次高质量的审计工作。

祝商祺!
此致
审计单位
日期。

审计报告征求意见

审计报告征求意见

审计报告征求意见
尊敬的各位领导、同事:
根据公司规定,我司将于近期完成年度审计工作,并拟就审计报告向各位领导
和同事征求意见。

希望各位能够抽出宝贵的时间,对审计报告进行认真审阅,并提出宝贵意见和建议,以便我们进一步完善和提升审计工作的质量。

本次审计报告将涉及公司财务状况、财务业绩、内部控制、风险管理等方面的
内容。

在编制报告的过程中,我们严格遵循了国家相关法律法规和审计准则,保证了审计工作的独立性和客观性。

同时,我们也充分尊重了被审计单位的意见和建议,确保了审计报告的客观、公正和真实。

在此,我将简要介绍一下本次审计的主要内容和重点。

首先,我们对公司财务
报表进行了全面审计,确保其真实、完整和准确。

其次,我们对公司内部控制制度进行了全面评估,发现并提出了一些存在的问题和建议改进的措施。

同时,我们也对公司的风险管理情况进行了审计,以确保公司在经营过程中能够有效识别、评估和控制各类风险。

在整个审计过程中,我们严格遵守了审计准则和职业道德,保证了审计工作的
独立性和客观性。

同时,我们也充分尊重了被审计单位的意见和建议,确保了审计报告的客观、公正和真实。

最后,我们诚挚地希望各位领导和同事能够就审计报告提出宝贵意见和建议,
帮助我们进一步完善和提升审计工作的质量。

我们将认真听取每一条意见,并在报告中予以充分考虑和回复。

谨代表全体审计人员,对各位领导和同事的关心和支持表示衷心的感谢!
谢谢!。

【最新】审计报告书面意见-优秀word范文(4页)

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【最新】审计报告书面意见-优秀word范文(4页)本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告书面意见篇一:审计报告征求意见书附件十八:审计报告征求意见书审计报告征求意见书(一)向被审计单位征求意见审计报告征求意见书(被审计单位名称):根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你们征求意见。

请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。

如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。

附:审计报告审计组长签名××××年××月××日(二)向被审计领导干部征求意见审计报告征求意见书×××同志:根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对你自××××年××月至××××年××月在(任职单位)任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你征求意见。

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书
尊敬的各位领导、各位专家:
根据公司章程和相关法律法规的要求,我司已委托XXX会计师事务所对公司进行年度审计工作。

为了确保审计工作的公正、透明,特向各位领导、各位专家征求意见,希望能够得到大家的支持和配合。

首先,我司对审计工作提出以下几点意见和建议:
1. 关于审计范围,请各位领导、各位专家就审计范围是否覆盖全面提出意见,以便我们能够在审计工作中做出适当调整。

2. 关于审计方法,请各位领导、各位专家就审计方法是否科学合理提出意见,以便我们能够在审计工作中采取更加科学的方法。

3. 关于审计时限,请各位领导、各位专家就审计时限是否合理提出意见,以便我们能够在审计工作中合理安排时间。

其次,我司对审计工作可能存在的问题提出以下几点疑问:
1. 是否存在审计对象不清晰的情况?
2. 是否存在审计程序不完善的情况?
3. 是否存在审计报告不准确的情况?
最后,我司对审计工作提出以下几点期望:
1. 希望能够得到各位领导、各位专家的关注和支持,共同推动审计工作的顺利进行。

2. 希望能够得到各位领导、各位专家的宝贵意见和建议,为审计工作提供有力支持。

3. 希望能够得到各位领导、各位专家的监督和指导,确保审计工作的质量和效果。

以上是我司对审计报告征求意见书的内容,希望各位领导、各位专家能够认真审阅,并在意见书规定的时间内提出宝贵意见和建议。

感谢各位领导、各位专家对我司审计工作的关心和支持!
谨致。

敬礼!
XXX公司。

日期,XXXX年XX月XX日。

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书
审 计 报 告 征 求 意 见 书
被审计单位: 第 页
审计报告标题:关于 同志任 公司总经理期间经济责任审计报告 按审计工作程序,现将审计报告送您征求意见,如您认为有不公正、不 真实的内容或补充说明,请将您的宝贵意见写在下栏。如无意见也请签字盖章 。我们会在向集团公司党组汇报时给予充分考虑。谢谢合作!请于收到之日后 10天内,将签章后的征求意见书,邮寄给集团公司审计处。否则按无意见处理 。 送交日期: 年 月 日
被审单位负责人(签章)
被审计单位(印章)






注:如此页书写不下,可另附A4纸继续书写

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书

****(审计机关全称)
审计报告征求意见书
*审* *征〔20**〕**号
****(主送单位全称或者规范简称):
***(审计机关全称或者规范简称)派出审计组于****年**月**日至****年**月**日对你单位****进行了审计(专项审计调查)。

根据《中华人民共和国审计法》第四十条(专项审计调查引用《中华人民共和国国家审计准则》第一百三十七条)的规定,现将审计组的审计报告(专项审计调查报告)送你单位征求意见。

请自接到审计报告(专项审计调查报告)之日起10个工作日内将书面意见送交审计组。

如在此期限内未提出书面意见,视同无异议。

附件:审计报告/专项审计调查报告(征求意见稿)
(审计机关印章)
****年**月**日
[说明:
1.根据情况,专项审计调查项目也可表述为:现将专项审计调查中涉及你单位的有关事项送你单位征求意见。

2.对经济责任审计报告征求意见有特殊要求的,按照相关要求办理。

]。

民办非企业单位财务审计报告模板(征求意见稿)

民办非企业单位财务审计报告模板(征求意见稿)

民办非企业单位财务审计报告模板(征求意见稿)(民办非企业单位名称)××××年度审计报告目录一、审计报告二、审计报告附送(一)民办非企业单位基本情况统计表(二)会计报表1、资产负债表2、业务活动表3、现金流量表(三)财务报表附注三、会计师事务所营业执照复印件委托单位:审计单位:联系电话:传真号码:邮箱:审计报告〔××××〕审字第号(民办非企业单位名称):我们审计了后附的(民办非企业单位名称)财务报告,包括××××年12月31日的资产负债表、××××年度的业务活动表、固定资产清查明细表、现金流量表及会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是(民办非企业单位名称)管理层的责任。

编制和公允列报财务报表是(民办非企业单位名称)管理层的责任,这种责任包括:(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

2019-审计报告征求意见反馈稿-范文模板 (7页)

2019-审计报告征求意见反馈稿-范文模板 (7页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告征求意见反馈稿篇一:经济责任审计报告模式(征求意见稿)******(审计机关全称)审计报告* 审经责报?****?**号(征求意见稿)被审计单位:***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)被审计领导干部:***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)***(职务)***(被审计领导干部姓名)同志审计项目:***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)***(职务)***(被审计领导干部姓名)任期(离任)经济责任审计根据《中华人民共和国审计法》第二十五条和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发?201X?32号)的规定,受***(组织部门名称)委托,***(审计机关名称)派出审计组于****年**月**日至**月**日,对***(地方、部门、单位名称及职务)***同志任职期间经济责任履行情况进行了审计。

***同志和***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)对其提供的审计所需资料的真实性、完整性负责,并对此作出了书面承诺。

***(审计机关名称)的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、基本情况(一)***同志任职情况。

***同志自****年**月以来(或自****年**月至****年**月)担任***(地方、部门、单位名称及职务),负责(或主持)***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)全面工作,具体分管***、***工作。

(二)被审计单位基本情况。

主要反映单位的主要职能、经济性质、隶属关系、财政预算级次、财务核算方式、财务收支规模、资产负债损益情况、期初与期末对比重点经济指标增长变化情况等有关经济事项。

本次审计以***同志守法、守纪、守规、尽责情况为重点,以***同志任职期间***(地方、部门和单位名称)财政(财务)收支以及有关经济活动的真实、合法和效益为基础,重点审计了贯彻执行法律法规、方针政策和决策部署情况,重大经济决策情况,财政(财务)收支情况,国有资产管理和使用情况,重大投资项目的建设和管理情况,内部控制和管理情况,***同志本人在履行经济责任过程中遵守廉洁从政(从业)规定情况等内容。

审计报告征求意见稿

审计报告征求意见稿

审计报告征求意见稿
县审计局:
你局于2014年3月20日至2014年8月11日对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于2014年8月12日收悉。

我单位党组高度重视,详细阅读了
征求意见书。

在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。

反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情
况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。

经党组研究,同意你局对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。

阜南县总工会
2014年8月12日。

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书尊敬的各位先生/女士:根据会计制度和审计规范,我们已完成对XXXX公司2019年度财务报表和相关账务的审计工作,并编制了一份审计报告。

在此,我们荣幸地向您征求意见,并提供以下审计报告的摘要供您参考。

一、审计范围和目标我们的审计工作是以XXXX公司2019年度财务报表为基础进行的。

我们的目标是评估公司财务报表的公允性,以及在财务报表中是否存在任何重大错误或虚假陈述。

二、审计结论经过审查和评估,我们得出以下审计结论:1. 财务报表的公允性:基于我们的审计工作,我们认为公司2019年度财务报表的编制符合相关会计准则和审计准则的规定,并按照真实、公允的原则进行了准确的记录和报告。

2. 内部控制的评估:我们对公司的内部控制制度进行了评估,并确认了其有效性。

我们认为这些控制制度能够保障财务报表的准确和可靠性。

3. 重大错误或虚假陈述:在我们的审计过程中,我们未发现财务报表中存在任何重大错误或虚假陈述。

三、审计建议基于我们的审计结果,我们希望向公司提供以下建议:1. 加强内部控制:尽管我们确认了公司的内部控制制度有效性,但我们还是建议公司持续加强内部控制,以最大限度地减少可能的风险和错误。

2. 完善财务报告程序:我们建议公司进一步完善财务报告程序,确保对财务报表的编制过程进行更加详细的监控和审查。

3. 提高沟通效率:我们建议公司在与审计师沟通时加强有效性,以便更好地理解审计师的要求和意见,并及时解决与审计相关的问题。

我们在审计过程中秉持公正、客观和诚信的原则,并遵守相关的伦理和规范。

但审计工作仍具有一定的限制和风险,可能无法完全发现所有的错误或虚假陈述。

因此,我们建议公司在审计报告出具后继续关注财务报表的准确性和透明度。

我们诚挚地邀请各位就本次审计报告提出意见和建议,以确保我们的审计工作更为全面和准确。

请于XXXX年XX月XX日前将您的意见或建议发送到以下邮箱地址:XXXX。

最后,我们对公司在审计工作中的支持和合作表示衷心感谢,我们将持续致力于提供高质量和可持续的审计服务。

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