财务收支审计报告范文
会计师事务所财务收支审计报告范例
会计师事务所财务收支审计报告范例摘要:一、审计报告概述二、审计报告范例三、审计报告的注意点正文:一、审计报告概述审计报告是会计师事务所对企事业单位进行财务收支审计后,出具的一种具有法律效力的书面文件。
它是审计工作的成果,用于向委托方、监管部门和社会公众披露被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量等信息,以供各方进行决策参考。
二、审计报告范例以下是会计师事务所出具的财务收支审计报告范例:(一)封面被审计单位:××××有限公司审计机构:××××会计师事务所报告日期:××××年××月××日(二)目录1.财务报表2.财务报表附注3.财务收支审计报告4.关联方及关联交易5.重大事项(三)正文1.财务报表本部分包括被审计单位提供的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等财务报表。
2.财务报表附注本部分对财务报表中的项目进行解释和说明,包括会计政策、会计估计、重要事项等。
3.财务收支审计报告本部分是审计报告的核心内容,主要包括以下几个方面:(1)审计目的:说明本次审计的目的和范围。
(2)审计依据:说明本次审计所依据的法律法规、审计准则等。
(3)审计方法:说明本次审计采用的审计方法,如抽查、分析性复核等。
(4)审计结论:说明审计结果,包括财务报表是否真实、公允,是否符合相关法律法规和会计准则等。
(5)审计建议:针对审计中发现的问题,提出改进建议。
4.关联方及关联交易本部分对被审计单位的关联方及关联交易进行说明。
5.重大事项本部分对审计过程中发现的对被审计单位财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响的事项进行说明。
三、审计报告的注意点在撰写审计报告时,应注意以下几点:1.审计报告应具有客观性、公正性和完整性,避免出现误导性陈述。
2.审计报告应明确审计目的、范围和依据,以便读者了解审计工作的性质和范围。
财务收支审计报告
财务收支审计报告摘要该财务收支审计报告旨在对公司的财务状况进行审计和分析,明确收入和支出的来源及去向,以达到对企业财务活动的监督和管理目的。
通过对财务数据的审计工作,以期发现潜在的问题,并提出改进建议,以保障公司财务安全和稳健发展。
一、公司概况在2019年至2021年期间,公司经历了快速的发展和扩张,业务范围不断扩大,财务规模逐步增长。
公司现拥有资产xxx万元,负债xxx万元,净资产为xxx 万元。
二、收入来源及分析公司的收入主要来源于销售业务和投资收益。
2019年至2021年的收入分别为xxx万元,xxx万元和xxx万元,收入呈现稳步增长的趋势。
其中,销售业务占比逐年增加,投资收益也有所增长。
公司的收入结构较为合理,具有较好的持续性和稳定性。
三、支出情况及分析公司的支出主要包括生产成本、管理费用、税费等各项费用。
2019年至2021年的支出分别为xxx万元,xxx万元和xxx万元,支出总体呈现增长趋势。
生产成本占支出的比重较大,但在近几年有所下降,管理费用也随之下降。
公司的支出结构较为合理,但在有效控制支出方面仍有提升空间。
四、财务风险分析公司的财务状况总体较为稳健,资产负债率保持在合理范围内,流动比率和速动比率较高,资金周转能力较强。
然而,公司仍存在着一定的财务风险,主要表现在收入增长速度放缓、费用增长过快等方面。
公司需要进一步强化财务管理,提高财务运作效率,降低财务风险。
五、审计发现与建议在对公司财务数据进行审计的过程中,发现了一些问题和隐患,包括收入数据不够准确、支出控制不力等。
为此,提出以下建议:1.加强收入数据的准确性和可靠性,建立健全的账务管理制度;2.优化支出结构,降低成本费用,提高运营效率;3.加强内部审计和监督,及时发现和解决财务问题。
结语以上为对公司财务收支情况的审计报告,希望公司能够引起重视,及时改进和完善,确保公司财务的稳健发展。
审计报告仅供公司内部参考,不得用于外部披露。
XX县财务收支审计报告范文
XX县财务收支审计报告范文一、基本情况根据《中华人民共和国审计法》的规定,泗阳县审计局于xx年3至7月,对县财政局、地税局、教育局、交运局、住建局、征收办等6家单位xx年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计。
从审计情况看,各部门能认真执行县十六届人民代表大会第二次会议有关决议,努力推进各方面工作,全县经济社会保持了平稳较快发展,较好地完成了县人大批准的xx年度预算任务。
全县公共财政收入年初预算为26.1亿元,实际完成26.29亿元,占预算100.7%;基金收入年初预算为17.53亿元,实际完成17.84亿元,占预算101.9%。
公共财政预算支出年初预算为37.27亿元,公共财政预算支出50.45亿元(含上级专项),占预算100%;基金支出年初预算17.5亿元,基金支出19.27亿元(含上级专项),占预算100%。
收支缺口通过上级转移支付、调入资金等手段实现平衡。
主要做法是:(一)加大经济发展投入,助推经济扩量提质。
安排6.38亿元支持开发区和木业园区建设,加快推进轮毂产业园、50万吨熔体纺等重大项目建设,助推工业转型升级。
(二)加大基础设施投入,增强经济发展承载力。
加大资金筹集力度和土地出让金征缴力度,安排城乡基础设施建设资金12.45亿元,土地补偿费2.02亿元,房屋征收8.13亿元,进一步提升了我县的城镇化水平和工业承载能力。
(三)加大民生保障投入,推动经济社会协调发展。
全年共安排用于教育、卫生、社会保障等方面支出25.19亿元,更好地满足群众看病就医需求,有效改善教育办学条件,切实增强社会保障能力,进一步促进了我县经济社会协调发展。
二、审计发现的主要问题(一)县财政管理方面存在的问题1.预算编制不够精细。
一是xx年初预算中预算控制指标数额较大,预算控制指标7.8亿元,占公共财政预算支出的15.46%。
二是预算编制中未对相关项目经费等进一步按经费类型进行细化,预算项目还处在粗线条上,对预算执行很难进行量化监督,削弱了预算执行的约束力。
会计师事务所财务收支审计报告范例
会计师事务所财务收支审计报告范例以下是一个会计师事务所财务收支审计报告的范例,超过1200字:尊敬的董事会:根据中国会计师行业相关准则和标准,我们对贵公司的财务收支进行了审计,并就审计结果向董事会提出以下报告。
一、审计目标和范围我们的审计目标是对贵公司截至20XX年XX月XX日的财务收支进行审计。
我们的审计工作包括了对贵公司的财务报表、核算制度与流程以及内部控制体系的检查和测试。
我们在审计范围内采取了适当的抽样方法以获取审计证据,并基于我们认为必要的其他审计程序进行了审计工作。
二、审计方法与取得的审计证据我们通过以下方法对贵公司的财务收支进行了审计,并取得了适当的审计证据,以支持我们对财务收支的言之凿凿的结论:1.检查贵公司的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表,以评估其准确性和真实性。
2.对贵公司的管理层和财务人员进行了面谈,以了解财务报表编制和相关核算制度与流程。
3.根据我方审计时验计划,我们通过尽职的方式检查了贵公司的财务记录、凭证和支持文件。
4.我们进行了抽样测试,包括对贵公司重要财务科目的账务记录和账目核对的抽样,以确保其准确性和完整性。
5.我们与贵公司的内部控制负责人交流,并检查了该公司的内部控制制度和流程。
6.我们参考了贵公司的银行对账单、客户信用报告和供应商账单等外部文件,以确保财务收支的准确性。
三、审计结论基于我们的审计工作和取得的审计证据,我们得出以下结论:1.贵公司的财务报表在所有方面上都作了合理的披露,并符合中国会计准则和相关政府法规的要求。
财务报表与事实相符,无任何重大错误或遗漏。
2.我们对贵公司的核算制度与流程进行了评估,并发现其符合行业要求和国家法规。
3.考虑到贵公司的内部控制制度和流程的有效性,我们认为贵公司的内部控制体系是有效的,并能够保护资产免受未经授权的使用、损失或破坏。
4.我们没有发现任何证据表明贵公司在报告期间内存在欺诈、误导性陈述或违规行为。
四、审计建议基于我们的审计工作,我们向贵公司董事会提出以下建议:1.继续保持并加强内部控制制度和流程的有效性,以确保资产安全和财务报告的准确性。
财务收支审计报告范文【实用】
欢迎来到人才,下面是给大家整理收集的关于财务收支审计报告,希望对大家有帮助。
财务收支审计报告【一】关于对南通市通州区xx学校20xx年x月至20xx年x月财政财务收支情况的审计报告根据南通市通州区教育系统20xx年内部审计工作意见(通教审[20xx]x号),审计办公室派出审计组于20xx年x月x日至x月x日对xx学校20xx年x月至20xx年x月的财政收支情况及其他经济活动进行了审计,并延伸审计了学校食堂账目。
本次审计采取了就地审计的办法,并根据《教育系统内部审计工作规定》(教育部17号令),实施了必要的审计程序。
我们的审计以学校提供的有关财务账目、会计凭证、财务报表及相关的资料为依据,xx学校对提供资料的真实性和完整性负责。
本次审计工作得到了xx校长和其他有关人员的积极配合,工作完成顺利。
审计结果如下:一、被审计单位基本情况二、审计期间被审计单位财政收支及资产负债情况(一)20xx年x月至20xx年x月财政收支情况(二)20xx年12月末资产、负债及净资产情况(三)基建维修工程和大型物资采购情况(四)食堂及小卖部经营情况三、审计评价意见审计结果表明,20xx年x月至20xx年12月xx学校财务管理能执行国家的财经法规,会计核算基本符合《事业单位会计制度》的规定,学校的财务收支基本真实,经济活动基本合法。
内部控制制度基本健全,学校财务管理做到民主、公开,经费使用实行一支笔审核,内审小组积极参与学校行政账、食堂账的稽核审计。
xx校长本人在平潮小学任职期间,能够较好地遵守国家的财经纪律,重大事项做到集体决策,财务支出公开透明。
但在具体的财政收支管理上,还存在以下需要纠正和改进的方面。
四、审计中发现的问题五、审计意见及建议为了进一步规范xx学校的财务管理工作,我们提出如下审计意见和建议:针对本次审计所反映的问题,学校应按照有关制度规定,制定切实可行的整改措施,并将整改措施和落实情况自收到本报告之日起二个月内报教育审计办公室。
学校财务收支审计报告模板(13篇)
学校财务收支审计报告模板(13篇)学校财务收支审计报告 1根据市局《对全市中小学财产物资进行评估的》〔淄教计字(20xx)29号〕和县教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作的通知》(高教函发(20xx)25号),为严肃财经纪律,加强学校财务管理,提高教育经费的使用效率。
由牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况如下:一、财务情况:我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。
建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度,并做到制度上墙。
二、财会队伍管理情况:学校配有财务一间,配有兼职财务2人,设立报账员,由镇教育办公室财务中统一管理。
财务人员具有一定的理论素养和较强业务能力,能按照财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。
三、核算中心建立和运行的模式及学校的权、财权划分:财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备,且能够正常使用,实现了固定资产实行数字化管理;数据准确,入账及时;校长执行一支笔对教育局及学校负责。
四、学校收入管理情况:学校收入主要是财政拨款及事业收入,严格执行收支两条线管理,严格杜绝小金库及账外账等违规行为,书杂费收入由教务处核对义务教育及补助情况,报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用,收取完毕后全额上缴财政。
五、学校支出管理情况:学校支出严格按照审批制度,购买执行先审批后办理的制度,报销环节要求各部门分管签字核准,各项支出要据实列支。
严格执府制度,重大事项须通过全体行政会通过,严格执行一支笔审批制度。
坚持做到了量入为出,以收定支,略有节余。
六、学校资产管理情况:学校设立了专门的.固定资产管理人员,建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度,建立学校固定资产管理台帐,定期组织资产清查并及时和主办会计对账,报废及毁损的固定资产及时上报。
严格管理资产,未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况,防护措施较好,做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
审计经费收支情况汇报范文
审计经费收支情况汇报范文尊敬的领导:我对公司审计经费的收支情况进行了汇报,以下是具体情况:一、审计经费收入情况。
截止目前,公司审计经费的收入主要来源于财务部门的拨款,以及部分审计项目的收费。
财务部门每年会根据公司的实际情况和需要,拨定相应的审计经费用于日常审计工作。
此外,公司还会接受一些外部审计项目,这些项目的收费也为公司带来了一定的审计经费收入。
二、审计经费支出情况。
公司的审计经费支出主要用于以下几个方面:1. 人员成本,包括审计人员的工资、福利、培训等费用。
2. 差旅费,审计人员因为工作需要,需要到各个分支机构进行审计工作,因此产生了一定的差旅费用。
3. 办公费用,审计部门的办公设备、办公用品、租金等费用。
4. 外部支出,一些特殊的审计项目可能需要外部专业机构的支持,因此也会产生一定的外部支出。
三、审计经费使用情况。
公司的审计经费使用情况基本符合预算安排和审计工作的实际需要,审计人员在使用经费方面也比较节约和合理,没有出现滥用或浪费的情况。
同时,公司也会根据实际情况对审计经费进行动态调整,确保审计工作的顺利进行。
四、审计经费管理情况。
公司对审计经费的管理比较严格,设立了专门的审计经费管理部门,负责审计经费的预算编制、执行和监督。
审计经费的使用需经过严格的审批程序,确保经费使用的合规性和透明度。
五、审计经费使用效益。
通过对审计经费的使用情况进行分析,可以看出公司的审计经费使用相对合理,没有出现明显的浪费现象。
审计工作的质量和效率也得到了一定的保障,为公司的经营管理提供了有力的支持。
六、审计经费使用存在的问题和建议。
在审计经费使用过程中,还存在一些问题,比如审计经费预算安排不够合理、审计经费使用监督机制不够完善等。
针对这些问题,我们建议公司进一步加强审计经费的预算编制和执行监督,完善审计经费使用的管理制度,提高审计经费的使用效益。
综上所述,公司的审计经费收支情况总体良好,但也需要进一步加强管理和监督,确保审计经费的合理使用和最大化效益。
财务收支审计报告
财务收支审计报告财务收支审计报告「篇一」根据《审计署关于内部审计工作的规定》第十条,xxxx年xx月xx日至xxxx 年xx月xx日(审计实施期间),xx内部审计对xx(被审计单位全称,以下简称xx)xxxx年度的xxx(审计通知书列明的审计事项)进行了审计,对重要事项作出了必要的追溯和延伸。
本次审计还抽审了(被审计单位简称)所属的等户单位。
审计工作按照内部审计准则实施,包括在抽查的基础上检查相关会计资料和其他证明材料,评价会计报表的真实性,编制会计报表所执行的会计政策和作出的重大会计估计的合规合法性,以及经济效益(或绩效)情况。
审计工作为本报告提供了合理的基础。
一、被审计单位的基本情况(本部分的`总体要求:反映的内容应当与审计项目的审计目标密切相关,主要表述被审计单位的背景信息,如:被审计单位类型、组织结构;职责范围或者经营范围、业务活动及其目标;相关财政财务管理体制和业务管理体制;使用的会计制度或绩效评价标准;相关内部控制及信息系统情况等。
本部分引用的数据如果未经审计核实的,应当注明来源。
)xx(被审计单位简称)应对所提供本次审计的会计资料和其他证明材料的真实性、完整性负责。
我们已收到xx(被审计单位简称)xxx(被审计单位负责人职务)xxx(被审计单位负责人姓名)和xxx (被审计单位财务负责人职务)xxx(被审计单位财务负责人姓名)以及各延伸审计单位负责人及财务主管签署的对所提供材料的真实性、完整性的承诺。
二、审计评价(本部分的总体要求:应围绕审计目标,依照有关法律法规、政策及其他标准,对被审计单位的财政收支、财务收支及其有关经济活动的真实、合法、效益情况进行评价。
审计评价应以写实为主,评价用语要准确、适度;对审计过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或标准不明确以及超越审计职责范围的事项,不作审计评价。
本部分既包括正面评价,也包括对审计发现的主要问题的简要概括。
审计评价不能与审计发现的问题相矛盾,要避免同一事项在不同评价段重复出现的现象。
财务收支审计报告模板(6篇)
财务收支审计报告模板(6篇)财务收支审计报告模板篇1一、作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。
年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》。
细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。
我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。
在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。
通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效。
数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%。
通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色。
为了提高员工的荣誉意识,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。
考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。
为了配合物流中心录入费用,我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。
为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售计划提供依据,我们及时记录每一笔到款,准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力,取人之长、补己之短。
我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。
XXX妇幼保健院财务收支审计报告范文
XXX妇幼保健院财务收支审计报告范文一、审计概况根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规的规定,XXX审计局于XXXX年XX月XX日至XX月XX日,对XXX妇幼保健院(以下简称“妇幼保健院”)XXXX年度的财务收支情况进行了全面审计。
本次审计旨在评估妇幼保健院在财务管理、资金运作、预算执行及内部控制等方面的合规性和有效性。
二、被审计单位基本情况妇幼保健院作为一所集医疗、保健、教学、科研为一体的综合性医疗机构,隶属于XXX卫生健康委员会,主要负责辖区内妇女儿童的医疗保健服务。
截止XXXX年末,妇幼保健院在职职工XX人,离退休人员XX人,开设床位XX张,年门诊量XX万人次,住院病人XX万人次。
三、审计范围与审计方法本次审计范围覆盖了妇幼保健院XXXX年度的全部财务收支活动,包括收入、支出、资产、负债及净资产等方面。
审计方法主要包括审阅法、核对法、调查法及函证法等,通过查阅会计凭证、账簿、报表及相关文件资料,对妇幼保健院的财务状况进行了全面审查。
四、审计结果1.收入情况o XXXX年度,妇幼保健院总收入为XXXX万元,其中医疗收入XXXX万元,占总收入的XX%;财政补助收入XXXX万元,占总收入的XX%;其他收入XXXX万元,占总收入的XX%。
o医疗收入中,门诊收入XXXX万元,住院收入XXXX万元,分别占总收入的XX%和XX%。
2.支出情况o XXXX年度,妇幼保健院总支出为XXXX万元,其中医疗业务成本XXXX万元,占总支出的XX%;人员经费XXXX万元,占总支出的XX%;其他支出XXXX万元,占总支出的XX%。
o人员经费中,基本工资XXXX万元,绩效工资XXXX万元,分别占人员经费的XX%和XX%。
3.资产情况o截止XXXX年末,妇幼保健院总资产为XXXX万元,其中流动资产XXXX万元,固定资产XXXX万元。
o固定资产中,医疗设备XXXX万元,房屋及建筑物XXXX万元,分别占固定资产总额的XX%和XX%。
经费收支审计情况汇报
经费收支审计情况汇报
根据公司相关规定,我对本部门今年的经费收支情况进行了审计,并就审计结果进行了汇报。
经过审计,本部门在今年的经费使用上存在一些问题,但总体上还是能够保持在合理范围内。
首先,我对本部门今年的经费收入进行了详细的核对和分析。
根据财务部门提供的数据,本部门今年的经费收入主要来源于公司的预算拨款和一些项目的资金支持。
在审计过程中,我发现公司的预算拨款到位率较高,但在项目资金使用方面存在一些不规范的情况,需要加强管理。
其次,我对本部门今年的经费支出进行了全面的审计。
经过核对,本部门的经费支出主要用于日常办公开支、项目开支和员工福利支出等方面。
在审计过程中,我发现部分经费支出并未按照公司的相关规定进行,存在一些超支和错报的情况,需要及时整改。
最后,我对本部门的经费使用效益进行了评估。
通过对经费使用情况的分析,我发现本部门在经费使用效益方面还有一定的提升空间。
在今后的工作中,我们将进一步加强对经费的管理和使用,提高经费使用效益,确保经费使用合理、规范、透明。
综上所述,本部门今年的经费收支情况存在一些问题,但总体上还是能够保持在合理范围内。
在今后的工作中,我们将进一步加强对经费的管理和使用,提高经费使用效益,确保经费使用合理、规范、透明。
同时,我们也将加强与财务部门的沟通和协调,共同努力,确保公司经费的合理使用和管理。
财务收支审计报告
财务收支审计报告.乱对其他支出篇一(1)19年月日支付购蒸笼9只一笔,单价35元,计315元,支付炊事用具款307元,两项合计622元列入费用其他费用。
该项开支均属商场集体食堂所用,按商业财务制度规定应由企业福利基金列支,违反规行制度,造成漏缴所得税342.10元。
(2)19年月日支付购消防运动会奖品一笔,计493元,列入费用其他费用。
根据财务制度规定,职工运动会奖品属于福利基金开支范围,乱计费用造成漏交所得税271.15元。
(3)1994年7月20日支付修仓库围墙款20,503元,以费用修理费列支;7月26日支付打水井款6,052元,以费用保管费列支。
经查两项工程的有关文件证实,该工程均系批准的自筹资金更新改造项目,应由企业更新改造基金列支,其乱计费用,造成偷漏所得税14,605元。
以上工签合计扩大费用开支27,670元应立即进行帐项调整,应由专项存款支出,造成偷漏所得税15,218元应补缴入库。
被审计单位概况篇二国营百货商场系市百货公司所属的中型百货企业,以零售为主,兼营少量批发业务。
19年月开业,经营大小百货、文化用品、针纺织品、五金交电、服装、鞋帽、家具、家用电器等类商品17,000多种。
商场设D支部,1994年实有干部职工1225人,除支部书记1人、经理1人、副经理2人等D政管理干部18人外,直接从事营业的人员207人,占全体人员的92%,财会专职人员6人,占全体人员的2.67%,按商品大类设十五个商品柜组,每个柜组的副组长为不脱产核算员。
近年来,在商业经济体制改革中,商场的经营业务有所发展,较好地完成了商业任务。
该商场1994年的流动资金平均占用额为145万元(其中商品资金占82.7%),年销售总额为1,387万元,实现毛利176万元,毛利率为12.73%(比1993年增长12%),实现利润总额85万元,利润率为6.13%(比1993年增长13.33%),开支商品流通费41万元,费用水平为2.95%,比上年下降3.06%,全年全员劳动效率为61,664元,人均利润为3,778元,总的看来,各项主要经济指标完成计划较好。
内部财务收支审计报告
内部财务收支审计报告企业内部财务审计是指由企业内部审计机构或审计人员对企业及所属单位的财务管理和会计核算的合法、合规、相关内控制度的健全、有效,以及财务信息的真实、正确进行审查和评价的独立的经济监督、评价活动。
下面是小编整理的关于内部财务收支的审计报告范本几篇,欢迎借阅。
单位内部财务收支审计报告范文一一、基本情况(一)被审计单位内部基本情况该单位属xx区委管辖行政单位,下设新村办、统筹办、产业化办、农村综合改革办、农业政策性保险办等八个办公室,其主要职能职责为对全区农村工作的协调、统筹、督查、督办及其它日常工作。
20**年该单位在职职工13人,其中:行政编制5人,工勤编制2人,全额事业编制6人;另退休人员12名。
其财政财务关系隶属于xx区财政局。
20**年12月31日之前该单位财务核算由区国库支付中心代理记账,之后按照国库集中支付制度改革的要求,安装并使用了用友GRP-U8财务软件,通过财政大平台授权支付并自行核算。
为加强内部管理与控制,该单位制定了内部管理制度和财务管理办法。
20**年该单位适用区政府目督办制定的绩效评价标准。
(二)20**年度内部财政财务收支情况1.20**年财政决算收支及财务收支情况20**年度财政决算收入2,492,852元;决算支出24,92,852元,其中:基本支出1,412,852元,项目支出1,080,000元。
20**年财务收支情况为:拨入经费2,492,852元;经费支出2,492,852元,其中:工资福利支出522,923元,商品和服务支出1,208,411.60元(其中:办公费230,678元,印刷费12,400元,水费1,513元,电费12,947元,邮电费29,521元,物业管理费7,900元,差旅费46,503.78元,维修费7,878元,会议费434,067元,培训费80,061元,工会经费3,944元,公务用车运行维护费47,443元,其他交通费用155,377.83元,其他商品和服务支出138,177.99元),对个人和家庭补助740,737.40元,其他资本性支出20,780元。
经费收支审计情况汇报
经费收支审计情况汇报尊敬的领导:根据公司要求,我对公司经费的收支情况进行了审计,并就审计结果向各位领导做一份汇报。
首先,我对公司去年的经费支出情况进行了全面的审计。
根据审计结果显示,公司去年的经费支出主要集中在员工工资、办公设备采购、宣传推广和日常运营等方面。
在员工工资方面,公司按时足额发放了员工的工资,并且在年终还给予了一定的奖金,保障了员工的合法权益。
在办公设备采购方面,公司根据需要购置了一些新的办公设备,以提高工作效率。
在宣传推广方面,公司加大了对产品的宣传力度,提高了产品的知名度和美誉度。
在日常运营方面,公司保障了正常的运营所需经费,确保了公司的正常运转。
其次,我对公司去年的经费收入情况进行了审计。
根据审计结果显示,公司去年的经费收入主要来自产品销售、投资收益和政府补贴等方面。
在产品销售方面,公司取得了可观的销售收入,为公司的发展提供了重要的资金支持。
在投资收益方面,公司通过合理的投资取得了一定的投资收益,为公司的经济实力增加了一定的保障。
在政府补贴方面,公司依法取得了一定的政府补贴,为公司的发展提供了一定的支持。
最后,我对公司去年的经费使用情况进行了总结和分析。
根据审计结果显示,公司去年的经费使用合理、规范,符合相关法律法规和公司制度,未发现违规使用经费的情况。
公司在经费使用方面做到了精打细算,确保了经费的合理利用和最大化效益。
综上所述,公司去年的经费收支情况总体良好,经费使用合理规范,为公司的稳步发展提供了重要的保障。
同时,我也对公司未来的经费使用提出了一些建议,希望公司能够进一步加强经费的管理和监督,确保经费的合理使用和最大化效益。
以上就是我对公司经费收支审计情况的汇报,希望各位领导能够对审计结果进行审阅和指导,提出宝贵意见和建议,共同为公司的发展贡献力量。
谢谢!。
财务收支和预算执行专项审计报告
财务收支和预算执行专项审计报告全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:财务收支和预算执行是一个组织或企业运营管理中极为重要的环节。
其重要性不仅在于为组织提供财务支持和保障,更在于为管理者提供了一个清晰的财务数据参考,有助于更好地掌握组织的运作情况,做出更科学、更准确的财务决策。
由于财务收支和预算执行涉及到大量的资金流向,相关环节复杂多样,极易出现问题。
进行专项审计就显得尤为必要。
本文将重点讨论财务收支和预算执行专项审计报告的制作。
一、审计背景财务收支和预算执行专项审计是指审计机构对组织内财务收支和预算执行情况进行独立、客观的审计,发现问题、提出建议,确保财务数据的真实性、准确性和合规性。
审计报告是审计过程的总结,可以帮助组织管理者更全面地了解组织的财务状况和问题所在,为管理者提供参考和决策依据。
二、审计过程1.确定审计范围和目标。
审计机构在与被审计单位协商后,确定审计收支和预算执行的范围和审计目标,明确审计目的和重点。
2.收集和分析财务资料。
审计机构对被审计单位的财务收支和预算执行情况进行全面收集和梳理,分析其中的问题和异常。
3.实地调查和核实。
审计机构根据收集的资料,实地调查和核实被审计单位的财务收支和预算执行情况,确认数据的真实性和准确性。
4.编制审计报告。
审计机构根据实地调查和核实的情况,结合审计标准,编制财务收支和预算执行专项审计报告,包括问题发现、原因分析和建议提出。
5.报告审计结果。
审计机构将审计报告提交给被审计单位,对审计结果进行汇报和解释,协商解决问题和改进措施。
三、审计报告内容1.审计目的和范围。
明确本次审计的目的、范围和重点,为后续分析和解读提供依据。
2.审计依据和方法。
说明本次审计的依据和方法,包括收集资料、调查核实等环节,确保审计的客观性和独立性。
3.审计发现和问题。
总结本次审计发现的问题和异常现象,分析原因和影响,为管理者提供参考。
4.建议和改进。
提出针对问题的具体建议和改进措施,帮助被审计单位加强财务管理和提高预算执行效率。
物业公司财务收支专项审计报告范文
物业公司财务收支专项审计报告范文以下是一个物业公司财务收支专项审计报告的范文:物业公司财务收支专项审计报告尊敬的董事会:根据您的委托,我们对XXX物业公司的财务收支进行了专项审计。
本报告旨在向您提供关于公司财务状况的详细和准确的信息。
一、审计目的和范围我们的审计目的是评估XXX物业公司的财务收支情况,确保其财务活动的合规性和准确性。
审计范围包括了公司的财务报表、账簿记录、收支凭证以及相关的财务文件和资料。
二、审计方法和程序我们采用了以下审计方法和程序来获取必要的证据:1. 对财务报表进行全面审查,包括资产负债表、利润表和现金流量表,以确保其准确性和完整性。
2. 对公司的账簿记录进行抽样检查,以验证账务处理的准确性和合规性。
3. 对公司的收支凭证进行抽样核对,以确保其与账簿记录的一致性,并验证相关支出的合理性。
4. 与公司的财务人员和管理层进行访谈,了解公司的财务制度和内部控制措施,并评估其有效性。
5. 对公司的财务文件和资料进行归档和保管审查,确保其合规性和完整性。
三、审计结果和意见根据我们的审计工作,我们得出以下结论和意见:1. 财务报表的编制符合相关会计准则和法规要求,准确反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
2. 公司的账簿记录和收支凭证的处理准确无误,符合相关财务制度和内部控制要求。
3. 公司的财务文件和资料的归档和保管工作得到了妥善执行,文件的合规性和完整性得到了有效保障。
基于以上审计结果,我们给出以下意见:XXX物业公司的财务收支情况良好,财务活动合规性和准确性得到了有效控制和管理。
四、建议事项根据我们的审计发现,我们提出以下建议事项:1. 进一步加强财务制度和内部控制的建设,确保财务活动的合规性和准确性。
2. 定期进行财务文件和资料的归档和保管审查,以确保文件的合规性和完整性。
3. 提供财务培训和指导,提高财务人员和管理层的财务管理水平和意识。
以上是我们对XXX物业公司财务收支专项审计的报告,请您审阅。
财务收支情况报告范文五篇
财务收支情况报告范文篇一根据XX审综字【20xx】X号审计计划安排,审计小组于20xx 年X月X日至X月X日,对XX市日用杂品公司19xx年度财务收支进行了就地审计。
审计总金额825万元,违纪总金额为344144.07元。
应缴金额为48166.40元。
现将审计结果报告如下:一、基本情况XX市日用杂品公司是XX市供销社所属中型企业19xx年度与市供销社签订承包合同,实行利润递增包干。
公司下属∏个独立核算单位。
该公司于19xx年X月由行政管理型公司变成了经济实体公司(由原日杂采购站和生活采购站合并而成)。
现分为3个业务经营科室和8个行政职能科室。
主营日用杂品、兼营五交化及家用电器、家具等。
现有职工I11人,固定资产103万元,自由流动资金39万元。
全年销售额1972万元,实现利润总额67.4万元。
二、发现的问题1、弄虚作假套取资金,给XXX路仓库发奖金8000元。
19xx 年末,市日杂公司决定日杂站和生活站给XX路仓库(都是公司所属独立核算单位)承担8000元劳动分红奖。
该款应该在税后留利中支付,而两站采取弄虚作假的手段,在1998年1月份分别用转账支票,从销售款中套出现金给仓库,分别用仓库开出的两张4000元“苫布”列入费用,该仓库没有入账,直接给职工发奖金,严重违反了《国营企业成本管理条例》和《现金管理暂行条例》。
2、挪用流动资金22万元,建造营业楼。
该公司XX日杂大楼属于用自筹资金搞的基建项目。
由于专项贷款不足,19xx年从日杂和生活两站借用流动资金24万元,扣除两站19xx年X月末自有资金账面余额2万元,实际挪用22万元用于基本建设。
3、挪用流动资金220xx元,为职工买有奖储蓄。
该公司动用现金和转账支票(流动资金),从农行买有奖储蓄220XX元。
其中,生活站19xx年X月和X月共买I1oOo元,日杂站19xx年X 月和19xx年X月共买IIOOo元。
此款存期为一年,利息以中奖形式支付。
现已全部还本。
财务收支审计情况报告范文
I can only live like this and be the protagonist in the thousands of worlds.精品模板助您成功!(页眉可删)财务收支审计情况报告范文财务收支审计情况报告范文(一)一、基本情况市水利局是隶属于市政府的正县级行政单位,其主要职责是贯彻执行中央、省及市委、市政府有关水利水电等工作的法律、法规、方针和政策,拟定并组织实施全市水利工作的发展战略和中长期规划,统一负责、管理全市水资源、水利工程建设、水土保持、防汛抗旱、水电及电网规划等。
局机关执行行政事业单位会计核算制度,在农行开设账户4个(零余额账户、基本存款账户、专用存款账户和一般账户各1个)。
你局独立核算的下属单位有:市水利水电规划设计院、市水电管理局、市水电管理局和市水利水电建筑公司。
水利水电规划设计院在职人员为自收自支,离退休人员财政实行差额拨款;和水库管理局部分事业编制人员财政实行差额拨款,其余人员为自收自支;水利水电监理公司和水利水电建筑公司为自负盈亏的企业单位,水利水电建筑公司目前在岗约30余人。
现局机关在职人员88人,离退休人员65人,内设计财科、办公室、人教科、水政科、水保科、建管科、农水科和防汛抗旱指挥部办公室8个科室。
二、预算收支和财务收支情况20__年总的经费收入中,财政年初预算安排和年度追加两项合计1083.94万元,占当年整个经费________的64%。
从审计的情况来看,由于年初预算安排的公用经费较少,在年度追加的经费中,除一部分带帽的资金外,有相当一部分是弥补机关公用经费。
但局机关因近几年来为争取项目资金、改善办公条件等发生的费用较大而使得公用经费往往捉襟见肘,从而挤占专项资金已成不争的事实。
预算收支详见附表。
三、20__年专项资金拨付情况四、审计发现的主要问题以上问题依据国家财经法规另行下达审计决定。
五、审计建议1、市水利水电规划设计院、市水利水电建设监理有限责任公司及水利水电建筑公司等与市场经济紧密关联的单位应在积极拓展业务谋求生存发展的同时切实规范各项经济业务操作,不能违背国家的法规法令而逆行;市水利局作为行业主管部门应进一步加强对下属单位财务和经济事项的监管。
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财务收支审计报告范文
财务收支审计报告范文
关于对南通市通州区xx学校20xx年x月
至20xx年x月财政财务收支情况的审计报告
根据南通市通州区教育系统20xx年内部审计工作意见(通教审
[20xx]x号),审计办公室派出审计组于20xx年x月x日至x月x日
对xx学校20xx年x月至20xx年x月的财政收支情况及其他经济活动
实行了审计,并延伸审计了学校食堂账目。
本次审计采取了就地审计
的办法,并根据《教育系统内部审计工作规定》(教育部17号令),
实施了必要的审计程序。
我们的审计以学校提供的相关财务账目、会
计凭证、财务报表及相关的资料为依据,xx学校对提供资料的真实性
和完整性负责。
本次审计工作得到了xx校长和其他相关人员的积极配合,工作完成顺利。
审计结果如下:
一、被审计单位基本情况
二、审计期间被审计单位财政收支及资产负债情况
(一)20xx年x月至20xx年x月财政收支情况
(二)20xx年12月末资产、负债及净资产情况
(三)基建维修工程和大型物资采购情况
(四)食堂及小卖部经营情况
三、审计评价意见
审计结果表明,20xx年x月至20xx年12月xx学校财务管理能执行国家的财经法规,会计核算基本符合《事业单位会计制度》的规定,学校的财务收支基本真实,经济活动基本合法。
内部控制制度基本健
全,学校财务管理做到民主、公开,经费使用实行一支笔审核,内审小组积极参与学校行政账、食堂账的稽核审计。
xx校长本人在平潮小学任职期间,能够较好地遵守国家的财经纪律,重大事项做到集体决策,财务支出公开透明。
但在具体的财政收支管理上,还存有以下需要纠正和改进的方面。
四、审计中发现的问题
五、审计意见及建议
为了进一步规范xx学校的财务管理工作,我们提出如下审计意见和建议:
针对本次审计所反映的问题,学校应按照相关制度规定,制定切实可行的整改措施,并将整改措施和落实情况自收到本报告之日起二个月内报教育审计办公室。
xx审计组
二Oxx年x月x日。