金属包装项目招商引资报告

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金属包装项目招商引资报告
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明—
该金属包装项目计划总投资3077.27万元,其中:固定资产投资
2476.55万元,占项目总投资的80.48%;流动资金600.72万元,占项目总
投资的19.52%。

达产年营业收入4433.00万元,总成本费用3498.70万元,税金及附
加56.10万元,利润总额934.30万元,利税总额1119.27万元,税后净利
润700.72万元,达产年纳税总额418.54万元;达产年投资利润率30.36%,投资利税率36.37%,投资回报率22.77%,全部投资回收期5.89年,提供
就业职位72个。

2017年金属包装行业产值已超1200亿元,行业进入成熟阶段,但得益于下游需求的增长,营收规模整体呈稳健增长态势——2018年上半年金属
包装容器制造行业实现营收584.7亿元,同比增长9.9%。

但由于原材料价
格同比上涨较多,而包装企业调价相对困难,导致整体盈利能力下滑,利
润实现24.1亿元,同比减少8.6%,利润率同比减少0.83pct至4.12%。

目录
第一章项目概述
第二章投资单位说明
第三章建设背景
第四章投资建设方案
第五章项目建设地研究
第六章土建工程方案
第七章工艺先进性
第八章环境保护和绿色生产第九章项目安全保护
第十章项目风险说明
第十一章项目节能
第十二章项目实施安排方案第十三章项目投资情况
第十四章经济效益评估
第十五章结论
第十六章项目招投标方案
第一章项目概述
一、项目提出的理由
2017年金属包装行业产值已超1200亿元,行业进入成熟阶段,但得益于下游需求的增长,营收规模整体呈稳健增长态势——2018年上半年金属
包装容器制造行业实现营收584.7亿元,同比增长9.9%。

但由于原材料价
格同比上涨较多,而包装企业调价相对困难,导致整体盈利能力下滑,利
润实现24.1亿元,同比减少8.6%,利润率同比减少0.83pct至4.12%。

二、项目概况
(一)项目名称
金属包装项目
(二)项目选址
某某经济技术开发区
对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用
先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

投资
项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更
好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一
般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

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(三)项目用地规模
项目总用地面积10158.41平方米(折合约15.23亩)。

(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数69.12%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度162.61万元/亩。

(五)土建工程指标
项目净用地面积10158.41平方米,建筑物基底占地面积7021.49平方米,总建筑面积10666.33平方米,其中:规划建设主体工程7737.40平方米,项目规划绿化面积560.15平方米。

(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费1138.10万元。

(七)节能分析
1、项目年用电量839859.85千瓦时,折合103.22吨标准煤。

2、项目年总用水量3186.29立方米,折合0.27吨标准煤。

3、“金属包装项目投资建设项目”,年用电量839859.85千瓦时,年总用水量3186.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.49吨标准煤/年。

达产年综合节能量38.28吨标准煤/年,项目总节能率28.06%,能源利用效果良好。

(八)环境保护
项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资3077.27万元,其中:固定资产投资2476.55万元,
占项目总投资的80.48%;流动资金600.72万元,占项目总投资的19.52%。

(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入4433.00万元,总成本费用3498.70万元,税金
及附加56.10万元,利润总额934.30万元,利税总额1119.27万元,税后
净利润700.72万元,达产年纳税总额418.54万元;达产年投资利润率
30.36%,投资利税率36.37%,投资回报率22.77%,全部投资回收期5.89年,提供就业职位72个。

(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,
各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确
保该项目建设目标如期完成。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备
安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。

将投资密度比
较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。

项目承办单位要在
技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济技
术开发区及某某经济技术开发区金属包装行业布局和结构调整政策;项目
的建设对促进某某经济技术开发区金属包装产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“金属包装项目”,本
期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展,为社会提
供就业职位72个,达产年纳税总额418.54万元,可以促进某某经济技术
开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.36%,投资利税率36.37%,全部投资回
报率22.77%,全部投资回收期5.89年,固定资产投资回收期5.89年(含
建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发
展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥
民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造
2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。

民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。

“十二五”期间,全省制造业累计完成技术改造投资4.9万亿元,年均增长19.3%,一批高水平重大项目集群式落地,企业装备水平大幅提升,产业和产品结构明显优化。

传统产业先进产能比重进一步上升。

水泥行业结束了机立窑时代,钢铁行业1000立方以上炼铁高炉产能占比达到50%,120吨以上炼钢转炉产能占比达到47%,造纸企业产业集中度达到71.5%。

高新技术产业占比提高。

2015年,全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的32.5%,较“十二五”初期提高5.2个百分点;装备制造业增加值占规模以上工业比重达到28.8%,比“十一五”末提高2.3个百分点;工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现,全省生产性服务业增加值占服务业的比重超过50%。

企业组织体系呈
现新格局。

截至2015年,共有51家企业入围中国企业500强,我省能源集团、魏桥集团进入世界500强,营业收入过百亿元的工业企业达到135家,比“十一五”末增加了58家;全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资单位说明一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx科技公司
(二)公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”
的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真
诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观
全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科
技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的
研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。

强调产品
开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业
学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,
吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目
承办单位较好的经济效益和社会效益。

二、公司经济效益分析
上一年度,xxx科技公司实现营业收入2909.07万元,同比增长19.07%(465.87万元)。

其中,主营业业务金属包装生产及销售收入为2615.76
万元,占营业总收入的89.92%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算,公司实现利润总额621.89万元,较去年同期相比增长112.43万元,增长率22.07%;实现净利润466.42万元,较去年同期相比增长66.83万元,增长率16.72%。

上年度主要经济指标
第三章建设背景
2017年金属包装行业产值已超1200亿元,行业进入成熟阶段,但得益于下游需求的增长,营收规模整体呈稳健增长态势——2018年上半年金属包装容器制造行业实现营收584.7亿元,同比增长9.9%。

但由于原材料价格同比上涨较多,而包装企业调价相对困难,导致整体盈利能力下滑,利润实现24.1亿元,同比减少8.6%,利润率同比减少0.83pct至4.12%。

我国金属包装行业相对混乱的竞争格局,一方面固然与较低的行业准入门槛密不可分(中小产能较多),另一方面则是外资大举进入
我国市场(因进入较早,其固定资产折旧压力小),二者共同导致了
供给端产能过剩严重,行业价格战频现。

但近两年供给端的改善趋势
明显,外资龙头波尔、皇冠开始退出国内市场,国内龙头之间开始相
互整合——昇兴股份于2016年收购太平洋制罐国内业务,奥瑞金于2016年入股中粮包装,以及中粮包装于2017年收购成都高森以及浙江纪鸿等。

整体来看,供给端随着外资退出及本土龙头相互合作,行业
恶性竞争的现象将有效减少。

由于行业产能过剩,价格战激烈,近几年龙头产品的出厂单价持
续下降,而2017年得益于原材料成本上涨导致行业经营压力增大,价
格战有所缓解,龙头出厂价基本维持平稳,但毛利率同样因为提价时
滞的问题,近两年呈下滑趋势(其中,中粮包装在此过程中积极实施
降本增效,毛利率下滑幅度相对可控)。

从海外龙头的成长经验来看,产能扩张,尤其是横向并购是做大
做强的关键。

虽然我国金属包装行业景气度较低,但龙头的综合优势
突出且在不断扩张,相较海外龙头亦拥有更低的杠杆水平,中长期看,在并购重组上仍有运作潜力空间。

在该行业整体盈利恶化的环境下,
龙头有望以更高的性价比实现并购整合,推动市占率稳步提升。

作为金属包装的重要种类,二片罐有巨大的发展前景。

二片罐指的是由罐盖和带底的整体无缝的罐身两个部分组成的金属容器。

这类金属容器的罐身是采用拉深的方法,形成设定形状的。

2017年国内二片罐产能有600亿罐,而产量仅410亿罐,产能利用率不足七成,有待继续提升。

不同于纸包等其他包装类行业,二片罐产能去化相对较慢,主因二片罐通常单条产线前期投产成本相对较高,退出难度较大,行业难以通过产能退出来实现供需稳态。

因行业盈利不佳叠加行业格局已逐步成型,近年来二片罐行业鲜有新产能投放,二片罐存量产能正逐步被新增需求所消化。

从二片罐单位毛利润的角度来看,行业盈利恶化的情况比毛利率数据更为严重,目前的盈利水平已至低位,在成本高企供给端产能有序出清的背景下,进一步价格战的概率较低,单位盈利水平将有望逐步触底回升。

二片罐下游主要以啤酒及充气饮料为主。

二片罐以铝制罐为主,凭借其性价比优势,大量替代了三片罐,是全球金属饮料包装发展的大趋势,近五年市场规模复合增速约5%。

不过,二片罐还是存在成型度差的问题,因而必须使用填充气体以保持罐体强度,尤其适合于含气的碳酸饮料和啤酒,对于不含气的饮品,可加入氮气进行使用,但
前提是加入气体不能改变产品口味,故凉茶、咖啡等亦逐步采用二片罐;而奶制品、功能饮料(如:红牛)因保证品质及口味的考量,仍
维持三片罐装。

多因素共振,啤酒罐化率正处于持续提升区间。

易拉罐包装的啤
酒密封性能优越,同时易拉罐材料较轻,便于运输、携带和开启,近
年来逐步替代玻璃酒瓶。

我国2017年啤酒罐化率约为25%,相比美国、日韩等发达国家及地区超过50%的罐化率水平相比,仍有较大提升空间。

由于厂家基于成本考虑有足够的动力去推进罐化率,故罐化率在中国
的提高依然值得期待。

即使我们按照0.38元/罐的行业历史低价来测算,罐化率每提升1pct,可以带来约11亿二片罐需求,对行业需求拉动约3pct。

假设未来啤酒罐化率最终可以达到欧美发达国家水平,则
可带来超过100亿元的市场空间。

同时针对中国人习惯拿着瓶子喝的
饮酒习惯,目前啤酒厂家铝制的瓶装啤酒,既精致美观、成本低廉,
又符合消费者需求。

截至2018年前10月,饮料累计产量达1.35亿吨,同比增长5.4%。

考虑二片罐具有生产成本和运输成本优势,目前软饮新品主要以二片
罐为主,预计二片罐占比将持续提升。

近两年,随着行业新增产能停止增加,且需求端受益于啤酒罐化
率提升和软饮行业景气度上行,行业供需格局正逐步改善;同时,行
业竞争格局亦伴随企业间整合加速而趋于良性,尤其是近日奥瑞金收
购波尔中国,更是有助于提升二片罐企业在产业链中议价能力,行业
盈利改善可期。

在供需和竞争格局改善背景下,未来二片罐单价具有较大提升空间;同时,考虑二片罐重资本属性,其固定成本相比其他包装行业更高,伴随需求稳步增长,产能利用率的提升亦将释放较大业绩弹性。

第四章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为金属包装,根据市场情况,预计年产值4433.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场
的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,
市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品
的需求。

二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积10158.41平方米(折合约15.23亩),其中:净用地面积10158.41平方米(红线范围折合约15.23亩)。

项目规划总建筑面积10666.33平方米,其中:规划建设主体工程7737.40平方米,计容建筑面积10666.33平方米;预计建筑工程投资920.05万元。

(二)设备购置
项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费1138.10万元。

(三)产能规模
项目计划总投资3077.27万元;预计年实现营业收入4433.00万元。

第五章项目建设地研究
一、项目选址
该项目选址位于某某经济技术开发区。

园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。

围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。

依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结
构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。

“十三五”
期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产
值达3500亿元,力争达到4000亿元。

全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。

区内地势平坦,
交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。

对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用
先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

投资
项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更
好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一
般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

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随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。


目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把
提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品
技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成
了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数69.12%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度162.61万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。

采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原
料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而
有效地节约土地资源。

五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场
地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。

根据项目承
办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图
合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用
率高”的效果。

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项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米,次干道宽度3.00米,人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为
12.00米,通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面,道路
类型为城市型。

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2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作
环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。

场区绿化设
计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的
休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高
大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造
一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生
活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的
平衡及消防用水的要求。

3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压
大于0.40Mpa可以满足项目用水需求;进厂总管径选用DN300?L,各车间分管选用DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各
单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防
用水的需要;室外给水主管道采用PP-R给水管,消防管道采用热镀锌钢管。

室外电源采用三相四线制380V/220V,室内采用三相五线制,照明灯具电压为220V;场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计;自10KV电网
引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆,经避雷器保护后,以电缆
方式引入场内配电室。

投资项目供电负荷等级为Ⅲ级,场区降压站电源取
自国家电网,电源符合国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052)的规定。

车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明;普通照明
是整个照明系统应用最多的系统,根据不同厂房对照度的要求,对灯具按
照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。

高大空间的主体工程顶
灯采用金属卤化物灯,车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯,检测室采用
荧光灯,车间局部采用节能灯,金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具,并
带电容补偿,荧光灯采用高效反射灯具。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运
输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。


外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

项目建设规划区内部和外部运
输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续
的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

工业电视部分:在场内主要场所进行重点监视,适时录像并存储图像,不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况,还可通过查询录像资料,
为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次数一定要大于10.00次/小时。

六、选址综合评价。

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