项目预算明细表

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项目资金明细表模板

项目资金明细表模板

项目资金明细表模板
以下是一个简单的项目资金明细表模板示例:
在这个表格中,列出了项目名称、预算金额、实际支出和支出占比等项目资金明细信息。

可以根据自己的需求和实际情况进行调整和扩展,例如添加列来记录每项支出的具体用途、时间等。

通过使用项目资金明细表模板,可以清晰地了解项目的预算和实际支出情况,有助于合理规划和管理项目资金,避免超支或浪费。

同时,还可以根据实际支出情况与预算进行比较,分析差异原因,为后续的项目管理提供参考和借鉴。

项目支出预算明细表

项目支出预算明细表
项目支出预算明细表
项目支出预算明细表(总表)
单位:万元
目总投资及当年预算支出明细
项目总投资
资金来源
总投资
已批复
预算数
截至上年底结转数
申请当年
预算
备注
合计
98
98
财政拨款
98
98
财政拨款结余资金
教育收费安排支出
其他资金
预算支出明细
支出明细项目
金额
测算依据及说明
合计
98
1.
办公费
4
用于购买办公耗材
2.
印刷费
5
印刷“标准”100套和相关资料
3.
咨询费
12
现状调查:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;学习交流:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;梳理分析本局情况:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;考查调研:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;开展研究:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;工作标准编制:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;日,共计60*2*400约5万元。
7.
其他交通费用
10
现状调查:共计行程5000公里,计交通费*5000约2万元;学习交流:共计行程5000公里,计交通费*5000约2万元;梳理分析本局情况:共计行程2500公里,计交通费*2500约1万元;考查调研:共计行程5000公里,计交通费*5000约2万元;开展研究:共计行程2500公里,计交通费*2500约1万元;工作标准编制:共计行程2500公里,计汽车交通费*2500约1万元,飞机火车交通费约1万元,共计交通费2万元。

单个工程项目成本预算明细表

单个工程项目成本预算明细表

工程项目
程项目预算明细表
在项目工期,注意每个月每人累计不超过当月自然日天数。

费,徒工服装补贴,防暑降温费,在有碍身体健康环境中施工的保健费用等公积金等————新企业会计准则增加内容
:部分材料+劳务、纯劳务;
、风力发电
生的全部费用。

一般包含在购买的材料价格中,不再另外支付。

各项费用。

检查所发生的费用,包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。

不包括新结构、新材料的试验费和建其他特殊要求检验试验的费用。

郑州公司全分包出去,属于技术服务费。

的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用;场外运费指施工机械整体或分体自材料及架线等费用。

柴)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电等。

用。


计。

支出预算表(项目明细)

支出预算表(项目明细)

其他非税收入
7,035.52 4,734.36 2,301.16
7,035.52 4,734.36 2,301.16
小计 5,150.00
事业收入
5,150.00
其他资金 经营收入
其他收入
债务资金(银 行贷款)
5,150.00
5,150.00
29,396.20 11,895.54
9,456.29 817.02 894.75
100.00 230.00
20.00 60.00 100.00 30.00 100.00 90.00 20.00 30.00 40.00 466.90 562.35 178.26 363.52
19.86
0.71 10,049.50 10,049.50
4,199.50 600.00
4,750.00 500.00
单位及支出项目
合计 一、基本支出 二、专项支出 三、预留机动 四、结转下年资金 095010江苏卫生健康职业学院 一、基本支出 1、工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 2、商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 公务接待费 专用材料费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 3、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 医疗费补助 助学金 奖励金 二、专项支出 1、单位发展项目 浦口新校区建设 教学业务费 归还基本建设贷款本息 浦口新校区教学设备开办费 省示范校建设经费 品牌专业建设经费
3,160.71 795.55 318.22 9.27 429.01 11.76
3,020.00 1,506.90

项目经费预算明细表

项目经费预算明细表

项目经费预算明细表
一、人员费用
1.研究团队人员:
(1)研究员:
主要负责项目的研发和调查,预计所需研究员5人,每人每月工资3万元,合计每月15万元,每年180万元。

(2)实习生:
主要负责项目的实验和实施,预计所需实习生10人,每人每月工资
1.5万元,合计每月15万元,每年180万元。

2.专家顾问:
每月支出专家顾问酬劳30万元,每年360万元
二、购置设备费用
1.实验设备:
预计购买实验仪器设备100台,每台价值5000元,合计500万元。

2.办公设备:
预计购买办公用设备10台,每台价值3000元,合计30万元。

三、会议费用
1.国内会议:
每月支出会议费20万元,每年240万元。

2.国外会议:
每月支出会议费50万元,每年600万元。

四、论文实验费用
1.实验材料:
每月支出实验材料费用40万元,每年480万元。

2.论文版面费:
每月支出论文版面费用10万元,每年120万元。

五、差旅费用
1.国内差旅:
每月支出国内差旅费用20万元,每年240万元。

2.国际差旅:
每月支出国际差旅费用50万元,每年600万元。

六、项目印刷费用
1.项目文档:
每月支出项目文档印刷费用10万元,每年120万元。

2.项目合同:。

(项目管理)项目支出预算明细表

(项目管理)项目支出预算明细表

项目支出预算明细表项目名称:工程修缮类项目单位:万元(保留六位小数点)明细项目代码明细项目类别代码明细项目类别名称明细项目名称支出功能分类科目支出经济分类项目资金来源预算外收费项目代码预算外收费项目名称是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量需求时间预算申请数(万元)1 01 建造安装工程费用302类2 …3 …4 …5 …6 02 需安装设备费用30218/31001/31003/310997 …8 …9 …10 …11 03 相关费用302类12 …13 …14 …15 …项目支出预算明细表项目名称:前期费类项目 单位:万元(保留六位小数点) 注:1.填报下一预算年度之后年度的大型项目前期费用(如计划于2022年实施某大型活动,其前期费项目需于2022年申报,批复后2022年执行)明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 01 可行性研究费 30203/30226/30227 2 02 工程设计费 30203/30226/30228 3 03 勘察设计费 30203/30226/30229 404其他前期费30203/30226/30230项目支出预算明细表项目名称:购置类——新购车辆购置 单位:万元(保留六位小数点) 说明:1 申报项目需填报项目单位车辆编制号,车辆实有数等情况。

2支出经济分类科目填报:政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置”,保险填报“交通费”中的“机动车保险费”。

明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目 资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 03 车价合计 2 04 保险 345 6 7 8项目支出预算明细表项目名称:购置类——更新车辆购置 单位:万元(保留六位小数点) 说明:1 项目申报时需说明被更新车辆情况,被更新车辆必须为公务用车专用系统中已有车辆,并填报被更新车辆的车号。

建筑工程项目预算明细表

建筑工程项目预算明细表

建筑工程项目预算明细表
送审情况
数量
单价
总价 (万元)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
审定金额
总价 (万元)
6.2 水土保持咨询费
7 工程造价咨询服务费
7.1 工程概算编制
7.2 施工图预算编制(含清单编制)
7.3 施工阶段工程造价全过程控制
7.4
8 招标代理费
9 ……
(三) 工程相关费用
1 城市建设配套费
2 人防工程建设费
3 防雷工程设计审核费
4 供电配套工程施工费
5 供水配套工程施工费
6 电话、闭路、网络配套费
7 ……
(四) 工程建设管理费
1 建设单位管理费
2 行政事业性收费
2.1 建设工程规划综合费
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
备注
0
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0
00ຫໍສະໝຸດ 0000
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0
2.2 建设工程综合服务费
3 工程建设监理费
(五) 工程建设其他费
1 白蚁防治费
2 工程保险费
3 前期费用
三 工程预备费
1 基本预备费
2 涨价预备费
四 建设期贷款利息

合计

实验室建设项目预算明细表

实验室建设项目预算明细表

实验室建设项目预算明细表
一、物资耗材
1、办公材料:纸张、硒鼓、油墨、本册、钢笔等,预计用钱2000元;
2、办公设备:电脑、复印机、激光打印机、传真机、磁带录音机等,预计用钱5000元;
4、其他材料:消毒剂、纸巾、罐头瓶等,预计用钱500元。

二、人员工资
1、实验室负责人工资:预计用钱3000元;
2、技术人员工资:预计用钱6000元;
3、实习生工资:预计用钱2000元;
4、其他工资:预计用钱2000元。

三、设施费用
1、实验室装修:预计用钱5000元;
2、租赁费用:预计用钱2500元;
3、实验室维护费用:预计用钱1000元。

四、培训费用
1、国外培训费用:预计用钱1500元;
2、国内培训费用:预计用钱1000元;
3、国际会议费用:预计用钱2000元。

五、运输费用
1、货运费用:预计用钱3000元;
2、往返车费:预计用钱2000元。

六、其他费用
1、发票费用:预计用钱500元;
2、回执费用:预计用钱500元;
3、资质证书费用:预计用钱500元;
4、车辆保险费用:预计用钱1500元。

项目支出预算明细表

项目支出预算明细表

60.00
10
11
12
13
14
15
16
17
主要用于:1、展馆、文
物库房、设备维护更
新,展品维护、监控设
施维护、环境绿化维护 、基础设施维护、洪秀 全故居5株古树名木日常 养护及管理;2、临时聘 用人员劳务费、展览经 费、讲解员培训经费、 工作服经费、景区基础 设施经费、国际博物馆 日、基地活动经费、基 地共建经费、志愿者工 作经费、办公设备及耗 材购置、门票、图书、 基地简介及相关宣传资 料印刷费。3、水电费、 照明灯具、中央空调、 电梯等用电设施的维护
项目支出预算明细表
部门名称:广州市花都区文化广电新闻出版局
单位 编码
科目编码
类 款项
项目名称 (项目类别)
总计
合计
财政拨款
一般公 政府性
共 基金预
预算

国有 资本 经营 预算
财政专 户管理
资金
事业收 入资金
经营收 入资金
其他 资金上年预 结转项目内容源自单位:万元绩效目标
1 2 34
5
6
7
8
9
10
11
12
该项经费是正常运营的 重要保障,对我馆各项 场馆设施设备的保养, 提升洪秀全及太平天国 历史文化、爱国主义、 国防教育、党员教育等 内容宣传,有利于我馆 进一步提升公共文化服 务质量,提高游客满意 度,丰富群众精神文化 生活。提高洪秀全故居 及纪念馆的公众认知 度,助力花都区更好地 打造天王故里文化名片 。
预算

国有 资本 经营 预算
财政专 户管理
资金
事业收 入资金
经营收 入资金
其他 资金
上年预 结转

[精选]项目支出预算明细表

[精选]项目支出预算明细表

[精选]项目支出预算明细表项目支出预算明细表一、引言项目支出预算明细表是项目预算的重要组成部分,它详细列出了项目所需的各项支出,包括人员费用、材料费用、设备费用、差旅费用等。

通过项目支出预算明细表,可以全面了解项目的费用构成和预算分配情况,有助于进行项目成本控制和资金管理。

二、项目支出预算明细表的内容项目支出预算明细表通常包括以下内容:1.人员费用:包括项目组成员的工资、奖金、津贴、福利等费用。

这些费用根据项目组成员的职称、级别和工作量等因素进行计算。

2.材料费用:包括项目所需的原材料、辅助材料、低值易耗品等费用。

这些费用根据材料的种类、规格、数量和质量等因素进行计算。

3.设备费用:包括项目所需的设备购置费、租赁费、维修费等费用。

这些费用根据设备的种类、规格、数量和使用时间等因素进行计算。

4.差旅费用:包括项目组成员因项目需要而发生的交通费、住宿费、伙食补助费等费用。

这些费用根据出差的目的、时间、地点和标准等因素进行计算。

5.其他费用:包括项目所需的其他支出,如会议费、培训费、专家咨询费等。

这些费用根据实际需求进行计算。

三、项目支出预算明细表的编制方法编制项目支出预算明细表需要遵循以下步骤:1.收集数据:收集与项目相关的各种数据,包括人员构成、材料需求、设备需求、差旅计划等。

这些数据可以通过调查、咨询、估算等方式获得。

2.确定各项费用的计算方法:根据不同费用的特点,选择合适的计算方法,如人员费用的计算需要考虑职称、级别和工作量等因素,材料费用的计算需要考虑材料的种类、规格、数量和质量等因素。

3.编制预算表:根据收集到的数据和确定的计算方法,编制项目支出预算明细表。

表格中需要列出各项费用的名称、计算方法和金额等信息。

4.审核与调整:对编制好的预算表进行审核和调整,确保各项费用的合理性和准确性。

如果发现有不合理的支出,及时进行修正。

5.提交审批:将编制好的项目支出预算明细表提交给相关部门进行审批。

在审批过程中,需要对各项费用进行详细的解释和说明,以便获得批准。

2024年预算项目申报明细表

2024年预算项目申报明细表

2024年预算项目申报明细表一、教育事业投入1. 学校设施建设:投入资金用于新建、扩建和改建学校教学楼、实验室、图书馆等基础设施,提供更好的教育环境和条件。

2. 师资培训:用于提升教师的专业水平和教学能力,组织教师参加培训班、研讨会等,促进教育教学质量的提高。

3. 教育科研项目:资助教育科研机构和教师开展教育科研项目,推动教育教学改革和创新。

4. 学生资助:为贫困学生提供资助金,包括生活费、书籍费、住宿费等,确保每个学生都能接受良好的教育。

二、医疗卫生事业投入1. 医疗设备更新:投入资金用于购置先进的医疗设备,提升医疗机构的诊断和治疗水平。

2. 基层医疗机构建设:加强基层医疗机构的建设,提高基层医疗服务能力,减轻大医院的压力。

3. 医疗人才培养:资助医学院校和医疗机构开展医学人才培养计划,培养更多的医疗专业人才。

4. 基本药物保障:确保基本药物的供应,降低药品价格,让广大人民群众能够享受到基本医疗保健服务。

三、农业农村事业投入1. 农业科研项目:资助农业科研机构和农民开展农业科研项目,提高农业生产效益和农产品质量。

2. 农村基础设施建设:投入资金用于农村道路、供水、电力等基础设施建设,改善农村生产和生活条件。

3. 农民培训计划:为农民提供职业培训,提高其农业生产和经营管理水平。

4. 农村金融支持:发展农村金融服务,为农民提供贷款和金融产品,促进农村经济发展。

四、环境保护与资源利用1. 环境治理项目:投入资金用于大气污染治理、水体治理、土壤修复等环境治理项目,改善环境质量。

2. 节能减排项目:资助企业和机构实施节能减排措施,降低能源消耗和污染物排放,推动可持续发展。

3. 资源循环利用:支持研发和推广资源循环利用技术和设备,减少资源浪费和环境污染。

五、社会保障事业投入1. 养老保险:加大养老保险基金的投入力度,提高养老保险待遇水平,确保老年人的基本生活需求。

2. 医疗保险:加强医疗保险制度建设,提高医保报销比例和范围,降低医疗费用负担。

年会策划方案预算明细表

年会策划方案预算明细表

年会策划方案预算明细表年会策划方案预算明细表序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 总金额(元)-----|------|------|-------|-----------1 |场地租赁 | 1 | 10000 | 100002 | 声音设备租赁 | 1 | 5000 | 50003 | 视频设备租赁 | 1 | 4000 | 40004 | 幕布租赁 | 1 | 1000 | 10005 | 舞台布置 | 1 | 5000 | 50006 | 花店布置 | 1 | 3000 | 30007 | 餐饮服务 | 1 | 15000 | 150008 | 音乐表演 | 1 | 10000 | 100009 | 嘉宾邀请 | 5 | 2000 | 1000010 | 礼品准备 | 1 | 5000 | 500011 | 贺卡准备 | 1 | 2000 | 200012 | 贵宾座位布置 | 1 | 2000 | 200013 | 剧本策划 | 1 | 3000 | 300014 | 彩排场地租赁 | 1 | 2000 | 200015 | 彩排餐饮服务 | 1 | 1000 | 100016 | 年会摄影服务 | 1 | 5000 | 500017 | 年会摄像服务 | 1 | 5000 | 500018 | 年会后期制作 | 1 | 3000 | 300019 | 演讲稿准备 | 1 | 2000 | 200020 | 工作人员补贴 | 10 | 1000 | 1000021 | 宣传物料设计与印刷 | 1 | 5000 | 500022 | 市场推广费用 | 1 | 10000 | 10000总预算金额:128000元项目明细详解:1. 场地租赁:包括会议厅、舞台、休息区等空间的租用费用。

2. 声音设备租赁:包括音响、话筒等设备的租赁费用。

3. 视频设备租赁:包括投影仪、显示屏等视频设备的租赁费用。

项目投资预算明细表

项目投资预算明细表

项目投资预算明细表一、项目概述项目名称:XXX项目项目目标:XXX项目旨在XXX项目投资总额:XXX万元项目周期:XXX年1.资本金:XXX万元2.借款资金:XXX万元3.政府补助资金:XXX万元4.其他资金:XXX万元-合作伙伴投资:XXX万元-股东投资:XXX万元三、投资用途1.建设投资-土地使用权出让费:XXX万元-建筑物购建费:XXX万元-基础设施建设费:XXX万元-办公设备采购费:XXX万元-生产设备采购费:XXX万元-技术引进费:XXX万元-其他建设投资:XXX万元2.运营投资-预备费:XXX万元-初次办公场所租金:XXX万元-初次生产设备租金:XXX万元-营销推广费:XXX万元-其他运营投资:XXX万元四、投资计划1.投资时间节点-第一年:XXX万元-第二年:XXX万元-...-第X年:XXX万元2.投资金额分布-建设投资:XXX万元-运营投资:XXX万元3.现金流分析-预计年度现金流入:XXX万元-预计年度现金流出:XXX万元-均衡年度现金流:XXX万元五、投资风险分析1.市场风险-市场需求下降:XXX万元-竞争加剧:XXX万元2.技术风险-技术难题无法解决:XXX万元-技术设备更新换代:XXX万元3.法律风险-法律法规政策变化:XXX万元-员工劳动纠纷:XXX万元4.财务风险-资金链断裂:XXX万元-财务造假:XXX万元六、投资回报预测1.销售收入预测-第一年:XXX万元-第二年:XXX万元-...-第X年:XXX万元2.盈亏平衡分析-成本收入比率:XX%-盈亏平衡点:XXX万元-盈利预期:XXX万元3.投资回收期预测-静态投资回收期:XXX年-动态投资回收期:XXX年4.财务指标-净现值:XXX万元-内部收益率:XX%-资本金现值:XXX万元七、投资决策结合以上的投资情况和风险分析,做出投资决策。

以上为项目投资预算明细表的完整内容。

请根据具体情况进行修改和补充。

预算项目支出明细表

预算项目支出明细表

预算项目支出明细表
预算项目支出明细表是一种详细列出预算项目中各项支出及其金额的表格。

这种表格可以帮助企业或组织更好地管理和控制预算,确保资金的有效利用。

以下是一个简单的预算项目支出明细表示例:
这只是一个简单的示例,具体的预算项目支出明细表可能更加复杂和详细。

在实际应用中,可以根据具体需要调整表格的内容和格式。

在填写预算项目支出明细表时,需要注意以下几点:
支出项目要清晰明确,避免模糊和歧义。

支出金额要准确合理,根据实际情况和预算计划进行估算。

支出时间要具体明确,以便合理安排资金流动。

如有需要,可以在备注栏中注明支出的具体用途或特殊要求。

通过预算项目支出明细表,企业或组织可以更好地了解预算项目的构成和资金使用情况,为后续的预算调整和管理提供有力支持。

培训计划预算明细表模板

培训计划预算明细表模板

培训计划预算明细表模板
项目名称:_____________ 培训计划
日期:______________
序号 | 项目名称 | 细分项目 | 费用(元) | 备注
---|---|---|---|---
1 | 培训师 | 培训师费用 | |
2 | 培训材料 | 培训教材费 | |
3 | 培训场地 | 培训场地租赁费 | |
4 | 住宿餐饮 | 参训人员住宿和餐饮费用 | |
5 | 参训人员 | 参训人员交通费用 | |
6 | 差旅费 | 差旅费用 | |
7 | 培训设备 | 培训所需设备费用 | |
8 | 其他 | 其他费用 | |
9 | 小计 | | |
10 | 税费 | | |
11 | 总计 | | |
备注:以上费用为估算值,具体费用以实际支出为准。

编制人签名:________________ 日期:_______________
审核人签名:________________ 日期:_______________
批准人签名:________________ 日期:_______________
以上是根据一般培训项目的预算明细表模板,具体费用会根据实际情况来确定,一般需要
确保包括培训师费用、培训材料费、场地租赁费、参训人员的住宿和餐饮费用、交通费用、差旅费、培训设备费用以及其他可能的费用。

希望以上模板对您有所帮助,如有需要可以
根据实际情况进行调整。

项目预算管理明细表

项目预算管理明细表

项目预算管理明细表
一、项目概述
项目名称:XXXX
项目负责人:XXXX
项目预算:XXXX元
项目周期:XXXX天
二、项目预算明细
1. 人工成本
a. 项目经理:XXXX元
b. 开发人员:XXXX元
c. 测试人员:XXXX元
d. 文档编写人员:XXXX元
总计:XXXX元
2. 材料成本
a. 硬件设备:XXXX元
b. 软件许可:XXXX元
c. 外部采购:XXXX元
总计:XXXX元
3. 间接成本
a. 办公费用:XXXX元
b. 差旅费用:XXXX元
c. 培训费用:XXXX元
d. 其他费用:XXXX元
总计:XXXX元
三、预算管理与控制措施
1. 制定详细的预算计划,明确各项费用支出范围和标准。

2. 建立严格的审批流程,确保各项费用支出合法合规。

3. 定期进行预算执行情况分析,及时调整预算计划。

4. 加强团队沟通与协作,确保资源合理配置。

5. 对超预算支出进行严格控制,及时采取应对措施。

四、预算调整与变更说明
1. 若项目需求变更导致预算不足,需及时调整预算计划。

2. 若市场价格波动导致材料成本上涨,需重新评估预算。

3. 若出现不可抗力因素导致成本增加,需进行预算调整。

4. 预算调整需经过严格的审批流程,确保调整合理合法。

5. 对预算调整的原因、影响及应对措施进行详细说明。

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0.00
0.00
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4.1 预算科目
0.00
4.2 预算科目
0.00
4.3 预算科目
0.00
4.4 预算科目
0.00
4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10
预算科目 预算科目 预算科目 预算科目 预算科目 预算科目
活动/目标4:支出合计
总计
备注:如表格不够可自行添加
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
项目预算明细表
项目编号:

序号 具体开支
单价
预算明细
单位
数量
金额
拟申请 资助金额
基金会 审批金额
1.1 预算科目
元/人
0.00
1.2 预算科目
0.00
1.3 预算科目
0.00
1.4 预算科目
0.00
1.5 预算科目
0.00
1.6 预算科目
0.00
1.7 预算科目
0.00
1.8 预算科目
0.00
1.9 预算科目
0:
单位:人民币/元 详细说明
0.00
1.10 预算科目
0.00
活动/目标1:支出合计
0.00
0.00
0.00
2.1 预算科目
0.00
2.2 预算科目
0.00
2.3 预算科目
0.00
2.4 预算科目
0.00
2.5 预算科目
0.00
2.6 预算科目
0.00
2.7 预算科目
0.00
2.8 预算科目
0.00
2.9 预算科目
0.00
2.10 预算科目
0.00
活动/目标2:支出合计
0.00
0.00
0.00
3.1 预算科目
0.00
3.2 预算科目
0.00
3.3 预算科目
0.00
3.4 预算科目
0.00
3.5 预算科目
0.00
3.6 预算科目
0.00
3.7 预算科目
0.00
3.8 预算科目
0.00
3.9 预算科目
0.00
3.10 预算科目
0.00
活动/目标3:支出合计
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