企业隐患排查治理检查(自查)记录表
事故隐患排查治理表格(全套)

隐患排查治理记录表
检查时间:检查组织部门:参检人员:
受检部门
受检场所或内容
存在的问题
受检部门
负责人签字
检查人员签字
隐患整改通知书
通知时间:接收部门:接收人:
隐患内容
整改要求
和整改期限
主要负责人签字:签字时间:
隐患整改责任人签字:签字时间:
整改措施
验收结果
验收人签字:验收时间:
隐患整改责任人签字:验收时间:
事故隐患分析和现状评估报告
隐患所在部门/部位
隐患发现渠道和时间
隐患现状和临时控制措施
隐患现状描述:
临时控制措施:
隐患所在部门负责人:日期:
隐患分析和评估
隐患发生的原因
技术原因
管理原因
隐患严重性分析
现状严重性
临时措施有效性评估
隐患治理措施建议
技术措施
管理措施
分析评估人员签字
1.安全管理部门负责人和安全管理人员:
单位主要负责人(签字):填表人:填表日期:
重点部位事故隐患排查检查表
部位
序号
项目
事故隐患排查内容
8.整改投入资金:填报每月用于隐患整改和治理所投入的资金数额。
9.事故隐患排查治理情况分析:简要分析本年度隐患排查工作情况,须列出本单位在隐患排查中一般事故隐患、重大事故隐患、重要事故隐患的数量,并对重大事故隐患进行简要说明,并填写已采取的有效应急措施,对已发现隐患进行整改治理的情况。
事故隐患统计分析表
2.已查出隐患数:填报每月实际查出的隐患数量。
3.隐患督办数:每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。
4.排查隐患类别:分为九个小项,按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。
企业安全生产隐患自查自改排查表

3.9
施工作业人员人身安全防护
符合/基本符合/不符合
3.11
劳动保护措施的落实
符合/基本符合/不符合
4
施工现场临时用电设施执行《施工现
场临时用电安全技术规范》
(JGJ46-2005)的情况
符合/基本符合/不符合
4.1
安全技术档案
临时用电施工组织设计的全部资料
有/无
保护接零
有/无
是/否
建立健全重大危险源档案,将危险源 数量、类型、所在单位、具体位置和 部位、危险程度、可能发生的事故类 型、监控措施、管理责任人、监控责 任人、检查时间、检查情况等详细登 记造册
有/无
2.6
作业现场安全监督检杳
符合/基本符合/不符合
是否建立作业现场安全管理检查规 定,包括分级分项的检查内容
有/无
有/无
电梯井口设防护栏杆或固定栅门,电
有/无
梯井内每隔两层最多隔10米设安全网
施工现场的通道口上部搭设安全防护
棚
有/无
设置1米高的双层围栏或搭设安全立 网
有/无
3.5
施工现场咼边坡
符合/基本符合/不符合
3.6
施工现场物料提升机
符合/基本符合/不符合
3.7
施工现场外用电梯
符合/基本符合/不符合
3.8
施工现场塔吊等重要部位
3.1
施工现场脚手架
符合/基本符合/不符合
3.2
施工现场基坑支护
符合/基本符合/不符合
3.3
施工现场模板工程
符合/基本符合/不符合
3.4
施工现场四口、五临边
符合/基本符合/不符合
凡1.5米X1.5米以下的孔洞,预埋通 长钢筋网或加固定盖板
安全生产隐患排查记录表

安全生产隐患排查记录表安全生产隐患排查记录表一、基本信息1. 起始时间:(年/月/日)2. 结束时间:(年/月/日)3. 隐患排查单位:4. 隐患排查人员:5. 隐患排查范围:6. 隐患排查内容:二、排查情况1. 排查日期:(年/月/日)2. 排查地点:3. 排查人员:4. 隐患排查情况描述:a. 隐患描述:根据排查内容,详细描述发现的隐患情况。
b. 隐患风险等级评估:根据隐患的严重程度,评估其风险等级,分为高、中、低风险等级。
c. 整改意见:根据发现的隐患情况,提出相应的整改意见,包括整改的内容、责任人和整改期限。
三、隐患整改情况1. 整改日期:(年/月/日)2. 整改人员:3. 隐患整改情况描述:a. 已整改隐患:描述已经完成整改的隐患情况,包括整改措施的实施情况、整改结果和整改日期。
b. 未整改隐患:描述未完成整改的隐患情况,包括未完成整改的原因和整改的计划安排。
四、隐患排查结论根据排查的隐患情况和整改的情况,给出以下结论:1. 隐患排查情况:总结隐患排查的情况,包括排查的范围、排查人员和排查内容。
2. 隐患整改情况:总结隐患整改的情况,包括已整改和未整改的隐患情况。
3. 排查结论:根据排查和整改的情况,给出一个总体的排查结论,例如是否存在重大安全隐患、整改情况是否得到及时落实等。
4. 建议:根据排查和整改的情况,提出相应的建议,包括加强隐患排查的力度、完善整改措施等。
五、附件1. 排查照片:隐患现场的照片记录,用于后续的整改跟踪和评估。
2. 排查报告:隐患排查的详细报告,包括隐患排查的目的、方法、结果和结论等。
六、分析和总结根据隐患排查记录表的统计和分析,对隐患排查工作进行总结和分析,包括排查工作的重点、存在的问题和改进的方向等。
以上是一份安全生产隐患排查记录表的示例,在实际使用时可以根据具体情况进行修改和调整。
隐患排查记录表的使用可以有效记录和管理隐患情况,帮助企业及时发现和整改安全隐患,保障员工和企业的安全。
厂区安全隐患排查记录表

厂区安全隐患排查记录表1. 背景保障员工安全是企业的首要任务,对于生产生活中的安全隐患,我们必须要利用科学的方法来排查和加以管理。
因此,尤其在工厂这种容易出现安全隐患的场所,必须要做出更为周全的措施。
因此,我们制定了该文档,用以记录厂区内的安全隐患以及相应的处置措施,以确保员工的生命财产安全。
2. 正文2.1 安全隐患排查内容•厂区内工艺关键点的安全设施是否完善•厂区内人员行为是否符合安全生产规范•厂区内消防设备是否齐全完备•厂区内危险品存储是否合规•厂房内人员是否正确穿戴个人防护设备2.2 安全隐患排查责任人•厂区安全(或环保)专职负责人•每个生产车间负责人•维修、保养、电气等专业技术人员2.3 安全隐患排查的管理措施由专业人员按照检查项目,每月进行不少于1次的现场安全隐患检查,将检查过程的所有发现及处理情况记录在下表中,并制定相应的整改措施和时限。
2.4 安全隐患排查记录表格序号检查内容发现情况处理情况原因分析负责人完成日期1 工艺关键点的安全设施未发现异常无需处理–工程部2022/05/312 人员行为符合安全生产规范发现工人没戴头盔责令其戴好工人未正确认识安全生产的重要性车间负责人2022/05/313 消防设备是否齐全完备灭火器损坏更换新的灭火器灭火器使用年限过长安全专职负责人2022/05/314 危险品存储是否合规危险品未储存在规定区域和柜子内移动到规定区域和柜子内未设置合理的危险品存放区域车间负责人2022/05/315 人员是否正确穿戴个人防护设备发现工人没有穿戴耳塞注意提醒并告知其正确穿戴工人未正确注意到安全防护的重要性车间负责人2022/05/312.5 总结如上所述,对于一个安全生产极为重要的工厂,隐患排查的相关工作必须要高度重视。
我们可以从每月开展隐患排查来预防和减少安全事故的发生。
并且,隐患排查是一个常态化的过程,每个车间和区域的负责人应该对自身相关的安全隐患有更为深入的了解,并制定好合理的措施防患于未然。
(每月一份)企业安全生产自查表

标识 36 职工职业危害防护用品配备情况 37 存在职业危害的建设项目“三同时”备案情况 38 职业危害防护设施是否处于正常状态
职业危害因素申报、检测及职工职业健康体检 39
情况
其它类安 全隐患和 八 不安全职 业危害因 素
企业主要负责人签字:
填表日期:
七 作业场所职业危害防治情况 29 职业健康管理机构设置、人员配备情况
主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的 30
职业健康教育培训情况 31 职业卫生管理制度和规程制定、公布情况 32 职业危害在劳动合同内告知,岗前培训情况 33 职业病事故应急救援预案制定情况 34 有毒作业场所是否与无毒作业场所分开
5 特种作业人员培训持证情况
6 职工安全教育培训情况
教育督促职工执行制度规定,并如实告知作业 7 场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以
及应急措施情况
8 特种设备检测检验情况
9 安全设备设施的维护、保养、定期检测情况
10 安全生产经费投入情况
11 危险作业管理制度制定及执行情况
二 安全隐患排查治理
主要负责人、安全管理人员定期督促、检查安 12
全生产情况
13 建立安全隐患排查治理等各项制度
14 建立健全隐患排查整改档案
重大事故隐患是否制定治理方案,明确整改的 15
期限、措施、资金和责任人,并上报
三 重大危险源及应急管理 重大危险源是否登记、建档、备案,定期进行
16 检测、评估,落实监控措施,并制定应急预案 制定应急救援预案,配备必要的应急救援器
17 材、设备,并定期维护保养,组织演练
四 建设项目安全设施"三同时" 18 按规定办理相关审查验收手续
安全隐患排查及治理记录(3篇)

第1篇一、前言安全生产是企业发展的生命线,安全隐患排查及治理是确保安全生产的重要环节。
为了加强安全生产管理,预防和减少安全事故的发生,根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的要求,我单位对安全隐患进行了全面排查,并制定了相应的治理措施。
以下为安全隐患排查及治理记录。
二、安全隐患排查情况1. 时间:2023年X月X日至X月X日2. 地点:公司生产车间、办公区域、仓库等3. 排查人员:安全生产管理部门、各车间负责人、安全员等4. 排查内容:(1)设备设施安全:对生产设备、电气线路、消防设施等进行检查,确保设备设施运行正常,无安全隐患。
(2)人员安全:对员工进行安全教育培训,提高安全意识,规范操作行为。
(3)环境安全:对车间、仓库等区域进行巡查,检查是否存在积水、积尘、积油等安全隐患。
(4)交通安全:对厂区道路、停车场等交通安全设施进行检查,确保交通安全。
(5)消防安全:对消防设施、灭火器材等进行检查,确保其完好有效。
三、安全隐患排查结果1. 设备设施安全方面:发现1处设备老化、1处电气线路破损、2处消防设施损坏。
2. 人员安全方面:发现3名员工操作不规范,存在安全隐患。
3. 环境安全方面:发现2处车间积尘、1处仓库积水、1处停车场安全隐患。
4. 交通安全方面:发现1处厂区道路破损、1处停车场标识不清。
5. 消防安全方面:发现2处消防设施损坏、1处灭火器材过期。
四、安全隐患治理措施1. 设备设施安全方面:(1)对老化设备进行更换,确保设备运行正常。
(2)对破损的电气线路进行修复,确保电气安全。
(3)对损坏的消防设施进行更换,确保消防设施完好有效。
2. 人员安全方面:(1)对3名员工进行安全教育培训,提高安全意识。
(2)规范操作行为,确保员工按照操作规程进行操作。
3. 环境安全方面:(1)对车间积尘进行清理,确保车间环境整洁。
(2)对仓库积水进行清除,确保仓库安全。
(3)对停车场安全隐患进行整改,确保交通安全。
食品、食品添加剂生产企业自查和食品安全风险隐患排查记录表

9.4
企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。
□是□否
*9.5
建立从业人员健康管理制度,直接接触食品人员有健康证明,符合相关规定。
□是□否
9.6
有从业人员食品安全知识培训制度,并有相关培训记录。
□是□否
10.食品安全事故处置
食品、食品添加剂生产企业自查和食品安全风险隐患排查记录表
企业名称:
生产许可证号及类别:
自查人员:
自查日期:
检查项目
项目序号
检查内容
评价
备注
1.生产主体资格
*1.1
企业取得《食品生产许可证》并在有效期内。
□是□否
*1.2
企业名称、实际生产食品的场所、生产食品的范围等与营业执照、《食品生产许可证》一致。
□是□否
4.12
有温、湿度等生产环境监测要求的,定期进行监测并记录。
□是□否
4.13
生产设备、设施定期维护保养并做好记录。
□是□否
*4.14
未发现标注虚假生产日期或批号的情况。
□是□否
4.15
工作人员穿戴工作衣帽,生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品,员工洗手消毒后进入生产车间。
□是□否
5.产品检验结果
注:采取抽查方式
5.1
企业自检的,应具备与所检项目适应的检验室和检验能力,有检验相关设备及化学试剂,检验仪器设备按期检定。
□是□否
5.2
不能自检的,应当委托有资质的检验机构进行检验。
□是□否
*5.3
有与生产产品相适应的食品安全标准文本,按照食品安全标准规定进行检验。
(完整版)企业隐患排查治理检查记录表

11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
(六)管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
对已确定的重大危险源,有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施,是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
查现场
(五)建设项目管理及应急救援设置情况
43
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
查标准化达标计划,已达标企业标准化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标准规定的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操作规程文本
应建立岗位操作安全规程
(三)保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
(三)设备设施管理和作业现场安全管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修,并建立档案
公司(企业,工厂)安全隐患排查记录表空白模板大全

号
隐患来源(车间自查或公司检查发现)
隐患
所在场所
发现时间
隐患
级别(一般、部门级、公司级、重大)
隐患内容简介
整改情况
验收结论
验收人员和验收日期
公司综合(专项)安全检查记录表
受检单位
检查时间
检查组织部门
参检人员
检查计划方案
1.检查的重点内容和部门:
2.检查计划方案:
3.检查人员分工:
计划方案批准人: 年 月 日
专业技术组相关人员:
外部专家:
其他:
隐患治理验收记录
验收日期
隐患治理技术措施的有效性验证方案
验证方案
验证结论
隐患治理管理措施的有效性验证
验证方案
验证结论
验收总体结论
结论
遗留问题处置意见
验收人员签字
安全管理部门负责人审核意见、日期:
主要负责人批准意见、日期:
部门级、公司级、重大安全隐患公示书
隐患所在部门、现场
公司安全隐患排查治理情况汇总表
单位名称: 汇总人:
序
号
隐患所在部门
隐患
所在场所
发现时间
隐患
级别(部门级、公司级、重大)
隐患内容描述
隐患来源(公司检查、部门检查)
整改责任人
验收结论
验收人员和验收日期
隐患治理资金(元)
…….厂风险识别清单
序号
作业活动
潜在的危险源及其风险
可能导致的事故
伤害对象
风险级别
涉及部门/岗位
隐患排查部门负责人:
年 月 日
隐患分析:
隐患治理措施:
隐患治理责任部门负责人:
年 月 日
企业隐患排查治理检查(自查)记录表

安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
(一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
26
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作
8
是否正常开展定期安全检查活动
9
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
(五)生产安全事故
10
是否发生化学事故和其他工伤故
查事故管理台账
有无事故
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
(六)管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
(七)建立安全生产管理基本台账
19
安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台账、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
查检测检验报告单等
检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
30
防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
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附件 1:
企业隐患排查治理检查(自查)记录表检查部门检查人员检查时间
序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
(一)建立、健全安全生产责任制
1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全查相关文件和有无安全生五个层面上的安全生产责生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制产责任制文本任制落实
(二)组织制定安全生产规章制度和操作规程
①安全教育培训制度,②安全生产奖惩制度,③
安全检查和隐患整改制度,④安全设施、设备管
查相关文件和有无安全生企业应建立健全八项安全2理制度,⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度,
产规章制度文本生产规章制度
⑥作业场所职业卫生管理制度,⑦劳动防护用品
(具)管理制度,⑧事故管理制度
贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执
相关文件和制度应体现省行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示查相关文件和管理制度,
3局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故查现场牌子设立情况
管理要求专项报告四项制度情况
是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企查标准化达标计划,已达
4标企业标准化体系运行记业标准化体系运行情况
录
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特
5点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位查文件和有无岗位安全操
应建立岗位操作安全规程操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标作规程文本
准规定的作业安全规程
(三)保证安全生产投入
是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理按照规定提取安全费用和6制度,安全投入是否符合安全生产要求。
是否依查相关文件、资料(发票)
法为从业人员缴纳保险费
缴纳保险费
(四)安全生产检查制度落实
7主要负责人是否参加安全检查活动8是否正常开展定期安全检查活动
按安全管理制度企业应开抽查相关台账、记录
展日常安全检查工作
9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
(五)生产安全事故
10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台账有无事故
11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告(六)管理机构和安全培训教育
12是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产
查文件
按相关法律法规要求设置管理人员机构和配置专职人员
13主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识
查相关人员培训证书应持证上岗和管理能力是否经考核合格
14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证
应持证上岗格,取得特种作业操作资格证书书
15从业人员是否按照国家有关规定,经安全教育和培训并查相应教育培训记录,抽应落实相关人员的各种培考核合格,做到持证上岗。
并建立相应台账查上岗证训
16外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培前安全教育,或签订安全协议关资料训
新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工
查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培
17艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业
关资料训人员进行专门的安全教育和培训
18换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培安全教育培训关资料训
(七)建立安全生产管理基本台账
19安全教育培训台账
20安全检查及隐患整改台账根据制定的有关安全生产
21安全设施登记、维护保养及检测台账规章制度,查看对应的台基本台账登记及时、完整、22特种设备登记及检测、检验台账账、记录,检查企业安全有效
23职业卫生检测台账生产规章制度的落实情况
24动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
(一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业
26人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作抽查作业人员进行询问
规程现场提问解答正确
27作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险
抽查作业人员进行询问因素、防范措施及事故应急措施
28企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标抽查作业场所劳动防护用符合从业人员配备劳动保准的劳动防护用品品配备情况护用品要求
(二)设备设施检测检验情况
29压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内
30防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经
查检测检验报告单等
检测检验单位资质、检测有资质单位检测检验合格,并在有效期内检验的范围、在效期
31进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
(三)设备设施管理和作业现场安全管理
32是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、
查评价报告对其评价设备
33是否建立生产设备设施管理台账、记录。
是否按
查相关台账、记录管理制度定期检查维修,并建立档案
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电
34作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的查台账和审批单审批手续
35在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、
查现场张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
36检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否
查现场设置警戒区域和警示标志
37是否定期组织全面安全检查和专项安全检查,班
组日常安全检查是否正常开展,是否建立安全检查台账和记录查台账,存在问题是否落实整改
38作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情
况,对“三违”相关人员是否及时作出处理,是查台账和记录否建立台账和有记录
39生产组织是否有序,现场环境是否良好、生产场
查现场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
(四)重大危险源监管
40是否按照国家有关标准,辨识、确定本企业的重
查评价报告对其评价
大危险源
对已确定的重大危险源,有无符合国家有关法律、
查检测检、检验及相关监
41法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施,
是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检控制度、台账查档案
42重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况查现场(五)建设项目管理及应急救援设置情况
43危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8查设立、设计、试生产备号令规定案证明、竣工验收意见书
是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急44救援预案,是否定期开展应急救援演练,有否记录
对其可能发生的生产安全事故,是否有应急救援46
组织或者应急救援人员
对其可能发生的生产安全事故,是否配备必要的46
应急救援器材、设备
47化学事故导致人员死亡,是否设立“事故警示牌”(六)危险化学品储存与包装情况
危险化学品是否储存在专用仓库;危险化学品储48存仓库是否由专人管理;危险化学品出入库是否进行核查登记
49危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险50化学品是否在专用仓库内单独存放,是否实行双人收发、双人保管制度
生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包
装内危险化学品完全一致的化学品安全标签;是51
否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术
说明书
(七)安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合52
国家相关要求
安全评价报告是否客观、实事求是,报告描述与53
现场情况是否相符
安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在54
最终整改意见中提出查已公布的预案文件,查
演练方案及记录
查下发的文件
查现场救援器材、设备配
置
查现场牌子设置
抽查储存仓库及出入库登
记记录
抽查危险化学品储存仓库
中的安全标志
抽查专用仓库及收发、保
管记录
抽查包装岗位
查评价机构资质证书
对照安全评价报告
抽查评价报告分项评价内
容与评价报告提出的整改
意见
有危化专用库、专人管理;
出入库登记及时、准确、
有效;有明显安全标志。
符合剧毒品单独存放、并
符合“五双”管理要求。
标签贴挂一致,并有安全
技术说明书。
安全评价报告是否在有效期内,对安全评价结论
55是否明确,需整改的问题是否有明确的整改意见抽查整改措施落实情况和整改落实情况的确认报告
56安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途对照评价报告,抽查车间、仓库
三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况
57是否合法持有工商营业执照查证照58是否需取得安全生产许可证的企业
59若为需取证企业,是否持有危险化学安全生产许
查许可证和批准证书可证和生产(储存)批准书
60是否存在超许可范围生产经营活动对照许可证和批准证书许可范围,抽查其生产的产品
61是否建立事故应急预案,并定期演练查相关资料
检查意见:
检查人(签字):专家(签字):
出具文书名称事故隐患整改通知单
当场文书编号
处理
结果限期改正期限
其他说明。