事故隐患排查治理表格(全套)
安全生产事故隐患排查表
(4)当长度小于2 m的脚手板铺设时,可采用两根横向水平杆支承,但必须将脚手板两端用镀锌钢丝与支承杆可靠捆牢;
(5)竹笆板无腐朽。
8
防护栏杆
(1)施工层设1.2m高的防护栏杆,并设18cm高的挡脚板;
(2)脚手架外侧设密目式安全网;
9
小横杆
小横杆设置数量、位置符合要求。
(2)办理起重机械设备登记手续。
检查人:日期:
安全生产事故隐患排查表(施工现场临时用电)(五)
部门:项目:
序号
排查内容
排查要求
检查内容
1
用电方案
(1)有临时用电专项施工方案;
(2)履行编制、审核、批准程序,经总监理工程师批准。
2
外电防护
建筑物与外电距离小于安全距离时采取外电防护措施。要求封闭严密,防护脚手架搭设规范。
9
多塔作业
多塔作业有防碰撞措施。
10
基础
塔机基础无积水。
(施工电梯)
序号
排查内容
排查要求
检查内容
1
安装方案
(1)有施工电梯安装专项施工方案;
(2)履行编制、审核、批准程序,经总监理工程师签字认可。
2
安装技术交底
在安装前进行安全技术交底,并有相关记录。
3
安装验收记录
履行安装验收程序,并有相关记录。
4
机械检测
(2)高架提升使用吊笼;
(3)吊篮使用双绳提升。
10
钢丝绳
(1)钢丝绳完好;
(2)绳卡符合要求;
(3)钢丝绳有过路保护。
11
联络信号
有准确传递的联络信号。
检查人:日期:
最新事故隐患排查治理表格(全套)
事故隐患分析和现状评估报告
隐患所在部门/部位
隐患发现渠道和时间
隐患现状和临时控制措施
隐患现状描述:
临时控制措施:
隐患所在部门负责人: 日 期:
隐患分析和评估
隐患发生的原因
技术原因
管理原因
隐患严重性分析
现状严重性
临时措施有效性评估
隐患治理措施建议
技术措施
管理措施
分析评估人员签字
2.已查出隐患数:填报每月实际查出的隐患数量。
3.隐患督办数:每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。
4.排查隐患类别:分为九个小项,按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。
5.已整改隐患数:填报每月发现的隐患已经完成整改的数量。
6.未整改隐患数:填报每月发现的隐患未完成整改的数量。
7.隐患整改率:填报每月已经整改完成的隐患数量占发现隐患总数的比例。
已整改隐患数(个)
未整改隐患数(个)
隐患整改率(%)
整改投入资金(万元)
制度、
记录
作业
环境
危险
化学
品
职业卫生、职业危害防治
生产
设备
设施
用电
安全
作业人员行为隐患
燃气
安全、
危险
作业
应急
管理
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度累计
事故隐患排查治理情况分析:
填表说明
1.应排查隐患数:各部门根据本单位生产经营实际,制定隐患排查治理计划和方案。本项目内填写的排查数量,填报每月本单位计划排查隐患项目数量。
(完整版)安全生产事故隐患排查(检查)表汇编
附件:汕头市安全生产事故隐患排查(检查)表及台账汇编(试行)汕头市安全生产委员会办公室编印二〇一三年七月二十五日目录1.编印说明 (3)2.安全生产事故隐患排查(检查)治理台账 (5)3.安全生产事故隐患检查登记表(政府及部门填写) (6)4.生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记表 (7)5.安全生产事故隐患排查检查表(通用) (8)6.安全生产事故隐患排查检查表(露天非煤矿山) (13)7.安全生产事故隐患排查检查表(危险化学品生产企业) (12)8.安全生产事故隐患排查检查表(危险化学品经营企业) (21)9.安全生产事故隐患排查检查表(烟花爆竹零售企业) (23)10.安全生产事故隐患排查检查表(职业病防治) (24)11.安全生产事故隐患排查检查表(液化石油气企业) (30)12.安全生产事故隐患排查检查表(冷冻制冰企业) (33)13.安全生产事故隐患排查检查表(制药企业) (35)14.安全生产事故隐患排查检查表(交通运输企业) (36)15.安全生产事故隐患排查检查表(汽车客运站场) (37)16.安全生产事故隐患排查检查表(乡镇渡口渡船) (39)17.安全生产事故隐患排查检查表(轮渡码头) (40)18.安全生产事故隐患排查检查表(中小机械制造企业) (42)19.安全生产事故隐患排查检查表(家具制造企业) (46)20.安全生产事故隐患排查检查表(学校安全) (50)21.安全生产事故隐患排查检查表(公共娱乐场所) (52)22.安全生产事故隐患排查检查表(宾馆、酒店) (54)23.安全生产事故隐患排查检查表(印刷企业) (56)24.安全生产事故隐患排查检查表(“三小”场所) (57)编印说明一、为了进一步加强与规范安全生产事故隐患排查(检查)治理工作,强化企业安全生产主体责任,防止和减少事故,市安委办依据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规规章,编制了《汕头市安全生产事故隐患排查(检查)表及台账汇编》(以下简称《汇编》),主要包括:安全生产事故隐患排查(检查)治理台账、安全生产事故隐患检查登记表(政府及部门使用)、生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记表(生产经营单位使用)、安全生产事故隐患排查(检查)通用标准、露天非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等高危行业安全生产隐患排查(检查)表,鉴于事故隐患排查(检查)内容广泛,涉及的法律法规规章及标准规程多,本《汇编》只能作为事故隐患排查(检查)时的参考。
安全生产事故隐患排查(检查)表汇编
安全生产事故隐患排查(检查)表汇编附件:汕头市安全生产事故隐患排查(检查)表及台账汇编(试行)汕头市安全生产委员会办公室编印二〇一三年七月二十五日目录1.编印说明 (3)2.安全生产事故隐患排查(检查)治理台账 (5)3.安全生产事故隐患检查登记表(政府及部门填写) (6)4.生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记表 (7)5.安全生产事故隐患排查检查表(通用) (8)6.安全生产事故隐患排查检查表(露天非煤矿山) (13)7.安全生产事故隐患排查检查表(危险化学品生产企业) (12)8.安全生产事故隐患排查检查表(危险化学品经营企业) (21)9.安全生产事故隐患排查检查表(烟花爆竹零售企业) (23)10.安全生产事故隐患排查检查表(职业病防治) (24)11.安全生产事故隐患排查检查表(液化石油气企业) (30)12.安全生产事故隐患排查检查表(冷冻制冰企业) (33)13.安全生产事故隐患排查检查表(制药企业) (35)14.安全生产事故隐患排查检查表(交通运输企业) (36)15.安全生产事故隐患排查检查表(汽车客运站场) (37)16.安全生产事故隐患排查检查表(乡镇渡口渡船) (39)17.安全生产事故隐患排查检查表(轮渡码头) (40)18.安全生产事故隐患排查检查表(中小机械制造企业) (42)19.安全生产事故隐患排查检查表(家具制造企业) (46)20.安全生产事故隐患排查检查表(学校安全) (50)21.安全生产事故隐患排查检查表(公共娱乐场所) (52)22.安全生产事故隐患排查检查表(宾馆、酒店) (54)23.安全生产事故隐患排查检查表(印刷企业) (56)24.安全生产事故隐患排查检查表(“三小”场所) (57)编印说明一、为了进一步加强与规范安全生产事故隐患排查(检查)治理工作,强化企业安全生产主体责任,防止和减少事故,市安委办依据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规规章,编制了《汕头市安全生产事故隐患排查(检查)表及台账汇编》(以下简称《汇编》),主要包括:安全生产事故隐患排查(检查)治理台账、安全生产事故隐患检查登记表(政府及部门使用)、生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记表(生产经营单位使用)、安全生产事故隐患排查(检查)通用标准、露天非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等高危行业安全生产隐患排查(检查)表,鉴于事故隐患排查(检查)内容广泛,涉及的法律法规规章及标准规程多,本《汇编》只能作为事故隐患排查(检查)时的参考。
隐患排查表格
安全生产事故隐患排查治理登记台账(表一)
单位:
注:1.本台账由各二级单位安全科负责登记;2.“隐患类别”按事故统计“事故类别”填写;3.“隐患等级”分为一般、一级重大、二级重大、三级重大。
安全生产事故隐患排查治理情况统计月报表(表二)
单位主要负责人(签字)填报人:填表日期:年月日
安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表(表三)
单位负责人(签字):填表人:填表日:年月
注:
一级重大事故隐患是指二级重大事故隐患可能造成30人以上伤害的重大事故隐患。
二级重大事故隐患是指:
1、重大危险源的重大事故隐患;
2、危险物品(包括:易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品)的储存、运输和民爆物品、剧毒化学品使用的重大事故隐患;
三级重大事故隐患是指除一、二级重大事故隐患范围之外的其他重大事故隐患。
事故隐患排查治理表格(全套)
未整改隐患数(个)
隐患整改率(%)
整改投入资金(万元)
制度、
记录
作业
环境
危险
化学
品
职业卫生、职业危害防治
生产
设备
设施
用电
安全
作业人员行为隐患
燃气
安全、
危险
作业
应急
管理
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度累计
事故隐患排查治理情况分析:
填表说明
1.应排查隐患数:各部门根据本单位生产经营实际,制定隐患排查治理计划和方案。本项目内填写的排查数量,填报每月本单位计划排查隐患项目数量。
受检部门负责人签字: 年 月 日
备 注
隐患排查治理记录表
检查时间:检查组织部门: 参检人员:
受检部门
受检场所或内容
存在的问题
受检部门
负责人签字
检查人员签字
隐患整改通知书
通知时间:接收部门:接收人:
隐患内容
整改要求
和整改期限
主要负责人签字: 签字时间:
隐患整改责任人签字: 签字时间:
整改措施
验收结果
验收人签字: 验收时间:
单位主要负责人(签字): 填表人: 填表日期:
重点部位事故隐患排查检查表
部 位
序 号
项 目
事故隐患排查内容
2.已查出隐患数:填报每月实际查出的隐患数量。
3.隐患督办数:每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。
4.排查隐患类别:分为九个小项,按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。
安全生产事故隐患排查治理检查表
责任人
限期整改时间
整改
结果
验收人
意见
41、作业地点风流中瓦斯浓度达到1%时是否停止煤电钻打眼爆破地点附近200米内风流中瓦斯浓度达到1%时是否停止爆破。
42、作业地点,电动机或其开关20米内风流中瓦斯浓度达到1.5%时,是否停止作业,撤出人员,切断电源,进行处理。
43、采掘工作面及其他巷道内体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2%时,附近20米内是否停止工作,撤出人员,切断电源,进行处理。
44、瓦斯超限关闭的电气设备是否在瓦斯浓度降到1%以下方可启动。
45、采掘工作面风流中二氧化面碳浓度达到1.5 %时是否停止作业,撤出人员,查明原因,制定措施,进行处理。
安全检查事项及内容
检查出存在问题及事故隐患
整改
责任人
限期整改时间
整改
结果
验收人
意见
46、矿井有无因停电检修主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏后恢复通风和送电的安全措施,恢复正常通风后,所有受到停风影响的地点是否都经过通风,瓦斯检查人员的检查确认,方才恢复工作。
57、瓦斯抽放系统是否正常进行瓦斯抽放。
58、防突“四位一体”工作是否按规定进行。
59、矿井是否在地面建有高位水池,水量是否能满足井下防尘用水。
60、矿井防尘系统是否完善有无水幕进行净化通风,皮常机头,刮板机头等转载点是否分辊安有喷雾洒水降尘。
61、采掘工作面是否安装防尘水和,是否洒水装煤(矸)。
62、巷道中回风巷中是否安装覆盖整个巷道断面的防尘喷雾。
132、是否按规定充填炮泥封孔并使用水炮泥。
133、是否坚持一次装药一次启爆。
134、是否实行“三人连锁”放炮制度。
135、是否严格执行“一炮三检查”制度。
事故隐患排查治理表格((全套))
公司安全检查记录表
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隐患排查治理记录表
检查时间:检查组织部门:参检人员:
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隐患整改通知书
通知时间:接收部门:接收人:
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事故隐患分析和现状评估报告
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事故隐患排查治理台账
专业知识--整理分享
专业知识--整理分享
事故隐患统计分析表
单位主要负责人(签字):填表人:填表日期:专业知识--整理分享
重点部位事故隐患排查检查表
专业知识--整理分享
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安全隐患排查治理表格(示例)
治理完成情况
已完成,治理情况及相关资料附后
验收
验收申请单位
房建项目部
负责人
朱云峰
日期
2016-05-12
验收组织单位
中南公司文登监理中心
验收意见和结论
已按照要求治理完成,隐患已整改消除,同意销号。
验收组长
童成祥
日期
2016-05-12
验收组织单位
中南公司文登监理中心
验收意见和结论
已按照要求治理完成,隐患已整改消除,同意销号。
验收组长
童成祥
日期
2016-05-17
安全事件隐患排查治理档案表(示例)
2016年度铁电气化局房建项目部
排查
隐患简题
房建项目部2016年5月5日施工现场自卸车未配置灭火器
隐患来源
安全检查隐患编号房建项 Nhomakorabea部20160001
隐患所在单位
房建项目部
专业分类
电力建设
隐患发现人
朱云峰
发现人单位
房建项目部
发现日期
2016-05-05
隐患内容
及原因
施工车辆内未配置灭火器,不符合《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》中4.1.2-2条规定;主要原因为现场安全管理不到位
预评估
隐患危害程度
(可能导致后果)
火灾事件
归属职能
部门
基建
预评估等级
整改负责人
安全总监或安全部主任
联系电话
是否计划外项目
否
是否完成计划外备案手续
否
治理计划
(防控、整改措施
和应急预案)
按照安全设施标准化图册要求,在临边部位设置安全防护栏杆并悬挂安全警示标志牌
隐患排查和治理(系列表格,18页)
隐患排查和治理(系列表格)
【注意事项】1.企业需要根据实际编制各类安全检查表单,明确检查内容,人员、频次等;2.隐患排查形成闭环管理。
7.1安全检查表
管理人员每日巡回安全检查表
检查人:检查时间:年月日
特种作业岗位工人日常(每班)安全检查表
检查人:检查时间:年月日
电气设备(专项)每周安全检查表
检查人:检查时间:年月日
公司级每月安全检查表检查人:检查时间:年月日
车间级安全检查表
检查人:检查时间:20 年月日
区域(班组)级安全检查表
检查人:检查时间:20XX 年月日。
一般事故隐患治理记录表
编号:
检查类别
□公司级检查□职能部门检查□部门(项目部)自查
受检查部门
(项目部)
隐患
信息
检查人:日期:年月日
隐患治理方案及落实情况
整改责任人
整改完成期限
年月日
计划投入资金(元)
资金来源
整改措施:
应急方案:
实际完成情况:
完成日期:投入资金(元):整改责பைடு நூலகம்人签字:
隐患治理效果验证评估
验证人签字:日期:年月日
注:1、本单一式三份,检查部门、被检查部门(项目部)、安全监察部各一份。
2、原则上检查人与验证人应相同。
3、“应急方案”指隐患未完成整改时的临时措施或方案。
安全生产事故隐患排查表(DOC 128页)
安全生产事故隐患排查表目录安全生产事故隐患排查治理暂行规定 ................... 错误!未定义书签。
第一章总则........................................................................................ 错误!未定义书签。
第二章生产经营单位的职责.................................................................... 错误!未定义书签。
安全生产事故隐患排查表汇总 ......................... 错误!未定义书签。
工厂用变、配电站安全隐患排查表............................................................ 错误!未定义书签。
电力设备(设施)安全隐患排查表............................................................ 错误!未定义书签。
租赁房屋(宿舍)消防安全隐患排查表.................................................... 错误!未定义书签。
气站和储罐安全隐患排查表........................................................................ 错误!未定义书签。
仓储安全隐患排查表.................................................................................... 错误!未定义书签。
公共聚集场所消防安全隐患排查表............................................................ 错误!未定义书签。
事故隐患排查治理制度(表格)
整改负责人签名:
整改完成情况:
跟踪检查人签名:_____ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ______
重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响,致使单位自身难以排除的隐患。
4.职责
4.1安全领导小组是公司事故隐患排查治理的最高管理机构,负责制定事故隐患排查治理规章制度,监督、指导各部门开展隐患排查和隐患整改工作。
4.2各部门主要负责人对本部门事故隐患排查治理工作负责。
深圳市龙岗××××厂
编号:×××××
发行日期:×××××
版本次号:A
修改次号:0
共6页,第1页
项目
事故隐患排查治理制度
1.目的
为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故的发生,保障员工的生命健康和公司的财产安全,促进公司安全生产的良性运转,根据《安全生产法》等法律、法规的要求,特制定本制度。
6.2.5对于重大事故隐患,由本厂主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:
a.治理的目标和任务;
b.采取的方法和措施;
c.经费和物资的落实;
d.负责治理的机构和人员;
e.治理的时限和要求;
f.安全措施和应急预案。
6.2.6各单位(部门)应与项目工程承包、承租单位签订安全生产管理协议,明确各方对事故隐患排查、治理职责。
编制
审核:
批准:
深圳市龙岗××××厂
编号:×××××
发行日期:×××××
版本次号:A
修改次号:0
共6页,第5页
项目
事故隐患排查表
事故隐患排查表排查人员:年月日序号隐患类别隐患内容要求是否符合1 目标、组织机构和职责未制定文件化的年度安全生产工作计划制定文件化的年度安全生产工作计划未按规定设置安全管理机构和配备安全员按规定设置安全管理机构和配备安全员未建立安全生产责任制,或未对安全生产责任制落实情况进行考核建立安全生产责任制,或未对安全生产责任制落实情况进行考核2 安全生产投入未足额投入安全生产费用按规定提取安全生产费用未为从业人员办理工伤保险按规定办理员工的工伤保险。
3 法律法规与安全管理制度未识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求并定期更新。
未根据自身的生产特点,制定相应的安全生产规章制度。
按规定建立、健全安全管理制度,如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。
未制定安全生产操作规程按规定制定、完善安全操作规程,如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。
序号隐患类别隐患内容要求是否符合未将规章制度和操作规程发放到相关的工作岗位。
按规定将管理制度和操作规程发放到每个员工手中或张贴在作业现场4安全教育培训主要负责人、安全管理人员培训教育不足按规定取证,取证后按年度进行培训教育或培训教育学时不够等。
特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足按规定取证,证件在有效期或证件与实际岗位相符。
一般从业人员培训教育不足有日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育,或安全培训教育达到规定时间,内容符合要求等。
5 生产设备设施防雷设施未定期检测定期检测,确保防雷设施的完好有效厂内休息室、浴室、更衣室未设在安全区域厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域作业场所未设置安全通道,无安全出口、逃生标志和应急灯作业场所应设置安全通道,安全出口、逃生标志和应急灯完好无损未按规定配置消防设备设施,缺少消防安全标识,对消防器材无专人定期检查记录应按规定配置消防设备设施,有消防安全标识,对消防器材有专人定期检查记录车间、仓库与员工宿舍在同一建筑物内企业不准存在“三合一”现象特种设备设施未建立技术档案和记录,包括:1.产品合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料;2.日常维护保养记录、3.运行故障和事故记录、4.检测检验证书应建立特种设备设施的技术档案,各种记录齐全,在检测检验期内生产作业序号隐患类别隐患内容要求是否符合危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施和危险化学品的作业场所未设置可靠的安全设施,缺少相应的记录台帐和安全警示标志标识、应急预案、职业安全告之书。
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9.事故隐患排查治理情况分析:简要分析本年度隐患排查工作情况,须列出本单位在隐患排查中一般事故隐患、重大事故隐患、重要事故隐患的数量,并对重大事故隐患进行简要说明,并填写已采取的有效应急措施,对已发现隐患进行整改治理的情况。
事故隐患统计分析表
单位主要负责人(签字): 填表人: 填表日期:
重点部位事故隐患排查检查表
部 位
序 号
项 目
事故隐患排查内容
1.安全管理部门负责人和安全管理人员:
2.专业技术组人员:
3.责任部门负责人和相关管理人员:
4.其他:
备 注
事故隐患排查治理台账
序号
发现日期
事故隐患描述
类别和级别
所在部位
责任部门/岗位
治理措施/方案及完成情况
治理验收情况/验收人/日期
备注
月份
应排查隐患数(项)
已查出隐患数(个)
隐患督办数(个)
排查隐患类别
已整改隐患数(个)
未整改隐患数(个)
隐患整改率(%)
整改投入资金(万元)
制度、
记录
作业
环境
危险
化学
品
职业卫生、职业危害防治
生产
设备
设施
用电
安全
作业人员行为隐患
燃气
安全、
危险
作业
应急
管理
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度累计
事故隐患排查治理情况分析:
填表说明
1.应排查隐患数:各部门根据本单位生产经营实际,制定隐患排查治理计划和方案。本项目内填写的排查数量,填报每月本单位计划排查隐患项目数量。
公司安全检查记录表
受检部门
检查时间
检查组织部门
参检人员
检查计划方案
1.检查的重点内容和部位:
2.检查计划方案:
3.检查人员分工:
计划方案批准人: 年 月 日
检查过程综述
检查人员签字: 年 月 日
发现的隐患及整改要求
现场已经整改的隐患:
需下发隐患通知单的隐患:
检查组织部门负责人签字: 年 月 日
受检部门意见
受检部门负责人签字: 年 月 日
备 注
隐患排查治理记录表
检查时间:检查组织部门:参检人员:
受检部门
受检场所或内容
存在的问题
受检部门
负责人签字
检查人员签字
隐患整改通知书
通知时间:接收部门:接收人:
隐内容
整改要求
和整改期限
主要负责人签字:签字时间:
隐患整改责任人签字:签字时间:
整改措施
验收结果
验收人签字:验收时间:
2.已查出隐患数:填报每月实际查出的隐患数量。
3.隐患督办数:每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。
4.排查隐患类别:分为九个小项,按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。
5.已整改隐患数:填报每月发现的隐患已经完成整改的数量。
6.未整改隐患数:填报每月发现的隐患未完成整改的数量。
7.隐患整改率:填报每月已经整改完成的隐患数量占发现隐患总数的比例。
隐患整改责任人签字:验收时间:
事故隐患分析和现状评估报告
隐患所在部门/部位
隐患发现渠道和时间
隐患现状和临时控制措施
隐患现状描述:
临时控制措施:
隐患所在部门负责人:日期:
隐患分析和评估
隐患发生的原因
技术原因
管理原因
隐患严重性分析
现状严重性
临时措施有效性评估
隐患治理措施建议
技术措施
管理措施
分析评估人员签字