隐患排查治理记录格式
安全隐患排查治理记录表
其中是否落实:
治理资金(万元)
治理目标
治理经费
责任人
整改时间
安全措施
项目经理:日期:项目部盖章
安全隐患排查治理记录表
中城建三局宿松项目部安全生产隐患排查治理记录表
单位:(项目部或工区)填报时间:
序号
隐患名称
隐患类别(一般/重大)
是否已整改
整改措施
整改验收人
备注
管理机械设备用电源自安全设施防护用品其他
本月项目部排查共发现一般隐患条,已整改完成条,整改率%;
未整改隐患的计划整改完成时间
本月项目部排查重大隐患条,已整改完成条,整改率%;其中列入治理计划的重大隐患是:
安全生产隐患排查治理记录
生产安全事故隐患排查治理记录安全隐患分重大隐患和一般隐患两大类,重大隐患:以国家安全监管总局颁布的各行业重大事故隐患判定标准为依据;一般隐患:是指危害和整改难度较小,对单位安全有一定影响,发现后能够及时整改排除的隐患。
隐患排查类型一、人的不安全行为1、操作错误、忽视安全、忽视警告;2、造成安全装置失效;3、使用不安全设备;4、手代替工具操作;5、物体(成品、半成品、材料、工具、切削和生活用品等)存放不当;6、冒险进入危险场所;7、攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩等);8、在起吊物下作业、停留;9、机器运转时加油、修理、检修、调整、焊接、清扫等;10、工作中注意力不集中;11、不正确使用个人劳动防护用品;12、不安全装束;13、对易燃、易爆等危险物品处理不当。
二、物的不安全状态(包括环境)1、防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷:其中包括:无防护,防护不当;2、设备、设施、工具、附件有缺陷:其中包括:设计不当,结构不合理,强度不够,设备在非正常状态下运行,维修、调整不良。
3、个人防护用品用具缺少或有缺陷:其中包括:防护服,手套,护目镜及面罩,呼吸器官护具,听力器具,安全带,安全帽,安全鞋。
4、生产(施工)场地环境不良:其中包括:照明光线不足;通风不良;作业场所狭窄;作业场地杂乱;操作工序设计或配置不安全;地面光滑;环境温度不当。
三、管理缺陷1、无安全管理机构,无配备安全管理人员;2、管理者失职或违章指挥;3、安全教育制度不落实,职工安全意识淡薄、自我保护能力差、违章操作;4、安全管理人员未经培训,无证上岗;5、安全管理规章制度、操作规程不健全或不落实;6、安全检查制度不落实,记录不完整,隐患不能及时排除;7、无应急救援预案或应急救援措施不落实;8、不按规定提取安全生产设施专项经费或挪作他用,安全设施不足;9、危险区域未设警示标志。
以上安全管理缺陷会导致人的不安全行为或物的不安全状态出现。
隐患排查及治理记录表参考模板范本
编号
排查时间
隐患名称(场所)
隐患内容简述
隐患分级
采取治理措施
完成时间
整改责任人
治理资金(元)
备注
1
2月6日
标志
一般隐患
及时加设小心触电警示标志
100
2
2月6日
办公楼前
办公楼前有一处放水阀门冻坏,需及时更换
一般隐患
及时更换放水阀门
20
3
2月6日
车间
裁片机刀片裁切处的防护装置固定不牢
一般隐患
将防护装置固定并定期进行检查
4
2月6日
仓库
仓库北面堆放的可燃杂物较多,可能引发火灾
一般隐患
及时清理仓库北面的杂物
检查人:
安全生产事故隐患排查治理台账、记录表格
安全生产事故隐患排查治理台账、记录表格
一、前言
安全生产是企业发展的基石,事故隐患排查是预防事故的关键环节。
建立台账、记录表格可以有助于规范管理,及时发现隐患,确保生产安全。
本文将介绍安全生产事故隐患排查治理台账、记录表格的建立和使用。
二、安全生产事故隐患排查治理台账
1. 台账内容
•事故隐患编号
•隐患类型
•隐患描述
•隐患发现时间
•隐患责任人
•隐患整改措施
•整改完成时间
•备注等
2. 建立方法
•由安全生产管理部门负责创建台账。
•根据实际情况确定台账内容和格式。
•设定清晰的填写要求,确保信息完整准确。
3. 使用方法
•隐患排查发现后立即录入台账,并通知责任人。
•责任人完成整改后及时更新台账信息。
•定期对台账进行汇总分析,及时形成治理措施。
三、安全生产事故隐患记录表格
1. 记录表格内容
•日期
•隐患描述
•隐患类型
•隐患责任人
•整改措施
•整改完成情况
•备注等
2. 建立与使用方法
•每日指定人员记录隐患情况。
•每周由安全生产管理部门汇总记录,形成治理计划。
•公布记录表格内容,提高全员安全意识。
四、总结
建立安全生产事故隐患排查治理台账、记录表格是企业安全管理的必要环节。
通过规范的记录和整改流程能够及时发现隐患、减少事故风险,确保生产安全。
希望企业能够重视安全生产管理,做好事故隐患排查和整改工作,共同维护良好的生产环境。
隐患排查治理记录格式
附件二:隐患排查治理记录表
排查时间:参加人员:档案编号:
(填表说明:此表格仅供参考,为了记录方便,达到更加实用的目的,各企业可根据各自的实际情况进行修改,但是,应该记录的项目不得缺失,特别是参加人员必须本人签字。
)
隐患整改通知书
通知时间:接收单位(部门):接收人:
备注:本《通知书》一式三联,第一联为存根联,第二联为受检单位留存,第三为联反馈联)
生产经营单位安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表
注:1、本表由生产经营单位于每季度次月15日前,将上季度隐患排查治理情况填报当地镇(街道)安监办,市直属企业报行业主管部门(公司)报市安监局。
2、隐患等级分为重大和一般。
重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部
因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
3、产生原因是指人的不安全因素、物的危险状态和管理缺陷。
4、重大事故隐患治理方案内容包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应
急预案。
单位主要负责人(签字)填表人:填表日期:年月日
安全生产重大事故隐患治理档案隐患编号:。
安全隐患排查及治理记录(3篇)
第1篇一、前言安全生产是企业发展的生命线,安全隐患排查及治理是确保安全生产的重要环节。
为了加强安全生产管理,预防和减少安全事故的发生,根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的要求,我单位对安全隐患进行了全面排查,并制定了相应的治理措施。
以下为安全隐患排查及治理记录。
二、安全隐患排查情况1. 时间:2023年X月X日至X月X日2. 地点:公司生产车间、办公区域、仓库等3. 排查人员:安全生产管理部门、各车间负责人、安全员等4. 排查内容:(1)设备设施安全:对生产设备、电气线路、消防设施等进行检查,确保设备设施运行正常,无安全隐患。
(2)人员安全:对员工进行安全教育培训,提高安全意识,规范操作行为。
(3)环境安全:对车间、仓库等区域进行巡查,检查是否存在积水、积尘、积油等安全隐患。
(4)交通安全:对厂区道路、停车场等交通安全设施进行检查,确保交通安全。
(5)消防安全:对消防设施、灭火器材等进行检查,确保其完好有效。
三、安全隐患排查结果1. 设备设施安全方面:发现1处设备老化、1处电气线路破损、2处消防设施损坏。
2. 人员安全方面:发现3名员工操作不规范,存在安全隐患。
3. 环境安全方面:发现2处车间积尘、1处仓库积水、1处停车场安全隐患。
4. 交通安全方面:发现1处厂区道路破损、1处停车场标识不清。
5. 消防安全方面:发现2处消防设施损坏、1处灭火器材过期。
四、安全隐患治理措施1. 设备设施安全方面:(1)对老化设备进行更换,确保设备运行正常。
(2)对破损的电气线路进行修复,确保电气安全。
(3)对损坏的消防设施进行更换,确保消防设施完好有效。
2. 人员安全方面:(1)对3名员工进行安全教育培训,提高安全意识。
(2)规范操作行为,确保员工按照操作规程进行操作。
3. 环境安全方面:(1)对车间积尘进行清理,确保车间环境整洁。
(2)对仓库积水进行清除,确保仓库安全。
(3)对停车场安全隐患进行整改,确保交通安全。
安全隐患专项排查记录(3篇)
第1篇一、前言为了贯彻落实安全生产法律法规,加强安全生产管理,预防事故发生,保障人民群众生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产隐患排查治理暂行规定》,我单位于XXXX年XX月XX日至XX月XX日开展了安全隐患专项排查工作。
现将排查情况记录如下:二、排查范围本次安全隐患专项排查范围为全单位所有生产、经营、办公区域及附属设施,包括但不限于以下内容:1. 生产经营场所;2. 机械设备;3. 电气设备;4. 电气线路;5. 燃气设备;6. 危险化学品;7. 人员密集场所;8. 应急疏散设施;9. 安全防护设施;10. 环境保护设施。
三、排查方法1. 文件审查:查阅单位安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程等相关文件,了解单位安全生产管理现状。
2. 现场检查:对生产经营场所、机械设备、电气设备、电气线路、燃气设备、危险化学品、人员密集场所、应急疏散设施、安全防护设施、环境保护设施等进行现场检查。
3. 调查询问:对相关人员就安全生产管理、设备操作、应急处置等方面进行调查询问。
4. 技术检测:对存在安全隐患的设备、设施进行技术检测,确保设备、设施符合安全标准。
四、排查结果(一)生产经营场所1. 发现部分区域地面湿滑,存在滑倒风险,已采取措施铺设防滑垫。
2. 部分通道堆放杂物,影响人员通行,已清理。
3. 仓库内部分物品堆放不规范,存在火灾风险,已重新整理。
(二)机械设备1. 发现部分机械设备存在磨损、松动现象,已安排维修。
2. 部分机械设备操作规程不完善,已补充完善。
(三)电气设备1. 发现部分电气线路老化,存在漏电风险,已更换。
2. 部分电气设备保护接地不规范,已整改。
(四)电气线路1. 发现部分电气线路敷设不规范,存在安全隐患,已整改。
2. 部分电气线路标识不清,已重新标识。
(五)燃气设备1. 发现部分燃气设备泄漏,已及时修复。
2. 燃气设备操作规程不完善,已补充完善。
(六)危险化学品1. 发现部分危险化学品储存不规范,已重新整理。
安全隐患排查记录台账范本
安全隐患排查记录台账范本一、背景介绍安全隐患排查记录台账是为了全面、细致地记录企业、单位或者工程项目存在的安全隐患,及时发现和解决存在的安全问题,确保相关工作的安全有序进行。
本台账范本按照以下要求进行设计,以便于快速、准确地记录和整理安全隐患排查信息。
二、台账格式设计本台账按照如下格式进行设计。
1. 编号每条记录的编号,便于进行统计和查找。
2. 排查时间记录进行安全隐患排查的时间。
3. 排查人员记录参与安全隐患排查工作的人员姓名。
4. 排查内容记录排查过程中发现的安全隐患内容,要求详细、全面、准确。
5. 隐患类型将发现的安全隐患进行分类,例如火灾隐患、电气隐患、生产设备隐患等。
6. 隐患级别根据隐患的严重程度,将隐患分为一级隐患、二级隐患等级别。
7. 整改要求针对每条安全隐患,明确整改的具体要求,并设定整改时限。
8. 整改情况记录每条安全隐患的整改情况,包括整改人员、整改时间和整改结果等信息。
9. 备注可用于记录与安全隐患相关的其他信息。
三、使用方法1. 新建记录每次安全隐患排查开始时,根据编号顺序填写新的记录,依次填写排查时间、排查人员等栏目。
2. 记录排查内容在排查内容栏目中记录具体的安全隐患情况,要求准确、详细、全面。
3. 分类和级别根据发现的安全隐患,确定隐患的类型和级别,并在相应栏目中进行标注。
4. 设定整改要求根据安全隐患的严重程度,制定相应的整改要求,并设定整改时限。
5. 记录整改情况在每条记录下,及时记录整改人员、整改时间和整改结果,并填写在整改情况栏目中。
6. 备注根据需要,可在备注栏目中记录与安全隐患相关的其他信息。
四、范例展示编号排查时间排查人员排查内容隐患类型隐患级别整改要求整改情况备注1 2022-01-01 张三、李四工厂库房恶劣通风火灾隐患一级隐患加强库房通风设备维护,确保畅通张三,2022-01-05,整改完成2 2022-01-02 王五、赵六电线使用老化电气隐患二级隐患更换老化电线王五,2022-01-07,整改完成3 2022-01-03 周七、钱八生产设备未按规范使用生产设备隐患三级隐患检修设备,确保符合规范要求周七,2022-01-06,整改完成需拆除设备编号排查时间排查人员排查内容隐患类型隐患级别整改要求整改情况备注…五、总结与展望安全隐患排查记录台账的设计能够帮助企业、单位或者工程项目全面、准确地记录安全隐患,及时进行整改,避免事故的发生。
安全隐患排查制度和相应隐患排查治理记录记录
安全隐患排查制度和相应隐患排查治理记录记录一、安全隐患排查制度为了保障员工的人身安全和财产安全,公司需要建立安全隐患排查制度,全面检查公司内存在的各类安全隐患,及时排查并进行相应的治理。
以下是我公司的安全隐患排查制度的主要内容:1.制度目的本制度的目的是为了发现和解决公司内部存在的各类安全隐患,保障员工的安全,预防事故的发生,确保公司的正常运营。
2.制度范围本制度适用于公司内部的各个部门和办事处,包括办公楼、生产车间、仓库、交通运输工具等。
3.责任分工(1)公司领导层负责制定安全隐患排查治理的总体要求和目标,并组织实施相关培训。
(2)各个部门负责自己所属区域的安全隐患排查和治理工作。
(3)安全环保部门负责对全公司范围内的安全隐患进行监督、评估和总结。
4.排查内容(1)设备设施安全隐患排查:检查各类设备设施的电气安全、机械设备的操作安全、防火设施的完好程度等。
(2)消防安全隐患排查:检查各个区域的灭火器、消防通道、疏散标志等是否处于良好状态。
(3)人员行为安全隐患排查:查找员工的违章作业、未经培训操作设备等不安全行为。
(4)环境污染安全隐患排查:检查工厂及周边环境是否存在废气、废水等环境污染隐患。
5.排查频次和治理记录(1)每季度进行一次全面的安全隐患排查,确保每个区域的安全隐患得到治理。
(2)对发现的安全隐患立即进行整改,并进行相应的治理记录,记录内容包括隐患的描述、整改责任人、整改进度等。
(3)每月召开安全例会,对上月的安全隐患的整改情况进行记录和汇报。
(4)安全环保部门负责对公司内安全隐患排查治理的记录进行整理和归档,以备查阅。
二、隐患治理记录下面是次安全隐患排查的治理记录示例:日期:20XX年X月X日地点:XXX办公楼一、设备设施安全隐患1.检查电线是否有老化、破损情况。
发现X处破损电线,立即更换。
2.检查机械设备的保护设施,发现X设备的防护罩缺失,责任人进行安装。
3.检查防火设施的完好程度,发现X处灭火器已过期,立即更换。
建筑施工安全隐患排查治理检查记录表【范本模板】
基本符合 □
不 符 合 □
3
施工现场建筑起重机械备案产权登记、安拆告知、使用登记和维修保养情况
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
4
建筑从业人员教育培训情况
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
5
企业安全生产措施费投入使用情况
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
6
危险性较大分部分项工程的专项施工方案编制、论证、实施情况,其中深基坑、高大支模架必须全部检查
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
7
安全帽、安全带和安全网等安全防护用品的查验、使用情况及施工现场安全防护情况
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
8
施工现场消防安全管理情况,重点是用电设施设备安全与管理情况
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
9Hale Waihona Puke 应急预案制订、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
10
领导带班制度的贯彻执行情况等
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
检查组成员
建筑施工安全隐患排查治理检查记录表
项目名称
施工单位
监理单位
项目负责人
项目总监
检查内容
检查结果
检查情况
1
建设工程各方主体特别是建设单位、施工单位和工程监理单位的安全生产责任制建立和落实
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
2
施工现场安全生产隐患排查治理工作制度建立落实情况,施工企业针对查出隐患的整改情况
建筑施工安全隐患排查治理检查记录表
基本符合 □
不 符 合 □
2
施工现场要遵循“先设计,后施工”的原则,严格按照经审批、论证的专项施工方案进行基坑的开挖和支护施工,施工前做好安全技术交底,施工完毕后组织相关人员进行验收,并有监测单位进行基坑的变形监控和测量。推行深基坑实时监控、实时传输技术。
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
3
建筑起重机械定期检测、日常使用、维护保养以及技术档案管理情况
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
4
建筑起重机械安装(拆卸)单位的应具备相应的专业承包资质和安全生产许可证情况
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
5
建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特种作业人员持证上岗及教育培训情况
建筑施工安全隐患排查治理检查记录表
XXXX建设工程有限公司
建筑施工安全隐患排查治理检查记录表
项目名称
施工单位
监理单位
项目负责人
项目总监
检 查 内 容
检 查 结 果
检 查 情 况
1
建设工程各方主体特别是建设单位、施工单位和工程监理单位的安全生产责任制建立和落实
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
2
施工现场安全生产隐患排查治理工作制度建立落实情况,施工企业针对查出隐患的整改情况
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
3
洞口、临边是否采取加盖封严、设置护栏杆、底部加设安全平网等措施,安全防护设施是否做到定型化、工具化
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
事故隐患排查治理记录表范文
事故隐患排查治理记录表范文
日期:2022年月日
一、隐患排查情况
序号|隐患点|隐患内容|整改措施|整改时间|整改责任人|整改结果|复查结果|复查人
---|---|---|---|---|---|---|---|---
1|区电梯间|电梯门缝隙过大|调整电梯门,缩小门缝隙|2022..|张|门缝隙缩小到标准要求|门缝隙符合要求|李
2|区过道|过道地面破损,有绊倒隐患|更换破损地砖|2022..|王|地面破损处已更换新地砖|地面无破损|赵
二、本次排查共发现隐患2处,均已整改完毕。
隐患整改效果良好,未发现遗漏。
三、下一步将继续加强日常隐患排查工作,发现问题及时整改,确保安全生产。
排查人:张三
复查人:李四
日期:2022年月日。
(完整版)企业隐患排查治理检查记录表
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
(六)管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
对已确定的重大危险源,有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施,是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
查现场
(五)建设项目管理及应急救援设置情况
43
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
查标准化达标计划,已达标企业标准化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标准规定的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操作规程文本
应建立岗位操作安全规程
(三)保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
(三)设备设施管理和作业现场安全管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修,并建立档案
安全隐患排查治理记录表
其中是否落实:
治理资金(万元)
治理目标
治理经费
责任人
整改时间
安全措施
项目经理:日期:项目部盖章
中城建三局宿松项目部安全生产隐Байду номын сангаас排查治理记录表
单位:(项目部或工区)填报时间:
序号
隐患名称
隐患类别(一般/重大)
是否已整改
整改措施
整改验收人
备 注
管理
机械设备
用电
安全设施
防护用品
其他
本月项目部排查共发现一般隐患条,已整改完成条,整改率%;
未整改隐患的计划整改完成时间
本月项目部排查重大隐患条,已整改完成条,整改率%;其中列入治理计划的重大隐患是:
隐患排查治理记录
一、前言为了加强安全生产管理,提高企业安全管理水平,预防和减少事故发生,根据《安全生产法》及《企业安全生产隐患排查治理规定》,我公司于[日期]开展了隐患排查治理工作。
现将排查治理情况记录如下:二、排查治理范围本次隐患排查治理范围包括公司所有部门、车间、班组、施工现场等。
三、排查治理方法1.查阅相关资料:对公司安全生产规章制度、操作规程、应急预案等进行查阅,了解企业安全生产管理现状。
2.现场检查:对公司各部门、车间、班组、施工现场进行现场检查,对设备、设施、安全防护设施等进行检查。
3.人员访谈:对各部门、车间、班组负责人及员工进行访谈,了解安全生产情况。
4.技术检测:对关键设备、设施进行技术检测,确保设备设施安全可靠。
四、排查治理情况1.安全生产规章制度及操作规程经查阅,公司安全生产规章制度及操作规程基本完善,但仍存在以下问题:(1)部分岗位操作规程未及时更新,与实际操作不符;(2)部分岗位安全防护设施不足,存在安全隐患;(3)部分岗位应急预案不完善,应急响应能力不足。
2.设备、设施及安全防护设施现场检查发现,公司设备、设施及安全防护设施存在以下问题:(1)部分设备存在老化、损坏现象,影响安全生产;(2)部分安全防护设施损坏、缺失,存在安全隐患;(3)部分施工现场安全防护设施不足,存在安全隐患。
3.人员安全意识通过访谈发现,部分员工安全意识不强,存在以下问题:(1)部分员工对安全生产规章制度了解不足;(2)部分员工安全操作技能不熟练;(3)部分员工对突发事件应急处置能力不足。
4.技术检测经技术检测,公司关键设备、设施运行状况良好,不存在重大安全隐患。
五、治理措施及完成情况1.针对安全生产规章制度及操作规程问题:(1)对过时、与实际操作不符的操作规程进行修订;(2)完善安全防护设施,确保安全生产;(3)修订应急预案,提高应急响应能力。
2.针对设备、设施及安全防护设施问题:(1)对老化、损坏的设备进行维修或更换;(2)对损坏、缺失的安全防护设施进行维修或更换;(3)加强对施工现场安全防护设施的管理。
隐患排查治理记录表
立即
煤磨内换衬板
对煤磨电机、风机只进行了 停电,但未进行挂牌
严格执行修机挂牌制度
立即
生料库清库作 物料松软,未将站立处物料 先将站立处物料清理干净,铺好
业
清理
木板,站在木板上进行作业
立即
烧成车间 烧成车间 烧成车间 烧成车间 烧成车间 烧成车间
立即
1.26
石灰石料棚石 灰石取料机
旋转部位防护栏缺失
尽快焊补缺失栏杆
1.30日前
整改人及日期
责任单位 供料车间 供料车间 供料车间
验收人及日期
4 1.26沉降室、锅炉 内部检修内部作业时顶部有积料掉落
侧身清理顶部积料后,进入下方 作业
立即
机电车间
5 1.26
循环水系统 循环水池周边隔离网缺失 设置警示标识,尽快恢复隔离网 1.30日前
机电车间
6 1.26 7 1.26 8 1.26 9 1.26 10 1.26 11 1.26
煤磨系统
配备的灭火器失效
立即更换
立即
生料磨系统
粉尘过大,清理卫生未戴防 尘口罩
立即配戴好防尘口罩
立即
维修车间
叉车载人
严格禁止叉车载人
立即
预热器清结皮
风镐气管和风镐的接头连接 不牢固
使用铁丝将气管和接头连接牢固
序号 1 2 3
排查日 期
排查人
对应风险点或 危险源
隐患排查记录表(1月)
隐患描述
整改措施及要求
整改期限
1.26
石灰石堆取料 机检修
气割作业不戴护目镜和手套
立即佩戴护目镜和手套
立即
1.26
原料辅材机口 内部检维修作
企业隐患排查治理检查(自查)记录表模板
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
〔三〕设备设施管理和作业现场平安管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修,并建立档案
查相关台账、记录
34
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立平安制度和履行严格的审批手续
抽查包装岗位
标签贴挂一致,并有平安技术说明书。
〔七〕平安评价报告中事故隐患整改措施的落实情况
52
平安评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求
查评价机构资质证书
53
平安评价报告是否客观、实事求是,报告描述与现场情况是否相符
对照平安评价报告
54
平安评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出
49
危险化学品专用仓库是否设有明显的平安标志
抽查危险化学品储存仓库中的平安标志
50
剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放,是否实行双人收发、双人保管制度
抽查专用仓库及收发、保管记录
符合剧毒品单独存放、并符合“五双〞管理要求。
51
生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品平安标签;是否附有与危险化学品完全一致的化学品平安技术说明书
17
新职工入厂是否经三级平安教育培训;采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人员进行专门的平安教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的平安教育培训
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隐患名称(场所)
隐患内容简述
隐患分级
采取治理措施
完成时间
整改责任人
治理资金(万元)
取得效果
隐患消号
安全生产重大事故隐患治理档案
隐患编号:
编号:BSTB/15-018-04A
隐患所属单位:
隐患排查时间:
重大隐患名称
隐患部位
可能发评价报告技术结论
评审
意见
隐患排查记录表
综合( )专业性( )节前( )季节性( )日常( )
检查单位:编号:BSTB/15-018-01A
时间
受检单位
检查场所/路线/部位/问题
受检单位
主管人签字
检查
人员签字
No:××××-×××
记录编号:BSTB/15-018-02A
隐患整改/停产通知书
检查单位(部门): 受检单位: 时间:
检查路线:
反馈时间
事故隐患
及整改要求
检查人签名
年 月 日
接收人签名
年 月 日
整改结果(附页/照片)
整改人签字:年 月 日
整改验证人签字
年 月 日
备注:本《通知书》一式三联,第一联为存根联,第二联为受检单位留存,第三为联反馈联)
隐患排查及治理台账
单位:汇总日期:编号:BSTB/15-018-03A
隐患编号
治理
方案
治理时间表
责任人
消除验收情况
验收
报告
验收
人员
验收
时间
填表时间: