产品要求评审表
新产品可制造性评审表
否能 用材 质、 尺寸 术要求上 纸、 是 制作 是否 过程 在 全理 要求 中的各 验按照 制作
够买 料? 性能 要 所有公差 技术 否 模 需要 中是 加 解图 中的 项按照 本公司 检
到? 如不 是否 求? 要求,包 要求 可 具? 治 否有 工 纸、 各项 本公司 目前的 具?
如不 是, 符合 如不 括尺寸公 中的 制 以及 具? 容易 过 技术 按照 目前设 设备能 哪种
否能 用材 质、 尺寸 术要求上 纸、 是 制作 是否 过程 在 全理 要求 中的各 验按照 制作 够买 料? 性能 要 所有公差 技术 否 模 需要 中是 加 解图 中的 项按照 本公司 检
到? 如不 是否 求? 要求,包 要求 可 具? 治 否有 工 纸、 各项 本公司 目前的 具?
评审 内容
如不 能, 请列
工艺 技术要求
质量 质量和检测
1、 2、 3、 是否 1、是否 2、是 1、 2、 3、 4、 5、 1、 2、图 3、图 1、产 2、
原材 是否 原材 做到 能够满足 否满 产 是否 产品 产品 产 是否 纸、 纸、技 品物性 是否
料是 为常 料材 所有 图纸、技 足图 品 需要 加工 加工 品 已完 技术 术要求 各项试 需要
是, 采购 周期
符合 顾客
要
如不 能, 请列
括尺寸公 差、形状 公差、位
中的 外观
要
制 以及 具? 容易 过 技术 造 开模 什么 导致 程 要求 ? 周 样的 变形 中 中各
按照 本公 司目
目前设 设备能 哪种 备能否 否达 检 达到? 到?如 具?
出如不 如不
具? 件? 否 术要 艺能 能,如 如何解
料型
合理 能,请列 能,
产品要求评审表
编号:CKY/QJ-JXC-7.2-01□初次评审□修订(原评审表号: )序号:
顾客名称
订货
日期
数量
交付
日期ห้องสมุดไป่ตู้
信息来源
□电话记录□附招标书或合同草案等 共 页
顾客对产品明示与潜在的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)
填写人: 日期:
供应部(评审物料供应能力)
填写人: 日期:
开发部(评审设计能力)
填写人: 日期:
生产部(评审生产能力及交货期)
填写人: 日期:
销售部(评审标书或合同的合法、完整性、明确性)
填写人: 日期:
评审结论
填写人: 日期:
备注:1.本表只用于特殊对要求的特殊合同产品的评审;
2.评审结论一栏由产品评审组织的最高管理者签名批准,。
质量体系表格产品要求评审表
□初次评审□修订(原图号:)编号:序号:
顾客名称
定货日期
交付日期
定货数量
信息来源
□电话记录□附招标书或合同草案等共页
顾客对产品明示与潜在有要求(技术要求、质量要求、支持服务、价ห้องสมุดไป่ตู้等)
填写人:日期:
公司为满足顾客要求作出的承诺
填写人:日期:
国家行业法律、法规要求
填写人:日期:
供销科(评审物资供应能力)
填写人:日期:
技术开发科(评审设计能力)
填写人:日期:
技术生产部(评审生产能力及交货期)
填写人:日期:
技术质检科(评审检测能力)
填写人:日期:
经营部(评审标书或合同的合法性、完整性、明确性)
填写人:日期:
评审结论
填写人:日期:
备注:1、本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品评审;
2、没有现货的常规产品评审部门:技术生产部、经营部、供销科;
3、特殊合同产品要求评审部门:全体部门;
4、特殊合同评审结论一样由总经理签名批准,其他由经营部经理批准。
与产品有关要求评审表【模板】
□否
□是
□否
是否存在技术风险
□是
□否
□是
□否
技术风险是否可控
□是
□否
□是
□否
现有或拟购置的科研设备能否满足研究或研制要求
□是
□否
□是
□否
项目经费预算是否符合有关规定
□是
□否
□是
□否
项目经费是否存在经济风险
□是
□否
□是
□否
□是
□否
项目研制周期是否存在进度风险
□是
□否
□是
□否
负责人:
项目主管:
负责人:
与产品有关要求评审表
编号:QMJL2013-01序号:
项目名称
委托单位
承担部门
拟定负责人
总经费
起止时间
评审内容
实验室意见
科技处意见
财务处意见
产品要求(包括顾客规定的要求、隐含要求、法规法律要求、项目密级及保密要点、附加说明)是否明确并形成文件
□是
□否
□是
□否
有关要求是否一致
□是
□否
□是
□否
研制方案是否可行
评审结论:与产品有关要求,承担部门满足合同规定的要求。
科技处处长: 日期:
所领导意见:
所领导: 日期:
产品要求评审表
产品要求评审表
□投标□特殊合同□无现货一般合同□口头订单 No:顾客名称
联系人联系电话
1.产品要求:
订购产品名称规格/型号:数量:
其它特殊要求:□无□有,具体内容:
2. 交货要求:
交货日期:交货地点:
本公司承担运输:是□否□
价格:付款方式:
其他服务要求:无□有□具体内容:
评审结果
部门评审内容评审结果评审人评审时间采购部门采购能力□是□否
技术部门设计开发能力□是□否
生产部门生产能力及交货期□是□否
质检部门检测能力□是□否
销售部门价格□是□否
财务部门效益□是□否
主管领导意见:
签名:年月日备
注
注:评审部门及内容根据实际情况增加;评审内容不涉及的部门不填写。
产品评审表
2.5.3 质量人员是否经过适当培训
3.0工程技术
3.1 人员教 3.1.1 新进人员是否经过教育训练后再上岗
育
3.1.2 每年员工是否进行系统教育训练及考核
3.2.1 生产制程是否依作业指导书执行
3.2.2 作业指导书的制作,修改是否符合ISO
3.2 文件作 业
3.2.3 工程变更管制是否执行追踪
2.3.7 是否有建立绿色产品材料之产线管理程序?
2.3.8 对于维修管理流程,对于绿色产品是否有定义特别之管理流 程,对其维修流程、区域、工具管理等作明确的定义?
2.4.1 抽样计划
2.4.2 检验规范
2.4.3 检验报告
2.4.4 出货稽核
2.4 成品出 货检验
2.4.5 不良品管制及纠正预防措施
验
设备及人员是否已核可发有执照?
2.2.14 是否有计划去作绿色产品配合厂商之调查,并建立核可之厂商 清单?
2.3.1 FLOW CHART,抽样方式,巡回检查
2.3.2 抽样计划
2.3.3 不良品之管制及纠正预防措施
2.3.4 质量记录
2.3 制程检
验
2.3.5 用何种管制图
2.3.6 是否规定了防止禁止物质的污染,防止混入的作业程序?
制
1.5.2 出货前稽核及出货报告
1.6.1 订单处理流程
1.6.2 客户抱怨反馈处理流程
1.6 订单及 1.6.3 交货及运输能力 服务处理 1.6.4 相关责任人员是否体现专业与训练有素
1.6.5 是否体现相对的价质低价
1.6.6 产能与灵活性满足客户动态需求能力
2.0质量保证
2.1.1 品管组织架构(职责)
3.2.4 文件管制是否合理
新产品开发试样评审表
产品名称
产品编号
会审日期
会审部门
会审部门
技术部
研发科
模具车间
品管部
评审依据:图纸和试样样件和该产品技术要求等
评审内容
1、符合性(试样的产品是否满足图纸或原样件的尺寸要求)□
2、外观性(样件整体的外观造型及各配件的搭配合理性)□
3、使用性(样件各项产品使用性能达标)□
4、稳定性(安装的便捷性、生产操作的效率、安全可靠性、可维修性)□
5、可行性(相应的加工技术、生产设备的齐全及生产工艺的保证能力)□
6、合理性(产品加工时总利润的控制)□
评审内容:□内打√表示评审通过,?表示有建议或疑问,×表示不同意。
产品图片
移交事项
事项
是/否移交
移交部门
接收部门
样件
问题及改进建议
评审结论
编制
审批
日期
日期
编号:
产品审核表单
产品审核表单产品审核表单通常用于记录和审查新产品或服务的相关信息。
以下是一个产品审核表单的简要示例,你可以根据具体情况进行适度的修改和定制:产品审核表单请注意:在提交此表单前,请确保填写了所有必填字段。
产品信息:1.产品名称:2.产品类型:3.生产厂商/供应商:4.产品描述:5.产品规格:6.适用领域/行业:7.预计上市日期:8.市场定位:审核人信息:1.审核人姓名:2.审核日期:3.审核部门/团队:4.联系方式:审核内容:1.产品合规性:•产品是否符合相关法规和标准?•是否获得必要的认证和资质?2.产品质量控制:•是否有明确的质量控制标准?•生产过程中的关键控制点是否清晰?3.技术规格与性能:•技术规格是否满足设计要求?•产品性能是否符合预期标准?4.市场竞争性分析:•对竞争产品的分析和比较?•产品的差异化优势是否清晰?5.售后服务:•是否建立了完善的售后服务体系?•是否有培训计划和服务承诺?6.市场推广计划:•是否制定了有效的市场推广计划?•宣传资料和广告内容是否准确?审核结论:•通过审核•有条件通过,条件如下:___________________•不通过,原因如下:___________________备注:请提供任何额外的信息、建议或意见:这只是一个简要的产品审核表单示例,实际情况中可能需要根据具体产品和企业的需求进行调整。
在使用表单时,确保涵盖了所有关键的审核内容,并有足够的空间用于详细的说明和评估。
产品和服务要求评审表-模板
总体评价目前的问题及改进:
是否可行 □可行 □不可行 □可行 □不可行 □可行 □不可行 □可行 □不可行 □可行 □不可行 □可行 □不可行 □可行 □不可行 □可行 □不可行 □可行 □不可行 □可行 □不可行
不可行目前困难点
签字:
日期:
备注
产品和服务要求评审表
订单编号 评审日期 产品和服务要求内容信息:
产品名称 评审主持人
评审部门
关注点
销售部
订单利润可行性 客户调查可行性
工程部
工程施工可行性
研究院
技术能力可行性
采购部
供应链能力可行性 交货期可行性
பைடு நூலகம்
生产部
人员能力可行性 设备保证可行性
质管部
检测手段有效性
财务部
资金保证可行性
总体评价可行性:□可行 □不可行
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编号:HY—7.2-02
□初次评审 □修订(原评审表号: ) 序号:
顾客名称
定货日期
交付日期
定货数量
信息来源
□电话记录 □附招标书或合同草案等 共 页
顾客对产品明示与潜在的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)
填写人: 日期:
本公司为满足顾客要求做出的承诺
填写人: 日期:
国家、行业法律、法规要求
2.没有现货的常规产品要求评审部门:生产部、供销部;
3.特殊合同产品要求评审部门பைடு நூலகம்全体部门;
4.特殊合同评审结论应由总经理签名批准,其他由营销部经理批准。
定单确认表
编号:7.2-03 序号:
顾客名称:
定货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:
评审结论(对书面评审的产品要求,应注明评审表编号: ):
承办人签名:
日期:
顾客确认:
联系人: 地址:
电话: 传真: 邮编: 日期:
备注:
1.本表仅用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老客户可视同合同执行;
2.对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”, 并正式签定合同;
3.顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真,或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
填写人: 日期:
供应部(评审物料供应能力)
填写人: 日期:
开发部(评审设计能力)
填写人: 日期:
生产部(评审生产能力及交货期)
填写人: 日期:
质管部(评审检测能力)
填写人: 日期:
营销部(评审标书或合同的合法、完整性、明确性)
填写人: 日期:
评审结论
填写人: 日期:
备注:1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审;