《财务审计通知书》
通知公司年度财务审计准备工作安排
通知公司年度财务审计准备工作安排
尊敬的各位同事:
根据公司的年度财务审计计划,为了确保审计工作的顺利进行,
现将年度财务审计准备工作安排通知如下:
一、审计前准备工作
文件准备
请各部门及时整理并归档好与财务相关的文件资料,包括但不限
于财务报表、会计凭证、银行对账单、税务报表等。
确保文件的完整性和准确性,如有遗漏或错误,请及时整改。
系统数据备份
请负责信息系统管理的同事做好系统数据的备份工作,以确保审
计过程中数据的安全性和完整性。
内部控制自查
各部门应当对内部控制制度进行自查,发现问题及时整改,确保
内部控制的有效性。
二、配合审计工作
配合审计安排
请各部门积极配合审计人员的工作安排,提供必要的协助和支持。
如有特殊情况需要调整审计时间或安排,请提前与审计人员沟通
协商。
信息提供
审计期间如有审计人员需要额外资料或信息支持,请及时提供,
确保审计进程不受阻碍。
问题整改
如在审计过程中发现任何财务问题或风险隐患,请及时配合整改,并采取有效措施避免类似问题再次发生。
三、其他事项
保密工作
审计期间涉及到的财务信息属于公司机密,所有参与审计工作的
人员都应当严格遵守保密规定,防止信息泄露。
沟通渠道
如有任何与审计相关的问题或困难,请及时向财务部门或审计人
员反映,共同寻求解决方案。
以上是关于公司年度财务审计准备工作的安排通知,请各位同事
务必严格按照要求执行,共同保障本次审计工作的顺利进行。
感谢大
家的配合与支持!
祝工作顺利!
此致
敬礼
公司管理部门敬上。
财务审计结果通知书(模板)
财务审计结果通知书(模板)
根据贵公司的要求,我司已经完成了对财务报表的审计工作。
现将审计结果通知如下:
1. 审计背景
审计工作是根据贵公司的财务报表进行的,目的是评估财务报表的准确性和合规性。
2. 审计结论
根据我们的审计工作,我们得出以下结论:
- 财务报表的编制符合相关财务会计准则和法律法规的要求。
- 财务报表中的数据准确、完整,没有发现任何错误或潜在的偏差。
- 财务报表中披露的信息真实、准确,没有发现任何虚假陈述或遗漏。
3. 审计建议
根据对财务报表的审计,我们得出以下建议:
- 进一步完善财务管理制度,加强内部控制,确保财务报表的准确性和可靠性。
- 定期进行自查和自审,及时发现并纠正错误,提高财务报表的质量和可信度。
4. 结束语
我们对贵公司在财务管理方面的努力和成果表示赞赏,并希望我们的审计结果对贵公司未来的发展起到积极的推动作用。
如果对本次审计结果有任何疑问或需要进一步解释,请随时与我们联系。
谢谢!
注:该通知书仅用于一般参考,具体内容和结论应基于实际情况进行调整和修改。
审计通知书模板3篇
审计通知书模板3篇
财务审计通知书范例一企业:
依据我区本年度工作计划,兹订于20年月日起,对你企业单位19年整年的财务公开状况开展就地财务审计,预估财务审计1 5天。
请搞好相关材料的准备工作,对审核组的工作中给予紧密配合。
财务审计小组长: 职位(技术职称)
财务审计成员、、
谨此通知。
市审计局(印)
20年月X日
财务审计通知书范例二:
依据《中华人民共和国审计法》第*条,我区决定派遣审核组对你企业*本年度开展财务审计,现将相关事宜通知如下所示:
一、财务审计时长:
二、财务审计方法:
三、财务审计具体内容:
1、
2、
3、
四、财务审计组员:
财务审计组长:
财务审计组员:
五、财务审计规定:
1、按照规定和企业实际情况用心填好以下应附自查表。
2、到时候请紧密配合,按要求给予相关材料和必不可少的作业标准,并对所给予和填写的任何材料的真实度和一致性做出服务承诺。
附:1、承诺书;
2、
3、
**市审计局
年月日
财务审计通知书范例三酒店有限责任公司:
依据我署本年度审计工作计划,决定派遣审核组,自年月中下旬起,对你企业本年度财务公开开展财务审计,必需时将追朔上年和拓宽财务审计相关企业。
请予紧密配合,并保证相关材料和必不可少的作业标准。
财务审计组长:
副组长:
组员等人
年月日(图章)。
关于审计的通知
关于审计××××的通知×××××:根据《工会法》、《中国工会章程》及《工会审计条例》的规定,我会决定派出审计组,自××××年×月×日起,对××××工会××××年工会经费收支情况进行审计。
请予配合,按规定要求提供有关资料和必要的工作条件。
审计组组长:×××审计组成员:××××××附:需要提供的会计资料清单××工会经审会(印章)×年×月×日需要提供的会计资料清单1、××××年度财务收支预、决算报表及年度报表;2、××××年度会计账簿(总账、明细账、固定资产明细账、银行存款日记账、银行对账单、现金日记账);3、××××年度会计凭证,有关票据及领购证;4、有关投资、借款的协议;5、有价证券、定期存单复印件;6、各项内部财务会计控制制度建立及其执行情况(书面);7、债权债务情况(书面);8、其他需要说明的事项。
被审计单位承诺书审计项目实施方案一、被审单位名称:××××工会基本情况:××××工会经费来源主要由单位行政拨入职工工资总额2%的工会经费、本单位工会会员交纳会费和单位行政补助收入以及其他收入等。
××××年在任工会主席×××。
二、审计依据:《工会法》、《中国工会章程》、《工会审计条例》等。
审计准备资料-审计通知书之审计通知书
(单位名称)
审计通知书
审通经发
(单位名称)关于审计度
XXX情况的通知
XXX企业:
根据《中华人民共和国审计法》第二十条和我署XXXX年度审计工作安排,决定派出审计组,自 XXXX年 XX 月 XX日起,对你单位XXXX年度财务收支情况进行审计。
必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。
为提高效率,保证现场审计工作的顺利开展,请你单位在我审计组进点前,按要求将所附表格填写完毕,
审计组组长:
副组长
成员:
附件:承诺书
企业基本情况表
内部控制调查表。
(单位名称)
(单位印章)
XXXX年XX月XX日。
财务收支审计通知书
财务收支审计通知书【篇一:财务审计通知书】被审计单位基本情况自报表单位:元填表日期:法人代表(签名):财务主管(签名):注 1.2. 本表随审计通知书一同发出,被审计单位应认真按实填列,并于审计小组到达之日交审计小组。
开户银行无论是经营性账户,还是非经营性账户,全部需按实填列,不得遗漏。
某账户银行存款若为基本账户或外币银行账户应加以说明,注明币别、外币额、折算汇率。
若有账外情况,应另附页说明具体情况。
3.4. 资产、负债、净资产调整审定表填表日期:填表人:审计组长:注:账面数与审定数差异的原因均应在备注栏中说明。
会计核算及费用核销存在问题凭证摘录单位:元填表日期:填表人:审计组长:银行存款余额调节及审定表单位:元审计组长:填表日期:填表人:注:调节后银行对帐单余额应与调节后银行存款日记账余额一致。
库存现金查点及审定表单位:元主管财务:出纳员:审计人员:注: 1. 根据盘点情况填列,审计人员应监督盘点进行,并要求参与盘点的人员(一般为出纳人员)签名。
2. 若有外币现金,应单独编制盘点表。
【篇二:审计通知书(范本)】**** 关于对** 公司进行审计的通知** 公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20** 年**月**日起,对你公司20** —20** 年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2 、审前准备事项二G年月日审计承诺书** 单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1 、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。
2 、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。
3 、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。
【审计通知书范本】审计通知书模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除【审计通知书范本】审计通知书模板审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面小编给大家带来审计通知书,供大家参考!审计通知书范文篇一×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计15天。
请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:×××职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。
×××市审计局(印)20××年×月x日审计通知书范文篇二**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项年月日审计通知书范文篇三*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
审计通知书格式
审计通知书格式**:根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。
2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。
附:1、承诺书;2、……3、……**市审计局年月日**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料包括电子数据资料和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项xxxxx年月日××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。
请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:××× 职务职称×××审计组员×××、×××、×××特此通知。
×××市审计局印20××年×月X日感谢您的阅读,祝您生活愉快。
审计通知书范文(汇总4篇)
审计通知书范文(汇总4篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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审计通知书范文
审计通知书范文【篇一:审计通知书(范本)】****对于对**公司进行审计的通知**公司:依据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务进出合法性、合规性进行审计,必需时将追忆从前年度或延长审计有关单位。
请予以配合,并供给有关资料(包含电子数据资料)和必需的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年代日审计承诺书**单位:为配合实行对本公司的内部审计工作,我们谨对所供给的资料作出以下承诺:1、本公司所供给的资料是完好、真切、正确的。
2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成就与财务状况的改动的真切性、合法性和完好性负责,所执行的会计政策切合国家有关规定。
3、我们已供给了全部的会计记录、资料及其余法定文件。
4、全部报表日存在的已知财产和欠债均已入账,且没有高估或低估的状况存在。
5、全部年度内发生的收入和损失(花费)均已表此刻财务报表中。
6、报表日不存在重要的或有欠债或肩负,也没有其余未决诉讼或对公司有潜伏威迫的事件存在。
公司负责人(签章):财务负责人(签章):公司:年代日审前准备事项1、公司领导报告公司整体状况(形成书面资料,审计进点时汇报),包含:(1)公司概略、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算状况;(4)年度经营状况;(5)其余需说明的状况。
2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭据;3、市国资委下达的业绩查核指标及查核状况;4、近两个年度工作总结;5、公司重要议事规则及重要经济决议事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期财产清点资料、债权债务状况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的办理建议;8、内部控制制度及其余需要供给的资料。
【篇二:审计通知书参照格式】福建省第五建筑工程公司审计督查室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计督查室对进行审计的通知依据《审计署对于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年代日起,对你单位进行审计(专项审计检查),必需时将追忆到有关年度或许延长审计(检查)有关单位。
审计通知书(精选5篇)
审计通知书(精选5篇)审计篇1(单位名称):经查,你单位在物业管理服务中存在下列问题:(一)(二)(三)上述问题没有达到《__市住宅物业管理服务标准》,现对你单位提出整改意见,要求你单位于日迅速提出整改措施,进行服务整改,并书面上报整改结果。
区(县)建委物业科(小区办)(盖章)二OO 年月日审计通知书篇2____公司:根据我局本,兹订于20__年_月_日起,对你单位___部门19__年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计15天。
请做好有关资料的'准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:___ 职务(职称)___审计组员___、___、___特此通知。
___市审计局(印)20__年_月_日审计通知书篇3__单位:根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,我局自年月日至年月日对你单位的__进行了审计。
并根据《中华人民共和国审计法》第四十一条及相关法律、法规对有关问题进行了处理、处罚。
根据《中华人民共和国审计法》第四十七条、《中华人民共和国审计法实施条例》第五十一条、第五十四条的相关规定,现提出具体整改要求如下:你单位应当自接到《审计决定书》、《审计报告》60日内将有关审计决定、审计建议事项、要求自行纠正事项执行完毕,同时将审计决定及审计建议执行情况、要求自行纠正的事项执行情况、所采取的措施等相关材料附后,书面函告我局。
如特殊原因未能如期执行,说明具体情况及所采取的措施,请一并函告。
如不按时整改、整改不力或拒不整改,将按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》的有关规定处理。
审计通知书篇4内审通字[20__]第000号批准:__公司__分部:根据__集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于__年__月__日—__月__日对分公司__年1月1日至__月__日的财务收支情况进行审计,请__公司__分部给予协助配合(落实专人负责)并在__年__月__日前备齐审计所需相关资料。
关于公司年度财务审计的通知
关于公司年度财务审计的通知尊敬的各位员工:
根据公司章程规定,为确保公司财务状况的真实性、合法性和完整性,维护公司及股东的利益,现决定对公司进行年度财务审计。
具体安排如下:
一、审计范围
本次审计将对公司2021年度的财务状况进行全面审查,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及相关会计凭证、账簿等财务资料。
二、审计目的
通过年度财务审计,旨在评估公司财务运营情况,发现潜在风险和问题,并提出改进建议,确保公司财务数据的准确性和可靠性。
三、审计时间安排
年度财务审计将于2022年1月10日开始,预计持续一个月。
请各部门在审计期间配合审计人员的工作,提供必要的协助和支持。
四、配合准备
各部门需提前做好相关准备工作,包括整理归档财务资料、清理会计凭证等。
如有特殊情况需延迟或调整审计时间,请提前向财务部门提交书面申请并说明理由。
五、保密要求
所有参与审计工作的人员都需严格遵守保密协议,不得泄露任何审计信息和结果,以确保审计工作的独立性和客观性。
六、结论汇报
审计结束后,审计机构将向公司董事会和管理层提交审计报告,并对发现的问题提出整改建议。
公司将根据报告内容及时采取相应措施。
希望全体员工能够充分理解并配合本次年度财务审计工作,共同维护公司的长远发展和稳健经营。
谨此通知,请知悉。
特此通知。
公司董事会
2022年1月1日。
公司财务审计工作通知
公司财务审计工作通知
尊敬的各位同事:
根据公司的相关规定和要求,为了确保公司财务数据的真实性、准确性和完整性,保障公司财务管理工作的规范运行,现决定对公司进行一次全面的财务审计工作。
具体通知如下:
一、审计目的
本次财务审计旨在全面审核公司各项财务业务活动的合规性和规范性,查验公司财务报表的真实性和准确性,评估公司内部控制制度的有效性,发现并解决存在的财务风险和问题,为公司未来经营决策提供可靠的数据支持。
二、审计范围
本次审计将涵盖公司所有部门和各项业务活动,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,各项账户明细,财务凭证及相关凭证原始凭证等。
三、审计时间安排
为了尽快完成本次财务审计工作,特制定以下时间安排:
审计准备阶段:从即日起至X月X日
实地审计阶段:从X月X日至X月X日
报告编制阶段:从X月X日至X月X日
四、配合事项
为确保本次审计工作顺利进行,请各部门积极配合,做好以下几个方面的准备工作:
提供真实、完整、清晰的财务资料和相关文件;
配合审计人员进行实地核查和调查;
协助核实各项账目和交易流程;
对发现的问题积极配合整改,并提供解决方案。
五、其他事项
审计期间请各部门严格按照正常流程办理业务,不得擅自变更、隐瞒或篡改任何财务数据;
如有任何疑问或困难,请及时向审计组反映,我们将尽最大努力提供支持和帮助。
希望全体员工能够充分理解并配合本次财务审计工作,共同维护公司的财务稳健和良好形象。
谨此通知,请知悉。
特此通知。
公司财务部
日期:XXXX年XX月XX日。
年度财务审计通知
年度财务审计通知尊敬的各位股东:根据公司章程的规定,我司将于本月开始进行年度财务审计工作。
为了确保审计工作的顺利进行,特向各位股东发出本次年度财务审计通知。
审计目的年度财务审计是对公司上一财政年度的财务状况、经营成果和财务业绩进行全面审查和评价的过程。
通过审计,可以验证公司财务报表的真实性、合法性和完整性,为公司的经营管理提供可靠的数据支持,同时也是对公司治理结构和内部控制制度的一次检验。
审计范围本次年度财务审计将涵盖公司上一财政年度的全部业务活动、资产负债状况、利润表现、现金流量等方面。
审计人员将对公司各项财务数据进行逐一核实,确保数据的准确性和可靠性。
审计程序审计人员将根据国家相关法律法规和审计准则,制定详细的审计方案和程序。
具体包括但不限于:对公司各项账户进行逐笔核对;对公司资产、负债、权益进行全面检查;对公司收入、成本、费用等进行详细分析;对公司内部控制制度进行评估。
配合准备为了确保本次年度财务审计工作的顺利进行,希望各部门能够积极配合审计人员的工作。
具体包括但不限于:提供真实、完整、准确的财务数据;主动配合审计人员开展工作;协助审计人员了解公司业务流程和内部控制制度;针对审计中发现的问题,积极配合整改。
审计报告审计结束后,审计人员将出具《年度财务审计报告》,对公司上一财政年度的财务状况进行全面评价,并提出意见和建议。
该报告将提交给董事会和股东大会,作为决策和监督的重要依据。
请各位股东密切关注后续审计工作进展,如有任何疑问或建议,请及时与董事会联系。
谨此通知。
特此通知。
此致敬礼XXX 公司董事会日期:XXXX年XX月XX日。
审计通知书 - 法律文书
审计通知书-法律文书
中华人民共和国审计署
审计通知书
审行〔〕号
审计署关于审计
大酒店有限公司
年度财务收支的通知
大酒店有限公司:
根据我署年度审计工作计划,决定派出审计组,自年月中旬起,对你公司年度财务收支进行审计,必要时将追溯以前年度和延伸审计有关单位。
请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。
审计组组长:
副组长:
成员等人
年月日(印章)
附:这是一篇审计通知书。
审计通知书是审计机关通知被审计单位接受审计的正式公文,是审计组进人被审计单位履行审计监督职责的依据。
审计通知书分为就地审计通知和送达审计通知,草拟的要求是:
①审计通知书的标题应列出发文机关名称、事由、文种;
② 审计通知的对象一般是一个单位,也可以是多个单位;
③ 要写清审计的依据、范围、内容、方式和时间;
④ 对被审计单位配合审计工作的要求;
⑤ 审计组组长及其他成员名单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
审计小组成员,被审计单位经理,财务人员
联系人:XX审计人员联系电话:
特此通知。
湖南销售分公
促销费用管理
XX审计人员、被审计单位相关工作负责人员
经销商费用申报表、大客户返利费用
XX审计人员、被审计单位相关工作负责人员
终端费用追溯、品牌费用管理、资产盘点
XX审计人员、被审计单位相关工作负责人员
拜访参与促销活动费用终端
XX审计人员、被审计单位市场部人员
拜访经销商
XX审计人员、被审计单位相关人员
财务费用审计通知书
XX大区:
基于加强财务管理的需要,防范财务管理风险,依据湖南销售分公司《湖南省日常财务审计管理规定》,定于XX年X月X日至X日组成审计小组对XX大区进行费用审计,请相关人员提前准备有关资料和安排工作计划。
审计小组组长:
成员:
工作内容及时间安排如下:
时间
项目
参加人员
X月X日
XX地-XX被审计单位,X时到达