工程监理企业资质情况检查表

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监理专项整治检查表

监理专项整治检查表
□符合要求
□基本符合
□不符合
11
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
1、按规定进行验收
2、未按规定进行验收
□符合要求
□基本符合
□不符合
12
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
1、质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
2、未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
1、按要求和相关技术标准审查和验收
2、存在未审查的方案已投入施工
3、审查流程错误
4、方案内容存在错误不能指导施工
5、为监理验收工作
□符合要求
□基本符合
□不符合
15
隐患检查与整改(抽查安全监理整改通知2份,并结合现场检查)
1、有检查并整改到位
2、有检查但整改不到位
3、严重隐患未整改或未向主管部门报告
4、无检查
监理专项整治检查表
受检单位:日期:
序号
检查项目
检查内容
存在的主要问题
评价
1
单位资质情况
1、单位资质符合相应要求
2、单位资质不符合相应要求
□符合要求
□基本符合
□不符合
2
总监理工程师资格及履责情况
1、总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责
2、总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责
□符合要求
□符合要求
□基本符合
□不符合
13
监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理
1、按照工程监理规范的要求实施监理
2、未按照工程监理规范的要求实施监理
□符合要求

监理质量控制体系检查表

监理质量控制体系检查表
监理规划是否已编制,是否满足规定要求
监理实施细则的编制是否符合有关规范要求
岗位责任制是否建立
质量控制、抽检制度是否完善
其他质量管理方面的制度是否已制定
质量评定及工程验收工作程序是否已制定
监理日志、月报、表格、报表是否规范
质量体系
运行
监理单位与被监工程的承包单位是否有利害关系
质量控制体系运行是否正常
被检查单位负责人(签字):年月日
监理单位质量控制体系检查表
项目名称:
检查项目
检查内容
检查情况及存在问题
备注
组织机构
监理单位资质及业务范围是否满足规定要求
现场监理机构组建是否满足合同要求
总监是否持证上岗
总监是否变更
人员配备
人员数量是否符合合同规定
专业配套能否满足工程建设需要
监理人员持证上岗情况
见证取样人员持证上岗情况
质量控制
规章度
质量监督机构负责人:监督员:
年月日年月日

工程监理专项检查表

工程监理专项检查表
工程监理专项检查表
表一:人员和经营行为部分
监理单位
项目名称
工程类别
工程规模
建设单位
形象进度
项目总监姓名
施工总包单位
分包单位
序号
检查项目
检查内容
检查重点
检查情况判定
符合
基本符合
不符合
严重不符合
1
1.1企业情况
1.1.1监理资质
资质证书,监理合同,中标通知书等有关文件
1.1.2是否越级
查验资质,是否越级承接工程
检查日期:年月日
表三:安全监理部分
序号
检查项目
检查内容
检查重点
检查情况判定
符合
基本符合
不符合
严重不符合
1
1.1安全监理责任制
1.1.1项目监理机构安全监理责任制
明确安全监理责任分工
2
2.1项目文件编制
2.1.1安全监理方案
项目监理规划包含安全监理方案
2.1.2安全监理实施细则
对危险性较大工程及时编制有针对性的安全监理实施细则
2.1.7监理旁站情况
有旁站细则,有旁站记录,数据真实、有效
2.1.8监理实测实量情况
有关分项工程项目有实测记录
2.1.9现场计量检查
计量仪器符合要求,计量合理,计量检定证书在有效期内
2.1.10现场实物质量,是否有违反强制性标准的情况
现场工程实物质量,有无违反强制ห้องสมุดไป่ตู้标准等质量隐患,监理是否识别
检查人:
1.1.3监理日记
内容真实,记录全面,签署齐全
1.1.4监理工程师通知单
按规定及时发送,有回复和整改复查
1.1.5监理月报

施工监理企业质量大检查系列用表样本

施工监理企业质量大检查系列用表样本

附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。

第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分:2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm;4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化,详细应按设计文献规定执行。

可以参照下表:纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注:1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm,斜线如下为钢筋直径>25mm时锚固长度;2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm;3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。

第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程竣工验收前实体质量检查,按相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

工程监理单位安全管理检查表格

工程监理单位安全管理检查表格

精选文档附件 1:工程监理单位安全管理检查表工程名称:监理单位:工程总监:序项目检查内容标准得分号分总监〔总1、甲方反应及现场检查总监能否到位。

□是□否监代2、检查工地例会纪录。

共查_次,到位_次,到位率_5%人表〕1 员专业1、甲方反应及现场检查专业监理工程师及监理员能否到位。

情监理□是□否况工程2、检查有关的监理纪录,依据工程进度检查专业监理工程师师及及监理员能否到位。

5共查_次,到位_次监理3、专业监理工程师_人,持证_人。

员4、能否建立安全监理机构或装备安全监理人员。

□是□否1、监理规划能否经总监署名、公司技术负责人审批;□是□否2监理规划2、能否有施工现场安全生产专项监理制度或安全监理细那么。

监理细那么□是□否3、能否在监理细那么中拟订对施工单位安全技术举措的检查方案。

□是□否对要点工序、要点部位、高危作业、易发生安全事故的单薄环3安全监理节等工程〔深基坑、高大模板、施工起重机械、脚手架、吊装旁站方案工程等〕能否编制专项安全监理旁站方案并按方案进行监理。

□是□否1、能否按规定对施工组织设计中安全技术举措、专项施工方案进行审察,并按规定组织专项查收。

能否对更改后的施工组施工组织织设计安全技术举措或专项施工方案进行审察。

4设计〔专项施工方案〕□是□否2、对施工单位未按审察后的施工组织设计、专项施工方案进行施工的,监理单位能否提出整顿要求。

□是□否能否对施工公司执行?建筑施工安全检查标准?〔JGJ59-99〕状况实行监理,对存在安全隐患执行监理责任。

□是□否追踪落实对严重危及工程和人员安全的作业和设备的使用,能否实时发5出歇工〔停用〕指令,并通知建设单位和实时向有关主管部门状况报告。

□是□否对发出的整顿通知书,能否追踪整顿落真相况,或许施工公司拒不整顿,能否实时向有关主管部门报告。

□是□否能否对施工现场进行按期和专项安全检查,并做好安全检查记6按期检查录。

□是□否能否对重要施工环节和安全事故易发工序进行巡逻和记录。

建筑业企业检查表

建筑业企业检查表
力与否满足工程需要
项目总监与投标文献与否一致,如更换与否有变 3
更手续
项目总监与否担任其他项目旳总监,(停工除外),
如有,怎样分派工作时间,能否满足本工程需要 3
(查会议签到和资料签发及对工程和现场状况旳
理解深度等)
总监与否按监理规范规定签订有关技术文献,有 5
无代签状况
序号
核查内容
Байду номын сангаас
核查原则
应得 实得 分数 分数
2023 年度建筑业企业“双随机一公开”核查表 (监理)
所在都市:
企业名称
单位地址
法人代表 资质证书号
企业监理 资质
1.
目前资质 专业类别
3.
5.
企业转型 升级、创新
发展旳 基本状况
同一法人 名下其他 业务开展
状况
核查时间:
年 月日
统一信 用代码
联络人
经济性质 成立时间 办公 及 最高专业资质
2.
4. 6.
类注
注册造价工程师 人
册人
员人
其他注 册类 一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册构造工程

师或勘察设计注册工程师, 人。

核查成果
□合格 □不合格
□合格 □不合格
注册人 员合计

项目 监理 4 协议
监理
监理 现场与否有监理协议原件或复印件;与否采用《建设工
协议 程委托监理协议》示范文本;
文本
协议
5
照合格签字
备注
总监对监理人员质量监督履职不到位状况与否检
3
查,并提出整改规定
序号
核查内容
核查原则
应得 实得 分数 分数

受检工程监理单位质量检查表

受检工程监理单位质量检查表

受检工程监理单位质量检查表受检项目:(17项)检查人员:检查日期:年月日受检工程监理单位质量检查要点说明1.监理单位对防水材料进场验收,有完整的见证取样及送检记录检查内容:监理唯一性标识发放台账,材料检测报告,监理日志,见证取样记录。

检查依据:《建设工程质量检测管理办法》第十八条、第十九条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.9条。

2.监理单位应对后浇带、卫生间反坎、孔洞封堵、门窗塞缝、防水层施工进行验收,并有相应记录检查内容:检查相关工程报验资料及验收记录。

检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。

3.监理单位应检查屋面、外墙、有水房间蓄水(淋水)试验及外门窗淋水试验,并有相应记录检查内容:相关试验验收记录。

检查依据:《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022)第6.0.10条、第6.0.11条、第6.0.12条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。

4.监理单位应会同施工单位等各方检查现浇混凝土结构的外观质量缺陷(裂缝),并有相应记录。

质量缺陷根据其结构性能和使用功能影响的严重程度确定。

监理单位对缺陷及问题应采取相应措施检查内容:检查现浇混凝土结构验收记录、监理通知单及回复。

检查依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第8.1.2条、《建设工程监理规范》(GBT50319—2013)第5.2.15条。

5.制定工程质量检测相关管理制度检查内容:监理规划、质量检测管理制度、平行检测监理细则。

检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第 4.1.1条、第4.1.2条;《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)第3.3.7条;《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)第 2.0.1条、第 2.0.2条;《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)第3.0.1条。

监理检查表

监理检查表
专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格证、上岗证)资 料不全缺1项扣2分
分包单位资格未审批扣2分
无报审表及总监签认扣5分
小计
般 项 目
6
法规、标 准文件
常用法律法规、标准规范、现行上级有关文件缺一项扣5分,
单项不全扣2分
5
7
建设基 本手续
施工许可证、施工中标通知书、监理中标通知书、质量安全监 督手续、施工图设计审查书、规划部门放/验线记录、建设工 程监理备案表等文件的复印件缺一项扣1分
5
8
合同 文件
监理合同副本、施工合同副本、分包合同书等缺一项扣2分
5
9
勘察设计 文件
地质勘探报告、施工图纸、水准坐标点原始资料、图纸会审纪
要、工程预算书、工程变更单等缺一项扣1分
5
10
第一次 工地会议
未召开、参加单位不全、会议内容、程序不正确、
没有会议纪要、会议纪要会签不全等有一项发生扣5分
5
小计
100
现场无岗位证书复印件扣3分
4
岗位 职责Байду номын сангаас
无冈位职责(包括各级人员安全监理职责)扣20分,主要
岗位职责缺一个扣5分,分工不明确、不合理扣5分
20
小计
般 项 目
5
监理 设施
办公场所及办公通讯设备无独立性不能满足工作需要扣5

10
现场配备必要检测设备和工具,不能满足工作需要扣5分
项目无计算机辅助管理扣2分
6
分项实得分合计
检杳人
项目监理机构检查评分表
项 目
序 号
检查项目
考评内容及扣分标准
扣减 分数
应得分

监理机构履职情况检查表

监理机构履职情况检查表

项目监理机构考核检查表(第一季度)检查日期:年月日工程项目名称建设单位名称监理单位名称施工单位名称项目总监姓名监理工程师资格证书编号监理工程师注册号检查结论考核得分得分率检查人员说明:1、检查内容依据:建设工程监理规范GB/T50319-2013、监理合同通用条件。

2、考核总评得分低于70分,为监理履职履责严重不到位;70-85分为监理履职履责基本到位;85分为监理履职履责到位。

3、①对监理履职履责严重不到位的项目总监,由建设单位进行诫勉约谈、发文通报批评,情况特别严重者,将书面上报住建局建议加重处罚;②对监理履职履责基本到位的项目总监,由建设单位依据相关合同规定要求限期整改;③对监理履职履责到位的项目总监,进行表彰。

检查表(一):监理单位内部管理工作检查组人员(签字):检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由监理单位人员及内部管理情况(10分)1总监任命或更换、是否报建设单位并得到其认可1分2项目监理机构及总监理工程师是否有任命文件1分3项目总监是否签署工程质量终身责任承诺书1分4专监、监理员配置专业是否满足规定要求1分5监理人员持证情况是否齐全1分6项目监理机构岗位职责、监理管理制度、监理工作流程是否明确、是否醒目1分7人员变更审批是否符合管理规定1分8项目监理机构是否配备办公设备及必要的技术规范、标准、图集1分9是否对施工现场定期开展巡视检查和考核1分10总监是否签署总监理工程师代表授权委托书(如有)1分小计检查表(二):监理单位综合管理工作检查组人员(签字):检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由综合管理工作(10分)1是否完成监理规划的编审、《监理规划》是否结合工程实际情况按规定编制(内容完整性、针对性)、是否按规定审批1分2是否参加建设单位主持的图纸会审及设计交底1分3《监理规划》是否报送建设单位、是否签批意见1分4施工组织设计审查资料是否齐全1分5危险性较大的分部分项工程、投资控制、进度控制《监理实施细则》是否编制齐全1分6建立《监理通知管理台账》对签发的各类《监理通知》进行管理;或签发的《监理通知》没有施工单位填写的《监理通知回复单》作闭合的。

监理资料检查表

监理资料检查表

监理资料检查表监理资料检查表方案类:1.防渗漏施工专项方案(包括对渗漏点的整改方案)2. 防空鼓开裂施工专项方案(包括对空鼓、开裂的整改方案);3.门窗安装及窗边塞缝专项施工方案4.外墙内(外)保温施工专项方案5.屋面(防水)施工专项方案6.地下室施工缝及后浇带施工专项方案7.砌筑工程施工专项方案8.成品烟道安装施工专项方案9.螺杆洞封堵施工专项方案10.成品保护专项施工方案11.各种穿板、墙管洞防渗漏处理专项方案12.规划、细则资质审查类:1.防水专业分包单位2.门窗专业分包单位3.外墙内(外)保温专业分包单位4.塔吊及井架、人货电梯专业分包单位5.精装修项目进场资料材料审查类:1.进场材料台帐(钢材、商品混凝土、水电管材)2.精装修项目的材料(石材放射性、材料甲醛含量)复试报告3.玻璃、电器等材料的国家强制性认证资料(3C认证)4.成品烟道进场资料5.铝合金门窗三性试验6.防水、保温材料送检7.砌块送检日常工作记录类:1.监理日记2.监理旁站记录(砼浇筑、土方开挖、防水施工等重要工序)3.监理通知单及回复4.建筑物沉降观测资料5.砂浆配合比抽查记录6.厨卫间、阳(露)台、屋面盛水试验记录及整改跟进情况记录(含穿楼层管道周边吊模)7.外墙门窗喷淋试验及整改跟进情况目录8.大雨后渗漏检查记录及整改跟进情况记录9.窗边塞缝隐蔽验收记录(含影像)10.实测实量11.机械设备检查记录12.定期及不定期的安全检查记录及整改记录13.仪器检测报告14.。

监理单位安全履职情况检查表

监理单位安全履职情况检查表
□符合口不符合
4
总监应持证上岗,并应在场履职。
□符合口不符合
5
应按规定配备安全监理员,并应在场履职。
□符合□不符合
项目管理资料
6
按照监理规范要求编制含有安全监理内容的监理规划。
□符合口不符合
7
编制危大工程、电动运输车等安全监理实施细则。
□符合口不符合
8
按规定审核施工单位安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书。
□符合口不符合
9
项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字及加盖执业印章。
□符合口不符合
10
应当建立危大工程安全管理档案。把监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等资料纳入档案管理。
□符合口不符合
安全检查
11
应按规定完善安全检查制度。
□符合口不符合
12
公司每个季度至少对项目检查一次。
□符合口不符合
13
分公司或区域公司每个月至少对项目检查一次。
□符合口不符合
14
监理部每周至少对项目检查一次。
□符合口不符合
15
安全监
16
公司、分公司及项目部下发整改应有整改闭合,整改内容相符性应一致。
□符合口不符合
17
监理部每个星期必须召开至少1次工地例会,专题研究工程施工质量安全问题。
□符合口不符合
21
按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收。
□符合口不符合
其他问题
22
统计
符合项;
不符合项;符合率。
监理单位安全履职情况检查表
项目
序号
检查内容
检查情况(在符合或不符合前口打√)

监理工程师检查记录表(d1)

监理工程师检查记录表(d1)

监理工程师检查记录表(d1)监理工程师检查记录表(D1)尊敬的领导:我是一名监理工程师,根据工作需要,对所监理的工程进行了详细检查,并记录在下面的表格中。

通过这次检查,我对工程的进展和质量有了更深入的了解。

1. 工程基本信息工程名称:XXX工程开工日期:XXXX年XX月XX日竣工日期:XXXX年XX月XX日建设单位:XXX公司施工单位:XXX公司监理单位:XXX公司2. 工程概况本次检查主要围绕工程的质量、安全、进度、材料等方面展开。

在现场巡查中,我发现施工方在质量控制方面表现良好,遵循相关标准和规范进行施工。

工程进展顺利,目前已完成XX%的工程量,预计能按时完成。

3. 质量检查我对工程的质量进行了细致的检查,包括混凝土浇筑质量、钢筋绑扎质量、地基处理质量等。

通过抽查样本和实地观察,发现质量问题较少,施工方严格按照设计图纸和工程规范进行施工,质量符合要求。

4. 安全检查工程安全是施工过程中的重中之重。

我对现场的安全措施、施工操作规范等进行了检查。

施工方在安全方面做得较好,设置了必要的安全警示标志,操作人员佩戴了必要的安全防护用具,施工过程中的安全事故较少发生。

5. 进度检查工程进度的控制是保证工程按时完成的重要保障。

我对工程进度进行了详细的检查,发现施工方合理安排施工工序,各工序之间协调顺畅,目前工程进度与计划进度基本一致。

6. 材料检查在工程施工中,材料的质量直接关系到工程的质量和安全。

我对工程材料的购进、储存、使用等环节进行了检查。

施工方认真选择材料,材料质量符合要求,并按照规范进行使用和储存。

7. 问题整改在检查过程中,我发现了一些问题,包括施工过程中的细节问题、安全隐患等。

我立即与施工方沟通,并要求其立即整改。

施工方积极响应,迅速处理了存在的问题,确保了工程质量和安全。

8. 合作与建议在与施工方和建设单位的合作中,我感受到了他们的积极性和配合度。

他们对我的检查提出了宝贵的意见和建议,使我对工程的监理工作有了更深入的理解。

监理单位履职情况检查表

监理单位履职情况检查表
总监理工程师
执业资格证
在场情况
主要施工设备、测量仪器进场报验
履职情况
平行检验记录
总监理工程师代表
执业资格证
材料报验情况
授权文件
不合格材料处理记录
在场情况
高大模板检查验收记录
履职情况
质量事故报告及处理意见
监理员Βιβλιοθήκη 专业配备混凝土开盘鉴定记录
岗位证
分项工程质量验收记录
在场情况
分部(子分部)工程质量验收记录
履职情况
周例会纪要
图纸会审记录(应有总监签名)
监理员日检(监理日志)
注:检查人员可视工程情况对本表的内容进行抽查,不需要检查完所有的内容。
监理单位履职情况检查表
市县(区)(工程名称)
检查内容
检查情况
检查内容
检查情况
1.项目管理人员资料
管理人员授权文件(签字范围)
3.





施工单位项目部
管理人员复核记录
授权书及承诺书的签署文件
项目部人员组成
经公司审批
分包单位资质审查
相符性
隐蔽工程验收情况
现场公布
检验批验收情况
变更手续
分项、分部(子分部)质量验收情况
工序报验
见证取样员
岗位证
总监对施工单位的专项方案审批
履职情况
总监对施工单位的施工组织设计审批
2.项目部管理资料
监理委托合同(可为复印件)
监理通知
监理规划
监理实施细则
监理通知回复与回复的相符性
安全监理细则
节能监理细则
巡视检查记录
旁站记录
绿色建筑监理细则

工程项目监理检查评分表 - 监理综合检查表

工程项目监理检查评分表 - 监理综合检查表

合计
总分
得分
监理综合检查表
检查项目
监理检查评分表
■技术工种需要有能力和资质证明(电工、维修工、脚手架搭建工等)
■ 合同方的工具设备在进场前经检验批准。
■ 配合甲方关于健康相关的检查(如醉酒)
■ 施工单位加班记录
安全管理
■ 所有作业现场人员按强制性最低标准穿戴:安全帽、高可视的工作服/马甲、安全鞋和安全眼镜 。
(所有的合同方) ■ 基坑显示标识。
■吊车应每天开始工作之前进行检查,安全起重载荷应清楚地显示在所有的起重机械、设备和支撑架上。
■对执行吊装作业的区域应加以限制并提供保护。
■所有在高处作业的员工必须使用五点式安全带。
■所有的脚手架安装按国家标准进行搭设并张贴警示标签(绿色代表可以使用,红色代表不能使用)。
■施工方案;
子项实施检查
■各类施工试验、试样进行全面检查,试验报告资料、程材料检验报告; ■各种质量控制资料表格填报;
■变更设计单签证、收集的及时性和齐全性;
■周、月计划编制、对比、总结:主要是控制重点、技术难点、对控制重点和技术难点将要采取的解决办法,无出现漏项。
■控制重点、技术难点、对控制重点和技术难点能随口说出将要采取的解决办法,无出现漏项;
■施工搭设临时区域检查(生活废水、弃物堆放);
子项实施前检查 ■工程材料进场检查;
■场地排水设施设置;
■施工图图纸会审;
■开工报告;
总分
得分
监理综合检查表
检查项目
监理检查评分表
■施工现场质量管理有制度;
■计量和检测工作有无专人负责;
■检查工程结构实体,对隐蔽工程检查、结构安全和使用功能进行抽检是否符合设计及施工规范要求

监理单位综合检查表格

监理单位综合检查表格

监理单位质量管理行为检查内容表工程名称:单位名称:施工阶段检查内容检查结果施工初期1、监理机构设置及人员到位情况是否符合合同要求2、监理工作规划及实施细则的制定是否完善、有针对性,质量责任是否落实到人3、监理工地试验室人员、设备及场地条件是否符合合同要求及有关规定4、是否对施工单位施工组织设计进行审查、批复是否及时5、标准试验、配合比设计验证审批是否及时规范、资料齐全施工过程1、主要监理人员变更是否经业主同意、手续齐全,变更后人员资格有无降低2、旁站、巡视是否到位、记录齐全准确3、日志、记录是否齐全,人手一册4、质量监理指令督促执行是否有效,监理指令是否闭合5、独立抽检是否及时规范、资料齐全,独立抽检的频率、方法是否符合规范要求,检测记录、报告是否齐全6、是否建立了不合格试验处理台帐7、关键部位、工序的旁站是否到位,相关记录是否完整被检查人:检查人:检查时间:年月日监理单位安全管理行为检查表工程名称:监理单位:阶段检查内容检查结果施工初期1、安全管理组织是否建立,安全管理责任是否层层落实到人2、安全管理制度制定是否完善3、是否有安全管理工作记录4、安全巡视检查是否记录齐全5、监理日志中是否有安全管理记录施工过程1、安全监理指令督促执行是否有效,监理指令是否闭合2、监理工程师是否经过安全教育和培训3、对施工单位制定的施工组织设计中的专项安全技术措施是否审查4、对施工单位进行的安全技术交底是否进行检查5、对施工单位编制的各项安全生产应急救援预案是否审查6、是否组织安全检查并记录齐全7、检查中发现的安全隐患是否及时上报业主并及时督促整改8、监理日志中是否有安全管理记录被检查人:检查人:检查时间:年月日监理单位质量安全保证人员核查记录表工程名称:监理单位:监理单位资质等级证书编号职务投标时投标澄清时实际进场姓名职称持证情况姓名职称持证情况姓名职称持证情况证书号本人签字总监理工程师专业监理工程师工程师安全工程师监理员被检查人:检查人:检查时间:年月日。

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工程监理企业资质情况检查表
填报企业:××××××××××(公章)填报日期:××××年××月××日
填表须知
一、本表适用于工程监理企业情况检查使用。

二、本表要求用计算机打印,不得涂改。

三、本表除资质检查页外,其余内容由企业填写。

企业应如实逐项填写,不得有空项。

四、本表数字均使用阿拉伯数字;除万元、%保留一位小数外,其余均为整数。

五、本表中带□的位置,用√选择填写。

六、本表在填写时如需加页,一律使用A4(210×297)型纸。

七、本表须附有关附件复印件加盖公章材料。

附件材料按“企业工商营业执照副本、现有资质证副本、安全生产许可,法定代表人、技术负责人、财务负责人、经营负责人资料,企业工程技术人员职称证书和经济管理人员资料;注册监理工程师或注册造价师资料;企业近两年工程业绩资料及其它资料”的顺序分册装订。

八、资质检查情况表为建设行政主管部门检查时填写。

企业现有资质类别和等级。

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