商品部工作流程与管理制度

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公司商品出库管理制度

公司商品出库管理制度

公司商品出库管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确商品出库的操作流程、责任划分及监督管理机制,以减少出错率,提升出货速度和服务质量。

适用于本公司所有涉及商品出库的业务环节及相关工作人员。

二、出库前的准备1. 仓库管理人员需根据出库指令提前做好货物整理,保证先进先出的原则得以执行。

2. 确保所有出库商品均已通过质量检验,并有明确的标识。

3. 对于特殊或大宗货物,应提前进行风险评估,并准备相应的搬运设备和人员。

三、出库流程1. 接收到出库指令后,仓库管理员应及时核对订单内容,包括商品种类、数量、目的地等信息。

2. 根据订单要求,组织货物拣选工作,确保所拣选商品与订单一致。

3. 完成拣选后,进行仔细的商品核对,包括数量、型号及外观检查等。

4. 包装人员按照商品特性和运输要求进行合理包装,确保在运输过程中商品安全无损。

5. 包装完毕的商品由专人负责装载至运输工具,并办理相关出库手续。

四、文档管理1. 出库过程中产生的各类单据,如出库单、装车清单等,应由责任人及时填写清晰并妥善保存。

2. 保持账物一致,任何出库行为都应实时更新库存管理系统,确保数据的准确性。

五、责任与监督1. 仓库管理人员对出库商品的质量和数量负有直接责任,应确保每一环节符合操作标准。

2. 定期进行内部审计和监督,对出库流程中的异常情况进行记录和分析,持续优化改进。

六、应急处理1. 对于出库过程中发生的任何异常情况,如商品损坏、短缺等,应立即上报并采取相应措施。

2. 设立应急预案,对于不可预见的情况如自然灾害、运输事故等,应有快速响应和补救措施。

七、培训与发展1. 定期对仓库管理人员进行业务知识和技能培训,提升工作效率和服务质量。

2. 鼓励员工提出合理化建议,不断优化出库流程,提高管理水平。

商品部入库出库流程图及说明

商品部入库出库流程图及说明

商品部入库出库流程图及说明一、货品入库、出库流程图以上工作需至少两人在场,且全程在摄像监控范围内进行。

二、图解说明1.到货后确认货品外包装无损,签收。

拆箱取出货品。

如有问题,及时联系相关人员。

如无问题,进行下一步操作。

2.核对商品数量,与随货清单是否一致。

如不一致,立即与供应商联系。

如一致,进行下一步操作。

3.根据商品QC标准检验货品是否合格。

如不合格,单独放置,待全部货品检验完毕,与供应商联系。

4.核对合格货品信息与随货清单数据是否一致。

如不一致,单独放置,待全部货品核对完毕,与供应商联系。

如一致,进行下一步操作。

5.将质量合格、信息无误的货品送相关部门制证。

6.取检后,将出证货品数据录入商品系统,打印入库单(一式两份)。

因金含量不足等质量原因导致不予出证的货品,与供应商联系。

待有问题货品全部处理完毕,将随货单复印件、发票及付款申请提交财务,安排货款。

7.将货品、证书、入库单交给库管,库管按入库单数量清点货品数量和证书数量。

确认无误,在入库单上签字,留存货品。

入库单由采购和库管各留存一份。

8.根据店铺销售情况,分配货品,调拨出库,制调拨单(一式三份)。

9.送货人按调拨单数量清点货品数量、核对证书,确认无误在送货人出签字,调拨单由库管、送货人、接收门店各留存一份。

如邮寄至门店,将快递单号填至送货人处,库管留存调拨单一份(后附快递底单),随货邮寄调拨单两份。

门店收到货品后确认无误,签字后,寄回公司一份,门店留存一份。

商品部管理制度

商品部管理制度

商品部管理制度引言概述:商品部管理制度是企业内部的一项重要规范,旨在规范商品部门的运作,提高管理效率和商品质量。

本文将从四个方面详细阐述商品部管理制度的内容,包括组织架构、工作流程、绩效考核和沟通协调。

一、组织架构:1.1 部门设置:商品部应根据企业的业务特点和规模确定合理的部门设置,包括商品策划、采购、供应链管理、市场推广等职能部门。

1.2 职责分工:明确各个职能部门的具体职责,确保各个环节的协调配合,避免工作重叠或者责任不明。

1.3 人员配置:根据业务需要和员工素质,合理配置人员,确保商品部门的工作效率和质量。

二、工作流程:2.1 商品策划:根据市场需求和企业战略,制定商品策划方案,包括市场调研、产品定位、品牌策略等。

2.2 采购管理:建立供应商数据库,明确采购流程,确保采购的物料质量和供应的及时性。

2.3 供应链管理:与供应商建立良好的合作关系,优化供应链流程,确保供应链的稳定性和成本控制。

三、绩效考核:3.1 目标设定:根据商品部门的职责和企业战略,制定明确的工作目标和绩效指标,包括销售额、市场份额、客户满意度等。

3.2 绩效评估:定期对商品部门的工作进行评估和考核,采用量化和定性相结合的方法,确保评估的客观性和公正性。

3.3 激励机制:根据绩效评估结果,制定激励机制,包括薪酬激励、晋升机会等,激励员工积极工作和提高绩效。

四、沟通协调:4.1 内部沟通:建立商品部门内部的沟通机制,包括例会、工作报告等,确保信息畅通和工作协调。

4.2 跨部门协作:与其他部门建立良好的合作关系,加强沟通和协调,共同推动企业的发展。

4.3 外部沟通:与供应商、客户等外部合作火伴进行沟通,了解市场需求和反馈,及时调整商品策略。

文章总结:商品部管理制度是企业内部的一项重要规范,通过合理的组织架构、规范的工作流程、科学的绩效考核和高效的沟通协调,能够提高商品部门的管理效率和商品质量,为企业的发展提供有力支持。

企业应根据实际情况,制定适合自身的商品部管理制度,并不断优化和完善,以适应市场竞争的变化和企业发展的需要。

xxx有限公司商品部管理制度

xxx有限公司商品部管理制度

xxxx有限公司商品部管理手册2014年3月目录第一部分商品部管理制度-----------------------第4页收、发货制度--------------------------------------------第5页入库制度及流程-----------------------------------------第6页出库制度及流程;--------------------------------------第7页退换货制度-----------------------------------------------第9页产品调拨制度-------------------------------------------第10页订货的相关制度----------------------------------------第11页仓库管理制度-------------------------------------------第12页报表制度-------------------------------------------------第14页第二部分商品部工作流程图----------------------第15页一、商品机工作流程订货流程-------------------------------------------------第16页商品机入库流程----------------------------------------第17页商品机出库流程----------------------------------------第18页商品机退货流程----------------------------------------第19页调拨出、入库流程-------------------------------------第20页员工借机流程-------------------------------------------第21页二、窜货机工作流程窜货机入库流程----------------------------------------第22页窜货机出库流程----------------------------------------第23页第三部分商品部岗位说明书-------------------- -第24页第一部分:商品部管理制度第一章有关收、发货制度第一条、分公司必须指派专人来收、发货,各分公司仓管人员为收、发货专人。

商品进销存各环节流程规范

商品进销存各环节流程规范

商品进销存各环节流程规范为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程,明确各环节的责任,提高工作效率,确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符,现对货品进销存流程做如下规定:一、进货环节1、仓库入库商品到库,由仓库保管员点收大件,确认包装完好,数量无误在货运单上签收并留存一联。

大件入库后,清点无误后,按实际入库数据录入商品信息(包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等),生成二联《商品进货单》,分别由仓库、财务各执一联,财务联于次日交财务品牌会计。

2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时,填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接,等待总公司的退货指令到达后,根据《退货审批单》清点明细,装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》,交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。

《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联,财务联于次日交财务品牌会计。

二、直营店配货环节1、直营店配货1)市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货,生成三联《商店配货单》(白红黄),制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联(制单日期若与实际发货日期不一致,应注明实际发货日期),货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品,确认无误后签收并留存红联备查,送货员须在次日(如遇休息顺延一日)将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计,品牌会计收到白联当日内在ERP系统验2)市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货,生成三联《商店配货单》,制单人、发货人签名确认后交由承运人托运,承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库,红联随货同行,仓库留存黄联,仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。

货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品,确认无误后在ERP系统验收,若有差错应及时联系商品部。

市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库,仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计,品牌会计于当日在ERP系统验收。

商品管理手册

商品管理手册

一、商品管理的概述1、总述2、商品管理的主要流程3、商品管理的内容4、商品管理的流程商品管理手mi 册目录5、店铺级别的确定与货品规划6、店铺结构与货品流转方向7、商品生命周期二、分公司商品部的组织架构与工作职责1、分公司商品部组织架构2、分公司商品部工作职责2.1商品部经理工作职责2.2商品主管工作职责2.3买手工作职责2.4货品专员工作职责2.5仓库主管工作职责三、订货管理1、订货管理概述1.1订货流程1.2采购前期准备1.3订货会流程2、采购金额(OTB)的确定3、采购前的数据分析3.1销售周期的确定3.2采购前数据收集3.3历史数据分析4、预估采购金额分解4.1订货宽度与深度的确认4.2采购计划分解5、订货会订单管理三、分货管理1、分货定义2、分货流程3、分货原则4、分货的形式四、补货管理1、补货的定义2、补货的流程3、补货的形式4、补货数量原则五、调拨管理1、调拨的定义2、调拨的流程3、调拨的思路4、调拨的原则5、调拨的类型6、调拨常见的失误六、商品调价管理1、商品调价的定义2、商品调价的原则3、商品调价的类型4、商品调价的申请方法七、库存管理1、库存管理的意义2、库存管理分析的重要指标3、库存分析的思路与步骤八、其他主要工作事项其他主要工作:1、新店开业2、门店撤场或整改3、门店特卖4、团购5、巡店6、新品销售跟踪7、周销售分析8、进销存滚动9、节日分析报告其他辅助性工作:九、关键名词解释1、库销比2、库存周转率3、售罄率4、同比、环比5、客单价、物单价、附加率6、坪效、人效7、动销率8、毛利率、利润9、SKU、SKU的宽度、SKU的深度一、商品管理的概述1、总述商品管理是分销商公司的重要核心职能,它贯穿于整个公司的各业务部门,承接着公司沟通桥梁的作用。

商品管理分为五大部分,分别是订货,到货,分货补货,调货。

进是源头、是开始,是创造利润的前提;销是过程,是赚取利润的手段(零售、批发、团购);存是这个环节的结果,又影响下一个循环的开始。

商品部工作制度与流程

商品部工作制度与流程

商品部工作制度与流程一、工作制度1.出勤制度:-员工需按照规定时间上班,不得迟到早退。

-需要请假或调休的员工,须提前向上级领导提出申请。

-未经批准,禁止擅自缺勤或旷工。

2.考勤制度:-员工需每日按时打卡上下班。

-考勤记录将纳入履职评估,并与绩效考核挂钩。

-迟到、早退、旷工等情况将相应扣除工资或进行警告处理。

3.工作任务分配:-每季度初,商品部将根据销售目标制定工作计划,并由主管进行任务分配。

-主管需根据员工的能力和经验合理分配任务,确保工作平衡和高效完成。

4.工作沟通:-员工需定期参加商品部例会,及时了解部门工作进展、问题和挑战。

-各部门间需进行信息沟通和协调,确保工作协同进行。

5.保密制度:-员工需严守合同和企业保密协议,不得泄露公司及客户的商业机密。

-出现违反保密协议的行为,将受到相应的纪律处罚和法律追究。

6.培训制度:-商品部将定期组织培训和学习活动,提升员工的专业能力和业务水平。

-新人入职需进行岗位培训,并定期进行职业发展规划讨论。

二、工作流程1.市场调研与分析:-商品部需定期进行市场调研和竞争对手分析,了解市场需求和趋势。

-根据市场调研结果,制定产品定位和市场推广策略。

2.产品策划与开发:-根据市场需求和公司战略,商品部将组织产品策划和规划。

-需与研发部门合作,确定产品开发计划,并跟进产品研发进展。

3.供应商选择与谈判:-商品部负责选择供应商,并与供应商进行谈判和合作协议的签订。

-需评估供应商的质量、价格、交货期等方面的综合能力。

4.供应链管理:-商品部需与物流部门配合,组织产品的运输、仓储和配送。

-需监控供应链运作,确保产品供应的及时性和稳定性。

5.销售与推广活动:-商品部负责制定销售策略和推广活动,并根据公司要求制定销售目标。

-需与销售团队合作,制定合适的销售计划和市场推广方案。

6.销售数据分析与报告:-商品部需及时收集和统计销售数据,并进行相关数据分析。

-需根据销售数据报表,向上级领导汇报销售情况和市场反馈。

商品部部门管理制度

商品部部门管理制度

商品部部门管理制度第一章总则第一条为了规范商品部门的运营和管理,提高工作效率,实现业务目标,制定本部门管理制度。

第二条本管理制度适用于商品部门的所有员工,包括部门经理、副经理、职员等。

第三条商品部门的目标是提供高质量的产品和服务,满足客户需求,并达到销售和盈利目标。

第四条商品部门的管理原则是科学决策、协调合作、责权明确、分工合理、效率优先。

第二章部门组织结构第五条商品部门由部门经理领导,副经理协助部门经理进行日常管理。

第六条商品部门根据工作需要设立不同的职务职责,并派驻具备相应能力和经验的员工担任,确保各项工作有序进行。

第三章部门职责第七条商品部门的主要职责包括:市场调研、商品策划、采购管理、库存管理、销售管理、售后服务等。

第八条市场调研:负责对市场进行调研,了解客户需求,监测竞争对手情况,为商品策划提供依据。

第九条商品策划:根据市场调研结果制定商品策划方案,包括定价、促销方案、渠道选择等。

第十条采购管理:负责与供应商洽谈采购合作,确保商品供应稳定,同时控制采购成本。

第十一条库存管理:负责库存计划和库存控制,确保库存量在合理区间内,避免库存过高或过低。

第十二条销售管理:负责制定销售计划和销售目标,组织销售团队进行销售活动,并进行销售数据分析。

第十三条售后服务:负责处理客户投诉和售后服务请求,提供满意的解决方案,维护客户关系。

第四章工作流程第十四条商品部门按照市场调研、商品策划、采购管理、库存管理、销售管理、售后服务的顺序进行工作。

第十五条在市场调研阶段,部门经理会组织员工进行市场调研活动,收集数据和信息。

第十六条商品策划阶段,部门经理会根据市场调研结果制定商品策划方案,进行定价、促销方案等决策。

第十七条在采购管理阶段,部门经理会与供应商进行洽谈,签订采购合同,确保商品供应稳定。

第十八条在库存管理阶段,部门经理会制定库存计划,定期进行库存盘点和调整,确保库存量符合需要。

第十九条在销售管理阶段,部门经理会制定销售计划和销售目标,组织销售团队进行销售活动。

商品管理工作手册

商品管理工作手册

商品管理工作手册一、人员架构二、工作职责三、操作流程1.商品总结目的:分析每季货品, 为以后商品企划做铺垫。

负责人: 商品企划专员操作流程:由商品企划专员发起, 针对畅滞销款向业务部门发放调查问卷, 业务部门根据问卷需求及顾客反馈来填写问卷, 并及时反馈给商品企划专员;同时, 商品企划专员通过销售数据对畅滞销款进行详细分析。

结合问卷反馈和数据分析, 制作该季度商品总结。

2.商品企划目的:迎合市场需求, 规划一季度商品, 提高商品的适卖性负责人: 商品企划专员操作流程:商品企划专员根据同期商品的总结, 制作初步商品企划案, 再与设计部门沟通现在的时尚潮流, 修改能够拼企划案并生成最终稿。

商品企划流程图:3.商品订货目的:制定订货计划, 并按照计划订货, 确保零售终端能够拿到最适卖的商品负责人: 商品主管、商品企划专员、商品营运专员操作流程:根据该季度销售预算和历史销售数据分析确定的各系列、部类、尺码、颜色的订货占比, 制作卖货预算。

根据订货预算下订货单。

商品订货流程:4.商品运作目的:通过对于商品的配货、补货、调货、退货, 提升货品资源的利用率, 调节店铺的库存结构, 以提升店铺销售、减少存货负责人: 商品营运专员①配货操作流程:新品配发:订货后, 由商品营运专员制作新品配发计划。

新品到库后, 商品营运专员根据之前制作的新品配发计划, 向仓库下发配货单。

仓库根据配货单的明细向各门店配发商品。

门店收到货品后, 验收配货单。

商品营运专员审核店铺到货情况, 根据到货差异再下一次配货单。

商品配货流程图:②补货操作流程: 每周进行一次补货。

每周一进行店铺数据分析, 了解店铺经营现状, 逐个为店铺进行补货, 确保店铺经营状况良好, 库存合理。

③转货操作流程: 根据周一进行的数据分析, 和补货情况, 无法补货的款式由商品营运专员制作转货明细表发放至终端店铺, 终端店铺收到转货明细表后, 由转出方制作转货单, 将商品转至转入方, 转入方收到店铺后, 验收单据和货品(此工作需要在发出转货明细表后3天内完成);商品营运专员需对店铺转货进行检查。

商品部的管理规定(3篇)

商品部的管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强商品部管理,规范商品采购、销售、库存等环节,提高商品部工作效率,确保商品质量和服务水平,特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有商品部,包括商品采购、销售、库存、物流等相关部门。

第三条商品部管理工作应遵循以下原则:1. 依法合规:遵守国家法律法规、行业标准和公司规章制度,确保商品部工作合法、合规。

2. 诚信经营:以诚信为本,确保商品质量,维护消费者权益。

3. 效率优先:提高工作效率,降低运营成本,实现商品部工作的高效运转。

4. 服务至上:以客户为中心,提供优质服务,满足客户需求。

第二章商品采购管理第四条商品采购应遵循以下流程:1. 市场调研:对市场进行调研,了解市场需求、竞争对手情况、商品价格等。

2. 商品选型:根据市场调研结果,确定商品种类、品牌、规格等。

3. 供应商选择:选择具备合法资质、信誉良好的供应商。

4. 订购合同签订:与供应商签订采购合同,明确商品规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。

5. 采购订单下达:向供应商下达采购订单,确保商品按时到货。

6. 商品验收:对到货商品进行验收,确保商品质量符合要求。

7. 采购结算:与供应商进行结算,支付货款。

第五条商品采购应遵循以下要求:1. 质量要求:商品质量应符合国家标准或行业标准,确保消费者权益。

2. 价格要求:商品价格应合理,有利于提高公司市场竞争力。

3. 交货要求:供应商应按时交货,确保商品及时上架销售。

4. 服务要求:供应商应提供良好的售后服务,解决消费者在使用过程中遇到的问题。

第三章商品销售管理第六条商品销售应遵循以下流程:1. 商品上架:将验收合格的商品上架销售,确保商品陈列整齐、美观。

2. 销售宣传:通过多种渠道进行商品宣传,提高商品知名度和销售量。

3. 销售接待:热情接待顾客,解答顾客疑问,提供优质服务。

4. 销售结算:与顾客进行结算,确保销售收入的准确性和及时性。

5. 销售数据分析:定期对销售数据进行统计和分析,为商品调整和库存管理提供依据。

商品部管理制度

商品部管理制度

商品部管理制度第一章总则第一条为规范商品部管理,提高工作效率,增强团队凝聚力和自律性,制定本管理制度。

第二条商品部的任务是负责商品的采购、仓储、销售和售后服务,为公司的经营和发展提供支持。

第三条商品部是负责商品经营的组织,由商品部经理领导。

商品部经理对公司领导负责。

第四条商品部的工作人员应遵守国家法律法规、公司规章制度,严守商业秘密,为公司的经营和发展服务。

第五条商品部应遵循合作共赢、诚信经营的原则,与供应商建立稳固的合作关系,共同促进销售业绩的提升。

第二章组织结构第六条商品部经理为部门负责人,直接向公司总经理汇报工作。

第七条商品部设有采购组、仓储组、销售组和售后服务组。

第八条采购组负责商品的采购工作,需负责与供应商的谈判和合同签订,并确保采购的商品的质量和价格达到公司要求。

第九条仓储组负责商品的入库、出库和库存管理,需确保仓库的安全、整洁和物品的分类明确。

第十条销售组负责商品的销售工作,需制定销售计划和销售策略,提高销售额和市场占有率。

第十一条售后服务组负责商品的售后服务工作,需及时处理客户的投诉和售后问题,并与销售组进行有效的沟通和协作。

第十二条商品部可根据实际需要设立临时小组,负责特定项目的管理和执行。

第十三条商品部应当定期召开部门会议,总结工作经验、交流问题和安排工作计划。

第三章职责和义务第十四条商品部经理是商品部的核心,负责制定商品部的工作目标、计划和策略,组织和协调各部门的工作,完成公司下达的任务。

第十五条采购组的职责包括:挑选供应商、与供应商谈判、签订合同、确保采购的商品符合质量要求和价格要求。

第十六条仓储组的职责包括:接收、入库和出库商品、制定仓储管理制度、进行库存盘点和管理、保障仓库安全。

第十七条销售组的职责包括:制定销售计划和销售策略、开拓市场、提高销售额、推动公司的销售目标的实现。

第十八条售后服务组的职责包括:处理客户投诉、提供售后服务、与销售组进行有效的沟通和协作、维护客户关系。

公司商品管理制度

公司商品管理制度

公司商品管理制度第一章总则为提高公司商品管理水平,保障公司商品销售和服务质量,制定本制度。

第二章负责机构公司设立商品管理部门,负责商品的采购、库存管理、陈列管理、促销活动的策划等工作。

商品管理部门下设商品采购、仓储管理、陈列管理、促销活动等岗位。

第三章商品采购1. 商品采购前需要制定详细的采购计划,明确采购数量、价格、供应商等信息。

2. 商品采购应尽量选择正规、信誉好的供应商,保证货物质量和交货时间。

3. 采购人员应当准确填写采购订单,确保采购信息的准确性。

第四章仓储管理1. 仓库设立合理,货物分类存放,保证货物不混货、不错位。

2. 仓库应定期盘点,确保库存数量的准确性。

3. 货物入库应有单据记录,出库应根据订单进行操作。

4. 保持仓库清洁,保证货物存放环境卫生。

第五章陈列管理1. 商品陈列应根据商品特点和销售策略合理布局,吸引消费者目光。

2. 商品陈列应定期更换,保持新鲜感,吸引消费者购买欲。

3. 商品价格应清晰标注,方便消费者了解商品信息。

第六章促销活动1. 促销活动应在商品管理部门的指导下进行,确保活动的顺利开展。

2. 促销活动应提前计划,明确活动目标、时间、地点等信息。

3. 促销活动应及时总结,了解活动效果,为下次活动提供参考。

第七章商品监督检查1. 商品管理部门应定期对商品质量、库存量、陈列情况等进行检查,确保商品管理工作的有效性和规范性。

2. 对于发现的问题,应及时整改,制定整改方案,避免问题进一步扩大。

第八章相关责任1. 商品管理部门负责制定商品管理制度并贯彻执行,确保商品管理工作的正常运转。

2. 商品采购人员应严格按照采购计划进行采购,避免超量采购或漏采情况发生。

3. 仓储管理人员应保证库存数量的准确性和货物的安全性。

4. 陈列管理人员应根据商品特点布局陈列,吸引消费者购买。

第九章附则本制度自颁布之日起生效。

公司商品管理制度属于公司内部制度,应严格执行。

如有违反本制度的行为,将按公司规定给予相应处罚。

药店商品管理制度

药店商品管理制度

药店商品管理制度商品管理是一项重要的工作,门店店长要严格执行商品流程操作与管理制度,对商品陈列与库存商品数量及时准确的把控,统计分析门店商品的销售规律,对畅销商品要做到及时请货,对滞销商品要及时申请处理,确保畅销商品不缺货,滞销商品部积压,同时配合采购部做好各项商品优化管理工作。

执行对象:商品部,销售部各门店,仓库配送中心商品优化管理包括:《缺货请货流程》、《商品调拨流程》、《门店互调》等三个个主要管理流程及相关制度,及滞销商品与效期商品的管理等。

门店店长在进行补货申请前要做好的几个工作:存货检查:各门店店长应随时注意检查货柜及仓库里的存货,若有品种出现低于安全存量、脱货或遇到门店搞促销活动而使商品供不应求时,都必须考虑适量补货,同时,在进行存货检查时,还可顺便检查该商品的库存量是否过多,这样就可以早作应对处理。

适时补货:各门店的补货必须注意时效性,因为门店在营业时间不可能随时进行补货,而总部也不可能随时接受补货单而随时发货,门店店长要尽量避免因为补货流程操作失误而造成缺货,影响正常销售。

适量补货:确定适当的补货量也是一个比较复杂的过程,要求门店店长必须考虑到以下因素:产品每日的销售量;商品的最低安全存量等,在实际操作过程中,门店店长还要根据自己的经验和实际情况预测补货量。

1、缺货请货流程及管理制度缺货商品定义范围:三个月内有销售,库存数量为0的商品。

门店缺货标准规定:各门店缺品品项数不得高于30个单品。

引起缺品责任划分:⑴采购部责任:门店请货后仓库库存未能满足门店请货需求,⑵销售部与采购共同责任(各承担50%责任):造成门店缺货及因其他门店库存积压未能及时调拨给缺货门店而造成缺货的。

⑶销售部责任:门店因销售完商品后未及时进行补货申请造成缺货的。

⑷仓库责任:门店进行补货申请后,商品部已经出单给门店,而仓库因其他原因而未进行出货或不及时出货,造成门店缺货的。

引起商品缺货的奖惩制度各门店缺品品项数不得高于30个单品,超过30个后分情况由如下部门承担责任:⑴门店请货后仓库库存未能满足门店请货需求,商品部负责,扣考核分数。

商品部工作流程

商品部工作流程

商品部工作流程
一、市场调研与分析。

商品部的工作流程首先要从市场调研与分析开始。

市场调研是为了了解目标市场的需求和趋势,通过对竞争对手的分析,找出自身的优势和不足,为后续的商品策划和定价提供依据。

二、商品策划与定位。

在市场调研的基础上,商品部需要进行商品策划与定位。

这一步需要根据市场需求和公司的实际情况,确定商品的定位和策略,包括商品的特点、定价、销售渠道等方面的规划。

三、供应链管理。

商品部还需要进行供应链管理,确保商品的供应和库存充足。

这包括与供应商的合作、采购计划的制定、库存管理等工作,以确保商品的供应能够满足市场需求。

四、渠道管理与推广。

渠道管理与推广是商品部工作流程中非常重要的一环。

商品部需要与销售渠道合作,确保商品能够顺利上架并得到有效的推广。

这包括线上线下渠道的管理、促销活动的策划等工作。

五、销售数据分析与优化。

销售数据分析与优化是商品部工作流程中的最后一步。

通过对销售数据的分析,商品部可以了解商品的销售情况和市场反馈,及时调整商品策略和定价,优化商品的销售效果。

六、总结。

商品部的工作流程是一个不断循环的过程,通过市场调研、商品策划、供应链管理、渠道管理与推广以及销售数据分析与优化等环节的有机结合,不断提升商品的市场竞争力,实现销售目标,为公司创造更多的价值。

以上就是商品部工作流程的总体概述,希望能够对大家有所帮助。

在实际工作中,商品部需要根据公司的实际情况和市场需求,灵活调整工作流程,不断优化工作方式,以适应不断变化的市场环境,实现持续的业绩增长。

商品出入库管理及盘点流程

商品出入库管理及盘点流程

2、按要求打包出库,填写好出库单据(款号,单号,件数,制单人)
3.出库单据为3联式,红联给财务,绿联给对方店铺保留,黑联自己店铺保留.
4.单据若写错或损坏不得直接撕毁,需写上作废保留。整本单据需保证页数准确,以便核对.
(3)审核单据并签
2.登帐 主要内容有:日期,单据编号,包数,件数,提货人,审核人,
收款人,付款人。这样较统一规范,若有问题可直接找到当事 人,不推委
核对清楚后,拿表单与对班值班交接到位
3.立档 货品入库或上架前,要将货品品类,编码,数量,价格登记在
专门的“货品登记本上”。
编码登记不重复,跟踪出入库及销存情况
店铺单据流转流程
对方店铺
将红联留
下作为货
店铺调拨时同时 开出3联单据
红联 绿联
随货品打 包出库
黑联
自己店铺
作为存根
备注:
依据
1、按商品部发布的调拨信息,找出需调拨商品。
到达店铺
填写登记 “店铺出 入库登帐
单”
品核对依 据。绿联 上交财务, 作为货品 出入仓监 督及核对
依据
2.先开手工单需登记所有条形码(包括颜色,尺码),然后再电脑刷单。以便对方核对准确。
按盘点步骤有序进行,防止多盘或漏盘
一般采用清点数量,汇总计算货品金额来确定是 否盈,亏.
三.盘点作业的基本步骤
盘点前准备
确定盘点时间
确定盘点方法
盘点人员培训
清理盘点现场
下盘点单 盘点
查清差异原因 处理盘点结果
四.盘点前的准备
明确建立具体的盘点方法和作业程序
配合财务,统计做好准备工作
设计打印盘点用的表单(电脑盘就不用,用于督导 抽盘)

商品部工作流程及岗位职责

商品部工作流程及岗位职责

商品部工作流程及岗位职责一、各岗位职责:(一)、商品主管:1、根据公司战略规划,制定实施商品管理相关的工作流程和标准,协调与公司相关部门的关系,保持沟通渠道的畅通;2、根据公司年度计划,制定各季度销售计划;3、根据订单,对到货异常情况进行及时反馈;4、收集销售数据并汇总进行整体分析;5、对总仓货品根据销售情况需求进行合理分配与调整;6、负责加盟商品的最低供货折扣系统折扣维护;7、负责每周报表的制作和提报;8、负责月度、季度和年度经营分析报告的编写,总结销售规律,为公司决策提供数据参考;9、新品的系统入库,以及货品的畅滞销分析,并及时向上级反馈;10、负责与财务核对好应收款项目等;11、协助市场部做好货款的回收;12、掌握加盟店铺的销售明细情况,定时排查畅销和滞销款,并根据货品的配发情况,分析其市场的销售情况,及时反馈给公司相关部门,以及时把握市场需求,有力的促进销售;13、合理做好库存控制及数据分析。

(二)、商品专员:1、对日常各地区、各单店商品的补货进行分析、审核、指导确保各单店补货的及时性、准确性。

2、根据各地区、各单店的目标市场定位,提前做好新品的上市计划,并对新品进行合理计划与分配;3、协助商品部主管及市场部做好客户的货款回收;4、样品间的出样与日常维护;5、日常货品的出入库登记,入库需填写入库单,再交于商品主管入系统;6、与厂家对接并跟踪货品的到货情况及差异(三)、售后专员:1、客户退回的残次货品鉴定,整理出原残、客残,并需整理问题原因所在,及所在厂商,并及时向领导反馈残次鞋出于哪些供应商,以及退换率的计算;2、客户的退换货品的整理并审核是否合理、录入退单以及退换率的计算;3、协助商品专员做好销售单、退单的录入;4、货品发出后,需及时以短信形式通知客户发货件数,及与财务对接好发货件数。

商品部制度与流程

商品部制度与流程

商品部制度与流程1. 商品部组织架构商品部是企业中负责商品管理和销售的重要部门。

它通常由以下几个职能组成:1.1 采购组采购组负责与供应商合作,寻找合适的商品供应渠道,确保商品的品质和价格合理。

采购组的工作流程如下:•制定采购计划:根据市场需求和销售数据分析,制定每月的采购计划。

•寻找供应商:通过与供应商洽谈和比较不同供应商的报价、产品质量和交货周期等,选择合作供应商。

•签订合同:与供应商签订采购合同,明确商品的品种、数量、价格和交货时间等具体信息。

•进货验收:检查商品的质量和数量是否与合同一致,如有问题及时与供应商沟通解决。

•入库管理:将验收合格的商品入库,对商品进行分类、定期盘点和保管。

1.2 产品开发组产品开发组负责根据市场需求和竞争状况,研发新产品和改进现有产品。

产品开发组的工作流程如下:•市场调研:通过调研分析市场需求和竞争情况,确定新产品或改进现有产品的方向和目标。

•制定产品规划:根据市场调研结果,制定产品的规划和策略,包括产品定位、定价和市场推广等。

•设计和开发:根据产品规划,进行产品的设计和开发工作,包括原型制作、功能测试和样品生产等。

•测试和验证:对开发出的产品进行严格的测试和验证,确保产品的质量和性能符合要求。

•量产和推广:经过测试和验证合格的产品,进行批量生产和市场推广,实现产品的商业化。

1.3 销售与市场部销售与市场部负责推广和销售公司的产品,提高市场份额和销售额。

销售与市场部的工作流程如下:•制定销售目标:根据公司的销售战略,制定每月的销售目标,并分解到具体的销售人员和渠道。

•市场推广:制定市场推广计划,包括广告宣传、促销活动和渠道拓展等,提升产品的知名度和品牌形象。

•销售管理:设立销售团队,进行销售管理和培训,提高销售人员的专业素质和销售技巧。

•销售跟进:与销售团队保持紧密的沟通和跟进,督促完成销售任务,协助解决销售中的问题和难题。

•客户服务:建立完善的客户服务体系,及时回应客户的需求和问题,提高客户满意度和忠诚度。

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商品部工作流程与
管理制度
商品部工作流程与管理制度
一、经销商
1:总则:
为做好公司产品宣传、推广、销售以及公司品牌形象宣传,提高销售业绩,制定本制度。

所有商品部成员均应以本制度为依据开展工作。

商品部经理对所属商品部成员进行考核和管理。

2:商品部工作流程:
1)订货会流程:
A:根据前期销售数据、仓库库存状况,同季度货品销售状况,制定订货结构(包括:品类、颜色、配码、数量比例);
B:根据总部下达的任务,客户同季度的销售情况做好预期任务分期;
C:根据各区域销售情况,总部的订货政策制定相应的经销商期货政策;
D:政策交由副总经理审核;
E:给经销商下达订货任务;
F:订货会现场选货、订货、输单、与客户核对订单,无误签字确认,收取订金;
G:总部评审后删除款告知客户,要求补货;
H:总部下达合同后做订货评审;
I:按政策未评审到的款式及时跟经销商沟通,更换其它货品;
J:安排上货
2)客户回款发货流程:
A:客房补单;
B:排单员查货并报给客户总金额;
C:客户打款;
D:排单员见款后安排发货;
3)客房回访流程:
A:排单员按照客户销售业绩自行设计和计划个人月、周和每天的客户电访计划;
B:排单员在每周五的部门例会上向商品部经理汇报下周的客户沟通重点计划情况,并接受指导,最终确定下周沟通重点;
C:排单员按照客户电访计划对客户进行电访;
D:在电访结束后,应将相关信息如实记录;
E:及时将电访信息向商品部主管汇报;
F:商品主管对排单员的工作予以指导和安排;
G:每周六排单员及商品主管向商品部经理汇报一周的电访情况及未(难)解决的问题,经理组织大家一起讨论,最后由经理给出相应的解决方案;
4)仓库入库流程:
A:在货运站到货后,由仓库根据到货单核对到货数量,确认无误后交由仓库主管进行复查并签具单据;
B:统计在系统中导出入库单,入库单交由仓管;
C:仓管安排入库人员先进行库位整理,整理时按出库整理要求进行整理,然后在进行入库;
D:入库时,根据系统建议和库位实际情况进行入库;
E:入库人员入库时应和库存的货号、颜色叠放在一起,不能随意乱叠,叠放时应注意货品的整齐度及人员货品安全;
F:入库人员在入完库时及时把样品根据所开样品单拿出,并交由理货人员进行核对;
H:入库人员在入库单上表明所入货品所在的库位,交由统计进行入库;
I:统计入库后并打印入库单上交财务签字;
5)她库出货流程:
A:所有人员平时多记仓库的货品摆放位置,备货时才能提高出库效率;
B:在有发货单时,由统计打印出来后,交由仓管;
C:仓管在了解后,根据发货单实际情况安排分配发货通知单,配货人员接单后按配货单备货;
D:在确定有货后,备货员应对客户的订单配码配货,配完货时要在外箱注明是那个客户的货品,在拣货单注明多少件,并签上名字,上交仓管;
E:仓管在接到已备好的拣货单后,安排全检人员全检,全检人要仔细认真的去对帐,对完帐后清点总数是否帐物相符,最后在把货品封箱放在理货区,在拣货单上签名,上交仓库统计;
F:备货组备好的货靠理货区域放,分客户域区放好,以免影响出库装车时装错。

统计人员在接到单后核对出库量并对没备出的货品提出疑问,核查系统库存和实物,并要求备货人员复查没有备出货品;
G:在所有问题确认后,打印出库单据,交由仓库主管确认签字,后由理货人员把出库单放在出库货品一号箱中,并进行装车;
H:在装车时由仓管安排车辆,注明客户,货品箱数,货运站,交由司机和发货人员签字确认,并在装车时核查清点数量上车;
I:签字确认交由仓库主管进行统一登记以备后查;
J:在司机发完货后,由发货人员把货运单交由仓管进行核对,无误后交由仓库主管;
K:仓库主管由第二天早上交公司办公室负责人员和财务签字;
6)退货退残流程:
A:客户(门店)填写退货申请,注明退货(退残)原因;
B:商品部按照退货退残标准给以处理;
C:库房按照清单接收并清点货品,确保准确并整理货品;
D:残次品整理,商品部主管安排退回总部;
E:排单员跟踪总部退残进度;
F:总部检验后,回传鉴定报告,根据报告及时反馈给客户;
7)与客户对帐流程:(每月15号、30号与客户对帐)
A:提前准备好需要对帐的数据,14号、29号预约客户,并要求准备;
B:与客户对帐(半个月、一个月)来的其货执行情况,未发状况,客户回款状况;
C:客户对帐无异议后确认回传,并做汇总;
D:提出公司下一步的计划发货量,要求客户配合回款;
8)仓库盘点流程:。

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