信息系统使用管理办法

合集下载

信息系统使用管理办法

信息系统使用管理办法

信息系统使用管理办法
1总则
(一)根据公司实际情况需要,为规范公司信息系统管理,促进公司信息系统建设的健康发展,促进公司的医、教、研水平、管理水平与经济效益的提高,制定本规定,望各科室、部门遵照执行。

(二)XX市******信息系统由业务系统(内网)与办公系统(外网)两部分组成。

信息系统客户端工作站分为内网客户端与外网客户端。

(三)XX市******信息系统由院信息中心负责系统的日常管理、运行维护与系统规划、升级改造等工作。

2管理机构
(一)XX市******信息系统管理体系由信息中心和各部门指定的信息管理员构成。

(二)公司信息中心负责公司内信息系统发展规划的制定与修改,报院领导审批后,监督规划方案执行;制定院信息系统运行管理条例。

并根据公司的发展规划,负责院信息系统的建设、负责网络系统的日常运行、安全管理、用户管理、技术咨询与培训、系统的维护和开发。

信息中心在日常维护过程中应保障维护及时、规范、有效,对重要设备及客户端建立定期巡检制度。

(三)各部门的网络信息管理员负责本部门与信息中心的联系、网络的合法使用,协助信息中心做好各项管理工作,并提供本部门用户咨。

信息系统使用管理办法

信息系统使用管理办法

信息系统使用管理办法信息系统在现代社会中发挥着重要作用,为了确保信息系统的正常运行和安全性,各个企事业单位都需要制定完善的信息系统使用管理办法。

本文将就信息系统使用管理办法的重要性、管理原则以及必要措施进行探讨。

一、信息系统使用管理办法的重要性信息系统使用管理办法是指对组织内部的信息系统使用进行规范和管理的一系列制度与措施。

其重要性主要体现在以下几个方面。

1.1 保障信息系统的正常运行信息系统使用管理办法能够确保信息系统的正常运行。

通过规范的管理流程和工作制度,可以提高信息系统的稳定性和效率,减少系统故障和停机时间,从而保障企事业单位的正常运营。

1.2 提升信息系统的安全性信息系统使用管理办法对信息系统的安全性起到了关键作用。

通过制定合理的权限管理制度和用户准入规范,可以避免非法入侵和内部滥用等安全问题的发生,保护组织的信息资产和客户的隐私。

1.3 优化资源利用与成本控制信息系统使用管理办法可以优化资源利用与成本控制。

通过合理规划和管理系统资源,避免资源浪费和冗余,降低系统运维与维护成本,提高整体的资源利用效率。

二、信息系统使用管理办法的管理原则在制定信息系统使用管理办法时,需要遵循一些基本的管理原则。

2.1 用户参与原则信息系统使用管理办法制定过程中,应充分征求用户的意见与建议。

用户参与可以有效提高管理办法的可行性和用户的满意度,推动管理办法的落地和实施。

2.2 风险管理原则信息系统使用管理办法制定中要重视风险管理。

通过风险评估和风险控制措施,可以降低信息系统面临的各种风险,减少损失和事故的发生。

2.3 持续改进原则信息系统使用管理办法需要不断进行持续改进。

及时总结经验教训,优化管理流程和制度,适应信息系统的发展和变化,提高管理效果和水平。

三、信息系统使用管理办法的必要措施在制定信息系统使用管理办法时,需要采取一系列必要的措施来确保其有效实施。

3.1 制定信息系统使用政策制定明确的信息系统使用政策是信息系统使用管理办法的基础。

公司信息系统运行管理办法

公司信息系统运行管理办法

附件:公司信息系统运行管理办法(试行)第一章总则第一条为进一步规范信息系统运行管理工作,促进信息系统运维工作适应公司各项业务工作需要,依据《国家电网公司信息系统运行管理暂行办法》,制定本办法。

第二条本办法中所称信息系统主要包括一体化企业级信息集成平台、业务应用系统、安全防护系统以及信息基础类应用。

(一)一体化企业级信息集成平台(以下简称“一体化平台”)是指信息网络、数据中心、集成服务和信息展现。

(二)业务系统是指公司财务(资金)管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理、综合管理等业务应用系统以及各单位正式运行的业务管理系统。

(三)信息基础类应用是指邮件、域名服务、目录、数据备份、信息综合运维监管、病毒防护、桌面管理、机房动力环境监控等服务系统。

第三条信息系统运行管理工作应纳入各单位安全生产管理体系。

第四条本办法适用于公司本部及所属各单位的信息系统运行管理工作.第二章组织体系及职责分工第五条公司科技信息部是信息系统运行管理工作归口管理部门,其主要职责是:贯彻落实上级有关法律、方针、政策、标准、规程及规范,组织制定公司统一推广建设业务系统运行管理工作制度,对各单位信息系统运行工作协调管理和检查考核;协同安全监察部做好信息系统事故调查处置工作。

第六条公司各业务部门负责审批系统用户权限和业务应用配置参数,负责业务应用的数据质量管理和应用情况监督;组织业务应用的培训、交流、检查、统计、分析、评价和考核工作。

第七条公司信息中心负责公司统一集中部署信息系统的运行维护工作,参与制定并贯彻落实各业务系统运行维护工作细则;负责公司统一集中部署信息系统运行情况的监管、指标统计和运行分析,编制信息系统年度运行方式、年度检修计划和公司信息系统运行月报,完成信息系统应急处置;负责公司信息骨干网(包括公司本部与各二级单位间的广域网、公司本部与外部单位的专网互联、公司与国家电网公司网络接入等)以及纵向贯通信息系统的运行维护;负责公司本部的信息客户服务;负责对各二级单位信息中心提供技术支持和指导。

信息系统账号和权限管理办法

信息系统账号和权限管理办法

信息系统账号和权限管理办法第一章总则第一条为加强XXX有限公司(以下简称公司)信息系统(以下简称系统)用户账号和权限的规范化管理,确保系统有序、稳定运行,防范业务风险,特制定本管理办法。

第二条本办法适用于公司及所属企业。

第二章账号管理第三条管理部门信息化部是系统账号和权限管理的主责部门,主要工作职责包括:1.负责制定系统相关权限管理体系。

2.管理公司各部门及所属企业系统账号和权限,包括创建账号、修改账号、停用账号、角色分配、权限分配等。

3.负责审核各部门及所属企业提交的系统账号和权限申请事项。

第四条创建账号系统账号与公司办公系统账号及密码一一对应。

1.申请人没有办公系统账号,需要按公司或所属企业相关流程申请创建办公系统账号。

2.申请人已有办公系统账号,可使用办公系统账号和密码登录办公系统后,在工作台的应用入口中点击系统图标,即可直接登录到系统(未授权的账号无任何系统操作权限,需按本办法第五条申请授权)。

第五条系统账号权限说明系统账号权限分为三个大类,分别为数据角色权限、功能角色权限、审核角色权限。

创建系统账号时,需要为账号配置数据角色权限与功能角色权限;审核角色权限单独依据审批流创建。

以上三类系统账号权限会根据业务实际情况不定期进行更新和修改,实际权限以系统最新设置为准。

1.数据角色权限数据角色权限用于分隔业务数据,决定登录用户可查看与操作的数据范围,包括分隔业务机构、业务部门与业务板块等。

2.功能角色权限账号的功能角色权限决定登录用户可查看的具体菜单功能以及菜单功能中的操作按钮,按岗位分工进行功能角色创建。

3.审核角色权限审核角色权限单独依据审批流创建,根据工作分工为用户配置相应的审核角色权限后,该用户即可在对应审批节点收到待办提示,并有权进行相关操作。

第六条账号授权及变更1.账号授权及变更包括给账号增加权限、删除权限、修改用户信息等。

2.账号授权及变更统一通过办公系统进行申请。

申请人在办公系统流程管理中选择系统权限申请,在《系统权限申请审批单》(以下简称《审批单》,模板详见附件)中勾选和填写所需申请事项后,提交进行审批。

计算机信息系统管理办法

计算机信息系统管理办法

计算机信息系统管理办法计算机信息系统管理办法(以下简称《办法》)是为了规范计算机信息系统的管理,保障信息系统安全和正常运行,保护信息资产的机密性、完整性和可用性,制定的管理方针和制度性文件。

本办法适用于所有使用和管理计算机信息系统的单位和个人。

一、总则1.信息系统管理的目标是确保信息系统安全、完整、可用,提高信息系统的管理水平和运行效率。

2.信息系统管理的原则是科学性、合法性、合规性、统筹性、系统性。

3.信息系统管理的内容包括:信息系统规划、建设、运维、安全、数据管理、监督等。

4.信息系统管理的要求是:技术安全、操作安全、物理安全、人员安全的统一二、信息系统规划1.编制信息系统规划,明确系统的目标、功能、技术要求、资源需求等。

2.定期检查和评估信息系统规划的实施情况,对规划进行调整和完善。

三、信息系统建设1.按照信息系统规划要求,制定详细的系统设计方案,并逐步实施。

2.对信息系统进行测试和验收,确保系统的质量和稳定性。

3.配备专职人员负责系统建设和运维,确保技术的支持和保障。

四、信息系统运维1.定期进行系统维护、更新和升级,及时处理系统故障和安全漏洞。

2.建立健全系统运维流程,确保系统的正常运行和可用性。

3.进行系统性能监控和日志审计,及时发现和解决问题。

五、信息系统安全1.建立信息系统安全管理制度,明确责任和权限。

2.进行信息系统安全风险评估,采取相应的安全措施。

3.加强网络安全防护,防范恶意攻击和恶意软件的侵入。

4.对用户数据进行保护和备份,确保数据的机密性和完整性。

六、数据管理1.制定数据管理规范,明确数据的存储、备份、恢复、归档等要求。

2.进行敏感数据加密,控制数据的访问权限和使用范围。

3.对数据进行监控和分析,及时发现异常和问题。

七、监督1.建立信息系统监督机制,定期进行安全检查和评估。

2.对违反信息系统管理规定的单位和个人进行纪律处分。

3.推动规范和提升信息系统管理,加强对信息系统人员的培训和教育。

信息系统管理办法

信息系统管理办法

信息系统管理办法信息系统管理办法第一章总则第一条为规范信息系统的建设与管理,促进信息资源合理利用,确保信息系统安全可靠,制定本办法。

第二条本办法适用于所有涉及信息系统的企事业单位、机关和组织,包括但不限于计算机网络、数据库、软件系统等。

第三条信息系统管理应遵循合法、安全、便捷、高效的原则,确保信息系统运行的稳定性和可用性。

第四条信息系统管理的职责包括:制定信息系统管理规章制度、信息系统建设规划、信息安全策略等;组织信息系统运行与维护;开展信息系统培训与技术支持等。

第二章信息系统的建设与管理第五条信息系统的建设应根据实际需求,进行规划、设计、开发和实施。

建设过程中应注重系统安全性、稳定性和可扩展性。

第六条信息系统建设应明确责任分工,配备专门的技术人员,进行需求分析、系统设计、编码开发等工作。

第七条信息系统应定期进行维护与升级,确保系统功能正常运行,及时修复漏洞和故障。

第三章信息系统的安全保障第八条信息系统的安全保障包括技术防范与管理防范两方面。

第九条技术防范主要包括:网络安全、数据加密、访问控制等措施,确保信息系统的机密性、完整性和可用性。

第十条管理防范主要包括:建立完善的信息安全管理制度,开展安全培训与演练,加强对员工的安全意识教育等。

第四章信息系统的维护与管理第十一条信息系统的维护与管理应包括:备份与恢复、系统巡检与性能监测、问题排查与解决等工作。

第十二条信息系统的维护与管理人员应具备相关的技术能力,依据规定的流程和方法进行操作,并及时记录和反馈运维情况。

第五章信息系统的培训与技术支持第十三条信息系统的培训与技术支持应针对使用人员的实际需求,开展必要的培训和技术支持工作。

第十四条培训内容包括信息系统的基本操作、常见问题解决方法、使用技巧等。

第六章附件附件一、信息系统建设规划附件二、信息安全管理制度附件三、信息系统维护记录表法律名词及注释:1:信息系统:指由计算机硬件、软件、网络设备等组成的,用于信息处理、存储、传输和使用的一种系统。

信息系统运行使用管理规定

信息系统运行使用管理规定

信息系统运行使用管理规定1 目的为了保障信息系统安全、可靠、稳定运行,确保信息系统应用效果,制定本规定。

2 范围本规定适用于公司信息系统运行和使用管理。

3 职责3.1 企业管理部负责对公司信息系统的运行实施监管,负责维护信息系统运行平台,负责信息系统软件升级;系统使用单位负责日常维护管理和数据安全管理。

3.2 信息系统使用单位负责制定信息系统使用管理制度,严格按照系统操作要求规范使用信息系统。

4 管理程序4.1 用户管理信息系统用户分为系统管理员、部门管理员、业务操作员,并分别履行下列职责:a、系统管理员:负责信息系统运行平台维护管理;负责为信息系统用户设置权限;负责对部门管理员进行技术支持。

b、部门管理员:负责终端用户系统的安装、使用指导及日常维护;分配业务操作人员的使用权限;根据业务需要设定流程;对业务操作人员进行培训并及时解决业务操作人员遇到的问题。

c、业务操作员:负责严格按系统运行要求及时处理业务,确保数据准确完整。

4.2 安全管理4.2.1 信息系统用户实行一人一帐号,用户密码应严格保密并要定期更改。

因帐号和密码被他人盗用造成的后果由帐号持有人负责。

4.2.2 信息系统使用不得进行授权以外的非法操作。

4.2.3 系统使用人离开工作岗位时,必须及时退出系统。

4.2.4 凡岗位变动的信息系统用户,由系统管理员变更或注销帐号。

4.2.5 因工作需要变更使用权限的,由系统管理员负责变更其操作权限。

4.2.6 部门管理员负责对业务数据进行备份,确保数据安全。

应急处理4.3系统发生故障时,企业管理部必须及时处置并通知相关业务单位以降低由此造成的影响和损失。

相关业务单位必须采取措施确保不得影响正常业务开展,在系统恢复正常运行后及时将有关业务数据重新录入至信息系统。

信息网络管理规定1 目的为了加强和规范公司的网络管理,制定本规定。

2 范围本规定适用于公司信息网络的管理。

3 职责3.1 企业管理部是企业信息网络建设和管理的主体。

计算机信息系统管理办法

计算机信息系统管理办法

计算机信息系统管理办法为了规范我公司计算机及网络的使用与管理,确保公司计算机信息系统的正常运作,提高工作效率,根据国家有关法律、法规,特制定本办法。

一、本办法所指的计算机信息系统,是指由计算机及相关配套设备、设施含网络构成的,按照一定的应用目的和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统含单机系统。

具体包括计算机硬件及相关配套设备,软件及相关配置,文件,数据等.二、公司办公室为计算机信息系统的主管部门,负责公司计算机信息系统整体规划、组建和建档;各项目监理部、各部门安排专人负责日常管理、维护工作。

三、公司各部门及项目监理部的计算机及相关配套设备,遵循谁使用谁负责的原则进行管理。

计算机使用人员要加强计算机知识的学习,按规范要求正确操作使用,注意计算机设备的保养和维护,保证其正常运转。

四、计算机及相关配套设备的使用应遵守以下规定:1、未经部门主管领导同意,任何人不得自行调换、拆卸、处理计算机及附属设备,设备的配备、更新、维修和报废都须按程序上报公司主管部门.计算机在使用中出现硬件或软件系统故障、损坏应及时联系主管部门解决,不得擅自进行处理;不得私自修改系统配置、拷贝系统使用的软件;不准擅自增删统一配置的计算机软、硬件设备,增删、改动计算机的IP 地址等软硬件配置;未经主管部门领导同意,计算机及其附属设备不得外借。

2、计算机软件的安装应由计算机专职管理人员统一负责,严禁私自安装来历不明或聊天、游戏等与工作无关的软件。

3、严禁在工作时间利用计算机上网聊天、玩游戏、看视频、炒股票等与工作无关的活动;严禁上网浏览色情、暴力、反动等违法违规网页;浏览信息时,不要随便下载网页中的信息,特别是不要随意打开不明来历的邮件及附件,以免网上病毒入侵。

4、外来设备(如光盘、U 盘、硬盘等)不得随意连入公司计算机,确有必要连入的必须事先进行病毒扫描。

5、人员调岗或离职时,计算机及相关配套设备应有专人办理移交手续,严禁调岗或离职人员事前销毁原隶属部门或公司的资料档案.6、计算机周围应保持干燥,不应把装水的容器放于计算机旁;注意计算机用电安全和防火、防潮,做好办公室卫生清洁工作,确保计算机有一个安全的运行环境;下班要切断计算机电源开关,关好门窗,方可离开。

信息系统管理办法

信息系统管理办法

信息系统管理办法随着信息技术的飞速发展,信息系统在企业和组织中的作用日益重要。

为了确保信息系统的安全、稳定、高效运行,提高信息资源的利用效率,特制定本信息系统管理办法。

一、信息系统的规划与建设1、需求分析各部门应根据自身业务发展需求,提出信息系统建设的需求。

需求应明确、具体,并经过充分的调研和论证。

2、规划制定信息化管理部门应根据各部门的需求,结合企业战略和信息技术发展趋势,制定信息系统的总体规划。

规划应包括系统的目标、功能、架构、技术路线、实施计划等。

3、项目建设信息系统建设项目应按照相关规定进行立项、招标、采购等工作。

项目实施过程中,应严格按照项目计划和质量标准进行管理,确保项目按时、高质量完成。

4、测试与验收信息系统建设完成后,应进行充分的测试,包括功能测试、性能测试、安全测试等。

测试通过后,组织相关部门进行验收,验收合格后方可投入使用。

二、信息系统的运行与维护1、日常运行管理(1)建立信息系统运行值班制度,确保系统的正常运行。

值班人员应及时处理系统运行中的问题,并做好记录。

(2)定期对信息系统进行巡检,检查系统的运行状态、设备的工作情况等,及时发现并排除潜在的故障隐患。

2、数据管理(1)建立数据管理制度,明确数据的采集、存储、处理、传输、使用等环节的规范和要求。

(2)确保数据的准确性、完整性和及时性,对重要数据应定期进行备份,并采取有效的安全措施防止数据丢失、泄露。

3、设备与设施管理(1)对信息系统的设备和设施进行登记、编号和管理,建立设备档案。

(2)定期对设备和设施进行维护和保养,及时更换老化、损坏的设备,确保设备的正常运行。

4、故障处理(1)建立故障报告制度,当信息系统出现故障时,相关人员应及时报告,并采取应急措施减少故障的影响。

(2)信息化管理部门应组织技术人员尽快排除故障,分析故障原因,总结经验教训,制定改进措施。

三、信息系统的安全管理1、安全策略制定信息系统安全策略,明确安全目标、原则和措施。

信息系统用户及权限管理办法

信息系统用户及权限管理办法

信息系统用户及权限管理办法总则第一条为加强集团信息系统使用管理,完善操作权限控制体系,合理使用权限和有效防范权限风险,特制走本办法。

第二条本办法适用范围是集团公司统一管理的信息系统,各级子公司分级管理或自行管理的信息系统用户及权限管理办法参照本办法制走。

第二章管理原则第三条权限设置原则(_)操作员权限严格遵循〃权限最小化“、〃不相容权限相互分离〃、“重要岗位间权限相互牵制〃的原则进行设置。

(二)临时权限以〃临时赋予、限时操作〃的形式进行申请和审批。

第四条权限日常管理原则(_)权限的日常管理和使用必须遵循〃科学严谨、宁紧勿松〃的原则,正确设置和使用权限。

(二)员工应定期更换权限密码;不得有意泄露权限密码;不打听、不窃取他人权限密码;不在他人面前输入权限密码;在其他操作员输入权限密码时自觉回避。

(三)员工在无交接手续的情况下,不得将自己的权限借给他人使用,也不得使用他人权限。

第三章权限设置第五条权限设置(一)申请系统操作权限的设置、变更和删除申请必须填写《信息系统用户及权限申请表》(附件11员工入职或增加权限,应根据工作岗位的实际需求提出申请;发生岗位变动的员工, 应根据工作变动情况申请变更相应系统权限;员工离职时,所在部门需申请删除相应用户权限。

(二)审批《信息系统用户及权限申请表》由所在部门负责人、集团公司信息中心主任审批。

(三)授权审批通过后,由信息中心系统管理员授权。

对初次申请权限的申请人,应告知申请人修改初始密码。

所在部门负责人负责对授权的正确性进行稽核监督。

第六条操作权限应严格根据岗位职责设置。

系统管理员应定期检查所有操作人员的权限,启用系统提供的安全审计留痕功能,重要岗位的登录过程应增加必要的限制措施, 并保留所有的操作记录。

第四章口令设置第七条用户口令设置必须满足下列要求(一)操作系统超级用户、业务系统管理员、重要设备管理员的口令长度大于8位,数字和字母混用,没有具体含义。

(二)普通用户口令长度大于5位。

公司本部员工信息系统使用管理办法

公司本部员工信息系统使用管理办法

XXXXX公司本部员工信息系统使用管理办法1 目的规范公司本部员工使用信息系统,加强对本部信息系统资源的管理,提升信息安全保障水平。

2 适用范围公司本部,所属各单位参照执行。

3 定义3.1 本部员工:是指包括正式员工、挂职员工、借调员工、服务人员等所有使用本部信息系统的人员。

3.2 运维技术人员:是指为本部员工使用信息系统提供技术支持和故障处理的人员。

3.3 信息系统:是指由计算机硬件、网络通讯设备、软件程序、信息用户等信息资源和规章制度组成的以处理信息流为目的的系统,实现对信息数据的输入、存储、处理、输出和控制。

3.4 本部信息系统范围:包括办公网、商密网、远程与移动应用接入、无线局域网等覆盖的系统。

4 职责4.1 科信部4.1.1 制定和发布信息系统相关管理制度和办法。

4.1.2 审核并通报本部信息系统使用情况。

4.1.3 组织有关本部员工使用信息系统的培训。

4.1.4 组织各系统使用手册的编制。

4.2 公司本部员工4.2.1遵守信息系统使用的相关管理规定,接受使用情况的监督检查。

4.2.2 配合科信部对信息系统进行监测、采集和配置调整。

保管所使用的各类信息设备。

4.2.3负责自身工作岗位的数据备份、数据保护等基础信息安全工作。

5 管理内容和程序5.1 信息系统设备管理5.1.1 信息系统终端设备包括办公网计算机、商密网计算机、涉密计算机、笔记本电脑、存储介质、平板电脑、打印机及相关外围设备。

未经同意,不得擅自挪用办公网计算机、商密网计算机、涉密计算机,禁止擅自带出办公场所。

5.1.2 涉密计算机的管理按照《XXXXXX公司信息安全管理办法》执行。

5.1.3 交换机、防火墙等网络设备与服务器、存储等主机设备由科信部负责管理,未经同意,任何部门和个人不得擅自拆装、渗透入侵、更改配置。

5.2 信息系统权限及安全管理5.2.1 本部员工申请设立和取消信息系统账号及权限时,应由所在部门发起申请。

科信部按照入职通知中入职人员的岗位安排情况建立系统账号并分配相应权限,按照离职通知书删除离职人员账号并取消所分配的系统权限。

学生信息管理系统使用管理办法

学生信息管理系统使用管理办法

学生信息管理系统使用和管理办法为实现学生管理工作的科学化、规范化、信息化和实时化,学校研究开发了具有自主知识产权的《红旗中学新城分校学生信息管理系统》软件,为保证本软件的正确、合理使用,真正发挥其在学生管理工作中的作用,特制定本使用和管理办法。

一、学生信息管理系统的开发:1、本软件系统由学校政教处(甲方)提出并多次修改完善整体开发方案,由赤峰典技软件有限责任公司(乙方)负责研发。

学校和开发公司依据《中华人民共和国合同法》的规定,经协商一致,就《红旗中学新城分校学生信息管理系统》项目的技术开发,签订正式开发合同。

2、技术开发的内容、形式和要求:甲方委托乙方开发《学生信息管理系统》软件一套,实现“学生基本信息”、“学生住宿信息”、“学生奖惩管理”、“学生日常管理”、“学生成绩管理”、“学生行为向导”、“教师信息管理”、“学生组织机构”、“德育工作安排”、“时段工作安排”、“工作反馈交流”、“毕业信息管理”等的动态管理。

3、技术指标和参数:软件采用C/S模式。

数据库采用SQLSERVER,实现一台服务器客户端的最大支持。

4、本软件受著作权和专利权保护。

乙方负责保管甲方提供的一切学生信息资料、技术资料和开发方案,并做好保密工作;甲方确保乙方的技术成果及技术资料不泄漏给乙方同行业单位。

5、本软件系统是具有我校自主知识产权的学生信息管理系统,有别于市场上出售的同类产品,主要区别是本系统针对我校实际,整合我校德育工作和学生管理工作的规章制度、方式方法,注重管理过程的信息记录、监督、统计、分析和评价等。

二、学生信息管理系统的使用:1、本软件系统包括“学生基本信息”、“学生住宿信息”、“学生奖惩管理”、“学生日常管理”、“学生成绩管理”、“学生行为向导”、“教师信息管理”、“学生组织机构”、“德育工作安排”、“时段工作安排”、“工作反馈交流”、“毕业信息管理”等12个版块。

2、软件使用的目的是实现学生管理的科学化、规范化、信息化、公开化。

(最新版)大学信息系统管理办法

(最新版)大学信息系统管理办法

大学信息系统管理办法第一章总则第一条为加强学校信息系统管理,规范校园网络信息服务,促进学校信息化建设的健康发展,根据《网络安全法》《计算机信息系统安全保护条例》《计算机信息网络国际互联网络管理暂行规定》《信息安全等级保护管理办法》及国家其他相关法律、法规对互联网安全管理的要求,结合学校实际,制定本办法。

第二条学校信息系统是指运行于校园网内的,由相关硬件、软件、信息资源、信息用户、规章制度和其它外围设备组成的,以处理信息流为目的的应用系统。

学校信息系统包括但不限于校务管理类、教学科研类、招生就业类和综合服务类信息化应用系统。

第三条信息系统建设项目纵向分为两级:一级项目是指面向全校师生提供服务,由学校信息化管理部门统筹实施的项目;二级项目是指由我校各单位建设实施的项目。

信息系统建设项目横向分为校内项目、校外项目,校内项目是指由学校全部投资或部分投资建设实施的项目;校外项目是指由校外实体投资,在我校建设并接入我校校园网的信息化建设项目。

第二章信息系统的管理机构第四条学校网络安全和信息化领导小组统一领导、统一谋划、统一部署全校网络意识形态工作、网络安全和信息化发展工作。

领导小组办公室由党委宣传部和信息化办公室组成。

宣传部负责网络信息安全管理和网络舆情管控,协调推进网络空间法治建设。

信息化办公室为网络安全提供技术保障,定期对重要岗位员工进行信息系统安全培训,强化全体员工的安全意识。

学校各单位应成立本单位网络安全和信息化领导机构,统筹负责本单位网络安全和信息化工作。

第五条信息化办公室作为学校信息化工作主管单位,负责全校信息化规划、建设及管理规范的制定工作,并为网络安全提供技术保障。

信息化办公室是我校信息系统的归口管理部门。

第三章信息系统的开发立项第六条为增强我校信息系统建设的针对性、实效性、计划性和规范性,信息化办公室定期面向全校各单位征集信息化建设需求、组织专家论证并前置审批。

通过前置审批的项目,可纳入学校年度信息化建设项目库,作为我校下一年度信息化建设的立项备选。

信息系统使用管理办法

信息系统使用管理办法

信息系统使用管理办法第一章总则第一条为了集团信息系统的安全管理、规范使用,确保信息系统与计算机网络资源高效、稳定、安全的运行,特制订本办法。

第二条本办法适用于投资控股有限公司(以下简称“控股公司”)及所属各公司全体员工。

第三条本办法所指的信息系统(以下简称“系统”),是指由计算机(包括相关和配套设备)为终端设备,利用计算机、通信、网络等技术进行公司内信息化管理中的数据采集、处理、存储和传输的设备、技术、管理的组合,包含各类软件系统、即时通讯软件等,包含现有正在使用及将来预计使用的信息系统。

第二章系统运行管理第四条系统帐号管理系统帐号按照谁使用谁负责的原则,落实至具体责任人。

1.各信息系统的信息管理人员必须遵守《集团信息人员保密管理规定》、《集团关键信息系统平台帐号集中管理办法(A)》。

2.账号开通:信息系统用户实行一人一帐号,各应用系统账号开通由使用人员所在部门提出申请,按流程审批通过后,应用系统管理员予以开通。

如使用者为决策层成员,由人力资源部门提出申请。

下同。

3.权限增加:各应用系统操作权限的增加须由使用人员提出申请,审批通过后,应用系统管理员予以开通。

4.岗位调整:人员岗位调整后,原岗位直接上级领导要通知应用系统管理员,撤销该账号原有权限。

财务、审计岗位在1个工作日内、其它岗位在 3 个工作日内完成权限通知撤销工作。

5.账号关闭:人员离职前,原岗位直接上级领导要通知应用系统管理员,关闭离职人员的账号,注销其权限。

第五条如果系统需要登记完整的用户个人信息,使用人员要及时、完整地登记、更新个人信息,姓名、电话、邮箱等信息必须真实有效。

如账号为公用账号,需要登记该账号的使用人员范围和业务范围。

第六条系统使用人须认真学习与遵守系统的操作手册,严格按照系统运行要求及时处理业务并录入数据,确保数据准确完整,如有不明事项应当咨询系统管理员。

第七条如果其人员需要使用易遨或商海导航等业务系统,人资和信息部门要严格控制权限。

信息系统权限及数据管理办法

信息系统权限及数据管理办法

信息系统权限及数据管理办法一、总则为了加强信息系统权限及数据的管理,保障信息系统的安全、稳定运行,保护公司和客户的合法权益,特制定本办法。

本办法适用于公司内所有信息系统的权限管理和数据管理活动。

二、信息系统权限管理(一)权限分类信息系统权限分为系统管理员权限、普通管理员权限和普通用户权限。

系统管理员拥有对信息系统的最高权限,包括系统配置、用户管理、数据备份与恢复等。

普通管理员在特定范围内具有管理权限,如部门数据的管理和权限分配。

普通用户则仅具有与其工作职责相关的操作权限。

(二)权限申请与审批员工因工作需要申请信息系统权限时,应填写《信息系统权限申请表》,注明申请权限的类型、使用目的和期限等信息。

申请表需经过所在部门负责人审核签字后,提交给信息系统管理部门。

信息系统管理部门根据申请内容进行评估和审批,审批通过后为申请人开通相应权限。

(三)权限变更与撤销当员工的工作职责发生变化或离职时,所在部门应及时通知信息系统管理部门,对其权限进行变更或撤销。

对于临时授权的情况,在授权期限结束后,系统应自动收回相应权限。

(四)权限使用规范用户应在授权范围内使用信息系统,不得超越权限进行操作。

严禁将自己的账号和密码泄露给他人使用,如发现账号异常应及时报告。

三、信息系统数据管理(一)数据分类根据数据的重要性和敏感性,将信息系统数据分为机密数据、重要数据和一般数据。

机密数据如公司核心商业机密、客户隐私信息等;重要数据如财务报表、业务合同等;一般数据如日常业务数据、工作报告等。

数据采集应遵循合法、准确、完整的原则,确保采集的数据真实可靠。

在采集个人信息等敏感数据时,应获得相关人员的明确同意,并遵循相关法律法规的规定。

(三)数据存储数据应存储在安全可靠的存储介质中,并采取加密、备份等措施,防止数据丢失或泄露。

定期对存储的数据进行检查和清理,删除无用或过期的数据,以节省存储空间。

(四)数据使用数据的使用应遵循授权原则,只有经过授权的人员才能访问和使用相应的数据。

信息系统使用管理办法

信息系统使用管理办法

信息系统使用管理办法一、总则为了加强信息系统的管理,保障信息系统的安全、稳定、高效运行,提高信息系统的使用效益,特制定本管理办法。

本办法适用于公司内所有使用信息系统的人员。

二、信息系统的定义与分类信息系统是指由计算机硬件、软件、网络和通信设备等组成,用于采集、存储、处理、传输和输出信息的系统。

根据功能和用途的不同,信息系统可分为办公自动化系统、业务管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等。

三、信息系统的使用权限管理(一)用户账号的申请与审批员工因工作需要使用信息系统,应填写《信息系统用户账号申请表》,经所在部门负责人审核同意后,提交给信息系统管理部门。

信息系统管理部门根据申请的权限进行审批,并为用户创建账号。

(二)用户账号的权限分配信息系统管理部门应根据用户的工作职责和业务需求,合理分配用户账号的权限。

权限的分配应遵循最小化原则,即只赋予用户完成工作任务所需的最小权限。

(三)用户账号的变更与注销当用户的工作职责或业务需求发生变化时,应及时填写《信息系统用户账号变更申请表》,经所在部门负责人审核同意后,提交给信息系统管理部门进行权限的变更。

员工离职或不再需要使用信息系统时,所在部门应及时通知信息系统管理部门,注销其用户账号。

四、信息系统的使用规范(一)用户应遵守国家法律法规和公司的相关规章制度,不得利用信息系统从事违法犯罪活动。

(二)用户应妥善保管自己的用户账号和密码,不得将账号和密码泄露给他人。

如发现账号和密码被盗用,应立即通知信息系统管理部门进行处理。

(三)用户应按照信息系统的操作手册和相关规定进行操作,不得擅自修改系统配置和数据。

(四)用户在使用信息系统时,应注意保护公司的商业秘密和个人隐私信息,不得泄露公司的敏感信息。

(五)用户应及时处理自己在信息系统中的工作任务,不得积压和延误工作。

五、信息系统的数据管理(一)数据的采集与录入各部门应按照信息系统的要求,及时、准确地采集和录入数据。

数据的采集和录入应遵循真实性、完整性和准确性原则。

公司信息系统应用管理办法

公司信息系统应用管理办法

公司信息系统应用管理办法公司信息系统应用管理办法为进一步强化公司信息系统的应用管理工作,规范和加强系统应用权限管理、用户访问、密码管理、系统变更、数据及接口管理、终端用户计算、日志管理、备份管理和问题管理,确保信息系统安全、稳定、高效运行,提高系统应用水平,根据《集团公司管理信息系统应用管理办法》,特制定本办法。

本办法适用于公司范围内的所有管理信息系统,公司各有关部门、各单位要依据本办法,制定本部门、本单位牵头负责的管理信息系统的应用管理细则。

对于第三方服务供应商,应签署保密协议,保证其服务的安全、准确和有效性。

公司各部门、各单位应强化本单位管理信息系统的应用培训,培训内容除包括系统操作外,还应加强有关安全政策、权限申请、系统访问、密码管理等方面的安全教育,提高全员安全意识。

已投入运行的系统,其系统功能达不到本办法的有关要求,应进行系统升级或变更;目前暂无升级计划的系统,必须加强管理和培训,加大监控力度,有效规避风险。

各级信息管理部门职责科技开发处是信息系统应用管理的归口管理部门,负责监督、检查、考核公司信息系统应用管理情况。

信息技术管理中心负责公司信息系统应用管理运行维护和技术支持。

各信息系统应用单位是信息系统的使用单位,负责系统功能完善、用户管理、数据管理等。

管理内容和要求用户权限管理公司各部门、各单位要加强本单位牵头负责管理信息系统的用户权限管理,按照“岗位需要、权责对等、统一授权”的原则,对用户进行分类分级管理,明确各级用户职责,严格控制权限范围。

重要的管理信息系统如ERP系统、MES等,要配备专职或兼职应用系统管理员,兼职应用系统管理员的职责应遵循不相容岗位原则,主要负责应用系统用户增加、删除、权限分配与变更;系统用户及权限定期审核;应用系统数据备份与恢复;应用系统日常维护等工作。

数据库管理员、操作系统管理员(以下统称系统管理员)和应用系统管理员的任命要经过严格审批和定期审核。

应用系统管理员和系统管理员不能由同一人担任。

公司信息系统管理制度办法

公司信息系统管理制度办法

公司信息系统管理制度办法公司信息系统管理制度办法为提高工作效率和管理水平,实现公司的信息化管理,应制定规范的公司信息系统管理制度。

下面店铺为大家整理了有关公司信息系统管理制度办法,希望对大家有帮助。

公司信息系统管理制度办法篇1第一章总则第一条为了加强公司计算机信息系统的领导和管理,促进公司信息系统的应用和发展,保障系统有序运行,制定本规则。

第二条本规则所称的计算机信息系统,是由计算机及其相关配套的设备、设施构成,按照系统应用的目标和规则对公司信息进行采集、加工、存储、传输、检索、决策等处理的人机系统。

第三条公司计算机信息系统是为了保障系统建设和应用,保障系统功能的正常发挥,保障运行环境和信息安全,满足各工作站操作和维护的全部活动正常进行。

第四条本规则适用于公司全部应用信息系统的所有部门和个人。

第二章计算机维护人员职责第五条负责公司计算机信息系统的运行监测、及时维护、数据备份。

第六条负责公司信息中心和各工作站系统软件、应用软件的安装、调试和维护工作。

第七条负责硬件设备及耗材购买、装配、检修和维护。

第八条负责提供对新的硬件、网络及软件升级换代选型的技术方面意见。

第三章计算机机房管理制度第九条非计算机管理人员,未经批准不得进入机房。

第十条保证服务器24小时不间断正常工作,不得在服务器专用电路上加载其他用电设备,应在专门的市电线路上加载。

第十一条内部服务器严禁接入因特网,并安装好杀毒软件,做好病毒防范,杜绝院内病毒感染。

第十二条对服务器参数及配件进行调整或更换,应经部门经理批准,管理人员应严格填写工作日志。

第四章信息系统安全工作制度第十三条信息系统安全包括:软件安全和硬件网络安全两大部分。

第十四条计算机管理人员必须采取有效的方法和技术,防止信息系统数据的丢失、破坏和失密;硬件破坏、失效等灾难性故障。

第十五条系统管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况,定期更换用户口令或密码。

第十六条计算机管理人员要主动对网络系统实行监控、查询,及时对故障进行有效隔离、排除和恢复工作,以防灾难性网络风暴发生。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

信息系统使用管理办法
信息系统使用管理办法
第一章总则
第一条为了集团信息系统的安全管理、规范使用,确保信息系统与计算机网络资源高效、稳定、安全的运行,特制订本办法。

第二条本办法适用于投资控股有限公司(以下简称控股公司”)及所属各公司全体员工。

第三条本办法所指的信息系统(以下简称系统”),是指由计算机(包括相关和配套设备)
为终端设备,利用计算机、通信、网络等技术进行公司内信息化管理中的数据采集、处理、存储和传输的设备、技术、管理的组合,包含各类软件系统、即时通讯软件等,包含现有正在使用及将来预计使用的信息系统。

第二章系统运行管理
第四条系统帐号管理
系统帐号按照谁使用谁负责的原则,落实至具体责任人。

1、各信息系统的信息管理人员必须遵守《集团信息人员保密管理规定》、《集团关键信息系统平台帐号集中管理办法(A )》。

2、账号开通:信息系统用户实行一人一帐号,各应用系统账号开通由使用人员所在部门提
出申请,按流程审批通过后,应用系统管理员予以开通。

如使用者为决策层成员,由人力资源部门提出申请。

下同。

3、权限增加:各应用系统操作权限的增加须由使用人员提出申请,审批通过后,应用系统管理员予以开通。

4、岗位调整:人员岗位调整后,原岗位直接上级领导要通知应用系统管理员,撤销该账号
原有权限。

财务、审计岗位在1个工作日内、其它岗位在3个工作日内完成权限通知撤销工作。

5、账号关闭:人员离职前,原岗位直接上级领导要通知应用系统管理员,关闭离职人员的账号,注销其权限。

第五条如果系统需要登记完整的用户个人信息,使用人员要及时、完整地登记、更新个人信息,姓名、电话、邮箱等信息必须真实有效。

如账号为公用账号,需要登记该账号的使用人员范围和业务范围。

第六条系统使用人须认真学习与遵守系统的操作手册,严格按照系统运行要求及时处理业务并录入数据,确保数据准确完整,如有不明事项应当咨询系统管理员。

第七条如果其人员需要使用易遨或商海导航等业务系统,人资和信息部门要严格控制权限。

第三章系统安全管理
第八条系统的安全性和保密性
1、系统使用人的登录口令属机密级内容,由个人自行掌握并保守秘密,严禁相互打听、转
告。

不得使用弱口令,密码长度不能小于6位,不得与用户名相同,要定期更改。

2、对于所有的系统,每人只能拥有一个账号;人员离岗后原账号停用,新到岗人员必须重新申请,不得借用他人账户登录。

严禁使用他人名义操作业务或越权操作。

3、系统使用人要自觉遵守信息系统的保密办法,离开工作岗位时,必须及时退出或锁定系
统,严禁进入他人工作界面窥视或篡改有关信息。

如发现他人的密码泄露应及时提醒,以保证信息安全。

4、严禁向其他人员或竞争对手泄露任何系统数据与业务资料。

有特殊需要的经过公司领导
审批后方可导出数据,使用结束后应彻底删除。

造成泄密的,予以辞退并移交司法机关处理、酌情赔偿经济损失。

第九条系统管理人员统一管理和规范系统账号、密码、员工资料和操作权限等。

第十条系统管理人员要确保信息系统正常运行,定期进行维护、故障检修、病毒漏洞防范等工作。

不能及时处理的,立即向上级领导报告。

第十一条业务部门如需从后台调整数据,必须完成流程审批,由部门负责人确认、分管领导审批通过后,系统管理员才能够进行调整。

第十二条应用系统数据备份
系统管理人员需按照以下要求进行应用系统数据备份:
1、每个应用系统都要制定自动备份方案,每天至少备份一次,每月末进行一次完全备份。

各应用系统管理员要定期检查数据备份是否正常运行,每周至少检查一次,要有检查记录。

2、每周要进行一次异地备份,将备份数据备份到其它计算机或其它存储介质上。

3、要确保备份数据的可恢复性,每两个月要进行一次备份数据的恢复测试,测试完成后要生成测试报告。

4、对计算机或设备进行软件安装、系统升级或更改配置时,应进行系统、数据、设备参数的完全备份。

应用系统更新后,应对原系统及其数据的完全备份资料保存一年以上。

第四章其他使用管理
第十三条系统上禁止使用及传播与工作无关的信息。

第十四条在未授权的情况下,任何员工不得故意截取、查看、记录、更改或接收他人的任何信息。

第十五条非经控股公司信息化推进部相关负责人批准,禁止员工与外部因特网传递信息消息,使用视频或语音。

第五章罚则
第十六条对违反本制度规定的单位和个人,根据情节轻重,依据公司相关制度规定给予50-2000元经济处罚,情节特别严重者,将按照法律程序移交司法机关。

第六章附则
第十七条本办法由控股公司信息化推进部负责解释。

第十八条本规定自年月日起实施。

相关文档
最新文档