村村级财务审计报告

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***村村级财务审计报告

自2011年8月19日至2011 年8月22日,我们审计组对***村委会2006年3月至2011年3月村财务账目进行了审计。现将审计情况报告如下:

根据会计资料反映,2006年3月至2011年3月村集体财务收入1810470 元,其中:上级补助474296元,经营收入167125元,其他收入378195元;累计支出1810109 元,其中:工程建设支出942918 元,村干部报酬支出181741元,招待费135993元;2006年3月现金、银行存款余额231元,2011年3 月加未入账收入90900元、减未入账支出126607元,本期现金余额593.84 元。

村两委在乡党委、政府的正确领导下,因地制宜,加大对本村基础设施建设的投入,不断改善群众的生产、生活条件,引导群众发展山区经济取得了一定的成绩。村财务实行一支笔审批。但在财务管理中还存在以下问题。

1 、支出凭证的票据不规范,白条子入账多,经手人、证明人用途、审批人签字不规范。

2 、专项资金没有设立专项明细科目,专款专用把关不严。

3 、村级收入,各项支出占用了专项建设资金现象严重,建议今后从严把关,尽力增加村收入,使专项建设资金能专款专用。

***审计组2011年9月26日

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