金蝶KIS旗舰版操作说明书图-供应链管理系统
KIS旗舰版 操作手册
KIS旗舰版操作手册一、帐套管理1、新建帐套2、帐套备份3、帐套恢复二、基础设置增加操作用户增加基础资料系统参数配置三、系统初始化1、供应链系统初始化2、总帐系统初始化四、仓库系统操作五、销售管理系统操作六、存货核算系统七、固定资产系统操作八、财务系统操作九、流程图十一、常用快捷键一、帐套管理(新建、备份、恢复)打开帐套管理:开始>>程序>>金蝶K3>>服务器配置工具>>账套管理(如下图)输入密码登录帐套管理(默认为无密码)1、新建帐套点左上角“新建”按钮,输入帐套号和帐套名称,选择帐套(数据库文件)存放的路径(E:\ DA TA),确定(如下图所示)启用帐套设置——输入机构名称点“总帐”设置相关参数(如下图)点“会计期间”设置总帐系统启用期间以及会计期间数(默认为当年的一月份开始启用,一年12个期间)(参照下图)全部点“确定”,点“是”启用帐套2、帐套备份先选择要备份的帐套,然后再点备份选择备份的方式和备份到的路径,确定即可3、帐套恢复选择要恢复的备份文件,输入帐套号和帐套名称,选择数据库存放的路径,确定即可二、基础设置登录KIS系统——双击桌面KIS图标选择帐套——选择命名用户身份登录——输入用户名和密码——确定点KIS主界面可以从KIS云平台切换到KIS主界面,也可以点击KIS流程图从KIS主界面增加操作用户主控台——系统设置——用户管理——用户管理新增加用户组给组授权明细功能授权增加用户增加基础资料引入会计科目——双击打开“科目”系统设置——基础资料——公共资料——科目选择从模板中引入科目增加二级科目以增加银行的二级科目为例:点“新增”——输入科目代码(1002.01)(注:先输入上级代码然后输入点号,再输入下级代码,上下级关系都用“.”隔开)——输入科目名称(工商银行)——保存查看明细科目的设置方法:点查看——选项选中“显示所有明细”——确定增加其它科目类似,一级科目增加方法同上设置科目的核算项目:双击要增加核算项目对应的科目——点核算项目选择对应的核算项目类别然后点确定——保存即可其它科目设置相同通常“应收票据”、“应收账款”、“预收账款”增加核算项目“客户”“应付票据”、“应付账款”、“预付账款”增加核算项目“供应商”其它科目根据需要设置下级科目、增加核算项目依次增加其它基础资料币别——凭证字——计量单位——部门——职员——仓库——客户——供应商——物料币别:凭证字:计量单位:先增加计量单位组再增加计量单位(注意如图顺序)增加职员增加客户(供应商增加方法相同)如果要分类,则先增加上级组再增加客户明细(注意与上级组的区别)代码的输入:先输入上级代码,然后输入“.”点号,接着输入下级代码增加物料(成品、半成品、原材料……)先增加上级组(分类)如:原材料、半成品、产成品……增加明细物料最后点“保存”回到主控台系统参数配置总帐参数设置:主控台——系统设置——系统设置——总帐——系统参数双击打开“系统参数”输入公司信息设置总帐参数:总帐——选择“本年利润科目”——选择“利润分配科目”——按需设置其它参数凭证的参数设置:总帐——凭证——然后根据需要设置最后,点保存修改并确定。
(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册
远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)(1)销售订单新增 (5)(2)销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)(1)销售订单执行情况汇总表 (7)(2)销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)(1)采购订单的新增 (8)(2)采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)(1)采购订单执行汇总表 (9)(2)采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)(1)收料通知单的新增 (10)(2)收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)(1)外购入库单新增 (13)(2)外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)(3)红字外购入库单新增 (15)(4)红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)(1)产品入库单新增 (16)(2)产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)(1)销售出库单新增 (18)(2)销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)(3)红字销售出库单新增 (20)(4)红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)(1)生产领料单新增 (21)(2)生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)(3)红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)(1)调拨单新增 (22)(2)调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)(1)委外加工出库单新增 (23)(2)委外加工入库单新增 (24)(3)委外加工核销 (24)(4)委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)(1)其他入库单新增 (25)(2)其他入库单查询 (26)(3)其他出库单新增 (26)(4)其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)(1)外购入库核算 (28)(2)估价入库核算 (29)(3)其他入库核算 (30)(4)自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)(1)红字出库核算 (32)(2)材料出库核算 (33)(3)产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)(1)直接新增销售发票 (39)(2)下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)(1)收款单/预收单新增 (42)(2)其他收款单 (42)(3)应收款汇总表查询 (43)4、退款处理; (43)(1)未收款退货 (44)(2)已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)(1)结算 (44)(2)应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)(1)生成采购发票 (46)(2)采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)(1)付款单 (49)(2)其他应付单 (50)(3)发票(其他应付单)和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)(1)退款单 (50)(2)反核销处理 (51)(3)结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)(1)采购订单执行情况汇总表 (53)(2)采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)(1)物料收发汇总表 (55)(2)物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)(1)销售订单执行情况汇总表 (58)(2)销售订单执行情况明细表 (59)(3)销售出库汇总表 (59)(4)销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单(1)销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。
金蝶kis专业版完整版操作手册(附图片)
Kis专业版V11业务系统操作手册金蝶KIS专业版业务系统操作手册目录一、业务系统参数设置 (4)1.1系统参数设置 (4)1.2 系统资料设置 (6)1.2.1科目 (6)1.2.2部门 (8)1.2.3职员 (9)1.2.4供应商 (10)1.2.5客户 (11)1.2.6仓库 (12)1.2.7物料 (13)1.3 系统初始化 (15)1.3.1初始化前单据处理 (16)1.4 启用业务系统 (18)二、采购管理 (18)2.1 采购业务流程 (19)2.2 采购业务单据录入 (19)2.2.1 采购订单录入 (19)2.2.2 外购入库录入 (20)2.2.3 采购发票录入 (22)2.3 采购发票勾稽 (23)2.3.1 采购发票勾稽 (23)2.3.2进行外购入库核算 (25)2.4 采购业务账务处理 (25)2.4.1 当月到票账务处理 (25)2.4.2 当月未到票业务处理—暂估业务 (28)2.4.3 凭证查询 (30)2.5 退货业务 (32)2.5.1 退货业务流程 (33)2.5.2 红字外购入库单录入 (33)2.5.3 红字采购发票录入 (34)2.5.4 红字发票与红字入库单勾稽核算 (35)2.5.5 红字业务的账务处理 (36)三、销售管理 (36)3.1 销售业务流程 (36)3.2 销售业务单据录入 (37)3.2.1 销售订单录入 (37)3.2.2 销售出库单录入 (37)3.2.3 销售发票录入 (38)3.3 销售发票勾稽、核算 (38)3.3.1 销售发票勾稽 (38)3.3.2销售出库核算 (40)3.4 销售业务账务处理 (44)3.4.1 确认收入凭证生成 (44)3.4.2 结转销售成本 (45)3.4.3 凭证查询 (47)3.5 销售退回业务 (50)3.5.1 销售退回业务流程 (50)3.5.2 红字销售出库单录入 (50)3.5.3 红字销售发票录入 (52)3.5.4 红字发票与红字出库单勾稽核算 (53)3.5.5 红字业务账务处理 (53)四、仓存管理 (54)4.1自制入库 (54)4.1.1自制入库流程 (54)4.1.2自制入库单录入 (54)4.1.3自制入库核算 (55)4.1.4自制入库凭证处理 (55)4.2生产领料 (56)4.3盘点 (56)五、存货核算 (60)5.1入库业务 (61)5.1.1外购入库核算 (61)5.1.2估价入库核算 (61)5.1.3自制入库核算 (62)5.2出库业务 (62)一、业务系统参数设置1.1系统参数设置系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性,仓存系统参数设置入口,操作路径:【基础设置】--【系统参数】单击系统参数弹出系统参数设置界面,选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置设置完成后,单击【保存修改】,并【确定】。
金蝶kis旗舰版操作说明图-系统设置
应收账款管理采购管理:单据类型:表示销售订单已经有5个单据生成了,现在显示的是0006 。
打印控制:控制打印次数,而打印最大次数为0,则表示该单据不让打印。
采购系统选项:委外加工管理选项:仓库系统选项:成本系统选项:生产任务管理选项:计划系统选项:多级审核管理:该功能是无论设置多少级审核,以业务审核级次优先。
如设置2级审核流程,但业务审核级次设置为1,则在第一级审核后,单据即通过审核!!业务流程设计:可以定义单据的来源是那些单据!!审批流程管理:存货核算:核算参数查询:应收账款管理:应付账款管理:总账:固定资产:系统使用状况:修改密码:用户组和用户的权限是并集,用户组附到用户的权限,在权限管理的设置里面看不到的。
在设置的高级选项里面可以看到明细设置!!下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友,下载后可以编辑删除!祝各位朋友生活愉快!员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束,回首201x年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅,时光过得飞快,不知不觉中,充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。
可以说,201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。
现就本年度重要工作情况总结如下:一、虚心学习,努力工作(一)在201x年里,我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,一方面,干中学、学中干,不断掌握方法积累经验。
我注重以工作任务为牵引,依托工作岗位学习提高,通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼,较快地完成任务。
另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。
在各级领导和同事的帮助指导下,不断进步,逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。
(二)201x年工程维修主要有:在卫生间后墙贴瓷砖,天花修补,二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修,还有各类大小维修已达几千件之多!(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作,认真履行职责,突出工作重点,落实管理目标责任制。
KIS旗舰版ERP操作手册
KIS旗舰版ERP供应链操作手册目录一、基础资料 (1)1、基础资料简化显示 (2)2、基础资料复制 (3)3、基础资料审核与反审核 (4)二、供应链 (5)4、日常录单操作指导 (6)5、单据体字段的隐藏 (7)6、日常盘点流程 (8)7、单据查询快捷方式 (9)8、单据查询中字段的显示与隐藏................................................................. 错误!未定义书签。
9、用户冲突如何解决..................................................................................... 错误!未定义书签。
10、日常库存查询........................................................................................... 错误!未定义书签。
11、日常仓库单据的出入库数汇总............................................................... 错误!未定义书签。
一、基础资料1.基础资料简化显示要让此界面显示条形码、生产厂家等信息。
先点击左上角的物料,再点击上方的属性。
最后在弹出的方框中选择‘条形码’勾选简化显示就可以显示出来。
2.基础资料复制注意在新增物料基础资料时,假如可以在原来相类似的物料基础上复制多一条出来进行小修改就达到目的,注意复制这个按键不要被隐藏了。
注意以下这个选项勾选上,复制这个按键就被隐藏了。
3.基础资料审核与反审核假如物料被不小心被审核了,如以下现象:这个时候该物料就无法修改,只能反审核才能修改!二、供应链由于贵公司目前仅购买仓库模块,具体的采购、销售暂时无法使用!4.日常录单操作指导仓库的单据格式大同小异,此处仅讲外购入库单,其他单据操作可按照此情形照样操作单据中微黄色为必录项,而所有的微黄色项目都可以按F7跳出方框进行搜索,查找。
(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册
远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)(1)销售订单新增 (5)(2)销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)(1)销售订单执行情况汇总表 (7)(2)销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)(1)采购订单的新增 (8)(2)采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)(1)采购订单执行汇总表 (9)(2)采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)(1)收料通知单的新增 (10)(2)收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)(1)外购入库单新增 (13)(2)外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)(3)红字外购入库单新增 (15)(4)红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)(1)产品入库单新增 (16)(2)产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)(1)销售出库单新增 (18)(2)销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)(3)红字销售出库单新增 (20)(4)红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)(1)生产领料单新增 (21)(2)生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)(3)红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)(1)调拨单新增 (22)(2)调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)(1)委外加工出库单新增 (23)(2)委外加工入库单新增 (24)(3)委外加工核销 (24)(4)委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)(1)其他入库单新增 (25)(2)其他入库单查询 (26)(3)其他出库单新增 (26)(4)其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)(1)外购入库核算 (28)(2)估价入库核算 (29)(3)其他入库核算 (30)(4)自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)(1)红字出库核算 (32)(2)材料出库核算 (33)(3)产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)(1)直接新增销售发票 (39)(2)下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)(1)收款单/预收单新增 (42)(2)其他收款单 (42)(3)应收款汇总表查询 (43)4、退款处理; (43)(1)未收款退货 (44)(2)已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)(1)结算 (44)(2)应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)(1)生成采购发票 (46)(2)采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)(1)付款单 (49)(2)其他应付单 (50)(3)发票(其他应付单)和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)(1)退款单 (50)(2)反核销处理 (51)(3)结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)(1)采购订单执行情况汇总表 (53)(2)采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)(1)物料收发汇总表 (55)(2)物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)(1)销售订单执行情况汇总表 (58)(2)销售订单执行情况明细表 (59)(3)销售出库汇总表 (59)(4)销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单(1)销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。
金蝶K供应链操作手册
供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (3)1.1.3 打印设置 (3)1.2 基础资料 (3)1.2.1 会计科目 (3)1.2.2 计量单位 (4)1.2.3 仓库 (4)1.2.4 客户/供应商 (4)1.2.5 物料 (4)1.3 初始数据录入 (4)1.4 结束初始化 (4)2.1主控台与主界面 (5)2.1.1主控台编辑 (5)2.1.2常用功能设置 (5)2.2单据制作(以外购入库单为例) (5)2.2.1手工录入 (5)2.2.2关联源单生成 (6)2.2.3下推生成 (6)2.2.4单据打印 (6)2.3单据查询(序时簿查询) (6)2.3.1 (6)2.3.2序时簿维护 (6)2.4报表查询 (6)3.1参数设置 (7)3.2采购管理流程 (9)3.3日常业务处理 (9)3.3.1单据录入 (9)3.3.2钩稽(入库成本确认) (10)3.3.3核销 (10)3.3.4单据查询 (10)3.4采购系统报表 (10)4.1参数设置 (11)4.2销售管理标准流程 (11)4.3日常业务处理 (11)4.3.1单据录入 (11)4.3.2钩稽(入库成本确认) (12)4.3.3核销 (12)4.3.4单据查询 (12)4.4销售系统报表 (12)5.1系统参数设置 (13)5.2仓存管理主要业务 (13)5.3库存基本业务 (13)5.3.1入库业务 (13)5.3.2出库业务 (13)5.4仓库调拨调整作业 (14)5.5虚仓管理业务 (14)5.5.1出入库单据录入 (14)5.5.2虚仓调拨 (14)5.5.3虚仓业务报表 (14)5.6盘点作业 (15)5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案) (15)5.6.2打印盘点数据 (15)5.6.3实地盘点 (15)5.6.4录入盘点数据 (15)5.6.5生成盘点报告 (15)5.6.6盘亏盘盈单 (15)5.7库存报表 (15)6.1存货核算流程 (16)6.2系统参数设置 (16)6.3外购入库核算 (16)6.3.1外购入库核算标准流程 (16)6.3.2外购入库核算操作 (17)6.4其他入库核算 (17)6.5红字出库核算 (17)6.6材料出库核算 (17)6.7委外加工如库核算 (17)6.8自制入库核算 (17)6.9产品出库核算 (17)6.10凭证管理 (17)6.10.1凭证模板 (17)6.10.2生成凭证 (17)6.11期末结账 (17)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
金蝶kis专业版完整版操作手册(附图片)
金蝶KIS专业版业务系统操作手册目录一、业务系统参数设置 (3)1.1系统参数设置 (3)1.2 系统资料设置 (5)1.2.1科目 (5)1.2.2部门 (7)1.2.3职员 (8)1.2.4供应商 (9)1.2.5客户 (10)1.2.6仓库 (11)1.2.7物料 (12)1.3 系统初始化 (14)1.3.1初始化前单据处理 (15)1.4 启用业务系统 (17)二、采购管理 (17)2.1 采购业务流程 (18)2.2 采购业务单据录入 (18)2.2.1 采购订单录入 (18)2.2.2 外购入库录入 (19)2.2.3 采购发票录入 (21)2.3 采购发票勾稽 (22)2.3.1 采购发票勾稽 (22)2.3.2进行外购入库核算 (24)2.4 采购业务账务处理 (24)2.4.1 当月到票账务处理 (24)2.4.2 当月未到票业务处理—暂估业务 (27)2.4.3 凭证查询 (29)2.5 退货业务 (31)2.5.1 退货业务流程 (32)2.5.2 红字外购入库单录入 (32)2.5.3 红字采购发票录入 (33)2.5.4 红字发票与红字入库单勾稽核算 (34)2.5.5 红字业务的账务处理 (35)三、销售管理 (35)3.1 销售业务流程 (35)3.2 销售业务单据录入 (36)3.2.1 销售订单录入 (36)3.2.2 销售出库单录入 (36)3.2.3 销售发票录入 (37)3.3 销售发票勾稽、核算 (37)3.3.1 销售发票勾稽 (37)3.3.2销售出库核算 (39)3.4 销售业务账务处理 (43)3.4.1 确认收入凭证生成 (43)3.4.2 结转销售成本 (44)3.4.3 凭证查询 (46)3.5 销售退回业务 (49)3.5.1 销售退回业务流程 (49)3.5.2 红字销售出库单录入 (49)3.5.3 红字销售发票录入 (51)3.5.4 红字发票与红字出库单勾稽核算 (52)3.5.5 红字业务账务处理 (52)四、仓存管理 (53)4.1自制入库 (53)4.1.1自制入库流程 (53)4.1.2自制入库单录入 (53)4.1.3自制入库核算 (54)4.1.4自制入库凭证处理 (54)4.2生产领料 (55)4.3盘点 (55)五、存货核算 (59)5.1入库业务 (60)5.1.1外购入库核算 (60)5.1.2估价入库核算 (60)5.1.3自制入库核算 (61)5.2出库业务 (61)一、业务系统参数设置1.1系统参数设置系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性,仓存系统参数设置入口,操作路径:【基础设置】--【系统参数】单击系统参数弹出系统参数设置界面,选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置设置完成后,单击【保存修改】,并【确定】。
金蝶KIS旗舰版操作说明书图-系统设置
应收账款管理
采购管理:单据类型:
表示销售订单已经有5个单据生成了,现在显示的是0006 。
打印控制:
控制打印次数,而打印最大次数为0,则表示该单据不让打印。
采购系统选项:
供应链整体选项:
委外加工管理选项:
销售系统选项:
仓库系统选项:
成本系统选项:
核算系统选项:
生产任务管理选项:
计划系统选项:
多级审核管理:
该功能是无论设置多少级审核,以业务审核级次优先。
如设置2级审核流程,但业务审核级次设置为1,则在第一级审核后,单据即通过审核!!
业务流程设计:可以定义单据的来源是那些单据!!
审批流程管理:
存货核算:核算参数查询:
应收账款管理:
应付账款管理:
总账:
现金管理:
固定资产:
业务预警:
系统使用状况:
修改密码:
看到明细设置!!。
金蝶KIS旗舰版操作说明书图-供应链管理系统
供应链管理:
设置表单标题显示与否和宽度:
库存查询:
供应商供货信息维护:
采购价格参数设置:
采购价格管理:
销售管理:
数量和单价的小数位数精度设置在“物料”的属性中修改设置:
如何设置销售发票上面的单价小数位数?
销售发票单价小数位数的设置分以下两种情况:
情况一:
如果是销售普通发票,请按以下步骤进行操作:
1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】,双击打开明细功能【物料】;
2、在【基础平台-物料】界面,双击鼠标左键打开对应物料的修改界面;
3、在【物料-修改】界面,【项目属性】页签下【物流资料】页签资料中修改【单价精度】即可。
情况二:
如果是销售增值税发票,请按以下步骤进行操作:
1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】,双击打开明细功能【系统设置】;
2、在【系统设置】中的【单据控制】页签中,设置【专用发票单价精度】。
其它入库单分类表事务类型取数说明
其它入库单分类表中的事务类型来源于在系统设置单据类型中设置的单据类型,在报表取数时根据单据入库类型字段中填写的入库类型分物料进行汇总,如果单据上该字段内容为空,则将该单据的数据汇总到其它入库类型中。
采用计划成本法计价的物料,其单价取计划单价,发生额时取单据上的计划价金额。
有双计量单位的报表取常用计量单位时取库存常用计量单位。
KIS旗舰版操作手册
KIS 旗舰版操作手册目录业务流程图 (3)一、市场部(销售部) (4)二、生产部 (6)三、采购委外部 (25)四、检验部 (35)五、仓管部 (37)业务流程图根据贵公司的业务流程,分部门操作编写此操作手册,以方便大家使用。
咱们公司是以销定产的生产模式,流程的源头是销售订单。
一、市场部(销售部)1、市场部接到客户订单后,需在系统中录入销售订单,点【供应链】--【销售管理】--【销售订单】---【销售订单-新增】2、如果需要对之前创建的订单进行查看、修改等操作,可以点【供应链】--【销售管理】--【销售订单】---【销售订单-维护】3、如果需要查看销售订单的执行情况,可以查对应的表,以上功能位置,具体如下图所示:4、待产品生产完成,检验入库后,市场部可以发货出库了,二、生产部市场部下销售订单后,生产部按要求进行生产,在系统需做如下操作:1、作MRP运算,算出所需物料,依次点下一步直到完成2、运算的结果我们可以在【MRP计划订单---维护】中查看【审核】【投放】具体如下:投放后会提示投放完成并提示你要不要查看参与投放的订单详细信息,点【是】就能看到下面的图:这里可以看到,需要采购的生成采购申请单,有很多。
需要生产的生成生产任务单work000018一个投放完成后的MRP计划订单就不再显示了见下图:如果需要显示可以点【过滤】做如下操作这样已经关闭计划订单就显示出来了如下图:点【生产任务单—维护】打开过滤界面,可以在这里根据需要选择相应的生产任务单如下图所示找到需要的生产任务单,依次做如下操作在这里选中生产任务单还可以下推生成【生产领料单】进行生产领料也可生成【任务单汇报】【产品入库】等单据(1)生成【生产领料单】点生成可以得到生产领料单如下图:这里的领料数量(实发数量),需要手工录入如果不想手工录可以在发料平台操作发料平台位置如下:在发料平台界面做如下操作就可以生成生产领料单如下图:这里面的领料数量(实发数量)是系统自动带出的,不需要手工录入了选好【发料仓库】【领料】【发料】点保存就可以,(2)生成【任务单汇报】领完料就可以生产加工,生产的成果可以生成【任务单汇报】点【生成】生成的【任务单汇报】如下图:点【保存】【审核】后通知检验人员进行检验(3)生成【产品入库】检验合格的物料就可以进行入库了点【生成】调出产品入库单如下图:选好对应的选项点【保存】就好,【审核】可由仓管来做到此生产部的工作结束三、采购委外部MRP运算结果生成采购申请单采购部可以根据申请单下推生成采购订单打开采购申请单序时簿过滤出需要的采购申请单选中需要生成采购订单的采购申请单按如下操作点【生成】后就生成了采购订单,如下图所示选好【供应商】【业务员】就可以点【保存】了保存后的订单才可以审核当供应商把物料送到时通知检验部检验检验合格就可以办理入库了需要委外的,可以在采购申请单序时簿中下推生成【委外订单】与生成采购订单类似不再详述委外订单生成后在委外订单序时簿中可以找到操作如下在打开的序时簿中选中委外订单分录下推生成【委外加工出库单】在生成的委外加工出库单中做如下操作然后点【保存】。
金蝶旗舰版供应链操作手册
金蝶旗舰版供应链操作手册目录一、系统管理 .................................................. (1)新建账套 ............................ 04——09 (2)基础资料保护 .................... 10——23二、供应链业务 ..............................................1、采购业务 ................................................(1)预付款业务 .................... 24——34 (2)正常采购业务 ................ 35——36 (3)采购退货 ........................ 37——44 (4)采购换货 ........................ 45——49 2、销售业务 ................................................(1)预收款业务 .................... 50——55 (2)正常销售业务 . (56)(3)销售退货 ........................ 57——61 (4)销售换货 ........................ 62——64 3、仓库日常事务 ........................................(1)报废 (65)(2)样品领用 (65)(3)店铺仓库调货 (66)(4)畅销品库存预留 (66)(5)仓库盘点 ........................ 66——67二、供应链业务 (24)1、采购业务。
(24)(二)销售业务 (50)1、预收款项业务 (51)2、正常销售业务 (56)3、销售退货 (57)4、销售换货 (61)三、仓库日常事务 (65)1、报废 (65)2、样品领用(适用于库房调拨业务)653、店铺仓库调拨 (65)4、畅销品库存预留 (66)5、仓库盘点 (66)一、系统管理(1)新建账套(2)基础资料保护二、供应链业务1、采购业务(1)预付款业务(2)正常采购业务(3)采购退货(4)采购换货2、销售业务(1)预收款业务(2)正常销售业务(3)销售退货(4)销售换货3、仓库日常事务(1)报废(2)样品领用(3)店铺仓库调货(4)畅销品库存预留(5)仓库盘点1、新建账套。
金蝶K3供应链操作流程图
供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (10)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (27)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (30)4.2销售管理标准流程 (30)4.3日常业务处理 (30)4.3.1单据录入 (31)4.3.2钩稽(入库成本确认) (31)4.3.3核销 (31)4.3.4单据查询 (31)4.4销售系统报表 (31)5.1系统参数设置 (34)5.2仓存管理主要业务 (35)5.3库存基本业务 (35)5.3.1入库业务 (35)5.3.2出库业务 (35)5.4仓库调拨调整作业 (36)5.5虚仓管理业务 (36)5.5.1出入库单据录入 (37)5.5.2虚仓调拨 (37)5.5.3虚仓业务报表 (37)5.6盘点作业 (37)5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案) (38)5.6.2打印盘点数据 (39)5.6.3实地盘点 (40)5.6.4录入盘点数据 (40)5.6.5生成盘点报告 (40)5.6.6盘亏盘盈单 (41)5.7库存报表 (41)6.1存货核算流程 (44)6.2系统参数设置 (44)6.3外购入库核算 (44)6.3.1外购入库核算标准流程 (45)6.3.2外购入库核算操作 (46)6.4其他入库核算 (46)6.5红字出库核算 (46)6.6材料出库核算 (46)6.7委外加工如库核算 (46)6.8自制入库核算 (46)6.9产品出库核算 (46)6.10凭证管理 (46)6.10.1凭证模板 (46)6.10.2生成凭证 (46)6.11期末结账 (46)系统初始化1.1系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
金蝶KIS旗舰版操作说明图-系统设置分析
应收账款管理
采购管理:单据类型:
表示销售订单已经有5个单据生成了,现在显示的是0006。
打印控制:
控制打印次数,而打印最大次数为0,则表示该单据不让打印。
采购系统选项:
供应链整体选项:
委外加工管理选项:
销售系统选项:
仓库系统选项:
成本系统选项:
核算系统选项:
生产任务管理选项:
计划系统选项:
多级审核管理:
该功能是无论设置多少级审核,以业务审核级次优先。
如设置2 级审核流程,但业务审核级次设置为1,则在第一级审核后,单据即通过审核!!
业务流程设计:可以定义单据的来源是那些单据!!
审批流程管理:
存货核算:核算参数查询:
应收账款管理:
应付账款管理:
总账:
现金管理:
固定资产:
业务预警:
系统使用状况:
修改密码:
用户组和用户的权限是并集,用户组附到用户的权限,在权限管理的设置里面看不到的。
在设置的高级选项里面可以看到明细设置!!。
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供应链管理:
设置表单标题显示与否和宽度:
库存查询:
供应商供货信息维护:
采购价格参数设置:
采购价格管理:
销售管理:
数量和单价的小数位数精度设置在“物料”的属性中修改设置:
如何设置销售发票上面的单价小数位数?
销售发票单价小数位数的设置分以下两种情况:
情况一:
如果是销售普通发票,请按以下步骤进行操作:
1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】,双击打开明细功能【物料】;
2、在【基础平台-物料】界面,双击鼠标左键打开对应物料的修改界面;
3、在【物料-修改】界面,【项目属性】页签下【物流资料】页签资料中修改【单价精度】即可。
情况二:
如果是销售增值税发票,请按以下步骤进行操作:
1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】,双击打开明细功能【系统设置】;
2、在【系统设置】中的【单据控制】页签中,设置【专用发票单价精度】。
其它入库单分类表事务类型取数说明
其它入库单分类表中的事务类型来源于在系统设置单据类型中设置的单据类型,在报表取数时根据单据入库类型字段中填写的入库类型分物料进行汇总,如果单据上该字段内容为空,则将该单据的数据汇总到其它入库类型中。
采用计划成本法计价的物料,其单价取计划单价,发生额时取单据上的计划价金额。
有双计量单位的报表取常用计量单位时取库存常用计量单位。