一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)
一般公共预算财政拨款基本支出表
12.76 29.75 52.05 24.92
12.76 29.75 52.05 24.92
81.56 16.40
81.56 16.40
12.00 7.61 21.37
12.00 7.61 21.37
页(1)
3一般公共预算财政拨款基本支出
部门公开表3
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济分类科目 科目编码 类 款
3,347.89
2,500.45 671.80 1,009.94 110.14 333.92
2,987.96
2,500.45 671.80 1,009.94 110.14 333.92
359.93
60.13 306.64
ห้องสมุดไป่ตู้
60.13 306.64
7.88 359.93 10.93 2.49
7.88 359.93 10.93 2.49
3一般公共预算财政拨款基本支出
部门公开表3
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济分类科目 科目编码 类 款
** **
一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)
一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)
部门名称:广州市白云区来穗人员服务管理局单位:万元部门预算经济分类
2017年预算科目编码
科目名称
类款
1234
合 计348.30 301工资福利支出176.31 30101基本工资40.53
02津贴补贴117.65
03奖金
04其他社会保障缴费
06伙食补助费
07绩效工资
99其他工资福利支出18.13 302商品和服务支出37.84
01办公费 2.50
02印刷费0.20
03咨询费
04手续费0.07
05水费0.28
06电费 1.78
07邮电费 3.47
09物业管理费
11差旅费
12因公出国(境)费用
13维修(护)费
14租赁费
15会议费
16培训费
17公务接待费
18专用材料费
24被装购置费
25专用燃料费
26劳务费
27委托业务费
28工会经费 2.99
29福利费 5.97
31公务用车运行维护费 1.80
39其他交通费用10.09
99其他商品和服务支出8.69 303对个人和家庭的补助134.15
01离休费
02退休费11.38
03退职(役)费
04抚恤金
05生活补助
07医疗费
08助学金
09奖励金44.13
11住房公积金28.14
13购房补贴50.50
99其他对个人和家庭的补助支出。
一般公共预算支出经济分类表
编制单位: 政府经济分类 科目编码 类 501 01 02 款 科目名称 科目编码 类 301 01 02 社会保障缴费 08 09 12 03 502 01 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 302 01 02 07 11 14 28 29 39 02 03 05 06 08 09 99 503 06 505 01 会议费 培训费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 机关资本性支出(一) 设备购置 对事业单位经常性补助 工资福利支出 301 302 01 02 08 09 12 13 02 商品和服务支出 01 09 11 14 26 28 29 507 99 509 01 99 599 99 对企业补助 其他对企业补助 对个人和家庭 399 99 303 09 99 312 99 310 02 15 16 26 27 17 31 13 99 13 款 部门经济分类 科目名称 合计 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 印刷费 邮电费 办公费 租赁费 其他交通费用 差旅费 福利费 工会经费 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 其他资本性支出 办公设备购置 工资福利支出 商品和服务支出 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 基本工资 津贴补贴 租赁费 办公费 差旅费 物业管理费 劳务费 福利费 工会经费 对企业补助 其他对企业补助 对个人和家庭的补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 其他支出 其他支出 金额 21,680.47 590.50 191.75 156.80 72.93 29.17 30.99 108.85 575.16 10.00 16.00 136.91 10.00 38.42 59.80 5.75 19.97 4.00 15.00 150.80 50.00 15.20 8.30 15.00 20.00 30.00 30.00 319.58 96.47 37.66 15.06 17.13 61.45 89.98 98.29 26.00 3.50 3.00 2.50 55.00 2.70 3.77 61.22 61.22 7.55 0.15 7.40 20,000.00 20,000.00 单位:万元
2019年苍溪县一般公共预算经济分类科目支出预算表
附件272019年苍溪县一般公共预算经济分类科目支出预算表单位:万元预 算 科 目预算数合计286,397一、机关工资福利支出41,660 工资奖金津补贴26,959 社会保障缴费8,298 住房公积金3,189 其他工资福利支出3,214二、机关商品和服务支出46,219 办公经费3,838 会议费97 培训费255 专用材料购置费18 委托业务费95 公务接待费1,475 因公出国(境)费用公务用车运行维护费634 维修(护)费154 其他商品和服务支出39,653三、机关资本性支出(一)13,414 房屋建筑物购建基础设施建设6,575 公务用车购置土地征迁补偿和安置支出设备购置大型修缮其他资本性支出6,839附件272019年苍溪县一般公共预算经济分类科目支出预算表单位:万元预 算 科 目预算数四、机关资本性支出(二)房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置设备购置大型修缮其他资本性支出五、对事业单位经常性补助91,375 工资福利支出71,540 商品和服务支出19,835 其他对事业单位补助六、对事业单位资本性补助资本性支出(一)资本性支出(二)七、对企业补助3,706 费用补贴利息补贴其他对企业补助3,706八、对企业资本性支出对企业资本性支出(一)对企业资本性支出(二)九、对个人和家庭的补助84,954 社会福利和救助14,041 助学金18 个人农业生产补贴8,884 离退休费45附件272019年苍溪县一般公共预算经济分类科目支出预算表单位:万元预 算 科 目预算数其他对个人和家庭补助61,966十、对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金十一、债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用十二、债务还本支出国内债务还本国外债务还本十三、转移性支出上下级政府间转移性支出援助其他地区支出债务转贷调出资金十四、预备费及预留1,950 预备费1,950 预留十五、其他支出3,119 赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出3,119。
表基本支出部门科目
第 4 页
附件4
2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
部门名称:湛江市雷州青年运河管理局 部门经济科目名称 【30211】差旅费 【30215】会议费 【30216】培训费 【30217】公务接待费 【30228】工会经费 【30229】福利费 【30231】公务用车运行维护费 单位:万元 一般公共预算拨款 1.00 1.00 2.00 5.00 1.00 1.00 3.60
第 2 页
附件4
2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
部门名称:湛江市雷州青年运河管理局 部门经济科目名称 【30201】办公费 【30202】印刷费 【30204】手续费 【30206】电费 【30207】邮电费 【30211】差旅费 【30213】维修(护)费 【30215】会议费 【30216】培训费 【30217】公务接待费 【30225】专用燃料费 【30229】福利费 【30231】公务用车运行维护费 【53903】湛江市雷州青年运河管理局(差额) 【301】工资福利支出 【30101】基本工资 【30103】奖金 【30107】绩效工资 【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 【303】对个人和家庭的补助 单位:万元 一般公共预算拨款 2.50 0.50 0.50 1.00 2.49 1.00 2.00 1.00 0.50 5.00 2.00 0.55 1.80 1,538.96 1,231.91 812.84 101.61 298.77 18.69 307.05
第 1 页
附件4
2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
部门名称:湛江市雷州青年运河管理局 部门经济科目名称 【30215】会议费 【30216】培训费 【30217】公务接待费 【30229】福利费 【30231】公务用车运行维护费 【30239】其他交通费用 【303】对个人和家庭的补助 【30302】退休费 【30309】奖励金 【53902】湛江市鹤地水库管理所 【301】工资福利支出 【30101】基本工资 【30102】津贴补贴 【30103】奖金 【30107】绩效工资 【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 【30111】公务员医疗补助缴费 【30113】住房公积金 【30199】其他工资福利支出 【302】商品和服务支出 单位:万元 一般公共预算拨款 5.00 3.00 12.00 1.80 13.20 25.02 41.35 41.06 0.29 344.95 324.11 109.79 31.20 27.45 79.67 9.75 2.58 26.03 37.64 2出表(部门经济分类)
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科
部门经济科目名称 ** 合计 中共西安市高陵区纪委办公室 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗补助缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助
工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修(护)费 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 委托业务费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 社会福利和救助
部门经济 科目编码 ** 105 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30202 30204 30205 30206 30207 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30226 30228 30231 30239 30299 303 30305
表6
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
基本支出 政府经济科目名称 ** 合计 1 1,659.43 1,659.43 831.29 263.76 257.96 17.11 106.52 42.61 23.40 21.97 7.28 61.86 28.83 827.30 107.68 38.00 7.00 3.00 16.40 10.00 70.00 70.00 185.00 32.00 33.00 3.00 88.00 6.19 34.00 64.03 60.00 0.84 0.84 人员经费支出 2 881.16 881.16 831.29 263.76 257.96 17.11 106.52 42.61 23.40 21.97 7.28 61.86 28.83 49.03 公用经费支出 3 124.27 124.27 4 项目支出 业务经费 专项资金 5 654.00 654.00 ** 单位:万元 备注
表六一般公共预算支出表(分经济科目)
160,000
310,000
302
13
维修(护)费
55,000
55,000
302
14
租赁费
310,000
310,000
302
15
会议费
50,000
50,000
302
16
培训费
324,886
74,886
250,000
302
17
公务接待费
75,000
75,000
302
18
专用材料费
250,000
301
02
津贴补贴
1,599,564
1,599,564
301
03
奖金
97,656
97,656
301
04
其他社会保障缴费
249,903
249,903
301
07
绩效工资
192,708
192,708
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
709,217
709,217
301
99
其他工资福利支出
54,722
54,722
表六:一般公共预算支出表(分经济科目)
单位:元
支出经济分类科目编码
支出经济分类科目名称
预数
类
款
合计
基本支出
项目支出
**
**
**
1
2
3
合计
8,391,735
6,501,735
1,890,000
301
工资福利支出
4,559,926
4,559,926
301
一般公共预算基本支出表
13, 274. 71
10,363.21 1:460.46 972.40 7,093.20
460 .00 377 .15
工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维 修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 T 会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 信息网络及软件购置更新
200.00 了 8. 13 151.50
45 .00 106 .50 260 .0 0 160 .00
106.50
260 .00 160 .00
31002 31007
100.00
100.00
公开表3
一般公共预算基本支出表
单位名称:[127]全国社会保障基金理事会 部门预算支出经济分类科目
-
单位:万元 本年一般公共预算基本支出
z 〉‘衬
I 刁‘I
科目编码 合计
科目名称
人员经费
13,274.71 10,514.71 10,514.71
公用经费
2,760.00 2,760.00
全国社会保障基金理事会本级
2.00 5.00
100 .00
30205
30206 300 .00
40.00 50.00
400 ‘00 350 .00
30208
30209 30211 30212 30213 30214 30215
350.00
388 .00
一般公共预算基本支出经济分类表
教体局
农村义务教育公用经费
277
高考费用
5
贫困寄宿生生活费
56
高中生助学金
11
原民办教师教龄补贴
80
出让金计提教育资金(实际收入为准)
300
教育费附加(实际收入为准)
600
党校
业务费
4
科协
科普经费
4
文广新局
业务经费
10
县图书馆、文化馆免费开放资金
3
农村公益电影放映补贴
30
原乡镇(公社)电影放映员生活补助
人武部
专项经费
31
政法委
政法信息网经费
3
综合治理及平安建设经费
5
“天网工程”全覆盖建设奖励资金
10
编办
编办专项业务费
3.5
老干部局
老干部特需费
6
离退休干部特困帮扶资金
2
离休干医疗费
220
组织部
业务费
3
基层党建联系会经费
2
农村老党员生活补贴
8
农村"两委"正职退休金
25
新建50个村活动场所经费
150
宣传部
40
退役士兵自谋职业一次性经济补助资金
35
伤残军人医疗费
14
残联
残联经费
1
重度残疾人生活补贴资金
30
残疾人就业管理经费(实际收入为准)
100
卫生局
卫生及农村合作医疗经费
25
公立医院药品零差率县级财政补贴资金
240
村卫生室药品零差率销售补助县级配套
20
基本公共卫生服务资金
111
结核病防治
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科
取暖费(个人)
27.00
27.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
120.00
120.00
302
商品和服务支出
130.80
130.80
30201
办公费
11.40
11.40
30205
水费
1.50
1.50
30206
电费
4.00
4.00
30207
邮电费
1.50
1.50
30209
其他商品和服务支出(退休人员公用经费)
6.80
6.80
30211
差旅费
8.00
8.00
30215
会议费
5.00
5.00
30217
公务接待费
7.00
7.00
30229
福利费
11.60
11.60
30239
其他交通费用
72.00
72.00
30299
其他商品和服务支出
2.00
2.00
303
对个人和家庭的补助
219.97
219.97
30301
离休费
101.66
101.66
30302
离退休生活补贴
37.31
37.31
30304
抚恤金
11.00
11.00
30311
住房公积17年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码
经济科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
备注
合计
1,217.77
1,086.97
2019年广安市级一般公共预算基本支出经济分类预算表
2019年广安市级一般公共预算基本支出经济分类预算表
单位:万元
预算科目合计
合计77814一、机关工资福利支出31437
其中:工资奖金津补贴22944社会保障缴费6197
住房公积金
其他工资福利支出2296二、机关商品和服务支出14259
其中:办公经费10640 会议费287 培训费262 专项材料购置费
公务接待费535 公务用车运行维护费826 维修(护)费202 其他商品和服务支出1507三、对事业单位经常性补助31928
其中:工资福利支出23141 商品和服务支出8787四、对个人和家庭的补助190
其中:社会福利和救助138 助学金16
离退休费36
其他对个人和家庭补助。
一般公共预算基本支出表
20.8
302
二、商品和服务支出
57.09
57.09
30201
办公费
24.65
24.65
30202
印刷费
2
2
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
1
1
30208
取暖费
1.72
1.72
30209
物业管理费
30211
差旅费
4.93
4.93
30212
因公出国(境)费用
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
2361.01
2361.01
301
一、工资福利支出
831.41
831.41
30101
基本工资
606.53
606.53
30102
津贴补贴
55.83
55.83
30103
奖金
54.99
54.99
30107
绩效工资
23.53
23.53
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
33.88
33.88
30109
职业年金缴费
13.55
13.55
30110
城镇职工基本医疗保险檄费
16.03
16.03
30111
公务员医疗补助缴费
4.3
4.3
30112
其他社会保险缴费
一般公共预算基本支出预算表按经济分类科目
1、根据《关于印发广州市红十字 会创建品牌工作项目方案的通知》 (穗哄【2014】15号)的以“爱心救 护在身边”为口号,在全市组织开 展应急救护培训普及工作,使到 2017年底实现我市救护员培训人数 达到户籍人口总数4.5%。按照我区 户籍人口824300人的4.5%计算,实 现培训人口人数应达到37093人, 截止到2016年为止我区参加培训的 人员20550人,未完成培训任务, 因此2017年我局将继续委托专业培 训机构开展培训工作;2、新增2人 在区政务中心办证窗口统一处理对 辖区大中院校/工矿企业/部属省属 市属/民营机构和个体等500多家医 疗机构监管、换证、年审工作;3 、委托天河区医学会、天河区护理 学会办理6000多名医生和8000护士 的注册、变更等;4、其他:受理 医患纠纷和医疗投诉300-400例、 医疗事故鉴定、处置医闹、应急等 工作。
科目 单位编码 类 1 款 2 项 3 4 合计: 广州市天河区卫生和计划生育局 201 210 210 210 210 210 210 32 01 01 01 01 01 01 99 015001 02 015001 99 015001 99 015001 99 015001 99 015001 99 015001 卫计局党建管理工作经费 卫计局采购办公设备 穗财保[2016]393号社会急救医疗专项经费 穗财保[2016]393号健康教育与健康城市 卫计局政府指令性医疗救护及突发公共事件医疗应急保障经费 穗财保[2016]393号科研经费 卫计局采购信息软件开发(天河区区域卫生信息平台和社区医疗系统) 根据穗财保【2016】393号文件精神,作为政府办办社区卫生服 务机构的运行经费。 广州市下达根据市医改办对区考核结果,结合财力和常 住人口等因素分配下达以奖代补资金。 项目名称 (项目类别) 5 项目说明 6 项目绩效目标 7 2017年预算 8
2017年旬邑一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年旬邑县一般公共预算基本支出经济分类预算表表12单位:万元项 目 合 计工资福利支出对个人和家庭补助支出小计基本 工资 津贴 补贴 机关事业单位基本 养老保险 缴费 小计离休费 退休费 抚恤金生活 补助 住房 公积金 其他对个人 和家庭 补助合 计77228 56942 25649 24051 7242 16763 899 6491 416 346 6193 2418 一般公共服务支出 14305 11989 5526 5267 1196 1582 293 869 51 58 311 公共安全支出 4393 3283 1648 1462 173 740 137 236 17 53 297 教育支出24817 21596 10223 19686 1687 2597 146 2035 25 2 389 科学技术支出 236 193 85 88 20 43 22 2 19 文化体育与传媒支出 2877 2356 1184 987 185 300 64 153 13 6 64 社会保障和就业支出 3405 1712 833 752 127 1500 65 1053 4 9 369 医疗卫生与计划生育支出 7223 5691 1564 1536 2591 1154 12 851 39 45 207 节能环保支出 301 0 241 241 城乡社区支出 1700 1175 566 513 96 324 15 73 23 21 192 农林水支出 8131 6416 2916 2733 767 1309 40 923 147 69 130 交通运输支出 1293 958 453 436 69 253 11 88 36 33 85 资源勘探信息等支出 688 413 173 164 76 174 57 64 12 2 39 商业服务业等支出 672 412 169 164 79 174 6 69 23 12 64 国土海洋气象等支出 801 655 262 229 164 88 6 23 26 23 10 住房保障支出619361936193- 1 -粮油物资储备支出 193 93 47 34 12 91 47 32 11 12017年旬邑县一般公共预算基本支出经济分类预算表表12(续)单位:万元项 目商品和服务支出小计办公费 水费电费 邮电费 取暖费 差旅费公务用车 运行 维护费会议费 福利费其他 交通费 公务接待费 其他商品和 服务支出 合 计3645 521 413 235 164 194 225 62 174 293 337 246 781 一般公共服务支出 734 111 73 36 23 30 55 45 56 86 64 88 67 公共安全支出 370 35 38 12 21 19 18 14 11 80 20 102 教育支出 624 112 73 25 29 30 10 2 5 27 29 25 257 科学技术支出 122 35 13 10 12 13 3 10 20 3 3 文化体育与传媒支出 221 23 57 22 13 23 10 8 20 12 5 28 社会保障和就业支出 193 26 4 8 12 6 10 2 10 27 25 13 50 医疗卫生与计划生育支出 378 36 28 33 10 19 26 2 19 33 36 23 113 节能环保支出 60 10 8 18 7 2 2 8 5 城乡社区支出 201 22 16 18 10 15 31 2 12 14 10 12 39 农林水支出 406 56 78 26 20 38 20 23 23 22 32 68 交通运输支出 82 16 2 4 5 10 4 19 10 3 9 资源勘探信息等支出 101 13 2 4 3 11 7 8 16 15 9 13 商业服务业等支出 86 13 15 10 5 4 5 3 12 19 国土海洋气象等支出58958437242248- 2 -住房保障支出0粮油物资储备支出9 4 1 1 1 1 12017年旬邑县专项转移支付预算表表14 单位:万元项目合计备注一、一般公共服务支出4660二、公共安全2800三、教育支出5350四、科学技术260五、文化体育与传媒支出580六、社会保障和就业支出12670七、医疗卫生与计划生育支出9430八、节能环保支出2100九、城乡社区事务800十、农林水支出18000十一、交通运输支出150十二、资源勘探信息等支出240十三、商业服务业等支出1200十四、住房保障支出760合计59000。
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表十三一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)第四部分名词解释一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括公用经费支出、单位在职职工工资福利支出、离退休干部退休工资支出及对个人和家庭的补助支出等。
七、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
八、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、政府性基金收入(非税收入部分):各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金(包括基金、资金、附加和专项收费)。
十、专项收入:单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置,具有特定来源,并规定有专门用途纳入预算管理的财政资金。
十一、行政事业性收费收入:国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
如人口与计划生育机构征收的社会抚养费等。
十二、罚没收入:执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款,没收物质、赃物的变价款收入。
如城管、计生及市政管理执法罚没收入等十三、国有资本经营收入:单位经营、使用国有财产等取得的收入,包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润(股息、红利)、国有资产转让或出售收入等。
十四、国有资源(资产)有偿使用收入:单位有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入,包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。
十五、其他收入(非税收入部分):除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。
十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)反映人大代表开展监督工作及提高履职能力所发生的各项支出等。
十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出。
十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。
十九、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)反映开展专项普查工作发生的支出。
二十、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)反映开展其他普查统计信息工作发生的支出。
二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)反映基层财政信息化建设等方面的支出。
二十二、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)反映基层税务机关协税护税等方面的支出。
二十三、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)反映主要用于经检监察公开栏建设及办案专项经费等支出。
二十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)反映主要用于优化经济环境、招商引资等支出二十五、一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)反映按照法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、传销等方面的支出。
二十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)反映主要用于上述项目未包括的一般公共服务等支出二十七、公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)反映政府开展治安管理工作的支出,主要用于群防群治志愿队员的补贴支出等。
二十八、公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)反映主要用于镇、村治安视频建设等方面的支出。
二十九、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项)反映主要用于专职消防队伍发生的各项支出。
三十、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映政府扶持镇属中小学教育所拨经费等方面的支出。
三十一、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映政府对文化市场管理及群众文化活动等方面的支出。
三十二、文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):反映参加大型文化艺术活动等方面的支出三十三、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)反映用于其他体育方面的支出。
三十四、文化体育与传媒(类)广播影视(款)广播(项)反映用于农村广播的各项支出三十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)反映村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
三十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)反映民政部门社会救助、社会福利、社会事务等专项业务等方面的支出。
三十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
三十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
三十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
四十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)反映用于就业困难人员公益性岗位补贴支出。
四十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映用于病故人员家属定期生活补助支出。
四十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)反映按规定用于优抚对象的优待金支出。
四十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)反映按规定用于对儿童提供福利服务方面的支出,如农村孤儿供养费的支出。
四十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)反映按规定用于发放老年人长寿金方面的支出。
四十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)反映用于对集体社会福利事业单位的补助费支出。
四十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)反映其他用于残疾人事业方面的支出。
四十七、社会保障和就业支出(类)农村最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)反映按规定用于农村最低生活保障金的支出。
四十八、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)反映按规定用于农村五保供养对象的补助支出。
四十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映按规定用于其他社会保障和就业的支出。
五十、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)反映用于乡镇卫生院各方面的支出。
五十一、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)反映用于重大疾病预防等其他公共卫生服务项目支出。
五十二、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映用于其他医疗保障等方面的补助支出。
五十三、医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)计划生育机构(项)是反映计划生育机构人员的基本支出。
五十四、医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)计划生育服务(项)是反映用于计划生育服务支出。
五十五、医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)其他人口和计划生育事务支出(项)是反映用于人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。
五十六、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)反映用于政府在排水、污水处理等方面的支出。
五十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)反映城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
五十八、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)反映城乡社区规划制定与管理方面的支出。
五十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映用于城乡社区道路、桥涵、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理等方面的支出。
六十、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。
六十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)是反映用于在征地和收购土地过程中支付土地、拆迁、安置、地上附着物等补偿方面的支出。
六十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)是反映用于农村环境、卫生及农村基础设施建设等方面的支出。
六十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项)是反映用于城市道路、公共交通、道路照明等公共设施维护建设和管理等方面的支出。
六十四、城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)是反映污水处理设施建设和运营支出。
六十五、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)反映用于病虫害的疫情监测、预防、控制、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。
六十六、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)反映用于农业农产品质量安全监管方面等支出。
六十七、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)反映农业产业化龙头企业基地建设方面的支出。
六十八、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)反映对村官助理到村任职的补助支出。
六十九、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)反映用于其他农业等方面的支出。
七十、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)反映用于预防和扑救森林火灾、其他林业等方面的支出。
七十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)反映用于镇属江河治理工程运行与维护等方面的支出。
七十二、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)反映主要用于有关防汛物资购置管护、车船设备运行与维护、防汛值班、水毁修复、水利设施灾后重建等方面的支出。
七十三、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)反映主要用于其他水利方面的支出。
七十四、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)反映用于其他扶贫方面的支出。
七十五、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)反映用于安全监管监察专项及其他安全生产监管方面的支出七十六、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)市场监测及信息管理(项)反映商业流通环节商品市场监测及信息管理支出。