企业对标检查评审记录

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供应商现场评审检查评分记录表精修订

供应商现场评审检查评分记录表精修订
根据评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论:总分在80分以上、且没有不可接受的质量缺陷,为优秀总分在60分(含)以上80分以下、且没有不可接受的质量缺陷,为合格总分在60分以下或有不可接受的质量缺陷,为不合格
评审评分表
1.质量管理与策划
序号
评审项目
得分
检查记录 评语
1.
是否有正式的公司质量政策方针、质量目标以及清晰的质量职责(包括质量管理的结构图)。
4.
最终验收是否使用统计技术,并保存相关记录,并对记录有深入分析及改进措施?
5.
是否进行周期性检测以确认产品的稳定性及可靠性?
6.
对成品测试结果是否应用在实际改进和预防的工作中?
7.
有必要的设备及工艺标准支持可靠性试验开展?
各项实际得分汇总
权重总体得分
8.文件、记录与控制
序号
评审项目
得分
检查记录 评语
7. 最终产品控制
8. 文件记录与控制
9. 生产设备与仪器校验
10. 现场管理
11. 持续改善
12. 存储和交付
13. 客户支持与服务
总分
评分规则:
评审过程中对模块中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分,分为0、2、3、4、5五个等级,如果某项目不适合该供应商,则该项评为N/A,其分数不予考虑。各模块打分后再根据相应权重计算总体得分。
3
有无新产品工程化的能力
4
工程部门对生产问题的支持程度如何能保证生产遇到的问题快速解决吗
5
制程中的重要参数是否在工程设计过程中予以设定
6
试产及特殊产品的制程的规格与规格的管制范围如何有无记录?
各项实际得分汇总
权重总体得分

药品经营企业质量内部评审检查记录

药品经营企业质量内部评审检查记录

查看报告内容,检查结果是否符合要求
58 人员与培训 003003 身体条件不符合相应岗位特定要求的,不得从事相关工 查看报告内容,检查结果是否符合要求
59
质量管理体 系文件
**0310 1
企业制定质量管理体系文件应当完备,并符合企业实 际,文件包括质量管理制度、部门及岗位职责、操作规 程、档案、报告、记录和凭证等。
询问仓储人员是否配备劳保用品
56
人员与培训
003001
质量管理、验收、养护、储存等直接接触药品岗位的人 员应当进行岗前及年度健康检查,并建立健康档案。
检查健康档案,直管部人员是否按期进 行了体检,体检结果是否符合要求
57
人员与培训
003002
患有传染病或者其他可能污染药品的疾病的,不得从25
机构和质量 管理职责
质量管理部门应当负责药品的验收,指导并监督药品采 检查企业是否设立了验收岗位,验收人
*01705 购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理 员是否为质量管理人员,质管部对其他
工作。
经营环节培训和检查是否留有记录
26
机构和质量 管理职责
*01706
检查员工培训记录,查看是否有岗前培 训及继续教育培训记录
51
人员与培训
002601
培训内容应当包括相关法律法规、药品专业知识及技能 、质量管理制度、职责及岗位操作规程等。
检查员工培训记录,查看是否有岗前培 训及继续教育培训记录
52
人员与培训
*02701
企业应当按照培训管理制度制定年度培训计划并开展培 训和考核,使相关人员能正确理解并履行职责。
的计算机系统等。
设施设备,文件体系等
9 质量管理体 *00801 企业应当定期开展质量管理体系内审。

对标工作考评表

对标工作考评表
2、为便于真实、公正的考评,各负责考评的部门、业务条线,应将上表中“对标工作考评内容”进行细化、量化,制定标准,明确得(扣)分依据。
业务标杆名称
标杆单位
市公司主管部门、中心
县分公司对标工作责任人








序号
考评内容
满分值
考评得分
1
是否建立领导机制和责任机制;行动是否主动、积极,氛围如何。
0——10分
2
对照标杆,自查短板是否认真、准确、彻底。
0——20分
3
原因分析是否全面、到位、切中要害。
0——15分
4
是否按个业务条线对标计划实施、办法是否得当、措施是否有力。
0——25分
5
对标效果如何。
0——25分Biblioteka 6是否及时报送活动信息(各县分公司的各业务条线,每阶段1篇信息得1分。)
0——5分
总体描述:
总分
(各分项考评得分之和)
考评者签字
县分公司本项业务对标工作责任人签字
对标单位
领导签字
考评部门
领导签字
分公司月份对标工作考评表
注:1、考评表各业务条线负责考评考人员填写,各业务条线每次考评填写一张。

电厂小指标对标分析报告记录

电厂小指标对标分析报告记录

电厂小指标对标分析报告记录作者: 日期:小指标对标分析报告为落实集团公司节能减排工作的深入开展,全面分析和查找火电机组运行小指标与设计值、先进值存在的偏差,我公司接到集团公司要求进行小指标对标分析的通知后,公司领导高度重视此项工作,组织专业人员认真按照对按照《中国大唐集团公司火电机组能耗指标分析指导意见》运生2008 (45号文)相关规定和要求全面开展能效对标工作,对标挖潜,对小指标进行对标分析工作,现就对标工作过程及结果做如下汇报:一、对标整体情况徐塘发电有限公司四台300MW机组三大主机分别由上海三大电站主机厂生产,公司四台机组所配锅炉为上海锅炉厂采用美国燃烧工程公司的转让技术设计制造,4、5号炉型号为SG-1025/17.44-M850 , 6、7 号炉型号为SG-1036/17.44-M876 , 炉型为亚临界压力中间一次再热控制循环炉,单炉膛n型露天布置,全钢架悬吊结构,固态排渣。

4号炉于2002年3月投产,7 号炉与2005年12月投产。

徐塘公司四台机组所配汽轮机为N 300 —16.7/537/537型汽轮机,由上海汽轮机厂引进美国西屋公司技术制造。

它与SG - 1025/17.44 —M 8型亚临界、中间再热、强制循环、汽包式锅炉及QFSN —300 —2型汽轮发电机配套成单元制系统发电设备。

根据机组实际情况,徐塘公司在开展小指标对标活动中,将机组定位于国产300MW、纯凝汽发电机组的行列中,我公司对标情况总体良好。

二、对标情况分析2.1.1、目前影响我公司锅炉效率的主要是排烟温度和飞灰含碳量,对于排烟温度,4台炉设计值是129C,我公司4台炉排烟温度分别达到134C, 135C, 132C和128C。

影响供电煤耗分别为.0.78克/千瓦时,1.02克/千瓦时,0.44克/千瓦时和-0.2克/千瓦时,对于飞灰含碳量,我公司4台机组分别为3.37% ,3.22%, 3.39%, 3.48%,都高出设计值2%,分别高出1.37、1.22、1.39、1.48个百分点,影响供电煤耗分别为 1.4克/千瓦时,1.24克/千瓦时,1.42克/千瓦时,1.51克/千瓦时.2.1.2、空预器漏风率,我公司空预器漏风率设计值是8%,而在实际运行中,4号炉空预器的漏风率达到9.08%,影响供电煤耗0.2268克/千瓦时,5、6、7号炉空预器漏风率和设计值相当,对供电煤耗影响较小。

企业标准体系检查记录表及报告

企业标准体系检查记录表及报告
原因分析:在自制件设计制造工作中未形成标准意识。
纠正措施:1、组织技术、设备人员学习标准相关知识,形成标准意识;
2、组织编制平面二包专机的技术标准,2010.11.15前完成。
部门负责人:日期:
纠正措施实施情况
部门负责人:日期:
纠正措施验证
评价人员:日期:
企业自我评价不合格报告表
编号:日期:2010.10.10
4、企业对信息搜集、贮存、加工、传递、利用信息安全、网络安全未能提供企业的技术标准。
纠正和预防措施
及要求
要求相关人员加强对标准化管理的学习,提高标准法治意识,对不合格项进行举一反三,限期整改。并总结经验。
完成时间
2010.11.15
部门负责人签字
企业自我评价评分表
评分项目
规定得分
扣分
实际得分
得分说明
2.企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故,而受到国家、地方通报或处分的。
3.国家或地方质量监督部门抽查的产品质量,未达到产品标准要求,并两年连续两次抽查不合格的。
以上凡有其中一项者,均不得申请企业标准体系的社会确认。
合计
500
20
480
最后得分
480
评价结论
标准体系合格
评价小组人员名单
发出日期
2010.10.10
不合格事实
缺乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件,不符合确认评分表3.15的评价要求
不合格性质
严重
一般

轻微
部门负责人确认
确认日期
2010.10.10
原因分析、制定纠正措施及完成时限
原因分析:对职业病的管理、治疗的制度管理认识不深,未能进行系统化管理,达到预防的作用。

白酒生产企业安全标准化对标检查表

白酒生产企业安全标准化对标检查表

及时将识别和获取的安全生产法律法 未及时融入的,每项扣2分;制度与 规与其他要求融入到企业安全生产管 安全生产法律法规与其他要求不符 理制度中。 的,每项扣2分。 及时将适用的安全生产法律法规与其 未培训考核的,不得分;无培训考 他要求传达给从业人员,并进行相关 核记录的,不得分;每缺少一项培 培训和考核。 训和考核,扣1分。 建立文件的管理制度,确保安全生产 无该项制度的,不得分;未以文件 规章制度和操作规程编制、发布、使 形式发布的,不得分;缺少环节内 用、评审、修订等效力。 容的,每项扣1分。 按照相关规定建立和发布健全的安全 生产规章制度,至少包含下列内容: 安全目标管理、安全生产责任制管理 、法律法规标准规范管理、安全投入 管理、文件和档案管理、风险评估和 控制管理、安全教育培训管理、特种 作业人员管理、设备设施安全管理、 4.2 规 章 制 建设项目安全“三同时”管理、生产 设备设施验收管理、生产设备设施报 度 废管理、施工和检维修安全管理、危 险物品及重大危险源管理、作业安全 管理、相关方及外用工(单位)管理 、职业健康管理、劳动防护用品 (具)和保健品管理、安全检查及隐 患治理、应急管理、事故管理、安全 绩效评定管理等。 四、法律法规与 将安全生产规章制度发放到相关工作 安全管理制度 岗位,并对员工进行培训和考核。 未以文件形式发布的,不得 分;每缺一项制度,扣1分;制度内 容不符合规定或与实际不符的,每 项制度扣1分;无制度执行记录的, 每项制度扣1分。
安全目标管理安全生产责任制管理法律法规标准规范管理安全投入管理文件和档案管理风险评估和控制管理安全教育培训管理特种作业人员管理设备设施安全管理建设项目安全三同时管理生产设备设施验收管理生产设备设施报废管理施工和检维修安全管理危险物品及重大危险源管理作业安全管理相关方及外用工单位管理职业健康管理劳动防护用品具和保健品管理安全检查及隐患治理应急管理事故管理安全绩效评定管理等

(光明气体)企业安全生产标准化评审记录

(光明气体)企业安全生产标准化评审记录
5.个别文件实施时间未说明。
9
6.危险化学品普查应进一步完善,注意与企业实际生产经营特点相适应。
7.气瓶应注意做好防倾倒措施。
8.现场有关化学品安全周知牌建议设置在方便阅读的场所。
9.建议现场的管道介质流向完善标志标识。
10.个别产品安全标签内容有误,应修订。
其他
11.磷化氢等剧毒化学品储存场所建议按相关标准设置警示色(红色)。
12.氧气呼吸器、空气呼吸器等压力偏低,注意加强日常安全维护工作,以确保随时处于备用状态。
13.现场配备的防毒面具有部分已老化,应及时更换。
2.对符合性评价工作应进一步提高工作质量,不宜简单以“符合”概括,对发现的不符合应明确整改措施或防范对策。
4
3.液体二氧化碳的卸车操作管理内容应规范编制,明确有关的操作要求。
4.公司现有的安全管理制度与安全生产标准化的要求存在差距,个别内容与企业实际不符(如“仓库和罐区管理制度”等),个别制度内容不全,缺少附件内容;个别制度操作性不强(如“监视和测量设备安全管理制度”应明确具体的管理内容和要求;“危险化学品安全管理制度”应能反映企业气体充装生产的特点;“特种作业人员安全管理制度”未能涵盖叉车驾驶人员;“剧毒化学品安全管理制度”中的有关管理内容应与企业实际相符)。鉴于企业已开展“三合一”体系认证工作,建议结合公司实际与体系管理的要求,对现有管理制度体系进行查漏补缺,将安全生产标准化工作要求有机地融入到管理情况
A级要素
B级要素
现场评审记录
1
1.企业进行了基本的安全生产法律法规、标准规范和其他要求的识别和收集,但其中有部分内容不规范,如《建筑设计防火规范》(2012修改征求意见稿)未正式发布,不宜纳入企业适用的清单内;个别地方颁发的法规及文件(如《杭州市安全生产监督管理条例》等)、GB/T29639等尚未及时收集。

最新采购部门审查供应商评估报告记录 3篇

最新采购部门审查供应商评估报告记录 3篇

最新采购部门审查供应商评估报告记录 3篇最新采购部门审查供应商评估报告记录 1概述本文档记录了最新的供应商评估报告,由采购部门进行审查和记录。

评估内容供应商评估报告包括以下几个方面的内容:1. 供应商基本信息:包括供应商名称、地址、联系方式等。

2. 供应商资质评估:对供应商的注册资本、法定代表人背景等进行评估。

3. 供应商经验评估:评估供应商在相关领域的经验和业绩。

4. 供应商质量管理评估:评估供应商的质量管理体系和质量保证措施。

5. 供应商价格评估:评估供应商的价格合理性和竞争力。

6. 供应商服务评估:评估供应商的售后服务和客户满意度。

审查记录下面是最新的供应商评估报告审查记录:结论根据最新的供应商评估报告审查记录,供应商A在各个方面均表现出色,是我们首选的供应商。

供应商B在一些方面有待改进,但仍可考虑作为备选供应商。

供应商C在某些方面存在较大的不足,不建议选用。

以上为最新采购部门审查供应商评估报告记录。

最新采购部门审查供应商评估报告记录 2概述本文档记录了最新的供应商评估报告,由采购部门进行审查和记录。

评估内容供应商评估报告包括以下几个方面的内容:1. 供应商基本信息:包括供应商名称、地址、联系方式等。

2. 供应商资质评估:对供应商的注册资本、法定代表人背景等进行评估。

3. 供应商经验评估:评估供应商在相关领域的经验和业绩。

4. 供应商质量管理评估:评估供应商的质量管理体系和质量保证措施。

5. 供应商价格评估:评估供应商的价格合理性和竞争力。

6. 供应商服务评估:评估供应商的售后服务和客户满意度。

审查记录下面是最新的供应商评估报告审查记录:结论根据最新的供应商评估报告审查记录,供应商D在多个方面表现较差,不建议选用。

供应商E在各个方面表现均可靠,是我们优先考虑的供应商。

供应商F在质量管理和服务方面表现出色,但价格较高,可作为备选供应商。

以上为最新采购部门审查供应商评估报告记录。

最新采购部门审查供应商评估报告记录 3概述本文档记录了最新的供应商评估报告,由采购部门进行审查和记录。

供应商现场评审检查评分记录表格模板

供应商现场评审检查评分记录表格模板
各项实际得分汇总
权重总体得分
根据评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论:
总分在80分以上、且没有不可接受的质量缺陷,为优秀
总分在60分(含)以上80分以下、且没有不可接受的质量缺陷,为合格
总分在60分以下或有不可接受的质量缺陷,为不合格
评审评分表
1.???质量管理与策划
序号
评审项目
得分
检查记录评语
1.??????
是否有正式的公司质量政策方针、质量目标以及清晰的质量职责(包括质量管理的结构图)。
3.????
采购的决定依据对供应商质量的评审结果吗?
4.????
对于第一次使用的新物料有物料认证吗?有认证的流程吗?
5.????
有来料检验标准吗?怎样确定标准被有效执行?并有相关记录吗?
6.????
是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准?
7.????
是否用统计工具控制供应商来料的质量状况?
8.????
8.??????
改进措施是否能够防止问题的再发生?
9.??????
是否有系统或流程跟踪改进措施的实施情况?
10
索赔物料是否有标准,标准是如何实施的?
各项实际得分汇总
权重总体得分
6.?制程控制及检验
序号
评审项目
得分
检查记录评语
1.??????
是否对影响产品质量/规格参数的环节均设置质控点进行严格监控?
5.??????
有生产设备/检验设备的清单记录生产设备/检验设备的状态
6.??????
生产设备/检验设备的操作人员接受过必要的培训?
各项实际得分汇总
权重总体得分
10.?现场管理
序号

对标核查情况汇报

对标核查情况汇报

对标核查情况汇报根据公司要求,我们对标核查情况进行了汇报,以下是我们的调查结果和分析。

首先,我们对标的对象进行了全面的调查和分析。

我们对竞争对手的产品、服务、市场份额、营销策略等方面进行了详细的了解,以便更好地了解自己的定位和竞争优势。

其次,我们对自身的产品、服务、市场份额、营销策略等方面进行了详细的分析。

我们对自己的优势和劣势进行了客观的评估,找出了自身存在的问题和不足之处。

在对标核查的过程中,我们发现了一些问题。

首先,我们在产品创新方面存在一定的不足,需要加大研发投入,提高产品的竞争力。

其次,我们在市场推广方面还需加强,提高品牌知名度和市场份额。

另外,我们在服务质量方面也存在一些问题,需要加强对客户需求的理解和满足。

针对以上问题,我们已经制定了相应的改进方案。

首先,我们将加大对产品研发的投入,提高产品的质量和创新性,以满足客户不断变化的需求。

其次,我们将加大市场推广力度,提高品牌知名度和市场份额,扩大市场影响力。

另外,我们将加强对客户需求的理解和满足,提高服务质量,树立良好的企业形象。

在对标核查的过程中,我们也发现了一些竞争对手的优势和创新之处。

我们将借鉴其成功经验,吸取其创新理念,不断提高自身的竞争力和市场地位。

总的来说,对标核查是一项重要的工作,通过对自身和竞争对手的全面调查和分析,可以更好地了解市场环境和自身的优势和劣势,找准改进方向,提高自身的竞争力和市场地位。

我们将按照制定的改进方案,不断完善自身,提高企业的整体实力,取得更好的发展和成绩。

以上就是我们对标核查情况的汇报,希望能够得到领导的认可和支持,谢谢!。

公司对标管理办法检查表

公司对标管理办法检查表
《 公司对标管理办法》检查标准
制度检查人:检查时间: 年 月 日
序号
执行条款
执行标准
责任单位
及管理方法。
1.每次对标前由各科室形成对标考察大纲,明确对标主题和重点内容。
2.对标结束后,每位对标人员撰写对标总结,且对标小组需在5个工作日之内整理完成对标报告
3.对标小组需在5个工作日之内整理完成对标报告
各科室
2
公司年初制定外出对标计划
1.以指标体系为基础,围绕公司生产经营过程中的关键环节、关键工序、关键流程系统分析,寻找自身的优势与短板,确定年度对标内容和方向。
2.确定年度对标指标后,公司按指标体系要求,确定年度标杆企业和标杆值,形成对标汇总表。
各科室

企业安全对标检查情况

企业安全对标检查情况

企业安全对标检查情况
被检查单位:陕西延长石油天然气有限责任公司延川天然气液化站检查时间:
企业安全对标检查情况
被检查单位:延长油田股份有限责任公司青平川采油厂检查时间:
企业安全对标检查情况
企业安全对标检查情况被检查单位:延川县鑫涛气体有限责任公司检查时间:
企业安全对标检查情况被检查单位:延川县渭清加油站检查时间:2017.4.18
企业安全对标检查情况
被检查单位:延川县中勘石油天然气有限公司禹院湾加油加气站检查时间:2017.4.7。

安全生产标准化评审检查记录表

安全生产标准化评审检查记录表
现场记录:
1、现场的安全标识缺少。
2、法律法规清单的更新不及时,比如最新发布的文件等没有列入清单。
3、现场机修等处的消防设施缺少。
4、现场有3处的安全警示标志缺少。
评审结果:
基本满足体系要求,但一些不符合项需要进一步的完善整改。
备注:
评审员A(签字):
日期:
内审组长(签字):
日期:
编制:日期:
安全生产标准化评审
1、各项安全检查记录齐全、但检查出的安全隐患、整改偏少或者不及时。
2、专业检查中的有些术语的描述需要准确表达现场的实际情况,需要更详细记录现状。
3、各个元素的相关制度均已建立并在实施,效果明显,但总体的感觉是仍需要结合公司的实际情况改进提高,注重标准化的实效性,此项内容作为建议项。
评审结果:
基本满足体系要求,但一些不符合项需要进一步的完善要负责人、各管理部门及负责人、各生产车间、仓库及负责人、安全员、特种作业人员等
审核要素
8~12一级要素
内审日期
2014年月日
抽查方法:
1、询问最了解所评估问题的具体人员以及每个事项的责任人员。
2、通过记录检查标准化体系的运行状况。
3、现场情况检查,了解和观察体系运行的效果。
现场记录:
安全生产标准化评审
检查记录表
受评方
企业主要负责人、各管理部门及负责人、各生产车间、仓库及负责人、安全员、特种作业人员等
审核要素
1~7、13一级要素
内审日期
2014年月日
抽查方法:
1、询问最了解所评估问题的具体人员以及每个事项的责任人员。
2、通过记录检查标准化体系的运行状况。
3、现场情况检查,了解和观察体系运行的效果。

检查表符合性评审记录

检查表符合性评审记录
版本号
Jcb20205-1至-4
评审日期
2020.11.3
生效日期
2020.11.3
评审参加人员:
评审内容
1安全检查的项目制定2安全检查项目检查内容的制定3安全检查人员的制定
4检查方法或依据的制定5安全检查的评价制定
安全检查表修订内容及生效日期
安全检查表重新修订,生效日期2020年11月3日
评审结论
评审参加人员:
评审内容
1安全检查的项目制定2安全检查项目检查内容的制定3安全检查人员的制定
4检查方法或依据的制定5安全检查的评价制定
安全检查表修订内容及生效日期
安全检查表重新修订,生效日期2020年11月3日
评审结论
此项安全检查表的内容格式符合公司安全检查需要,能满足公司双体系建设,安全生产标准化体系建设,其他相关的安全检查及安全隐患排查治理工作的正常开展。同意按照该检查表进行相关工作。
评审参加人员:
评审内容
1安全检查的项目制定2安全检查项目检查内容的制定3安全检查人员的制定
4检查方法或依据的制定5安全检查的评价制定
安全检查表修订内容及生效日期
安全检查表重新修订,生效日期2020年11月3日
评审结论
此项安全检查表的内容格式符合公司安全检查需要,能满足公司双体系建设,安全生产标准化体系建设,其他相关的安全检查及安全隐患排查治理工作的正常开展。同意按照该检查表进行相关工作。
评审结论
此项安全检查表的内容格式符合公司安全检查需要,能满足公司双体系建设,安全生产标准化体系建设,其他相关的安全检查及安全隐患排查治理工作的正常开展。同意按照该检查表进行相关工作。
签署人:
安全检查表评审记录
检查表名称

安全检查表评审记录

安全检查表评审记录

安全检查表评审记录1. 评审概要本次安全检查表的评审旨在确保公司制定的安全策略、安全标准、安全控制措施是否符合实际应用情况。

评审过程中,我们对安全检查表进行了全面、深入地分析,并与实际应用情况相结合,提出了一系列评审意见和建议。

2. 被评审安全检查表本次评审的安全检查表包括以下内容:•安全策略•安全标准•安全控制措施3. 评审意见基于对被评审的安全检查表的详细分析,我们提出了以下评审意见:3.1 安全策略在安全策略方面,我们发现该策略缺乏针对性,无法解决实际应用中出现的安全问题。

我们建议公司在参照其他公司安全策略的基础上,建立针对性强的安全策略,针对实际应用场景,立足于现有的应用环境中,真正将安全策略贯穿于整个公司的网络、系统中。

3.2 安全标准在安全标准方面,我们发现该标准缺乏细节规定,无法指导员工具体执行。

我们建议公司在安全标准方面加强规范性的内容,减少不必要的模糊抽象内容。

在制定标准的过程中,应该结合实际情况考虑员工对标准执行的可操作性及合理性,制定出能够被广泛认可并能够真正落地的标准。

3.3 安全控制措施在安全控制措施方面,我们认为公司在如何实施安全控制措施方面存在问题。

例如,公司对用户密码复杂度的要求过于简单,易被破解。

我们建议公司在制定安全控制措施时,要有针对性地考虑不同安全问题的解决措施,针对公司的具体网络环境和业务场景,制定出更加细致、严谨、科学的安全控制措施。

4. 评审总结本次安全检查表的评审过程中,我们对安全策略、安全标准、安全控制措施等方面进行了全面的评估,提出了一系列可以优化的意见和建议。

我们相信,通过评审意见和建议的参考,公司可以在安全策略、安全标准、安全控制措施等方面做出进一步完善,提升公司的信息安全保障水平,确保公司的信息安全及业务可持续发展。

“三标一体”施工公司内部审核检查及记录表

“三标一体”施工公司内部审核检查及记录表

一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
控制部门:科技质量处NO:共42页,第28页
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
备注:“是否符合”一栏中,画“√”表示符合,不符合的直接写明“不符合”;
Q——质量,E——环境,OHS——职业健康安全。

一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
控制部门:科技质量处NO:共42页,第42页
备注:“是否符合”一栏中,画“√”表示符合,不符合的直接写明“不符合”;
Q——质量,E——环境,OHS——职业健康安全。

食品企业的文件、现场评审记录

食品企业的文件、现场评审记录
标识、标码:当日打印、专厂专号专用
金属探测器:运行状态、灵敏度、记录
5储存库与运输工具
核查要点
客观描述
原辅料、半成品、成品储存:生熟品的分别存放、污染和串味的控制、卫生清洁、通风、堆垛、标识、过期变质产品的处理、温度湿度显示装置及其计量标识(产品有温度、湿度特定要求)、物品与墙壁和地面的距离、有碍卫生物品的控制、防霉防鼠设施
排水:通畅性、水流方向、排水沟清洁状况
通风:通畅性、不良气味、蒸汽滞留、防尘装置
照明:设施、照度、防爆装置、死角、被加工物的本色
温度:温度控制设施、环境温度、产品温度、温度测量显示装置、温度自动记录装置
电、气供给:供给设施、供给能力、运行状态、维修保养
设备、设施和工器具的食品接触面:材料、清洁卫生、缝隙、背面
核查项目
客观描述
更衣室、卫生间和淋浴室:更衣室的设置,与更衣室相连的卫生间和淋浴室的设置,清洁卫生的保持,设施和布局对车间造成潜在污染的风险,淋浴器能否正常使用
更衣室:私人物品与工作服的分开存放
卫生间:门、窗朝向,洗手、消毒、干手设施,排气通风设施,防蝇虫设施,有无遗留大小便
生产人员个人卫生:更衣、穿戴、洗手、消毒、干手、鞋靴消毒
现场质量管理与检验人员:配置的合理性、资质、应知应会
质量管理与检验人员的现场工作质量:取样和检验操作的效果
影响食品安全卫生的关键工序:设置、监控、纠偏、记录、操作人员
热杀菌产品:杀菌设备热分布和热穿透测试、热杀菌工艺规程验证、温度显示及自动记录装置、压力表、计量检定和校准(适用于含热杀菌产品的评审)
文件评审记录
文件评审内容
客观描述
企业卫生质量体系文件是否符合《出口食品生产企业卫生要求》及相关的卫生注册规范的要求

安全检查表评审记录

安全检查表评审记录

安全检查表评审记录为更好的开展安全标准化工作,规范安全标准化检查过程,我公司安全检查表评审小组,对生产技术安全部编制的,目前正在使用的以下安全检查表,进行评审:1、综合安全检查表(公司、车间级);2、季节性安全检查表;3、节假日安全检查表;4、专业安全检查表;5、操作操作人员安全巡查表;6、安全管理人员日常安全检查表7、危险化学品安全检查表。

经评审,我公司在用的以上安全检查表,适合我公司的安全检查工作。

安全检查表评审小组序号姓名职务/职称签字1 吕学福总经理2 李华青总经理3 李丰泉副总经理4 李国明安环部部长5 邹建锋乙腈车间生产主任6 苗志东TBC车间主任7 吴绍帅技术部经理8 傅鹏远质量部经理审批人:批准人:潍坊中汇化工有限公司2016年11月10日综合安全检查表(公司级)检查计划目的:排除事故隐患,确保安全生产要求:按照检查标准认真检查,发现隐患及时整改。

检查频次:每季度检查一次。

时间:检查组长及人员:序号项目检查内容检查依据检查要求检查结果符合不符合及问题整改要求整改结果1 目标是否签订安全目标责任书,并进行考核。

《安全标准化》1.2.2建立健全安全生产责任制,签订安全目标责任书,并进行考核。

2 安全会议安全生产领导小组是否定期召开安全生产会议,并有记录。

《安全标准化》1.3.1建立安全生产领导小组,定期召开安全生产会议,并做记录。

3 制度是否落实岗位安全生产规章制度和安全操作规程。

《安全生产法》第四十五条,建立健全安全生产规章制度和岗位安全操作规程,并落实。

4 培训是否定期进行安全宣传和教育,并建立培训档案、记录。

《安全生产法》第21条定期进行安全宣传和教育,并建立培训教育记录。

5 班组活动班组是否定期开展班组安全活动,并有记录。

《安全标准化》4.6.1班组应结合安全生产实际,定期开展班组安全活动,并做记录。

6 生产设施是否建立生产设施台帐,对生产设施进行规范化管理。

《安全标准化》5.2.1落实生产设施管理制度,建立台帐,并定期检查和维护保养。

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评定指标标准分值评定内容特种行业许可证/取得特种行业许可证。

营业执照/取得营业执照。

消防验收意见书2、取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案;2、应通过开业前消防安全安全管理机构或人员安全管理机构或人员15300人的,应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员;从业人员在300人以下的,应当配备专职或者兼职安全生产管理人员,或责任制制定及内容要求10、建立、健全安全生产责任制,并传达至责任人员(包括主要负责人、各级管理人员和从业人员);2、责任制应当明确各岗位安全生产目标8任书,确定量化的年度安全特种设备基础管理特种设备基础管理30明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;(2)特种设备注册登记表、特种设备《安全检验合格》标志及相关牌照和证书;(3)特种设预案演练30练组织单位应当对应急预案预案制定25危险目标的确定与潜在危险组织建立15、建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作;2、配备应急救援人员,或委托专业应急救援器材15格的应急救援器材和装备,安全投入20运营和保障安全生产条件所相关保险10法应当办理的安全生产强制资质和安全协议资质和安全协议35位、承租单位的,经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全管理职责;经营单属实性评价10、抽检企业自评表,并核实企业自评情况的属实性;2、核对企业系统上报的基础信息,应与20报工作,按时上报隐患,并/报工作,按时上报隐患,并持续改进45果,对安全生产目标、规章规章制度10品配备和管理制度;6、安全生产奖励和惩罚制度;7、生产安全事故报告和调查处理制度;8、旅客验证登记制度;9、旅客会客验证登记制度;操作规程10岗位和设备设施的安全生产安全生产记录档案安全生产记录档案30;3、安全生产隐患排查治理整改档案;4、事故记录管理档案;5、安全生产例会记录;6、危险化学品档案(出入库记录和MSDS );7、劳动防特种设备作业人员培训15取得《特种设备作业人员证特种作业人员培训15核合格,取得《特种作业操培训学时要求10从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于8学时;2、新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于24学时;消防控制室值班人员培训10特有工种职业技能鉴定,持培训内容10备、设施、工具、劳动防护电梯10、在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴安全注意事项、警示标志;2、保证电梯紧急报警装置能压力容器10验后的压力表应铅封完好,并注明下次校验日期;3、压力表应安装合理,便于观察和清洗,并应防止受到辐射热、冰冻和震动的影响;4、液位计通用要求20、使用登记标志置于或附着于其显著位置;2、出现故障或发生异常情况,应当停止使用;3、存在严重事故隐患,无改造、维修价值锅炉10防护装置。

水位表应当有防水阀门和接到安全地点的放水管;4、在蒸汽锅炉过热器出口、再热器出口和额定热功率大于或者等于7MW 的热水锅炉隐患排查/、企业应在自评周期内,对所涉及的设备及岗位进行达标检查,并做记录,对存在的问通用要求/、不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。

隐患排查40、企业所属设备若不局限于设备设施考评表涉及的,应自行编制其余各设备设施考评检查表,通用要求5、在设备设施附近显著位置悬挂其操作规程。

燃气安全/、集烟罩和烟道入口处1m 范围内,应每日进行清洗。

中餐操作间的排油烟管道应当每60日至少清理消防安全(应急照明)15灯,并且连续照明时间不得20分钟,其地面最5、安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志。

5、客房卫生间须采取有效防滑措施,浴缸应配备防滑垫,并有“小心滑倒”等警示标志;浴室扶手无松动消防安全(应急广播)20区域的应急广播,并能够使消防安全(消防设施和器材)15、消防设施与器材不得遮挡影响使用或者被挪作他用。

消防安全(安全通道)10、不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。

消防安全(安全出口)10、使用和营业期间疏散出口、安全出口的门不得上锁。

10、电线无私拉乱接,绝缘破损现象。

10、严禁使用破损的插头、插座及电线。

10、室内环境整洁,场地平整,不得存放危险物品及杂物。

10、出入口设置高度不低于400mm 的挡鼠板。

10、用电单位10kV 及以上电压等级的,应安排专人24小时值班。

10、柜体内外整洁、完好、无积尘、积水和杂物。

10、应留有足够的安全工作空间和通道。

企业对标评定项目隐患自查自报工作消防安全(安全标志)用电安全(通用要求)用电安全(配电室)用电安全(电气箱柜)设备设施基础管理资质证照安全生产责任制应急救援安全生产资金保障其他安全生产规章制度和操作规程安全生产教育培训特种设备现场管理10、落地安装的配电箱,室内应高出地面50mm 以上,室外应高出地面200mm 以上,底座周围应采取封闭措施,并10、使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应对镇流器采取隔热、散热等10、库房内敷设的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。

/、餐饮场所设在高层建筑内的,不得使用瓶装液化石油气。

15、集烟罩和烟道入口处1m 范围内,应每日进行清洗。

中餐操作间的排油烟管道应当每60日至少清理用电安全(仓库用电)10、库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电燃气安全/、地下空间内不得存放液化石油气钢瓶,不得使用液化石油气和闪点小于60℃的液体消防安全(安全出口)10、门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

5疏散通道及其转角处应设置发光疏散指示标志。

指示标志应设置在安全出口的顶部和疏散通道及其转角处距地面高度1m 以下的墙面上,且灯光疏5、疏散通道或消防车道的醒目处应设置“禁止阻塞”标志。

5、在各楼层、客房、会议室等明显位置应设置安全疏散指示图,指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字消防安全(控制室)1524小时专人值班制度,每班不应少于2人,并做好值班记录。

消防安全(消防设施和器材)20、按有关规定配置相关消防设施,并按要求进行定期维护和更换。

消防安全(安全通道)10、消防通道、防火间距、楼顶顶面不得搭建违章建筑。

10、安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物,且在门内和门外1.4m 内不10、营业场所的疏散门应向疏散方向开启的平开门,不得采用推拉门、侧拉门、卷帘门、10、严禁将导线直接插入插座内使用,不得在电线上晾晒衣物和悬挂物品。

10、线路应穿非燃管保护,易燃易爆场所应选用防爆型或封闭式电气设备和开关10、变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。

10、出入口的两个门应为防火门,金属门或包铁皮门应做保护接地。

10、长度大于7m 的配电室应有2 个出入口。

当变配电室的长度超过60m 时,应增设一个中间安全出口。

当变配电室为多层建筑时,应用电安全(电气箱柜)10、配电板(箱)应用不可燃材料制作。

用电安全(配电室)10、通往室外的门应向外开。

高压间与低压间之间的门,应向低压间方向开。

配电装置室的中间门用电安全(电气箱柜)20必须安装剩余电流保护装置的设备和场所:(1)属于I 类的移动式电气设备及手持式电动工具;(2)安装在户外的电气装置;(3)临时用电的电10、可燃物品库房不得使用碘钨灯和超过60瓦的白炽灯等高温照明灯具。

10、库房内不准设置移动式照明灯具。

用电安全(电气箱柜)10、板(箱)以外不得有裸带电体外露。

消防安全(安全出口)10、仓库的疏散用门应为向疏散方向开启的平开门,首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门,但甲、乙类仓物品码放15100m2,垛与垛间距不小于1m ,垛与墙间距不小于0.5m ,垛与梁、柱人流控制20用面积不得少于4m2;不得设置上下床。

建筑结构/耐火等级应与储存物品的火劳动防护用品使用10和使用符合国家、行业标准从业人员作业10守安全生产规章制度和操作/、营业区域设在高层建筑内的,不得经营和储存易燃易爆危险品。

15、危险化学品必须储存在专用仓库内,储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准,并由专人管理。

/、营业区域设在地下的,不得经营和储存易燃易爆危险品。

限空间安全(现场监督管理5人、监护人员和作业人员,有限空间安全(检测)5“先检测、后作业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测危险化学品管理燃气安全消防安全(安全标志)消防安全(安全出口)用电安全(通用要求)用电安全(配电室)用电安全(仓库用电)用电安全(电气箱柜)用电安全(仓库用电)作业安全场所环境从业人员操作行为危险化学品管理职业卫生现场管理现场管理业对标检查评审记录评分标准状态评分扣分说明隐患发现行业许可证或许可证过期,合格/2、超过营业执照有效期从事生产经营;3、未及时办理工商行政管理部门年审;4、公司营业执照记载的事项发生变更,未及时换发营业执照。

合格/见不合格,或未进行备案,不得分;2、未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的,不得分。

合格2合格15机构或配备人员,不得分;2、未以文件形式进行设置或任命,不得分;3、设置或配备不符合要求,扣10分;4、扣满15分的,追加扣除10分。

不合格6全生产责任制,但未明确考2014-08-10、未明确各岗位责任人员(无亲笔签字),扣5分;4、有安全生产责任制,但岗位责任内容不明确的,酌情扣2~5分;5、有安全生产责任制,但未合格81、未签订安全目标责任书、或未确定年度安全工作目标,不得分;2、未定期考核目标完成情况,扣5分。

2014-08-10;3、每缺1个特种设备的检测报告或检测结论不合格,扣10分;每缺1个安全附件的检测报告或检测结论不合格,扣2分;4、每缺少1类特种设备不合格201类特种设备日常自行检查记录档案;不合格15录、影像资料,但无总结或2014-08-10练记录和演练影像资料,视同未演练,不得分;2、有演练记录、影像资料,但无总结或评价改进意见,扣15分。

合格25、未制定应急救援预案,不得分;2、预案内容与企业实际不符,扣15分。

合格15生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作的,不得分。

2、未配备应急救援人员的,扣10分;3、职责不清的,扣5分。

不合格0无器材和装备台账,不得分2014-08-10养记录。

1、无器材和装备台账,不得分;2、器材无维修保养记录,扣10分。

劳动防护用品配备和其他保不合格0未建立安全费用计划和台账2014-08-10合格101、未参加工伤保险,不得分;2、工伤保险每漏缴1人次,扣2分。

未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,扣25分;3、未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责,或者未对承包单位合格35不得分;2、每发现1项企业基础信息与实际情况不符,扣5分;3、扣满10分,追加扣除10分。

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