企业安全隐患排查检查记录表
安全生产隐患排查记录表
安全生产隐患排查记录表备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小注:1、每3个月进行一次安全生产责任制考核;2、考核结果分为“称职”、“较称职”、“不称职”三类,其中实得分数达到90分以上(包括90分),评为“称职”;实得分数小于90分且大于或等于70分,评定为“较称职”,实得分数在70分以下,评定为“不称职”。
安全隐患排查记录文本表
备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小。
隐患排查记录表
隐患排查记录表一、隐患排查记录表填写说明1.填写单位:填写本次隐患排查记录的单位名称或部门。
2.排查人员:填写参与隐患排查的人员姓名及职务。
3.填写日期:记录填写隐患排查记录表的日期。
二、隐患排查内容1. 工作场所安全•本次隐患排查中,对工作场所的安全情况进行全面排查,包括消防设备是否完好、安全通道是否畅通等。
2. 设备设施安全•对生产设备、工作工具等设备设施的安全状况进行检查,确保设备运行正常,不存在安全隐患。
3. 作业操作规范•审查作业操作规范,确保员工遵守规章制度,操作程序正确,杜绝因操作疏忽而导致的安全事故。
三、隐患排查结果本次隐患排查共发现以下安全隐患:1.张三操作过程中未佩戴安全帽;2.储藏室消防设备存放不当;3.二楼通道上有杂物堆积;4.机械设备安全防护装置破损。
四、整改措施1.要求张三严格按照操作规范佩戴安全帽;2.对消防设备进行整理、保养;3.清理二楼通道上的杂物;4.立即对机械设备进行修复。
五、隐患整改责任人与时限•张三负责整改自身操作不当的问题,时限为当日完成;•工程部负责整理消防设备,时限为本周五前完成;•行政部负责清理通道杂物,时限为明日完成;•设备部负责机械设备维护,时限为三天内完成。
六、审核意见审核人:_________ 审核日期:_________七、备注特别提示:1.隐患严重的,应立即整改,整改不力或逾期,将严格追究相关人员责任;2.隐患排查记录表应妥善保管并及时更新,以便监督整改情况。
以上为本次隐患排查记录表内容,各部门务必认真执行,确保工作场所安全。
企业安全隐患排查记录表
企业安全隐患排查表
年月份统计人员:
生管裁断面部成型品管仓库办公室其他
部门
排查
时间
分析原因及整改措施
整改
时限
责任
人
人的不安全行为和状态忽视和违反岗位安全规程
违章操作或误操作
违反劳动纪律
注意力不集中,开小差
工作量大,身体过度疲劳
身体有缺陷(病、残、醉酒等)其它:
物和环境的不安全状态
设备和装置的结构不良、强度不够
设备和装置缺少维护保养,零部件磨损和老化
工作环境面积偏小或工作场所有其他缺陷
物质堆放和整理不当
外部的、自然的不安全状态,危险物与有害物的存在
无安全防护装置,或其失灵、失效、被拆卸
部
门
数
量
原因。
企业安全隐患排查检查记录表
所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
查台账和记录 查台账和记录 查现场
(四)重大危险源监管
是否按照国家有关标准,辨识、确定本企业的重 40
大危险源
查评价报告对其评价
对已确定的重大危险源, 有无符合国家有关法律、 法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施, 41 是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检 查档案
(一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25 作业人员是否持证上岗
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业
26 人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作
规程
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险 27
因素、防范措施及事故应急措施
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标 28
准的劳动防护用品
查相应教育培训记录和相 关资料
应落实相关人员的各种培 训
查相应教育培训记录和相 关资料
应落实相关人员的各种培 训
查相应教育培训记录和相
应落实相关人员的各种培
关资料
训
根据制定的有关安全生产 规章制度,查看对应的台 账、记录,检查企业安全 生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、 完整、 有效
4
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
(二)设备设施检测检验情况
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有 29
资质单位检测检验合格,并在有效期内
30 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经
抽查作业人员上岗证
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
抽查作业人员进行询问
抽查作业场所劳动防护用 品配备情况
符合从业人员配备劳动保 护用品要求
查检测检验报告单等
企业隐患排查治理检查(自查)记录表
安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台账、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
20
安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
28
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
符合从业人员配备劳动保护用品要求
(二)设备设施检测检验情况
29
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内
查检测检验报告单等
检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
30
防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内
(一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
26
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
27
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
抽查作业人员进行询问
17
新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
安全检查隐患排查记录表
安全检查隐患排查记录表
【最新版】
目录
1.安全检查隐患排查记录表的作用和重要性
2.安全检查隐患排查记录表的内容
3.如何填写安全检查隐患排查记录表
4.安全检查隐患排查记录表的意义和价值
正文
安全检查隐患排查记录表是企业进行安全生产管理的基础性工作之一,是保障企业生产安全的重要手段。
安全检查隐患排查记录表详细记录了企业安全生产隐患的排查情况,对于防范事故、保障生产安全具有重要的作用。
安全检查隐患排查记录表的内容主要包括以下几个方面:一是隐患的类别,如电气安全、机械安全、消防安全等;二是隐患的具体位置和描述,以便于后续的整改和复查;三是隐患的等级,根据隐患的危害程度和整改难度进行分类;四是整改措施和整改责任人,以便于及时进行整改。
在填写安全检查隐患排查记录表时,首先要进行现场检查,找出存在的隐患,然后详细记录在表格中。
同时,对于重大隐患,应立即采取措施进行整改,确保生产安全。
安全检查隐患排查记录表的意义和价值主要体现在以下几个方面:一是可以及时发现和整改安全隐患,防止事故的发生;二是可以督促企业进行安全生产管理,提高企业的安全意识;三是可以为政府部门进行安全生产监管提供依据,促进企业落实安全生产主体责任。
第1页共1页。
道路运输企业安全隐患排查记录表
是否参与制度和操作规程制定、审定
隐患排查治理检查是否认真
综合部
车辆年审、等评、二级维护是否按期完成
车辆是否进行日常维护和保养
车辆档案是否安全管理
每月是否对Leabharlann 辆进行日常检查行车证是否有效
轮胎是否正常
制动是否正常
反光标是否完好
车辆管理
灭火器是否配备,且在符合标准 断电装置是否正常
是否参与制定公司制度和奖惩规定
公司内部所有岗位安全职责是否落实到位, 有无进行跟进检查
运输车辆日常检查是否如实开展
GPS监控是否开展如实登记 GPS
违章行为是否处罚
劳保用品,安全设施经费是否落实并购买
应急储备物资是否充足
财务部
安全生产费用是否及时足额投入
票据和现金保管工作是否到位
是否参与制定奖惩规定并兑现
安全隐患排查记录表
监督检查领导:
检查日期: 年 月 日
被检查部门
被检查部门负 责人
检查内容
检查结果 (是/否)
安全部
日常安全检查工作是否开展
每月是否组织从业人员教育学习,井开展安 全生产活动
每月检查从业人员资格证继续再教育和诚信 考核是否如实完成,是否真实在有效期内
应急演练是否开展并记录
处理情况
整改措施及时间
反光衣是否配备
三脚架是否配备
GPS是否正常
检查人: 整改完成情况
人员证书是否齐全
公司安全检查记录表
公司安全检查记录表日期,______________。
检查人,______________。
部门,______________。
检查项目:
1. 办公室环境安全:
紧急出口标识是否清晰明确。
紧急疏散路线是否畅通无阻。
紧急疏散灯是否正常工作。
灭火器是否在有效期内。
2. 设备安全:
电源插座是否安全可靠。
电器设备是否有漏电或短路现象。
机械设备是否有安全防护装置。
3. 人员安全:
员工是否佩戴必要的安全防护用品。
员工是否接受过安全培训。
员工是否遵守安全操作规程。
4. 其他安全隐患:
是否存在可能引发事故的安全隐患。
是否有员工提出的安全问题及建议。
备注:
签字,______________ 日期,______________。
安全隐患排查记录表(日常检查)
宏瑞·三号院
重点部位
模板、悬挑脚手架
存在隐患:
1、临边洞口防护不到位;
2、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范;
3、兜网内垃圾未及时清理;
4、电渣压力焊工无证操作。
隐患整改责任人
隐患整改时间
5月6日—5月9日
隐患整改措施:
1、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改;
2、对悬挑架进行排查,搭设不规范处进行返工处理;
隐患整改责任人
隐患整改时间
6月6日—6月10日
隐患整改措施:
1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全帽的认识;
2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改,安排设置挡水设施;
3、模架扫地杆严格按照规范设置;
4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;
5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。
4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;
5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。
整改验收结果:
验收人:年月日
隐患排查记录表
检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年3月5日
工程名称
宏瑞·三号院
重点部位
模板、悬挑脚手架
存在隐患:
1、个别工人高空作业未正确使用安全带;
2、局部临边、洞口防护不牢,不到位;
4、悬挑脚手架剪刀撑、连墙件搭设不规范;
5、安全立网目数不够。
隐患整改责任人
隐患整改时间
4月26日—4月28日
隐患整改措施:
1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全带的认识;
2、进行大排查,对防护不到位处进行整改;
3、模架扫地杆严格按照规范设置;
隐患排查记录及表单
排查范围:□生产经营场所□环境□人员□设备设施□活动
被查部门负责人:
安全设施及防火防爆检查人员:检查时间:
专业安全检查表
防职业危害检查人员:检查时间:
被查部门负责人:
专业安全检查表
厂房建筑
检查人员:检查时间:
被查部门负责人:
被查部门负责人:
专业安全检查表
电气及机械设备
检查人员:检查时间:
春季安全检查表检查人员:检查时间:
被查部门负责人:
夏季安全检查表检查人员:检查时间:
秋季安全检查表检查人员:检查时间:
被查部门负责人:
冬季安全检查表检查人员:检查时间:
节假日安全检查表
检查人员:检查时间:。
安全检查与隐患排查记录表
安全检查与隐患排查记录表项目部定期安全检查记录编号:工程名称检查人员存在问题及隐患:1、配电箱摆放不规范,随意摆在地上。
2、部分工人没有戴安全帽。
3、安全标志不齐全。
4、安全防火设施不健全。
检查时间2013年12月17日整改措施:1、立即对配电箱进行整改,做到有序摆放。
2、对未戴安全帽的工人进行批评教育,使其认识到安全的重要性,确保人身安全。
3、对未设置安全标志的地方,立即设置。
4、立即购买灭火器等防火器材,把防火工作做到位。
整改责任人(签字):年月日复查意见:项目负责人(签字):年月日项目部定期安全检查记录编号:工程名称检查人员存在问题及隐患:1、发现个别工人没有戴安全帽。
2、部分工人饮酒后上岗。
3、工人宿舍卫生没有整理,很脏、很乱。
检查时间2014年1月1日整改措施:1、针对未戴安全帽的工人进行了安全教诲工作,并加强管理。
2、对饮酒工人进行止其当天工作处理,并进行安全教育工作,加强管理。
3、建立宿舍卫生轮值制度,宿舍卫生每日有专人打扫。
整改责任人(签字):年月日复查意见:工程负责人(签字):年代日工程部定期安全检查记录编号:工程名称检查人员检查时间2014年5月11日存在问题及隐患:1、楼层周边、电梯井、楼梯口未设立安全警示牌及警戒线。
2、进入施工现场有工人未戴安全帽。
整改措施:1、临边洞口设立警示牌,拉设三角旗警卫绳。
2、安全员对未佩戴安全帽人员进行批评教育,使其认识到安全工作的重要性。
整改责任人(签字):年月日复查意见:工程负责人(签字):年代日项目部定期安全检查记录编号:工程名称检查人员存在问题及隐患:1、料场无产品标签。
2、机器电缆线摆放不整齐,而且旁边堆放铁块。
整改措施:1、对料场进行整理,符合安全检查要求。
2、机器电缆线重新盘起,放置安全无杂物地点。
整改责任人(签字):年月日复查意见:项目负责人(签字):年月日检查时间2011年5月14日项目部定期安全检查记录编号:工程名称检查人员存在问题及隐患:1、配电房内无人定期清理。
企业安全隐患排查检查记录表
企业安全隐患排查检查记录表概述针对本企业的安全生产工作,为了进一步提高安全防范意识,加强安全生产管理,规范安全生产行为,特制订该《安全隐患排查检查记录表》。
检查部门安全生产监督管理部门。
检查时间每年至少检查一次,具体时间由监督管理部门统筹安排。
检查项1. 建筑物安全隐患排查1.1 建筑物外观•☐墙体是否存在裂缝、渗漏、掉落等现象?•☐疏散通道是否畅通,紧急照明、标识是否完好?•☐外墙是否有易燃易爆物品?•☐设备是否存在外挂、异物?是否有临时存放物品?•☐外窗是否能够正常开启关闭?1.2 建筑物内部•☐地面是否平整,有无坑洼,堆放杂物?•☐天花板是否出现松动、龟裂等现象?•☐电路线路是否整齐干净,接线是否可靠?•☐照明设备及线路是否无损坏,是否有使用违章现象?•☐消防设备是否完好,灭火器有效期是否到期?2. 生产设备安全隐患排查2.1 设备•☐设备是否安装牢固、稳定?•☐设备是否存在键轴松动、断裂等情况?•☐设备是否符合国家标准,是否有安全隐患?•☐设备是否经过正常保养,日常检查是否得当?2.2 电气设备•☐电气设备是否安装有保护措施?•☐线路、开关是否存在损坏、漏电、跳闸等情况?•☐接地是否规范,电气设备是否接地良好?3. 动火作业安全•☐动火作业前,是否事先对施工场地进行安全检查?•☐施工中,是否有专人监控,周围人员是否疏散到位?•☐施工完成后,是否彻底灭火、切断电源或气源等操作?检查结论依据检查情况,对企业安全生产工作提出以下建议:•☐建筑物外墙杂物清理,及时维修渗漏、掉落等现象。
•☐疏散通道标识明确,照明设备完好有效。
•☐设备日常维护及检查要更有规律性,避免由于设备问题造成生产安全事故。
•☐动火作业要重视防火,彻底灭火并彻底切断电源或气源。
签字本记录表经监督管理部门人员检查,记录合格。
建议企业负责人及时整改提出的存在的问题,切实加强安全生产工作。
监督管理部门:签字:日期:企业负责人:签字:日期:结语本企业安全生产是企业的重要内容,安全生产关乎到企业的长远发展。
企业安全隐患排查检查记录表
企业安全隐患排查检查记录表企业安全隐患排查检查记录表检查部门:_____________ 检查人员:_____________ 检查时间:_____________序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况一) 建立、健全安全生产责任制 - 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制文本 - 查相关文件和有无安全生产责任制落实 - 企业应建立健全八项安全生产责任制 - 已查阅相关文件并核实了责任制的落实情况二) 组织制定安全生产规章制度和操作规程 - 是否建立安全教育培训制度、安全生产奖惩制度、安全检查和隐患整改制度、安全设施、设备管理制度、作业场所防火、防爆、防毒管理制度、作业场所职业卫生管理制度、劳动防护用品(具)管理制度、事故管理制度 - 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况 - 查相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求 - 查标准化达标计划,已达标企业标准化体系运行情况- 已查阅相关文件并核实了规章制度和制度的贯彻执行情况二、保证安全生产投入三) 保证安全生产投入 - 是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理制度,安全投入是否符合安全生产要求。
是否依法为从业人员缴纳保险费 - 查文件和有无岗位安全操作规程文本 - 按照规定提取安全费用和缴纳保险费 - 已查阅相关文件并核实了安全投入和保险费的缴纳情况三、安全生产检查制度落实四) 安全生产检查制度落实 - 主要负责人是否参加安全检查活动 - 是否正常开展定期安全检查活动 - 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 - 抽查相关台账、记录 - 按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作 - 已查阅相关记录并核实了检查制度的落实情况四、生产安全事故五) 生产安全事故 - 是否如实、及时报告生产安全事故 - 是否发生化学事故和其他工伤故 - 查事故管理台账有无事故 - 已查阅相关记录并核实了事故报告的及时性和事故的发生情况五、管理机构和安全培训教育六) 管理机构和安全培训教育 - 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员 - 查文件 - 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产相关人员培训证书 - 已查阅相关文件并核实了管理机构和人员的培训情况知识和管理能力是否经过考核合格,应该持证上岗,并设置机构和配置专职人员,以满足相关法律法规的要求。
(完整版)企业隐患排查治理检查记录表
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
(六)管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
对已确定的重大危险源,有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施,是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
查现场
(五)建设项目管理及应急救援设置情况
43
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
查标准化达标计划,已达标企业标准化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标准规定的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操作规程文本
应建立岗位操作安全规程
(三)保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
(三)设备设施管理和作业现场安全管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修,并建立档案
公司(企业,工厂)安全隐患排查记录表空白模板大全
号
隐患来源(车间自查或公司检查发现)
隐患
所在场所
发现时间
隐患
级别(一般、部门级、公司级、重大)
隐患内容简介
整改情况
验收结论
验收人员和验收日期
公司综合(专项)安全检查记录表
受检单位
检查时间
检查组织部门
参检人员
检查计划方案
1.检查的重点内容和部门:
2.检查计划方案:
3.检查人员分工:
计划方案批准人: 年 月 日
专业技术组相关人员:
外部专家:
其他:
隐患治理验收记录
验收日期
隐患治理技术措施的有效性验证方案
验证方案
验证结论
隐患治理管理措施的有效性验证
验证方案
验证结论
验收总体结论
结论
遗留问题处置意见
验收人员签字
安全管理部门负责人审核意见、日期:
主要负责人批准意见、日期:
部门级、公司级、重大安全隐患公示书
隐患所在部门、现场
公司安全隐患排查治理情况汇总表
单位名称: 汇总人:
序
号
隐患所在部门
隐患
所在场所
发现时间
隐患
级别(部门级、公司级、重大)
隐患内容描述
隐患来源(公司检查、部门检查)
整改责任人
验收结论
验收人员和验收日期
隐患治理资金(元)
…….厂风险识别清单
序号
作业活动
潜在的危险源及其风险
可能导致的事故
伤害对象
风险级别
涉及部门/岗位
隐患排查部门负责人:
年 月 日
隐患分析:
隐患治理措施:
隐患治理责任部门负责人:
年 月 日
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
是否合法持有工商营业执照
查证照
58
是否需取得安全生产许可证的企业
59
若为需取证企业,是否持有危险化学安全生产许可证和生产(储存)批准书
查许可证和批准证书
60
是否存在超许可范围生产经营活动
对照许可证和批准证书许可范围,抽查其生产的产品
61
是否建立事故应急预案,并定期演练
查相关资料
检查意见:
检查人(签字): 专家(签字):
查标准化达标计划,已达标企业标准化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标准规定的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操作规程文本
应建立岗位操作安全规程
(三)保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
19
安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台账、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
20
安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
抽查特种作业人员资格证书
应持证上岗
15
从业人员是否按照国家有关规定,经安全教育和培训并考核合格,做到持证上岗。并建立相应台账
查相应教育培训记录,抽查上岗证
应落实相关人员的各种培训
16
外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育,或签订安全协议
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
有无事故
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
(六)管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
当场
处理
结果
出具文书名称
事故隐患整改通知单
文书编号
限期改正期限
其他说明
17
新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
(七)建立安全生产管理基本台账
查台账和审批单
35
在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
查现场
36
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
查现场
37
是否定期组织全面安全检查和专项安全检查,班组日常安全检查是否正常开展,是否建立安全检查台账,存在问题是否落实整改
查台账和记录
(二)组织制定安全生产规章制度和操作规程
2
①安全教育培训制度,②安全生产奖惩制度,③安全检查和隐患整改制度,④安全设施、设备管理制度,⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度,⑥作业场所职业卫生管理制度,⑦劳动防护用品(具)管理制度,⑧事故管理制度
查相关文件和有无安全生产规章制度文本
企业应建立健全八项安全生产规章制度
抽查包装岗位
标签贴挂一致,并有安全技术说明书。
(七)安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况
52
安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求
查评价机构资质证书
53
安全评价报告是否客观、实事求是,报告描述与现场情况是否相符
对照安全评价报告
54
安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出
3
贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况
查相关文件和管理制度,查现场牌子设立情况
相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求
4
是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企业标准化体系运行情况
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
(三)设备设施管理和作业现场安全管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修,并建立档案
查相关台账、记录
34
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续
28
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
符合从业人员配备劳动保护用品要求
(二)设备设施检测检验情况
29
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内
查检测检验报告单等
检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
30
防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内
抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见
55
安全评价报告是否在有效期内,对安全评价结论是否明确,需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告
抽查整改措施落实情况
56
安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途
对照评价报告,抽查车间、仓库
三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况
查相关文件、资料(发票)
按照规定提取安全费用和缴纳保险费
(四)安全生产检查制度落实
7
主要负责人是否参加安全检查活动
抽查相关台账、记录
按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作
8
是否正常开展定期安全检查活动
9
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
(五)生产安全事故
10
是否发生化学事故和其他工伤故
查事故管理台账
49
危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志
抽查危险化学品储存仓库中的安全标志
50
剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放,是否实行双人收发、双人保管制度
抽查专用仓库及收发、保管记录
符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求。
51
生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签;是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书
38
作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况,对“三违”相关人员是否及时作出处理,是否建立台账和有记录
查台账和记录
39
生产组织是否有序,现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
查现场
(四)重大危险源监管
40
是否按照国家有关标准,辨识、确定本企业的重大危险源
查评价报告对其评价
41
企业安全隐患排查检查记录表
检查部门
检查人员
检查时间
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
(一)建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
查相关文件和有无安全生产责任制文本
五个层面上的安全生产责任制落实
查设立、设计、试生产备案证明、竣工验收意见书
44
是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案,是否定期开展应急救援演练,有否记录
查已公布的预案文件,查演练方案及记录
46
对其可能发生的生产安全事故,是否有应急救援组织或者应急救援人员
查下发的文件
46
对其可能发生的生产安全事故,是否配备必要的应急救援器材、设备
对已确定的重大危险源,有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施,是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱”制度
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
查现场救援器材、设备配置
47
化学事故导致人员死亡,是否设立“事故警示牌”
查现场牌子设置
(六)危险化学品储存与包装情况
48
危险化学品是否储存在专用仓库;危险化学品储存仓库是否由专人管理;危险化学品出入库是否进行核查登记
抽查储存仓库及出入库登记记录
有危化专用库、专人管理;出入库登记及时、准确、有效;有明显安全标志。
(一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
26
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
27
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
抽查作业人员进行询问