2020年整理医疗器械经营企业日常检查记录表2.doc

合集下载

医疗器械经营日常检查

医疗器械经营日常检查
医疗器械经营日常检查
序号
检查项目
检查内容与方法
1
许可证照
1.查《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》,核实经营地址、经营方式、经营范围;
2.查证照有效期,看是否过期;是否悬挂在显著位置。
人员管理
1.查企业负责人、质量管理、验收、养护人员学历或职称是否符合要求,是否配备医疗器械售后服务人员,具体与经营规模及经营品种相适应的技术培训、维修等售后服务的能力;或者约定由第三方提供技术支持。(查学历或职称证书和花名册或查与第三方的合同)
等违法行为
1.查经营品种有无未取得医疗器械产品注册证或备案批件;
2.查是否经营无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械,或者使用未依法注册的医疗器械的;
3.查是否经营说明书、标签不符合条例规定的医疗器械;
4.查有无未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械:
5.查是否未依照条例规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度。
2.查从事质量管理、验收、保管、销售等直接接触一次性使用无菌医疗器械、植入(接入)医疗器械、体外诊断试剂产品的人员,是否每年进行健康检查并建立健康档案。(健康证明、健康档案)
3.查质量管理人员是否在职在岗,是否兼职。(查看企业组织机构图、人员花名册、任职文件)
2
经营品种
查是否经营第三类医疗器械;如:(一次性使用无菌注射器及其胶塞、一次性使用无菌注射针、一次性静脉输液针、一次性使用光纤针、静脉留置针、一次性配药用注射针、穿刺针)隐形眼镜、隐形眼镜护理液。
4
扩大经营范围
1.查第三类医疗器械,是否在《医疗器械经营许可证》的经营范围,有无扩大范围经营情况;
2.查第二类医疗器械,是否在《第二类医疗器械经营备案凭证》的经营范围,有无扩大范围经营情况。

医疗器械使用记录表(标准版)

医疗器械使用记录表(标准版)

标题:医疗器械使用记录表(标准版)一、概述医疗器械使用记录表(标准版)是为了规范医疗器械使用过程中的记录和管理,确保医疗器械的安全、有效使用,提高医疗质量,保障患者权益。

本记录表适用于各级医疗机构、医疗器械生产经营企业及相关管理部门。

在使用医疗器械过程中,应严格按照本记录表的要求进行记录,并妥善保存,以备查验。

二、记录内容1. 医疗器械基本信息(1)名称:记录医疗器械的通用名称或品牌名称。

(2)型号:记录医疗器械的型号规格。

(3)注册证号:记录医疗器械的注册批准文号。

(4)生产厂家:记录医疗器械的生产厂家名称。

(5)生产日期:记录医疗器械的生产日期。

(6)有效期:记录医疗器械的有效期限。

2. 使用人员信息(1)姓名:记录使用医疗器械的医护人员姓名。

(2)工号:记录使用医疗器械的医护人员的工号。

(3)职称:记录使用医疗器械的医护人员的职称。

3. 使用信息(1)使用日期:记录医疗器械的使用日期。

(2)使用时间:记录医疗器械的使用时间。

(3)使用地点:记录医疗器械的使用地点。

(4)患者信息:记录使用医疗器械的患者的姓名、性别、年龄、病历号等基本信息。

(5)使用目的:记录使用医疗器械的目的和原因。

(6)操作步骤:记录医疗器械的操作步骤和注意事项。

(7)使用结果:记录医疗器械使用后的效果和患者反应。

(8)维护保养:记录医疗器械的维护保养情况。

4. 监督检查(1)检查人员:记录对医疗器械使用情况进行检查的人员姓名。

(2)检查日期:记录对医疗器械使用情况进行检查的日期。

(3)检查结果:记录对医疗器械使用情况检查的结果,包括是否符合规定、存在问题等。

三、记录要求1. 记录应及时、准确、完整,字迹清晰,不得随意涂改。

2. 记录应使用蓝黑墨水或碳素墨水填写,不得使用圆珠笔、铅笔等易褪色、易涂改的书写工具。

3. 记录应妥善保存,防止遗失、损坏,确保可追溯性。

4. 记录应定期进行整理、归档,保存期限应符合相关法律法规要求。

医疗器械经营企业质量管理体系全套记录表格

医疗器械经营企业质量管理体系全套记录表格

医疗器械经营企业质量管理体系全套记录表格年度内部审核与管理制度实施考核检查记录NO: QMST-QR-001召回计划实施情况报告NO: QMST-QR-002文件发放/回收记录表文件更改申请审批记录表NO: QMST-QR-004购进(采购)记录文件作废/保留/销毁单NO: QMST-QR-006合格供方名单NO: XX-QR-007首营企业审批表首营品种审批表质量验收记录NO: QMST-QR-010养护档案表NO: QMST-QR-011设备报废单NO: QMSTXX-QR-012仪器设备维修保养记录NO: QMST-QR-013仪器设备台帐NO: QMST-QR-014设备日常保养点检表NO: QMST-QR-015计量器具检定记录卡取样记录养护设备使用记录库存质量养护记录在库检查记录部门:质量管理部检验员:审核:NO: QMST-QR-020年月库区:表号:温度范围℃适宜相对湿度范围%注:冷库温度:2-8℃,相对湿度:45-75%NO: QMST-QR-021NO: QMST-QR-022销售记录(清单)出库复核记录不合格产品报损审批表报告单位:报告日期:报损台帐不合格台帐(销毁记录)编号:说明:来源指不合格的来源部门或门店或客户名称NO: QMST-QR-027NO: QMST-QR-028NO: QMTS-QR-029顾客投拆查询质量台帐人员培训考核记录表顾客质量投诉及处理记录NO: QMST-QR-033客户资格审核表NO: XX-QR-034质量记录处理(销毁)记录单号:NO: XX-QR-035采购计划编制:日期:批准:日期:NO: QMST-QR-036产品质量保证协议书甲方:公司乙方:公司为认真贯彻医疗器械等产品的法律法规,保证产品质量,明确质量责任,甲、乙双方本着平等、互利的原则,经协商,达成如下协议:一、乙方保证向甲方提供最新版本的供应商和产品资料,并保证所提供资料的真实性、合法性,并有责任及时更新已经过期、变更的资料,其中包括:1.合法有效、加盖公章的《营业执照》、许可证(按许可证管理的)复印件;2.合法有效、加盖公章的强制认证证书或其他有特别管理要求的文件复印件;3.产品的有效及合法批件复印件。

省医疗器械经营企业现场监督检查记录表(对照自查)

省医疗器械经营企业现场监督检查记录表(对照自查)
检 查 组
意 见
本次检查发现以上问题,并不能证明受检企业仅存在这些问题。受检企业应当按照《医疗器械经营质量管理规范》要求,持续改进经营质量管理体系,并维持有效运行。
限期整改:受检单位应于年月日前完成整改,整改期间应采取有效措施确保经营产品质量。局负责整改后复查。
其他:
检 查 组
成 员
签 字
派出单位
检查组成员
4
企业是否按照《规范》第35条规定建立采购记录。
5
企业是否按照《规范》第32条规定,审核并获取加盖公章的采购产品及其供货商合法资质证明文件。
6
企业是否按照《规范》第38条规定建立验收记录。
7
企业是否按照《规范》第39条规定,检查并记录需要冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录。
8
企业是否按照《规范》第19条规定,对库房贮存医疗器械实行分区管理。
检查结果
问题描述
1
企业(零售)是否按照《规范》第24条规定,在经营场所醒目位置悬挂相关证照。
2
企业(网络销售)是否按照《医疗器械网络销售监督管理办法》第10条规定,在其主页面显著位置展示其医疗器械生产经营许可证件或者备案凭证,产品页面展示该产品的医疗器械注册证或者备案凭证。
3
企业(三类)是否按照《规范》第30条规定,建立符合要求的计算机信息管理系统,保证经营产品可追溯。
检查组组长
协助检查员
检查日期
年 月 日 时至 年 月 日 时
受检单位
意 见
受检单位负责人签字: (盖单位公章)
年 月 日
备 注
注:本表一式三份:一份交检查组派出单位,一份交协助检查员派出单位,一份交受检单位留存。如是整改后复查,另外报送最初检查派出机构一份。

医疗机构医疗器械使用日常检查表

医疗机构医疗器械使用日常检查表

③ 为具有合法资质的企事业单

查看购销记录和财务票据
4 产品合法性
所经营的产品是否具有合法 的医疗器械注册证,注册证 和产品是否均在有效期内 ① (无菌产品还应检查是否在 灭菌效期内),产品有无出 厂合格证(或出厂检验合格 单) 5 售后以及不良事件
查看企业库房、销售台帐,与医疗器 械产品注册证和产品包装标识核对
① 售后服务和客户投诉情况
查看企业质量事故报告和通告程序, 查看销售台帐,售后服务记录与用户 投诉记录
是否存在质量事故,收集被 查企业售出的医疗器械是否 ② 有因产品质量造成的事故。 凡有严重质量事故的企业应 按有关规定给予处理 产品使用中是否有不良事件
查看售后服务记录与用户投诉记录
③ 发生,不良事件的处理情况
查看用户投诉记录
检查结论意见:
检查人业经营现场、成品库房、销售 台帐和财务票据,与企业许可证核定 范围核对
查看企业人员名单、核对企业工商营 业执照和生产企业许可证上法人代表 与负责人姓名的一致性
④ 规以及专业知识的培训。 2 经营条件
查看当地药监部门发给的培训证 书,企业内部培训记录

经营、仓储场地是否与申办 许可证时一致。若有变化, 须申报项目是否提出申请并 获准。 经营、仓储场地是否符合相
医疗器械经营企业日常监督检查记录表
受检查企业名称: 企业注册地址: 企业经营地址: 检查现场经营地址:
检查现场仓储地址: 负责人: 检查时间: 序号 1 项目名称及要求 经营企业许可证有效性
查看经营现场,核对企业工商营业执 照与经营企业许可证上企业名称、注 册地址、经营地址的一致性
电话:
检查方式
检查情况

医疗器械流通环节日常监督检查记录表(新)

医疗器械流通环节日常监督检查记录表(新)
2
所经营的医疗器械产品是否有合法的《医疗器械产品注册证》。
3
企业的经营场地、环境条件、库房设施等是否有擅自改变,是否符合法定要求,其经营场所和贮存条件是否与所经营的产品相适应的。
4
企业的仓储与运输条件是否满足所经营的产品要求。
5
企业是否按要求做好进货查验、入库贮存、出库销售、运输等记录。
6
企业的经营质量管理规范是否得到有效运行。
医疗器械流通环节日常监督检查记录表
企业名称:
医疗器械经营企业许可证(第二类医疗器械经营备案凭证)编号:
检查时间:年月日时分至时分
序号
检查要点
检查方法
结果评定
1
医疗器械经营企业是否办理 《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》,是否上墙,是否在效期内,是否有超范围、超项。
违法事实说明:
检查结论:
□.责令对上述情况于天内进行整改完毕。
□.责令对上述情况于天内进行整改完毕,并递交整改报告到我局,我局将视整改情况组织复查。
□.基本符合现场检查要求。
被检查单位负责人签名(盖章):
日期:
检查人员执法证编号:
检查人员签名:
日期:
备注:1、负责人:;联系电话:
7
企业是否按规定建立医疗器械不良事件监测制度并有效执行。
8
企业是否存在发布未经审核、含有虚假、夸大、误导性内容的广告。
9
进口医疗器械是否有中文说明书、中文标签。说明书、标签是否符合相关强制性标准的要求,说明书中是否载明医疗器械的原产地以及代理人的名称、地址、联系方式。
10
是否存在其他违反《医疗器械监督管理条例》等法规的情形。
2、质量管理人:;联系电话:

医疗器械经营企业记录表格验收用完整版

医疗器械经营企业记录表格验收用完整版
首营企业审批表
填表日期:
企业名称
类别
□器械生产企业
企业地址
□器械经营企业
许可证号
到期期限
执照注册号
注册资金
经营或生产范围
经营方式
拟供应品种
法定代表人
传真
联系人
联系电话
销售人员
身份证号
采购员申请原因
(签字): 年 月 日
业务部门意见
负责人(签字): 年 月 日
审核意见
质量管理负责人(签字): 年 月 日
许可证号:
电话:
医疗器械性能、用途、外观、质量情况审核
注册证号
质量标准
装箱规格
有效期
储存条件
采购员意见
负责人签字:日期:
质检员意见
负责人签字:日期:
经理审批意见
□同意进货 □不同意进货
负责人签字:日期:
注:附医疗器械生产/经营企业许可证、营业执照、医疗器械产品注册证、质量标准、出厂检验报告、委托书及业务员身份证复印件、样品、价格批文等资料。
维修记录
保养记录
备注
计量器具管理档案
计量器具名称
使用部门(管理人)
使用情况
备注
用户档案
用户名称
使用产品名称规格
质量反馈
年度培训记录表
培训日期
主讲人
培训内容
培训人员
员工健康检查档案
序号
姓名
性别
年龄
学历
或职称
岗位
体检日期
备注
质量管理制度执行情况检查和考核记录
项目
部门
检查记录
考核记录
质量方针和目标管理
各部门
质检
养护

医疗器械生产企业日常检查项目和记录表

医疗器械生产企业日常检查项目和记录表
证件事项变动的,是否按规定办理《医疗器械生产公司许可证》、《医疗器械注册证》、《营业执照》变更手续。应当重新注册的是否已经办理重新注册手续。
询问、检查证件
60
公司是否按《医疗器械生产监督管理办法》规定登记备案。
委托或者受托生产医疗器械是否得到批准。
检查文献、记录、产品
61
公司是否按质量体系规定进行进货检查、过程检查和最终检查,产品出厂是否附有合格证明。
检查记录、档案
33
公司是否对产品存在的质量问题或潜在的质量问题采用积极的纠正措施,是否及时向本地药品监督管理部门报告。
询问、检查记录
34
发现不合格品是否积极、及时追回。因质量因素退货和收回的医疗器械是否按规定销毁。
涉及其它批号时,是否同时解决。
检查文献和记录
35
对用户的医疗器械质量投诉和医疗器械不良事件,是否有具体记录和调查解决。
询问、查阅档案、检查体检表
11
是否具有独立的计算机管理信息系统,并运用该系统对医疗器械的购进、在库养护、出库复核、销售实现全过程记录和管理,对质量情况可以及时准确的掌握。
查看现场、记录、电脑演示(随机选取3-5个产品追溯)
12
是否建立供货公司的审核管理制度,建立了供货商档案并保存其资质证明。
检查记录、档案
检查记录、档案
13
购进物料是否通过验证,对外购物料不具有检查能力的公司是否制定验收规程。
检查记录、档案
14
公司是否具有与生产产品相适应的生产车间,生产设备、设施是否有明显的状态标志。
检查现场
15
生产设备是否可以满足生产规定并正常运营。
检查现场
16
生产设备是否认期维修、保养,其安装、维修、保养的操作是否影响产品的质量并有相关记录。

医疗器械经营质量管理规范现场检查表

医疗器械经营质量管理规范现场检查表
医疗器械经营质量管理规范现场检查表
企业名称
组织机构代码
法定代表人
经营场所
库房地址
经营方式
□批发□零售□批零兼营
检查日期年月日ຫໍສະໝຸດ 检查类型□首次许可□变更许可□延续许可□其他
□首次备案□变更备案□其他
□监督检查
□限期整改后复查
检查依据
□医疗器械经营质量管理规范
□其他





序号
不符合项条款号(关键项目前加※)
□限期整改:应在年月日前完成整改
□其他:
三、检查组成员签字
组长:
组员:
检查日期:
不符合项描述
不符合项:关键项项,一般项项。
一般项目中确认的合理缺项项。
一般项目中不符合要求的项目数比例%
检查组成员
签字
组员
组长
观察员
经营企业
确认检查
结果
经营企业负责人签字(公章)
年月日
备注
医疗器械经营质量管理规范现场检查报告
一、检查组对企业实施《医疗器械经营质量管理规范》的评价意见
二、检查组建议
□通过检查□未通过检查

医疗器械经营企业日常检查整改报告及检查表

医疗器械经营企业日常检查整改报告及检查表

医疗器械经营企业日常检查整改报告及检查表***食品药品监督管理局医疗器械科:贵局于202X年11月11日到我公司进行日常检查,提出了11个一般整改专案,公司负责人与质量管理人员根据专案逐一进行整改。

具体内容如下:1、企业没有专人对各种档案、资料、记录进行管理并按规定存档。

整改措施:任命器械质量管理人员****为专职人员,负责器械档案、资料、记录的整理、存档工作。

2、未开展内部质量稽核及管理评审。

整改措施:质量管理部于11月20日开展了一次器械内部质量稽核及管理评审。

3、未能提供培训记录。

整改措施:根据新颁布的器械法律、法规,11月19日安排了一次全员培训,并建立培训档案。

4、除质量管理人员外其他技术人员不在岗。

整改措施:根据目前器械的人员要求,重新招聘技术人员,目前该工作正在开展。

5、未能提供有效期限内的健康证明。

整改措施:直接接触器械的质量管理、仓储人员未完成体检的,由办公室安排去防疫站体检,已于11月25日完成。

6、未能提供经营产品注册证书影印件。

整改措施:由业务部及时与器械**商联络,索取经营品种的有效注册证书,至11月27日已追回大部分证书,还有部分正在索取中。

7、未能提供不合格产品和退货产品的管理制度。

整改措施:由质量管理部门起草医疗器械不合格产品和退货产品的管理制度,已于11月23日完成。

8、未能提供医疗器械质量跟蹤制度。

整改措施:由质量管理部门起草医疗器械质量跟蹤制度,已于11月23日完成。

9、未能提供医疗器械追溯制度。

整改措施:由质量管理部门起草医疗器械追溯制度,已于11月23日完成。

10、未指定专职人员负责不良事件监测。

整改措施:任命器械质量管理人员****为不良反应监测报告负责人,负责公司经营的医疗器械不良反应监测报告工作。

11、未能提供售后服务记录。

整改措施:由质量管理人员完善记录**,并对销售人员进行业务培训,明确记录要求,及时对客户进行售后跟蹤。

已于11月19日完成。

经过近半月整改,措施已落实到位,请领导监督複核。

医疗器械经营企业日常检查项目和记录表

医疗器械经营企业日常检查项目和记录表

医疗器械经营企业日常检查项目和记录表随着人们对健康的关注不断增加,医疗器械的需求也日益增长。

作为医疗器械经营企业,确保器械的质量和安全至关重要。

为此,日常检查项目和记录表成为了必不可少的工具,帮助企业对设备进行全面的检查和记录,以确保产品的合规性和质量。

一、设备检查1. 设备完整性检查检查所有设备是否完好无损,包括外观、电源线等。

如有损坏或故障,需要及时维修或更换。

2. 设备运行状态检查检查设备的运行状态,包括设备启动是否正常、各项功能是否齐全、操作是否灵活等。

如有异常,需进行维修或调试。

3. 设备安全检查检查设备的安全措施是否到位,包括设备是否设置了合适的保护措施,操作面板是否易于识别和操作等。

二、库存管理检查1. 器械进货记录对所有器械的进货记录进行检查,确保进货渠道合法、产品质量达标,并保存相应的进货单据作为备案。

2. 器械出库记录检查器械的出库记录,确保所有出库操作均合法,并保存相应的出库单据和购买者的相关文件。

3. 器械库存管理检查器械库存数量,确保库存充足,并进行必要的清点和定期盘点,及时补充库存以满足市场需求。

三、质量管理检查1. 质量控制文件检查检查企业的质量控制文件,包括质量标准、产品检验记录等,确保产品的质量符合国家标准和相关法规。

2. 不良事件处理记录检查检查企业的不良事件处理记录,包括产品质量投诉、召回等,确保及时处理,并采取措施避免类似问题再次发生。

四、员工培训记录检查1. 培训记录查验检查员工培训记录,包括参与培训人员、培训内容、培训时间等,确保员工具备相应的技能和知识。

2. 培训计划制定检查企业的培训计划制定情况,确保根据实际需要制定相应的培训计划,并及时落实。

以上所述为医疗器械经营企业日常检查项目和记录表的内容要点,企业可根据实际情况和要求进行适当调整,并建立相应的记录表。

通过定期的检查和记录,企业能够更好地管理和控制医疗器械的质量和安全,确保产品符合相关法规和标准,提供更优质的服务给用户。

医疗器械经营企业监督检查表

医疗器械经营企业监督检查表

附件1:
医疗器械经营企业监督检查表
2
附件2:
医疗器械经营企业自查表
企业名称(公章):
地址:
—3—
4
附件3:
医疗器械质量安全承诺书
为促进医疗器械行业的健康快速发展,营造公平竞争、守法诚信、优质服务的市场环境,本企业向社会承诺六项内容:
一、坚持公众利益至上原则,商业利益服从于公众利益,加强质量管理,不经营无注册证、无合格证明、过期、失效、淘汰的医疗器械;
二、切实恪守“企业是医疗器械质量安全第一责任人”责任,认真执行质量管理制度,严格自律,规范经营行为;
三、严格依法从事医疗器械经营活动,做到:
1.不从无《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》的企业购进医疗器械;
2.不擅自变更注册地址、仓库地址;
3.不擅自扩大经营范围、降低经营条件;
4.不涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《医疗器械经营企业许可证》;
5.在接受监督检查时不隐瞒有关情况、不提供虚假材料或者拒绝提供反映经营情况的真实材料。

四、严格医疗器械购销存管理,建立健全质量保证体系。

五、拒绝虚假医疗器械广告,不悬挂或发布虚假广告。

六、建立产品质量跟踪制度、不良事件报告制度,做好售后服务,收集用户意见,及时处理投诉。

以上承诺,请社会各界进行监督,若有违法违规行为,愿接受食品药品监督管理部门调查处罚。

企业名称及公章:
法定代表人签字:
年月日
本承诺保证书一式二份,一份由食品药品监督管理部门存档,一份由企业保留。

—5—。

医疗器械经营企业日常监督检查情况记录表

医疗器械经营企业日常监督检查情况记录表


检查情况记 企业意见 录及处理
检 查 内 容
1、是否有从无生产、经营许可证企业购进医疗器 械从事经营活动 2、是否有经营无注册证、无合格证明过期、失效 淘汰医疗器械行为 3、是否有违反规定从事医疗器械广告行为 4、是否有经营不能指明产品生产者的医疗器械的 5、是否有擅自更改医疗器械说明书、标签和包装 标识行为 6、是否有为非法经营医疗器械单位个人提供柜台 、发票行为 7、是否能为所经营的医疗器械提供售后服务 8、储运过程中是否能确保医疗器械质量 9、是否有义诊、试用、以物抵债名义变相销售医 疗器械行为 10、是否有伪造冒用、更改企业名称地址、合格证 6、企业的其他违法违规行 、批号行为 为 11、是否非法收购医疗器械
附件4
医疗器械经营企业日常监督检查情况记录表
年 许可项目
1、企业名称、注册地址、 仓库地址、法定代表人、 质量负责人及经营范围等 许可证项目内容是否发生 变化或按规章变更等登记 2、是否有超出许可的经营 范围进行经营 3、是否存在伪造、出租、 出供许可证行为 4、是否有擅自改变注册地 址、仓库地址面积从事经 营行为 5、是否有拒绝、逃避监督 检查及其他妨碍案件处理 调查行为
月 日 检 查 记 录 月 日 检 查 记 录
填表说明: 1、供日常监督、专项检查用,一般每个企业每年一张。 3、 3、表内检查内容列表之外。
检查人员: 检查人员: 检查人员:
企业代表: 企业代表: 企业代表:
检查人员: 检查人员: 检查人员:
企业代表: 企业代表: 企业代表:
2、检查结论每年可综合评价一次记入企业信用营质量管理项目 产品质量诚信、不良事件项目
1、是否按规章要求作好购销记录,记录项 目是否完整、真实 2、对所采购医疗器械是否保存有完整、合 法规范的生产、经营、产品合格证明、注册 证 3、对植入医疗器械的购销记录是否能确保 追溯到每个病人 4、是否有销售产品的质量跟踪、售后服务 、质量投诉记录及处理记录 5、监督管理部门通报不合格产品是否及时 撤出销售,并做好善后工作 6、对销售产品是否有不良事件信息收集报 告制度 7、验收、储存、运输、销售各个环节质量 管理人员是否定期记录签字、质量负责人对 产品处理是否承担责任

医疗器械质量记录(全套表格)(2020年整理).pptx

医疗器械质量记录(全套表格)(2020年整理).pptx
医疗器械质量管理记录
1、文件修订申请表................................................................................................................................................... 3 2、文件发放记录表................................................................................................................................................... 4 3、文件回收记录表................................................................................................................................................... 5 4、文件销毁申请表................................................................................................................................................... 6 5、文件销毁记录表................................................................................................................................................... 7 6

医疗器械经营企业现场核查标准及记录范文.docx

医疗器械经营企业现场核查标准及记录范文.docx

附件十医疗器械经营企业现场核查标准和记录被核查企业名称:现场核查时间:年月日□首次□再次检查结果条款检查内容与要求检查方法备注符合不符合1、企业管理人员(法定代表人、负责人、质量管理人、仓储负责人)可通过考试或现场答卷等方式熟悉国家医疗器械监督管理的法考查。

企业应有三人以上参加,规、规章,以及我省对医疗器械的成绩均应达到 70%分以上管理规定。

2、设置质量管理机构或专职质量管查组织机构图、机构设置文件、理人员,职能包括质量管理、质量人员与职能的规定验证等。

13、质量管理人专职在岗,具有与经营范围和规模相适应的资质:机a) 经营第三类医疗器械的,应具有构国家认可的、与经营产品相关专业与(医疗器械、生物医学工程、机械、人电子)大专以上学历或相关专业中员级以上技术职称;经营一次性使用无菌器械的,还应查花名册、任用文件、劳动合同、身份证、学历、(或职称、否决项有一名以上内审员。

b) 经营第二类医疗器械的,应具有内审员、专业技术培训)证书原件、询问个人简历国家认可的、与经营产品相关专业(医疗器械、生物医学工程、机械、电子)中专以上学历或相关专业初级以上技术职称。

c)经营助听器或者隐形眼镜及护理用液的,应经国家认可的第三方机构或所授权经营的生产企业(包括进口总代理商)验配技术培训。

检查结果条款检查内容与要求检查方法备注符合不符合4、设置与经营范围和规模相适应的查组织机构图、机构设置文件、组织机构。

明确各组织机构的职能。

人员与职能的规定5、具有与经营规模及经营产品相适查制度的相关规定、售后服务应的技术培训和售后服务能力,或记录,查所具有的技术培训和约定由具有相关合法资质的第三方售后服务能力的证明文件或与1提供技术支持。

提供技术支持的、具有相关合否决项机法资质的第三方签订的协议等构文件原件与6、经营第二类、第三类医疗器械的,人技术培训和售后服务人员应当具有员与所经营产品相关专业中专以上学查组织机构图、机构设置文件、历或初级以上职称。

(完整版)日常检查记录表

(完整版)日常检查记录表

2 、发现问题必须在第一时间通知相关责任人进行整改,并及时上报;
3 、如有特殊情况在规定工作日整改不完成的,必须及时向有关领导请示;
4 、记录表需当日填写,按月进行汇总并交办公室存档。

2 、发现问题必须在第一时间通知相关责任人去现场进行整改,并及时上报;
3 、如有特殊情况在规定工作日整改不完成的,必须及时向有关领导请示。

4、记录表需当日填写,按月进行汇总并交办公室存档。

园林、卫生日常检查记录表
注:1、工作人员在检查工作时需通知物业相关人员进行陪同并做到认真细致
2、所发现问题必须及时通知相关责任人,并于一个工作日内整改完成;
用电日常监管检查记录表3 、需在当日依实填写记录表,按月进行汇总交办公室存档。

医疗器械经营企业自查记录表

医疗器械经营企业自查记录表
医疗器械经营企业自查记录表
企业名称
法定代表人
(负责人)
电话
住所
(经营场所)
企业联络员
电话
库房地址
经营方式
□零售 □卫生院
□专营 □兼营
检查方式
□企业自查
检查时间
年月 日
序号
自查重点内容
自查情况
1
是否取得医疗器械经营许可证或备案凭证;
□是 □否
2
证照是否在有效期内;
□是 □否
3
证照是否悬挂醒目位置。
□是 □否
记录保存时限是否符合要求。
□是 □否
29
检查购货者证、照等相关证明文件;
□是 □否
30
查销售记录,确认销售流向是否真实合法。
□是 □否
31
是否建立医疗器械不良事件监测记录;
□是 □否
32
发ห้องสมุดไป่ตู้不良事件是否按要求报告。
□是 □否
33
是否建立质量管理自查制度;
□是 □否
34
是否按照医疗器械经营质量管理规范要求进行全项目自查,每年年底前提交年度自查报告。
9
是否签订采购合同或者协议,内容是否齐全;
□是 □否
10
销售人员是否有授权书原件,授权书是否符合要求。
□是 □否
11
是否对购进产品查验供货者资质、合格证明文件,建立进货查验记录制度;
□是 □否
12
购进的产品是否按规定验收并记录;记录的内容是否符合规定;发票、随货同行单与验收记录、实物是否一致;
□是 □否
13
记录保存时限是否符合要求。
□是 □否
14
产品是否取得医疗器械注册证或备案凭证;

医疗器械经营企业管理记录表格完整精校版(DOC30页)

医疗器械经营企业管理记录表格完整精校版(DOC30页)

医疗器械经营企业管理记录表格完整精校版(DOC30
页)
首营企业审批表
填表日期:
1:医疗器械经营许可证或者医疗器械生产许可证复印件
2、营业执照复印件
3、委托书原件
4、销售人员身份证复印件
首营品种审批表
编号:1
出厂检验报告、委托书及业务员身份证复印件、样品、价格批文等资料。

医疗器械商品养护记录
产品出库、复核、销售记录
库房温湿度记录表(常温库□阴凉库□冷库□)
出库单
购货单位:日期:
保管员:复核员:
入库单
单日期:
验收员签字:
不合格品处理记录表
退货记录
日期:页次:质检部:
质量(管理)档案
____年至______
质量查询、投诉的报告处理记录(反馈信息单)
方法:□信函□电话□附送样品□其他序号:___ 年月日
医疗器械效期产品管理记录
医疗器械售后服务反馈登记表
编号:
用户访问联系记录表
业务员:年度
用户反馈质量记录
商品投诉、质量查询报告单
质量问题跟踪表
设备安装、维修、调试记录
培训计划
_____________ 年度培训记录表
员工健康检查档案
不合格医疗器械报损审批表
质量问题追踪表
设施与设备及定期检查、维修、保养档案
计量器具管理档案
用户档案
质量管理制度执行情况检查与考核记录。

医疗器械经营质量管理规范自查表格

医疗器械经营质量管理规范自查表格
符合规定□
合理缺项□
不符合规定□
问题描述:
2.6
企业质量负责人负责医疗器械质量管理工作,应当独立履行职责,在企业内部对医疗器械质量管理具有裁决权,承担相应的质量管理责任.
1.查看企业质量负责人任命文件和职责权限文件;
2.查看质量负责人在质量管理工作中履行职责的相关记录如退货管理、不合格医疗器械管理、不良事件监测和报告等.
企业应当对质量负责人及各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训,建立培训记录,并经考核合格后方可上岗.培训内容应当包括相关法律法规、医疗器械专业知识及技能、质量管理制度、职责及岗位操作规程等.
1.对照人员花名册查看相关人员的培训计划和培训、考核记录.
符合规定□
合理缺项□
不符合规定□
问题描述:
2.查看经营场所、库房面积.
符合规定□
合理缺项□
不符合规定□
问题描述:
4.1条件.
符合规定□
合理缺项□
不符合规定□
问题描述:
4.17
库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护是否符合医疗器械贮存的要求,能防止医疗器械的混淆、差错或被污损,并具有符合医疗器械产品特性要求的贮存设施、设备.
四负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核;
五负责不合格医疗器械的确认,对不合格医疗器械的处理过程实施监督;
六负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告;
七组织验证、校准相关设施设备;
八组织医疗器械不良事件的收集与报告;
九负责医疗器械召回的管理;
十组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核;
十一设施设备维护及验证和校准的规定包括设施设备相关记录和档案等;
十二卫生和人员健康状况的规定包括员工健康档案等;
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
是□否□
14
建立养护记录,并有效实施。
是□否□
15
应遵循先进先出、近期先出和按批号出库的原则。建立效期预警机制。
是□否□
16
从事批发业务的企业应当将医疗器械销售给合法的购货者。
是□否□
17
企业销售医疗器械应出具合法票据,做好销售记录,
是□否□
18
医疗器械出库应当复合并建立记录。
是□否□
19
需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装车装箱作业时,应有专人负责,并满足相关要求。
是□否□




20
应建立产品质量跟踪和不良事件报告制度,以保证能快速、准确地进行质量跟踪。
是□否□
21
企业应公布监督电话,服务公约。
是□否□
22
企业应建立召回制度,及时控制和收回存在安全隐患的医疗器械。
是□否□
检查结论:
检查人员签字:
年月日
企业负ห้องสมุดไป่ตู้人签字:
年月日
由于产品管理类别而出现的合理缺项注明即可。
是□否□
5
第三类医疗器械经营企业应建立计算机管理系统,并有效运行。
是□否□



设备
6
有与经营规模、经营范围相适应的仓库。
是□否□
7
无菌器械存放区域应有避光设施。
是□否□
8
仓库应配备相应设施和设备:(如温湿度计等),有明确的功能分区,并标识清楚,配备防火、防尘、防鼠、防潮、防虫等相关设施并能够满足相应要求。
是□否□
9
储存运输冷藏冷冻医疗器械的经营企业需配备相应的设施设备。
是□否□





10
进货前应对供货企业进行资格和质量保证能力审核。并建立供货方资质档案。
是□否□
11
应严格对购进的医疗器械的质量进行验收,
是□否□
12
购进医疗器械应有合法票据,并按规定建立购进记录,
是□否□



养护
13
医疗器械应按规定的储存要求分区、分类存放。
奈曼旗食品药品监督管理局
医疗器械经营企业日常检查记录表
企业名称:
负责人: 联系电话:
项目
序号
检查内容
不符合项记录
机构与人员
1
管理机构,职能部门配置合理、职能清晰。
是□否□
2
制定培训计划,建立培训记录。
是□否□
3
质量管理人员和关键岗位人员应符合相关资格要求。
是□否□
4
直接接触产品的人员应每年体检一次,并建立健康档案。
相关文档
最新文档