连云港市教育系统关心下一代工作委员会
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连云港市农业科学院2019年度部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、单位基本情况
连云港市农业科学院又名江苏徐淮地区连云港农科所,1981年成立,隶属于江苏省农业科学院和连云港市人民政府双重领导。
主要职能:
(一)我院为区域性、公益服务型农业科研机构,主要开展应用技术研究、开发研究以及科技示范和科技服务工作。
(二)同时进行应用基础和农业宏观对策研究,为我市农业和农村经济发展提供成果保证和技术支撑。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、科研处、财务处、基地建设处、开发处、科技服务处、蔬菜室、小麦研究室、水稻研究室、动物中心、花卉研究中心、杂粮室、资环室、果林室、食用菌室、种业。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共1家,为连云港市农业科学院本级。
三、2019年主要工作任务及目标
(一)加强科研力度,完善科学创新体系。要重点针对种质创新、无公害投入品研制、农产品加工与安全等领域的单项或多项技术进行针对性部署,更好的形成科学技术体系和产业技术体系的对接。进一步加强“一带一路”连云港市农业科学院东海农业综合试验站、青口
盐场耐盐碱基地等平台建设。2019年,新上国家、省、市科研课题30项。通过省级及以上农作物品种审定委员会审(认)定品种2个,在省级以上刊物发表科技论文30篇。
(二)创新服务方式,提高科技服务水平。以项目为抓手,开展新成果示范与推广,着力解决科研和生产脱节问题。以促进重大成果产出为核心,着力推进科技创新与应用一体化发展。加强成果要素产出,推荐20个稻麦品系进入国家、省区试预试。加强成果熟化转化,重点推广以稻麦、蔬菜、花卉为主的高产、优质植物新品种及配套实用技术30个。
(三)创新驱动模式,构筑科研人才高地。以党的十九大精神为指导,扎实开展党建及创新文化等建设工作,抓好理想、信念教育,建立学习型院所,在全院树立忧患机遇意识、目标责任意识、规矩担当意识,倡导形成“埋头苦干、真抓实干、敢抓敢干、善谋善干”的院所新氛围,不断提高全所职工的思想道德和科学文化素质,努力和谐院所建设。尽快打造一支以学科带头人为中心、中青年科技骨干为主体、学历及职称结构合理、综合实力较强的科技创新人才梯队。
(四)树立规矩意识,强化党风廉政建设。强化作风建设,扎实开展“两学一做”学习教育,进一步加强廉政风险防控,深入推进源头治理。持续组织开展科研项目经费廉政风险防控专项教育活动,以廉政约谈的形式,全面开展农业科研项目经费管理廉政风险点的排查与梳理,及时解决存在的苗头性、倾向性问题,在全院的人才队伍中形成不想腐、不敢腐、不能腐的科研廉政之风。
第二部分连云港市农业科学院2019年度部门预算公开表
表一
2019年度收支预算总表
单位:万元
单位名称:连云港市农业科学院本级
5
6
表二
2019年度收入预算总表
7
表三
2019年度支出预算总表
单位:万元
表四
2019年度财政拨款收支预算总表
8
表五
2019年度财政拨款支出预算表
单位名称:连云港市农业科学院本级单位:万元
表六
2019年度财政拨款基本支出预算表
单位名称:连云港市农业科学院本级单位:万元
9
10
表七
2019年度一般公共预算支出预算表
单位名称:连云港市农业科学院本级单位:万元
表八
2019年度一般公共预算基本支出预算表
单位名称:连云港市农业科学院本级单位:万元
表九
2019年度“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
表十
2019年度财政拨款政府性基金支出预算表
单位名称:连云港市农业科学院本级单位:万元
表十一
2019年度一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位名称:连云港市农业科学院本级单位:万元
表十二
2019年政府采购预算表
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
我院2019年度财政拨款基本支出预算1489.60万元,其中:
(一)人员经费1383.33万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)。
(二)公用经费106.27万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
我院2019年一般公共预算财政拨款支出预算1596.20万元,与上年相比增加(减少)191.83万元,增长(减少)13.66%。主要原因是我院新进人员和职工提租补贴提高等。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明