费用报销单通用Excel模板
费用报销单表格
说明:此费用报销单适用于某 一类费用票据粘贴汇总后的封 面。其中报销金额大写为自动 生成,请勿填入数据,只需要 输入小写金额即可。
说明:此费用报销单适用于某 一类费用票据粘贴汇总后的封 面。其中报销金额大写为自动 生成,请勿填入数据,只需要 输入小写金额即可。
部门: 摘要
(
)费用报销单
年
月
日
金额
人民币(大写) 柒仟伍佰贰拾捌元玖角整
附单据张数
审批人:
审核:
12
领款人签章
证明或验收:
经手:
第
号
¥ 7528.9
部门: 摘要
(
)费用报销单
年月日来自金额人民币(大写) 柒仟伍佰贰拾捌元玖角整
附单据张数
审批人:
审核:
12
领款人签章
证明或验收:
经手:
第
号
¥ 7528.9
差旅费报销单(自动计算)Excel模板
¥2,680.00
¥0.00
¥0.00
各项费用小计 报销合计(大写)
总经理/主管领导:
¥0.00
¥2,400.00 6.00 ¥1,900.00 ######## ¥686.00 ¥780.00 ######## ¥4,100.00 ¥1,600.00
贰万捌仟肆佰柒拾陆元整
原预借金额 实际退/补金额
¥20,000.00 ¥8,476.00
会计:
出纳:
部门主管:
报销人:
¥28,476.00
¥4,696.00
上海 3
火车 ¥1,000.00 2.00 ¥600.00 ¥300.00 ¥300.00 ¥250.00 ¥6,000.00 ¥1,500.00 ¥600.00
¥10,550.00
广州 1
打车
¥200.00 1.00 ¥150.00 ¥30.00
¥20.00 ¥80.00 ¥2,000.00 ¥100.00 ¥100.00
成都 3
火车 ¥1,000.00 2.00 ¥600.00 ¥300.00 ¥300.00 ¥250.00 ¥6,000.00 ¥1,500.00 ¥600.00
合计 ¥10,550.00
广州 1
打车
¥200.00 1.00 ¥550.00 ¥380.00 ¥66.00 ¥200.00 ¥2,000.00 ¥1,000.00 ¥300.00
差旅费报销单(自动计算)
票据张数:
票据明细:
填表日期:
出差人:
员工编号:
所属部门:
工作职务:
出差地点: 出差事由:
出发 月日 时
出差起止时间:
至
出差天数:
费用报销统计表-9(常用Excel模板)
具体时间 报销类型
12:30
公款
8:30公款//源自//11:20
私人
10:30
公款
16:20
公款
12:00
公款
14:20
公款
/
/
费用报销明细表
款项用途
报销金额 是否有发票 报销人 部门经理审批
5000
有
胖虎
已批
1500
有
胖虎
已批
0
/
/
/
0
/
/
/
500
无
大熊
待审核
1300
有
静香
待审核
800
有
静香
待审核
500
有
静香
待审核
2000
有
胖虎
待审核
0
/
/
费用合计
11600
人民币大写
RMB壹万壹仟陆佰
费用报销明细表
财务审批 已批 已批 / / 待审核 待审核 待审核 待审核 待审核 /
单位:元 备注
RMB壹万壹仟陆佰
公司名称: 序号 日期
1 2019/8/1 2 2019/8/2 3 2019/8/3 4 2019/8/4 5 2019/8/5 6 2019/8/6 7 2019/8/7 8 2019/8/8 9 2019/8/9 10 2019/8/10
星期 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
最全的费用报销单空白表格
部门会计签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计月Leabharlann 日合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
Excel模板:医疗费用报销单(公式自动统计)
单
填表日期:
职位 其他费用 票据张数 应报金额
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
实报金额ห้องสมุดไป่ตู้
合
计 元 经 理 审 核
0
¥0.00
¥0.00
角
分
签字: 日期: 复核:
住院病人需提供出院小结。
医疗费用报销单
Medical Fee Form
职工姓名 就诊地点 就诊日期 所属部门 医 药 费 用 明 细 治疗费 检查费 西药费 中药费 其他费用
合 实报金额人民币(大写) 报 销 人 财 务 审 核 万 仟 佰 拾
计
签字: 日期: 出纳:
签字: 日期:
经 理 审 核
复
附注: 1、报销医疗费必须凭三甲以上医疗部门专用收据和公费医疗专用处方底联。 2、报销人须提供就诊当日病史、药物明细单、治疗明细单、检查化验报告等,住院病人需提供出院小结。
费用报销单表格
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格:190MM*105MM一联式 宋体 黑色
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
用途
金额(元)
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款: 元
应退余款: 元
出纳复核 报销人
规格:180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格:180MM*96MM两联式(记帐、收据) 宋体 黑色
收款Байду номын сангаас据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门:年月日,附件共张。
用途:合计:部门会计签批部门经理审核金额(元)备注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分。
原借款:元。
应退余款:元。
出纳复核报销人。
借款审批单年月日,附件共张。
借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。
数额在2000元以上需通过财务经理审批,元以上需总经理审批。
出纳复核借款人。
差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。
姓名:职别:出差事由:部门经理审核。
部门会计签批。
出差起止日期自年月日起至年月日止,XXX。
日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写):万仟佰拾元角分。
预支元。
补助元。
出纳复核报销人。
付款审批单年月日,附件共张。
付款部门:领款人:付款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。
思达科门市、销售部数额>5000元。
元;轮胎门市>元。
元;轮胎、铝圈销售部>元。
元,分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人。
收款收据单年月日,附件共张。
客户名称:单位:数量:单价:金额:收款项目:万仟佰拾元角分。
审批方式:可先通过短信、电话后签字。
通用费用报销单模板.xlsx
通用费用报销单模板.xlsx 0
1
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19
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
费用报销单
费用期间
至
员工姓名
员工编号
部门名称
办公地址
所附单据张数
所属公司名称:收款人名称
开户行
账号
序号
日期
城市
摘要
差旅费
宴请/招待
其他费用金额
合计
备注
往返路线
交通费
餐费补贴
酒店
机票
机场
通讯费
早餐
中餐
晚餐
小计
住宿费
建设费及燃油附加保险费TotalinRMB
借支情况
已借款金额:
应归还金额:
实际支付金额:报销人:
部门主管:
部门经理:
市场总经理:
中心负责人:Name:
Dep.Supervisor:Dep.Manager:MM:
DD:
费用审批
财务主管:
财务经理:
财务总监:
财务副总裁:
总裁:Supervisor:FM:
CFO:
FVP:President:
领款签收
领款人签收:
日期:。
差旅费用报销单据excel模板
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据(张)
0.00
0
大写
小写
¥:
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 (缴/收)款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人:
比准人
公司名称: 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据(张)
0.00
0
大写
小写
¥:
元
审核人:
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 (缴/收)款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称: 报销人