会计操作技能试题
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2015年中职财会类专业操作技能测试
(考试时间为90分钟,总分为150分)命题人:宁波行知中等职业学校(韩士波)
一、模拟企业概况:
企业名称:宁波新华制造厂
主要经营业务:设有一个生产车间,生产产品名称:双色圆珠笔、三色圆珠笔
企业类型:工业企业,为增值税一般纳税人,税率为17%
地址:宁波市南熏路482号
联系电话:0574 - 6470 7521
纳税人识别号:58
账号:90704 工商银行南熏路办事处
企业法人:赵磊一企业财务主管:王聪
企业会计:孙铭企业出纳:姚娜
二、有关账簿资料:
1、原材料明细账户余额
注意:原材料采用实际成本法计价(先进先出法)
2、库存商品明细账户余额
注意:库存商品采用实际成本法计价(一次加权平均法)
3、应收账款明细账户余额
应收账款——宁海恒利公司 50 000元
应收账款——镇海宏丰公司 53,900元
4、银行存款日记账期初余额:1 074 元
5、“在途物资——弹簧”期初余额:3 600元(数量:20 000个,单价:元)
三、新华制造厂2012年7月份发生的部分经济业务:
业务1-1/1
业务2-1/1、6日,根据工资单的实发数合计102 元,签发现金支票,提取现金备发工资。要求:填写现金支票。
业务3-1/2
业务3-2/2
业务4-1/2
领料单位:生产车间领料单编号:625137
用途:生产单色圆珠笔2012年7月8日仓库:材料库
领料单位负责人:制单:
业务4-2/2
领料单位:生产车间领料单编号:625138
用途:生产双色圆珠笔2012年7月8日
仓库:材料库
领料单位负责人: 制单:
业务5-1/1 业务6-1/1 业务7-1/1 业务8-1/1
领料单位:生产车间 领 料 单 编号:625139
用
途:生产双色圆珠笔 2012年7月12日 仓库:材料库
领料单位负责人: 制单:
业务9-1/6
35 № 04838848
开票日期:2012年7月13日
第三联 发票联
购货方记账凭证
收款人: 复核: 开票人: 陈章 销货单位(章) 业务9-2/6
№ 04838848 开票日
第
二联
抵
扣
联
购
货
方抵扣
期:2012年7月13日
收款人:复核:开票人:陈章销货单位(章)
业务9-3/6
代垫运费专用借款单
2012年7月12日
部门主管:陈涛财务主管:王峰经办人:周建军
业务9-4/6
材料采购运杂费分配表
2012年7月13日
业务9-5/6
业务9-6/6
业务10-1/1
领料单位:生产车间领料单编号:625139
用途:生产双色圆珠笔2012年7月14日仓库:材料库
领料单位负责人:制单:
业务11-1/1、14日收到宁海恒利公司银行汇票一张,以归还原欠货款50,000元 (宁海恒利公司开户行:工商银行中山路 ,账号:02-14518, 地址:镇海中山路32号 电话:0)(要求填写进账单)附件1张 业务12-1/2
中 华 人 民 共 和 国
税 收 通 用 缴 款 书
隶属关系:
注册类型:有限责任公司 填发日期 2012年7月14日 征收机关:宁波市国家税务局税源管理处
第 一 联 收 据 国
库 缴款单
位作
完
税凭证
业务12-2/2
中华人民共和国
税收通用缴款书
隶属关系:
注册类型:有限责任公司填发日期 2012年7月14日征收机关:宁波市地方税务局
第一联收据国库银行收款盖章缴款单位作完税凭证
业务13-1/3
№ 02127229
开票日期:2012年7月14日
第二联 抵扣联
购货方抵扣
收款人:复核:开票人:陈章销货单位(章)
业务13-2/3
35 № 02127229联购货方记
开票日期:2012年7月14日
收款人:复核:开票人:陈章销货单位(章)
业务13-3/3
委电委托收款凭证(付款通知) 5
委托号码:第05426号
委托日期2012年7月13日付款日期: 2012年7月14日
单位主管会计复核记账付款人开户行收到日期2012年7月13日
业务14-1/3
业务14-2/3
业务14-3/3
交款单位:宁波新华制造厂 2012 年7月 14 日 No0233268
②
收
据
联
付
款
人
报
销
凭
证
收款单位盖章(未盖章无效)会计主管:收款人:易金鑫业务15-1/2
业务15-2/2
业务16-1/2
业务16-2/2
宁波市广告业专用发票 NO 006395
客户名称:宁波新华制造厂 2012年 7 月 15日 业务17-1/4
中国工商银行电汇凭证(回 单) 3
2012年7月 15日 第005685号
收款人
全 称 武汉市机床总厂
付款人
全 称 宁波新华制造厂
此联是银
行
交付
款
人的
付
账通
知
账 号 007008736 账 号 90704 开户银
行 农行金星支行
开户银
行
工商银行南熏路办事处
人民币
(大写)
叁万捌仟壹佰元整
百 十 万 千 百 十 元 角 分 ¥ 3 8 1 0 0 0 0 票据种类 电汇 付款人开户行盖章 2012年7月15日 票据张数
1张
单位主管 会计 复核 记账
金额合计(大写)拾万捌仟捌佰零拾零元零角零分 ¥ 单位公章