工厂检查记录表一
(完整版)食品加工厂卫生检查表

(完整版)食品加工厂卫生检查表食品加工厂卫生检查表
该检查表用于评估食品加工厂的卫生状况,确保生产的食品符合卫生标准和法规要求。
请根据以下项目进行检查,并根据实际情况进行评价和记录。
基本信息
- 工厂名称:
- 检查日期:
- 检查人员:
- 工厂负责人:
环境卫生
1. 厂区内是否有垃圾和污水堆积?
2. 厂房内是否有明显的污垢、脱落物或异味?
3. 厂房内是否有积尘和灰尘?
设施设备
1. 生产区域的设施设备是否正常运行?
2. 设施设备是否定期维护和清洁?
3. 厨房及操作区是否设有必要的消毒设施和设备?
原材料存储
1. 原材料是否按规定储存,避免受潮、受污染或变质?
2. 是否有储存过期原材料或食品?
卫生管理制度
1. 是否有完善的卫生管理制度,如员工健康检查制度、员工手卫生培训等?
2. 是否有卫生档案,包括员工健康证明、清洁记录等文件?
生产加工操作
1. 生产加工操作是否符合卫生要求,如操作员是否佩戴适当的防护用品?
2. 是否存在食品交叉污染的情况?
废弃物处理
1. 废弃物是否分类储存并及时清理?
2. 废弃物处理是否符合环保要求?
环境监测
1. 是否有废气、废水、噪音等环境监测记录?
2. 工厂附近是否有污染源对厂区环境造成影响?
其他问题或建议
请将以上检查结果进行记录,并在检查表上签名确认。
如发现任何问题,请及时采取。
工厂日常检查表

检查日期:
检查内
日期
容
1
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3
4
5
6
7
8
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31
劳动
纪律
检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。
设备
检查运转设备的基础牢固情况ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ运转情况。
电气
检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强,保护接地是否牢靠。
现场
管理
检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻,查各种安全、消防设施是否处于正常状态。
安全教育
查特种作业人员持证上岗情况,风险分析完成情况等。
其他
区域内是否有交叉作业作业,施工是否按照企业的有关规定进行施工。
异常情况记录
检查人签名
注:1.检查完成后,正常的标“Y”,不正常的标“x”。
2.周期性整改另附。
注塑工厂现场巡查记录表

型号:
检查结果 名称: 品牌: □有 □没有 h ℃ % 烘干时间: 烘干温度: 水口料比例: □有 □清洁 □有 □有效 □是 □是 □有 周期: □正常 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □没有 □不清洁 □没有 □无效 □否 □否 □没有 秒 □不正常 □没有 □没有 □没有 □没有 □没有 □没有 □没有 □没有
啤塑具
3.产品是否有外观不良、缩水、生锈、排气不良等现象? □有 5.是否有机械臂? 6.是否使用定形夹具? 7.是否使用专用包装? 8.是否有作业指导书? 9.工人是否按作业指导书操作? 10.模具有无抽蕊 ? 11.机边工人是多少? 12.工人主要做什么? 1.是否有品质巡查记录? 2.QC是否知道有什么重点尺寸? 3.多少时间巡查一次? 4 4.抽查数量 5.机边有多少次品? 6.主要是哪方面次品? 7.是否有出货前检查记录(批量检查)? 8.采用哪种检查方法及数量? 9.对次品是否有纠正措施? 1.地面是否有油污、垃圾? 5 2.货物、零件摆放是否整齐? 3.是否有识别标签?(如:及格、退货标签等) 4.工作台是否清洁整齐? □有 □有 □整齐 □有 □整洁 原因分析: □有 □有 □知道
3
生 产 工 艺
□没有 □不知道
品 质
□没有 □没有 □没有 □不整齐 □没有 □不整洁
5S
个人总结 □ 接受 检查人:
□ 不接受
日
期:
注塑工厂现场巡查记录表
零件名称:
序号 项目
啤塑机品牌:
检查内容 1.名称(例如:ABS、PC、POM……等) 2.品牌(例如:奇美757……等) 3.事前有否烘干? 4.烘干时间(h) 5.烘干温度(℃) 6.混有水口料比例(%) 1.模具是否有独立的保养记录或模具管理卡 2.分型面是否清洁 3.滑块是否有定位珠、固定螺丝 4.低压保护是否有效(现场测试) 5.高压是否太高(现场测试) 6.型腔是否堵腔,光面与砂面有无生锈、损伤 7.顶针是否有异响及有无顶针润滑 8.其它:水路畅通、外观、计数器、排气等 1.注塑周期 2.注塑温度是否正常?(模温 4.产品结构是否有损坏? ℃)
工厂消防检查记录表范本

工厂消防检查记录表范本检查日期:[填写日期]
一、基本情况
•工厂名称:[填写工厂名称]
•工厂地址:[填写工厂地址]
•联系电话:[填写联系电话]
二、消防设施检查
1.灭火器
–数量是否足够:[是/否]
–检查灭火器是否过期:[是/否]
–灭火器存放位置是否明显:[是/否]
2.消防栓
–消防栓是否正常:[是/否]
–消防栓周围是否畅通:[是/否]
3.自动喷水灭火系统
–系统是否正常运行:[是/否]
–喷头是否有损坏:[是/否]
三、电气设施检查
1.主配电箱
–配电箱是否密封:[是/否]
–配电箱周围是否整洁:[是/否]
2.电缆线路
–电缆线路是否正常:[是/否]
–是否存在裸露电缆:[是/否]
四、其他安全检查
1.疏散通道
–疏散通道是否畅通:[是/否]
–疏散通道是否标识清晰:[是/否]
2.防火门
–防火门是否正常关闭:[是/否]
–防火门是否有损坏:[是/否]
五、总结及整改意见
•综上所述,工厂消防和安全设施存在以下问题:
1.[问题描述]
2.[问题描述]
•建议立即整改并制定下一次检查计划。
六、检查人员
•检查人员:[填写检查人员姓名]
•签名:[检查人员签名]
以上记录由检查人员填写,如有疏漏或不符合要求,请及时整改。
工厂检查记录表

工厂检查记录表
1. 日期
- 检查日期:[填写检查日期]
2. 工厂信息
- 工厂名称:[填写工厂名称]
- 工厂地址:[填写工厂地址]
- 工厂联系人:[填写工厂联系人]
- 联系方式:[填写联系方式]
3. 检查内容
3.1. 厂区环境检查
- [ ] 厂区卫生情况良好,无垃圾堆放或其他污染现象。
- [ ] 厂区内设施设备完好,无损坏或危及安全的情况。
- [ ] 厂区绿化良好,植被健康,无过度施肥或使用有害农药的现象。
- [ ] 厂区通道和紧急出口宽敞畅通,易于疏散。
3.2. 生产车间检查
- [ ] 生产车间卫生情况良好,无杂物或废弃物堆积。
- [ ] 生产设备操作正常,无异常声音或其他异常情况。
- [ ] 生产现场安全设施齐全,存在有效的灭火器、报警器和应急照明装置。
- [ ] 工人佩戴必要的个人防护装备,如安全帽、安全鞋等。
3.3. 原材料及产品检查
- [ ] 原材料储存区域整洁有序,无过期或变质的原材料。
- [ ] 产品质量符合相关标准,无严重质量问题。
- [ ] 产品包装完好,符合相关规定,无损坏或泄漏现象。
4. 检查结论
经过检查,本次工厂的厂区环境、生产车间和原材料及产品处于良好状态,符合相关要求和标准。
- 结论:合格
- 检查人员:[填写检查人员姓名]
- 签字:[填写检查人员签字]
5. 备注
[在此处填写其他需要记录的信息]。
工厂安全检查记录表模板

工厂安全检查记录表编号:检查日期:年月日一、基本情况企业(集团)名称详细地址邮编法定代表人联系电话从业人员总数特种作业人员总数二、检查内容检查项目检查内容标准分扣分记录得分责任制贯彻落实情况1.是否制定《安全生产会议(例会)制度》、《安全生产责任制度》和《安全生产奖惩制度》2.是否召开过年度安全生产工作会议,对安全生产工作进行统一部署3.今年以来,决策层召开安全生产专题会议的次数,研究解决的主要问题,是否有会议记录4.是否制定了当年的安全生产控制指标、安全生产的工作目标和控制指标5.是否将责任层层分解相关职能部门6.是否开展了责任落实情况动态检查,并有相关记录资料7.是否设有安全生产管理机构,是否配备数量人员8.专职安全生产管理人员总数,是否建立专职和兼职安全管理员档案9.“公司—车间—班组”的安全生产管理体系的建立情况10.对全省安全生产工作会议精神的贯彻落实情况防范重特大事故情况1.是否制定《重大事故隐患管理规定》2.是否开展了重大事故隐患调查,重大事故隐患个数及评估、监控和整改及建立有相应管理档案的情况应急救援情况1.是否建立了事故应急救援指挥机构2.是否制定《事故应急救援预案》并报当地安全生产监督管理部门备案3.是否有专职或者兼职应急救援组织4.是否配备有应急救援设备、器材和物资伤亡事故情况1.发生伤亡事故次数等相关情况2.职工千人重伤率和千人死亡率是否超过控制指标3.是否为从业人员交纳工伤保险金安全生产培训情况1.是否制定《安全培训教育制度》2.企业负责人和安全管理人员持证上岗率是否达100%3.特种作业人员持证上岗率是否达90%以上,特种作业人员档案是否健全4.是否开展职工三级安全培训教育,培训率是否达95%以上,档案是否健全5.是否开展了“安全生产月”活动及活动开展的情况开展安全生产检查情况1.是否建立《安全生产检查制度》2.今年开展安全生产检查查出的隐患数量及整改率事故信息报送1.伤亡事故统计信息是否按要求报送2.今年以来报送安全生产工作信息的条数3.重大事故隐患信息报送情况三、检查结论四、整改意见检查人员签名:被检查单位负责人签名:。
食品加工厂卫生检查记录表样表

厨房和餐具卫生
[选择结果]
[输入备注,如清洁程度等]
4
环境卫生
[选择结果]
[输入备注,如通风、净化等情况]
5
食品存储和防污染措施
[选择结果]
[输入备注,如存储方式、防虫情况等]
6
员工个人卫生
[选择结果]
[输入备注,如着装、洗手等情况]
7
废弃物处理
[选择结果]
[输入备注,如分类、处理方式等]
8
其他
[选择结果]
[输入备注,如其他发现的问题等]
总结和建议:
根据对食品加工厂进行的卫生检查,综合评定如下:
-结果正常:[选择结果]
-结果异常:[选择结果]
建议加工厂采取以下措施改进卫生状况:
- [输入建议1]
- [输入建议2]
- [输入建议3]
签名:
检查人员:________________________
日期:__________________________
食品加工厂卫生检查记录表样表
日期和时间:[输入日期和时间]
基本信息:
-加工厂名称:[输入加工厂名称]
-检查人员:[输入检查人员姓名]
-检查目的:[输入检查目的,如卫生合规性检查]
卫生检查记录:
序号
检查项目
结果
备注
1
卫生工作台面
[选择结ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ]
[输入备注,如是否干净、有无污染等]
2
设备设施
[选择结果]
[输入备注,如设备状态等]
安全生产检查记录表

安全生产检查记录表一、检查时间,2023年1月15日。
二、检查地点,XX工厂生产车间。
三、检查人员,安全管理员XXX、生产主管XXX。
四、检查内容及结果:1. 电气设备安全检查。
本次检查发现,部分生产车间的电气设备存在老化、漏电等安全隐患,已及时通知维修人员进行处理,并将设备停用,确保员工的电气安全。
2. 生产设备操作规范检查。
检查发现,部分员工在操作生产设备时存在操作不规范、未穿戴安全防护用具等情况,已立即进行现场教育,并要求相关员工严格遵守操作规程,确保生产安全。
3. 安全防护用具检查。
本次检查发现,部分员工未正确佩戴安全帽、安全鞋等防护用具,已进行个别通报批评,并加强安全教育培训,提高员工安全意识。
4. 生产场所环境检查。
生产场所存在部分杂物堆放不规范、通道堵塞等情况,已责成相关部门进行清理整改,确保生产场所环境整洁、通风良好。
5. 安全生产管理制度执行情况检查。
通过本次检查发现,公司安全生产管理制度执行情况良好,各部门对安全生产工作高度重视,各项安全管理制度得到有效执行。
六、存在的问题及整改措施:1. 电气设备安全隐患。
问题,部分电气设备存在老化、漏电等安全隐患。
整改措施,立即通知维修人员进行处理,并将设备停用,确保员工的电气安全。
2. 生产设备操作规范。
问题,部分员工在操作生产设备时存在操作不规范、未穿戴安全防护用具等情况。
整改措施,加强现场教育,要求相关员工严格遵守操作规程,确保生产安全。
3. 安全防护用具佩戴。
问题,部分员工未正确佩戴安全帽、安全鞋等防护用具。
整改措施,加强安全教育培训,提高员工安全意识,确保防护用具的正确佩戴。
4. 生产场所环境整治。
问题,生产场所存在杂物堆放不规范、通道堵塞等情况。
整改措施,责成相关部门进行清理整改,确保生产场所环境整洁、通风良好。
七、检查人员意见:安全管理员XXX,本次检查发现了一些安全隐患,已及时通知相关部门进行整改,希望全体员工能够加强安全意识,共同营造安全生产的良好环境。
厂房安全检查记录表范本

厂房安全检查记录表范本
以下是一个简单的厂房安全检查记录表的范本。
请注意,这只是一个示例,您可能需要根据自己的具体需求和情况对其进行修改。
厂房安全检查记录表
检查日期: ____________
检查人员: ____________
备注: ____________
1. 消防设施
灭火器数量: ________
灭火器是否过期: ________
消防栓是否正常: ________
消防通道是否畅通: ________
2. 电气安全
电气设备是否过载: ________
接地和接零系统是否正常: ________
漏电保护器是否正常工作: ________
电缆电线是否有破损: ________
3. 机械设备
安全防护装置是否完好: ________
机械运转是否正常: ________
紧急停止按钮是否可用: ________
定期维护和检查记录是否齐全: ________
4. 厂房结构
屋顶、墙壁是否有裂缝或损坏: ________
地面是否平整,无坑洼: ________
墙体和屋顶的防水层是否完好: ________
承重结构是否正常: ________
5. 其他
应急照明是否正常: ________
安全出口指示牌是否清晰可见: ________
通风系统是否正常工作: ________
是否存在非法占用或堵塞安全通道的情况: ________ 结论:
安全状况:________(良好/一般/差)需要采取的措施:________
建议整改日期:________
签名: ____________(检查人员签名)。
工厂检查记录

工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
填写说明:
1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”,并在“检查结果”栏填写,表示“符
合、不符合、不适用”;
2.检查员填写“检查员评述”时,对每个问题的描述要首先填写检查项目序号;
3.如果有提示信息以外的检查项目,可以最后增加“其他”项目描述;
4.检查员签名要求手写,其他内容可以打印;
5.过程检验不包括例行试验;
6.企业校准使用没有资质但有能力校准的单位,要由各分中心根据辖区情况报工厂检查处
批准备案。
7. 3.10零部件库存情况可以不填写具体数字,只要写出大体状况即可,如零库存、某成品
有大量关键件库存等。
成品库则填写具体数量。
工厂设备检查记录表

电器系统装配是否齐全、管道是否完整、性能是否良好
6
各
机床是否内外清洁,有无油垢、锈蚀,油质是否符合要求
8
是否基本无漏油、漏水、漏气现象
9
随机主要附件是否基本齐全,零部件是否完整
10
完全、防护装配是否齐全可靠
检查组
意见
签名
工厂设备检查记录表
单位: 填写日期:年月日
设备编号
设备名称
型号规格
制造厂名
出厂日期
出厂编号
所属车间
班组
操作者
项次
检查内容
存在问题
1
机床精度、性能是否满足生产工艺要求(精密稀有机床主要精度性能达到出厂标准)
2
各传动系统是否运转正常,变速是否齐全
3
各操作系统动作是否灵敏可靠
4
润滑系统装备是否齐全、管道是否完整、油路是否通畅、油标是否醒目
工厂虫害控制检查记录表

1、严格执行虫害管理规定,每天进行一次检查和记录,正常打√,有异常打X。(如有异常,需要立即通知行政部处理)
备 注
2、检查项目:有无飞虫,有无鼠害、灭鼠设施有无损坏、防虫设施有无损坏、防护网有无损坏。
3、对重点布控区域加强防范和检查,此表每月交行政部保存,以备检查。
审核:
日期:
大型台资三星中国oem工厂香港上市公司共计15年制造主管经验擅长精益生产以及欧美大客户验厂应对质量社会责任反恐广东省注册初级安全主任
日期
厂区
办公楼 生产楼二 楼 生产楼三 检楼 查 包装车间 区 烧成车间 域 成品仓库
原料仓库
包材仓库
东莞XXX有限公司
年___月份虫害控制检查记录表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 检查人
cqc工厂检查记录表

CQC工厂检查记录表
一、基本信息
•检查时间: 2022年1月10日
•检查地点:某某工厂
•检查人员:张三、李四、王五
二、工厂概况
该工厂位于城市工业园区,占地面积约10000平方米,主要生产木质家具。
工厂建筑结构完整,生产设备齐全,环境整洁。
三、检查内容
1.原材料采购:
–已检查原材料采购记录,符合标准,无异常。
2.生产过程控制:
–车间内安全生产标识醒目,操作规程完善,生产流程有序。
3.产品质量抽检:
–抽检了10台产品,合格率达到98%,符合质量要求。
4.员工培训及安全防护:
–已审阅员工培训记录,员工安全意识良好,未发现违规操作。
四、存在问题
1.部分员工个人防护措施未到位。
2.生产车间地面有少量杂物未及时清理。
五、整改措施
1.加强员工安全培训,提高个人防护意识。
2.制定地面清理制度,定期清理车间杂物。
六、结论
基本符合工厂生产标准,但仍需加强员工安全意识和车间整洁度管理。
工厂应认真落实整改措施,确保生产安全和产品质量。
以上为CQC工厂检查记录表。
工厂安全检查记录表

工厂安全检查记录表
日期
2022年10月30日
检查人员
- 王明(安全主管)
- 张涛(安全员)
检查内容
1. 电气设备安全
- 检查工厂内各电气设备的安装情况,确认是否稳固可靠。
- 检查电气线路的绝缘情况,确保没有裸露的电线。
- 检查电气设备是否有过载现象,确认是否需要及时更换或维修。
2. 机械设备安全
- 检查机械设备的使用情况,确认是否符合安全操作规范。
- 检查机械设备的保护装置,确保能够有效防止意外伤害。
- 检查机械设备的维护情况,确认是否定期保养,确保正常运转。
3. 消防设施安全
- 检查消防设施的完好情况,确认灭火器、消防栓等是否能正
常使用。
- 检查消防通道是否被堵塞,确保疏散途径畅通无阻。
- 检查员工对消防设施的使用和维护情况,提供相关培训和指导。
4. 环境安全
- 检查工厂内的排污设备和废物处理情况,确保符合环境保护
要求。
- 检查危险化学品的储存和使用情况,确认符合相关法规要求。
- 检查工厂周边环境是否存在安全隐患,提出改善建议。
结论
根据本次安全检查,发现了一些安全隐患和问题,建议立即采取措施加以解决。
同时,强调员工的安全意识培养和相关培训的重要性,以确保工厂的安全运营。
下次检查日期
2023年4月30日。
安全生产现场检查记录表

安全生产现场检查记录表安全生产现场检查记录表时间:2022年10月20日地点:XX工厂检查人:XXX检查项目:1. 应急设施和消防设备检查:- 疏散通道是否畅通、明确标识,并无障碍物阻挡。
- 灭火器是否按时检修、充实,并有明确的标识。
- 灭火器布局是否合理,位置是否明显可见。
- 应急照明设施是否正常工作,有没有损坏或缺损。
- 有无可燃物堆放在明火附近,是否存在火灾隐患。
- 安全出口是否畅通,并有明确的标识。
- 消防水龙头是否正常工作,有无堵塞现象。
2. 机械设备安全检查:- 机械设备是否安装稳定,固定牢固,并按要求进行定期维护和检修。
- 机械设备的操作按钮和紧急停机按钮是否明确标识,易于操作。
- 机械设备是否配备安全防护装置,如安全护栏、安全警示标识等。
- 机械设备的传动部分是否有防护罩,是否存在明显的危险情况。
- 机械设备的电气线路是否完好,有无短路、漏电等情况。
3. 操作人员个人防护措施检查:- 操作人员是否佩戴符合要求的个人防护用品,如安全帽、防护眼镜等。
- 是否存在不穿戴个人防护用品直接进行作业的现象。
- 作业人员是否受过必要的安全培训,了解安全操作规程。
4. 危险品存放和使用检查:- 危险品存放地点是否标明了危险品的名称、性质和储存要求。
- 危险品的储存是否符合安全规定,有无泄漏、变质等情况。
- 使用危险品的作业人员是否具备安全操作的知识和技能。
5. 厂区环境检查:- 厂区是否存在明显的安全隐患,如杂物堆放、漏水等。
- 是否存在易燃易爆物品存放在未经妥善包装和标识的区域。
- 厂区是否存在明显的噪声、粉尘、有害气体等污染。
检查结果:此次检查共发现以下问题:1. 机械设备中的某个传动部位没有安装防护罩,存在安全隐患。
2. 应急照明设施中的一盏灯泡损坏,需要及时更换。
3. 某个消防器材的充实时间已过期,需要重新充实。
针对上述问题,将采取以下措施:1. 立即安装防护罩,解决机械设备的安全隐患。
食品加工厂安全生产大检查自查记录表

食品加工厂安全生产大检查自查记录表
检查单位信息
- 检查单位名称:
- 检查日期:
- 检查人员:
检查内容
1. 安全生产制度和管理
- [ ] 是否建立健全安全管理制度,是否符合相关规定和标准;
- [ ] 是否制定了应急预案,并经常进行演练;
- [ ] 是否进行安全宣传教育,是否组织了安全生产培训。
2. 生产场所和设备
- [ ] 生产场所是否存在安全隐患,如地面湿滑、通道堆放货物等;
- [ ] 生产设备是否有防护装置,是否经常检查,并及时进行维修;
- [ ] 动力设施、配电设施是否正常运行,是否存在安全隐患。
3. 原辅料和成品储存
- [ ] 储存物品是否分类、摆放整齐;
- [ ] 储存区域内是否存在易燃、易爆、有毒等有害物质;- [ ] 是否存在过期原辅料或成品。
4. 操作人员
- [ ] 是否按规定进行操作,是否存在违反安全规定的情况;- [ ] 是否佩戴好必要的个人防护用品;
- [ ] 操作人员是否配备齐全,是否具有相应的操作资质。
5. 消防安全
- [ ] 消防设施是否完备,是否每年进行检查保养;
- [ ] 灭火器材是否齐全,是否经常检查并及时更换;
- [ ] 应急出口是否畅通,是否存在防火堵塞现象。
检查结果
- [ ] 发现问题:
- 简述问题
- [ ] 整改情况:
- 简述整改情况
- [ ] 检查人员:- 签字
- [ ] 被检查单位:- 签字。
纺织工厂安全生产检查表

纺织工厂安全生产检查表
1. 概述
本检查表用于纺织工厂安全生产检查,目的是确保工厂的生产环境和设备符合相关安全标准,保障员工的生命安全和健康。
2. 生产环境检查
- [ ] 工厂内是否存在明火或易燃物品?
- [ ] 工厂内空气是否流通畅通?
- [ ] 工厂内是否设置疏散通道,并保持畅通?
- [ ] 工厂内是否安装了必要的灭火设备?
3. 机械设备检查
- [ ] 机器操作区域是否设置有效的安全防护栏?
- [ ] 机器是否定期维护保养,并记录在案?
- [ ] 机器操作人员是否接受过相应的安全培训?
4. 电气设备检查
- [ ] 电气设备是否符合国家标准,并定期检修维护?
- [ ] 电气设备是否存在漏电、短路等安全隐患?
5. 员工个人防护检查
- [ ] 员工是否佩戴符合要求的工作服和个人防护用品?
- [ ] 是否进行了必要的职业健康体检?
6. 安全培训和应急措施检查
- [ ] 是否定期组织员工进行安全培训?
- [ ] 工厂是否制定了应急预案,并进行了演练?
7. 管理制度检查
- [ ] 工厂是否建立了安全管理制度?
- [ ] 安全管理制度是否得到有效落实?
8. 其他注意事项
在检查过程中,如发现任何安全隐患或问题,请及时记录并采取必要的整改措施。
以上内容为纺织工厂安全生产检查表的基本内容,根据实际情况和需要,可适当调整和补充具体检查项。
为保证工厂安全生产,建议定期进行检查并建立相应的档案记录。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
检查例行检验的操作和记录。
2.建立确认检验文件名称/编号:
(检验项目、技术要求、频次、放行准则)
检查确认检验的操作和记录。
确认检验报告性质:(企业检测、国抽、地抽、委托实验室、CCC型式试验)
检查员记录:
工厂编号:报告编号:
检查日期:检查员:
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
2.合格分供方名录编号/批准日期:
(包含型式试验报告中的所有零部件供应商,抽查合格分供方评价记录,监督时检查合格分供方评价内容,应注意是否对输入以往供货情况、进货检验、顾客反馈意见等信息)。
3.安全元器件、关键零部件和材料进货检验/验证文件名称/编号:
(检验项目、技术要求、抽样方案、放行准则,以及工厂对于供应商提供的检验报告的要求,供应商的合格证明及报告的保存;考虑整机运行环境对零部件的附加要求等。检查进货检验记录)
检查结果
3.6检验试验仪器设备
1.例行检验和确认检验设备满足使用要求(参数、数量、综合评估设备能力满足试验要求):
2检验设备记录:
名称
型号
设备编号件名称/编号:
检查操作记录。
检查人员技能/操作。
4.校准或检定可溯源至国际或国家基准。
5.自行校准的校准方法、验收准则和校准周期符合要求。
工厂检查记录表一
工厂编号:报告编号:
检查日期:检查员:
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
工厂基本信息
1.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致(不一致情况须说明):
2.核对工厂营业执照信息:
经营范围(证书产品有关的范围):
年检日期:
有效期:
3.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致(监督):
4.证书所列标准为现行有效版本。
检查员记录:
工厂编号:报告编号:
检查日期:检查员:
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
3.1人员职责和资源
1.质量负责人:职务:。有无任命书。
低压成套开关设备强制性产品认证技术负责人:,有无
任命书,认证机构考核合格证书编号:(适用时)。
2.质量负责人及其各类人员职责:
产品名称:型号规格:
2.关键和特殊工序
1)关键工序文件名称/编号(列出主要生产过程,并识别出关键工序)
(如焊接、装配等是否识别、内容包括加工工艺描述、环境要求、人员资格及设备操作要求)
2)检查相关记录,包括对适宜的过程参数和产品特性进行监控。
3)检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等
3.建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。
4.过程检验
1)文件名称/编号:
(包括首件检验、自检、互检、巡检等要求的识别和规定)。
2)检查相关记录。
3)检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等。
检查员记录:
工厂编号:报告编号:
检查日期:检查员:
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
3.5例行检验和确认检验
1.建立例行检验文件名称/编号:
1.产品关键元器件和材料、结构等变更的控制程序文件名称编/号:
2.证书变更情况(地址、结构、零部件、标准等)
3.质量记录控制程序编号:
(检查内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写要求等)
检查员记录:
工厂编号:报告编号:
检查日期:检查员:
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
3.3采购和进货检验
部门负责人:职务:
1.关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号:
(供应商选择的具体办法、特殊办法,日常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和日常管理等具体办法。对于进货检验中无法核查的零部件组件供应商,例如对于电路板的供应商,评价内容还要有其对电路板上电气元件供应商控制的要求。检查日常管理记录,包括评价内容是否规定,包括输入进货检验的情况、顾客反馈意见等)。
6.校准状态是否标识方便识别。
7.校准记录中校准范围覆盖使用范围
8.按时校准(超期校准是偶然发生还是系统失效,未校准设备数量、超期频次、历年校准情况等)
9.用于例行检验和确认检验的设备运行检查的文件名称/编号:
(检查内容、检查方法、频次)
检查设备运行检查记录。
检查人员技能/操作。
10.规定例行检验和确认检验设备功能失效时需要采取措施。
3.8内部质量体系审核
1.内部质量审核程序:
(包括频次、时机、策划、实施、产品一致性要求、记录等要求)
2.内审记录(包括计划、内审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、纠正措施、顾客投诉)
检查员记录:
工厂编号:报告编号:
检查日期:检查员:
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
3.9认证产品的一致性控制
3.资源(人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等)
4.认证标志的保管和使用程序文件编号/名称:
5.对于购买标志,检查标志使用记录(根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量)
6.对于标志备案情况,检查模压批准书,是否按时备案并覆盖所有证书。
7暂停、撤销证书的产品未使用标志。
8.没有超出证书产品范围使用标志的情况(包括对不同制造商)。
4.安全元器件、关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号:
(检验项目、技术要求、频次、放行准则等。检查定期确认检验记录)。
检查员记录:
工厂编号:报告编号:
检查日期:检查员:
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
3.4生产过程控制和过程检验
1. 负责人:职务:
(了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求)
检查员记录:
工厂编号:报告编号:
检查日期:检查员:
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
3.2文件和记录
1.质量体系文件、质量计划或类似文件名称/编号:
(工厂是否建立必须的程序文件和记录表格,例如产品设计目标/标准、工艺流程图、工艺文件等)
2.文件控制程序编号:
(检查内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发放等)
检查设备功能失效时采取措施的记录。
检查员记录:
3.7不合格品控制
1.不合格品控制程序:
(存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品要求)
2.返工返修后产品是否可追溯,实际出货是否检验符合规定。
检查员记录:
工厂编号:报告编号:
检查日期:检查员:
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果