企业的重组整合方案设计设计

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国有企业 整合重组 方案

国有企业 整合重组 方案

国有企业整合重组方案全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:国有企业整合重组方案随着中国经济的快速发展,国有企业在我国经济发展中起着举足轻重的作用。

国有企业的整合重组是推动我国国有企业发展、提高企业竞争力以及促进经济持续增长的重要举措。

由于我国国有企业数量众多、性质各异,现有的国有企业整合重组仍然存在一些问题和挑战。

制定一份切实可行的国有企业整合重组方案显得尤为重要。

一、整合重组的必要性1. 提高企业竞争力:国有企业的整合重组可以促使企业间资源共享、优势互补,提高企业效率和竞争力,进而推动企业发展。

2. 优化资源配置:通过整合重组,可以避免资源的浪费和重复建设,实现资源优化配置和提高资源利用效率。

3. 促进行业升级:国有企业整合重组可以引导企业向技术含量高、附加值高的产业方向发展,推动行业结构优化升级。

4. 提高国有企业综合实力:通过整合重组,可以整合企业规模、提升综合实力,增强国有企业在市场上的竞争力。

1. 落实市场化原则:整合重组应该坚持市场化原则,充分考虑市场需求和产业发展态势,确保整合重组后的企业具有市场竞争力。

2. 尊重企业自主性:整合重组应该尊重企业的自主性和独立性,遵循市场规律和企业发展路径,避免强行干预和干预企业正常经营。

3. 引导国有企业走向市场化:整合重组应该引导国有企业走向市场化,提高经营效率和盈利能力,增强企业的可持续发展能力。

4. 保障员工利益:整合重组过程中应该保障员工的合法权益,妥善处理员工安置、社会稳定等问题,确保整合重组的顺利进行。

1. 设立整合重组的专门机构:成立国有企业整合重组专门机构,统筹协调国有企业整合重组工作,推动整合重组的顺利进行。

2. 制定整合重组的战略规划:制定整合重组的战略规划,明确整合重组的目标和方向,确保整合重组的有效实施。

4. 实施企业重组和业务整合:根据整合重组战略规划,对企业进行重组和业务整合,优化企业结构,提高企业效率和竞争力。

5. 加强企业管理和监督:加强企业内部管理和监督,规范企业经营行为,提升企业法治意识和自律意识,确保企业正常运行。

企业整合重组实施方案模板

企业整合重组实施方案模板

企业整合重组实施方案模板一、目标确定1.确定整合重组的目标:如扩大市场份额、优化资源配置、提高经营效率等。

2.设定明确的时间节点:包括整合开始时间、整合期限等。

二、组织架构设计1.设立整合重组工作领导小组:负责整合重组方案的制定和实施。

2.确定各部门的职责和任务:包括财务、市场、人力资源等。

三、信息沟通与整合1.制定沟通计划:包括沟通方式、频率、沟通对象等。

2.整合公司内外部信息系统:确保各部门间信息的畅通。

四、员工管理与激励1.制定人员安置方案:包括岗位调整、职级变动等。

2.设立激励机制:对于在整合过程中表现出色的员工给予奖励。

五、业务整合1.共同业务部门的整合:包括产品线整合、市场营销整合等。

2.优化资源配置:对于重复的业务进行重组,避免资源的浪费。

六、财务整合1.审计与账务处理:对于两个或多个企业的财务进行核对、清算和整合。

2.建立财务管理体系:包括预算编制、财务报表等。

七、法律合规1.审查合规事项:对于合并或收购过程中可能存在的法律风险进行全面审查。

2.确保合并或收购过程的合法性和合规性:包括办理行政审批等手续。

八、风险管理1.制定风险评估计划:确定可能存在的风险因素并制定相应的应对策略。

2.设立风险防控机制:定期进行风险评估,及时采取防控措施。

九、监督与评估1.设立整合重组项目评估机制:定期对整合重组项目进行评估,及时发现问题并解决。

2.设立监督机制:确保整合重组的顺利进行,并及时调整实施方案。

以上是企业整合重组的实施方案模板,企业可以根据实际情况进行调整和补充。

实施方案的制定是整合重组成功的关键,需确保各项工作有序进行,以实现整合重组的目标。

同时,在整合重组过程中要注意充分沟通和协调,保持员工积极性,以提高整合重组的效果。

机构整合重组实施方案

机构整合重组实施方案

机构整合重组实施方案一、背景分析。

随着市场竞争的日益激烈,企业面临着越来越多的挑战,包括成本压力、市场份额下降、技术创新等方面的挑战。

为了应对这些挑战,许多企业开始考虑通过机构整合重组来提高自身的竞争力。

机构整合重组是指企业通过合并、收购、兼并等方式,重新调整和优化资源配置,实现规模效益和市场优势的提升。

二、目标确定。

在制定机构整合重组实施方案之前,首先需要明确整合的目标。

企业整合的目标可能包括但不限于,提高市场份额、降低成本、优化资源配置、拓展新业务领域等。

在确定目标的过程中,需要充分考虑市场环境、行业竞争状况、企业自身实力等因素,确保目标的合理性和可行性。

三、资源整合。

资源整合是机构整合重组的核心内容之一。

在资源整合过程中,需要充分考虑各方面的资源,包括但不限于人力资源、财务资源、技术资源、市场资源等。

通过资源整合,实现资源的优化配置和互补,提高整体效益和竞争力。

四、组织结构调整。

组织结构调整是机构整合重组的重要环节。

在组织结构调整过程中,需要考虑到企业的战略定位、业务布局、管理模式等因素,合理设计和调整组织结构,确保整合后的组织结构能够更好地适应市场需求和企业发展。

五、文化融合。

文化融合是机构整合重组中的关键问题之一。

企业文化的差异可能会成为整合过程中的障碍,因此需要通过有效的沟通和协调,促进文化的融合和共识的形成,确保整合后的企业能够形成统一的文化氛围和价值观。

六、风险控制。

机构整合重组过程中存在着各种风险,包括但不限于市场风险、经营风险、管理风险等。

因此,需要制定有效的风险控制措施,对可能出现的风险进行预判和评估,并采取相应的措施进行应对,确保整合重组的顺利进行。

七、实施方案。

在确定了整合的目标、资源整合、组织结构调整、文化融合和风险控制等方面的内容后,需要制定具体的实施方案。

实施方案应该包括整合的时间表、责任人、具体措施和实施步骤等内容,确保整合重组能够按照计划顺利进行。

八、监测和评估。

集团内部整合重组实施方案

集团内部整合重组实施方案

集团内部整合重组实施方案一、背景分析。

随着市场竞争的日益激烈和行业环境的变化,我们集团面临着一系列挑战和机遇。

为了适应市场的需求和提升竞争力,我们需要进行内部整合和重组,以实现资源优化配置,提高效率和降低成本。

二、整合重组目标。

1. 提升管理效率,通过整合重组,优化资源配置,提高管理效率,实现更好的协同作战。

2. 加强市场竞争力,整合重组后,我们将能够更好地满足市场需求,提供更具竞争力的产品和服务。

3. 降低成本,整合重组将带来成本的降低,提高利润率,增强盈利能力。

4. 创新发展,整合重组将促进创新,推动企业持续发展,实现可持续竞争优势。

5. 提升员工积极性,整合重组将为员工提供更多的发展机会和空间,激发员工的积极性和创造力。

三、整合重组实施步骤。

1. 制定整合重组方案,由集团高层领导牵头,成立整合重组工作组,制定整合重组方案,明确目标和时间表。

2. 资源整合,对现有资源进行全面梳理和整合,包括人力资源、财务资源、技术资源等,优化配置,消除重复,实现资源共享。

3. 业务重组,根据市场需求和产品结构,对业务进行重新组合和调整,优化产品线,提高市场适应能力。

4. 组织架构调整,重新设计组织架构,优化管理体系,提高决策效率和执行力,实现快速响应市场变化。

5. 文化融合,加强企业文化建设,促进各部门之间的沟通和协作,打破部门壁垒,形成良好的企业文化氛围。

6. 员工培训,加强员工培训和教育,提升员工的综合素质和能力,适应新的工作要求。

7. 监督和评估,建立整合重组的监督和评估机制,及时发现问题并进行调整,确保整合重组方案的顺利实施。

四、风险应对。

1. 内部阻力,部分员工可能对整合重组持有观望态度,甚至产生抵触情绪,需要加强沟通和引导,化解内部阻力。

2. 市场风险,市场竞争激烈,整合重组过程中可能面临市场份额下降、客户流失等风险,需要及时调整策略应对。

3. 组织变革风险,组织架构调整可能引发内部管理混乱,需要加强管理和监督,确保变革的顺利进行。

公司重组整合实施方案

公司重组整合实施方案

竭诚为您提供优质文档/双击可除公司重组整合实施方案篇一:公司重组整合实施方案长江三峡能达电气有限责任公司与武汉事达电气股份有限公司重组整合实施方案(讨论稿)长江三峡能达电气有限责任公司(下称:能达电气)与武汉事达电气股份有限公司(下称:事达电气)重组整合框架各方股东(长江三峡投资发展有限责任公司、武汉鸿信资产管理有限责任公司及武汉事达电气股份有限公司自然人股东方代表)协议于20XX年10月21日在中国三峡总公司正式签订。

根据中国三峡总公司对能达电气、事达电气重组整合报告的批复意见及《整合重组框架协议》的有关精神,特制定如下实施方案。

一、重组整合双方基本情况(一)能达电气基本情况能达电气注册资本2000万元,系长江三峡投资发展有限责任公司全资子公司。

下设武汉分公司和成都分公司。

其主要业务为电力系统自动化设备的研究、开发与生产制造,主导产品有水轮机调速器、励磁控制设备、监控系统及保护装臵、中、低压配电系统等。

经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计,截至20XX年12月31日,能达电气资产总额11025万元,负债总额8152万元,所有者权益为2873万元,资产负债率为73.94%。

20XX年,能达电气营业收入9406万元,其中主营业务收入9148万元,其他业务收入258万元。

利润总额287万元,净利润为310万元。

20XX年末,能达电气从业人数合计132人(截止20XX年10月31日实际从业人数160人)。

(二)事达电气基本情况事达电气注册资本为3750万元,股本总额为3750万股(每股面值1元),其中:湖北鸿兴资产管理有限责任公司持有915万股,占24.4%;长江三峡投资发展有限责任公司持有750万股,占20%;其他55位自然人股东持有2085万股,占55.6%。

下设控股子公司武汉事达电力控制设备有限公司(占有67%股权)。

其主要业务为水电厂辅机控制系统和综合自动化设备的研发与生产,主导产品有调速器、监控及保护装臵、低压配电系统、高压电器设备的成套销售、风电控制设备的研发等。

企业并购重组方案设计书

企业并购重组方案设计书

企业并购重组方案设计书第1章引言 (4)1.1 并购重组背景 (4)1.2 并购重组目的 (4)1.3 并购重组的基本原则 (4)第2章市场分析 (4)2.1 行业概况 (4)2.2 竞争态势 (4)2.3 市场机遇与挑战 (4)第3章并购重组双方企业概况 (4)3.1 甲方企业概况 (4)3.2 乙方企业概况 (5)3.3 双方企业优劣势分析 (5)第4章并购重组策略 (5)4.1 并购重组类型 (5)4.2 并购重组阶段划分 (5)4.3 并购重组关键节点 (5)第5章财务分析 (5)5.1 双方企业财务状况 (5)5.2 并购重组对财务的影响 (5)5.3 预期财务效益分析 (5)第6章法律法规与合规性分析 (5)6.1 法律法规概述 (5)6.2 并购重组涉及的法律法规 (5)6.3 合规性分析 (5)第7章人力资源整合 (5)7.1 员工状况分析 (5)7.2 人力资源整合策略 (5)7.3 人力资源整合实施 (5)第8章业务整合 (5)8.1 业务现状分析 (5)8.2 业务整合目标 (5)8.3 业务整合措施 (5)第9章管理整合 (5)9.1 管理现状分析 (5)9.2 管理整合目标 (5)9.3 管理整合措施 (5)第10章文化整合 (5)10.1 企业文化现状 (5)10.2 文化整合目标 (5)10.3 文化整合措施 (6)第11章风险评估与应对措施 (6)11.1 风险识别与评估 (6)11.2 风险应对策略 (6)11.3 风险监控与调整 (6)第12章并购重组实施计划与时间表 (6)12.1 实施阶段划分 (6)12.2 各阶段工作内容与任务 (6)12.3 并购重组时间表及里程碑节点 (6)第1章引言 (6)1.1 并购重组背景 (6)1.2 并购重组目的 (6)1.3 并购重组的基本原则 (6)第2章市场分析 (7)2.1 行业概况 (7)2.2 竞争态势 (7)2.3 市场机遇与挑战 (8)第3章并购重组双方企业概况 (8)3.1 甲方企业概况 (8)3.2 乙方企业概况 (9)3.3 双方企业优劣势分析 (9)第4章并购重组策略 (10)4.1 并购重组类型 (10)4.1.1 横向并购 (10)4.1.2 纵向并购 (10)4.1.3 混合并购 (10)4.2 并购重组阶段划分 (10)4.2.1 准备阶段 (10)4.2.2 执行阶段 (10)4.2.3 整合阶段 (10)4.3 并购重组关键节点 (10)4.3.1 目标企业选择 (10)4.3.2 估值与定价 (11)4.3.3 并购融资 (11)4.3.4 法律合规性审查 (11)4.3.5 整合管理 (11)第5章财务分析 (11)5.1 双方企业财务状况 (11)5.1.1 甲企业财务状况 (11)5.1.2 乙企业财务状况 (11)5.2 并购重组对财务的影响 (12)5.2.1 对甲企业的影响 (12)5.2.2 对乙企业的影响 (12)5.3 预期财务效益分析 (12)第6章法律法规与合规性分析 (12)6.1 法律法规概述 (12)6.2 并购重组涉及的法律法规 (13)6.3 合规性分析 (13)第7章人力资源整合 (14)7.1 员工状况分析 (14)7.1.1 员工规模与结构 (14)7.1.2 员工绩效 (14)7.1.3 员工满意度 (14)7.1.4 员工离职率与流动率 (14)7.2 人力资源整合策略 (14)7.2.1 优化人才结构 (14)7.2.2 培训与发展 (14)7.2.3 激励机制 (14)7.2.4 优化薪酬福利 (14)7.3 人力资源整合实施 (14)7.3.1 招聘与选拔 (15)7.3.2 培训与发展 (15)7.3.3 绩效管理 (15)7.3.4 薪酬福利管理 (15)第8章业务整合 (15)8.1 业务现状分析 (15)8.2 业务整合目标 (15)8.3 业务整合措施 (16)第9章管理整合 (16)9.1 管理现状分析 (16)9.2 管理整合目标 (17)9.2.1 优化财务管理:建立规范的财务管理制度,提高财务透明度,降低财务风险。

煤矿企业兼并重组实施方案

煤矿企业兼并重组实施方案

4煤矿企业兼并重组实施方案清晨的阳光透过窗帘,洒在桌面上,我泡了杯热茶,打开电脑,开始构思这个方案。

思绪如泉涌,我将这些年的经验融入其中,一步步梳理出这个实施方案。

一、项目背景近年来,我国煤矿产业面临着资源枯竭、环境污染、安全生产等问题,为了提高产业集中度,优化资源配置,降低生产成本,提高经济效益,政府提出了煤矿企业兼并重组的战略。

此次兼并重组涉及四家煤矿企业,分别为甲、乙、丙、丁煤矿。

二、兼并重组目标1.实现资源整合,提高产业集中度。

2.优化生产布局,降低生产成本。

3.提高安全生产水平,减少事故发生。

4.提升企业竞争力,实现可持续发展。

三、实施方案1.兼并重组前期筹备(1)成立兼并重组领导小组,负责协调各方关系,制定具体实施方案。

(2)开展资产评估,明确各企业资产、负债、权益等基本情况。

(3)制定兼并重组方案,明确重组方式、重组范围、重组期限等。

2.兼并重组具体实施(1)甲煤矿与乙煤矿合并甲煤矿具备较强的技术实力和市场竞争力,乙煤矿拥有丰富的煤炭资源。

双方合并后,可以实现资源互补,提高整体竞争力。

具体步骤如下:1)签订兼并重组协议,明确双方权利义务。

2)完成资产评估,确定合并价格。

3)办理股权变更手续,实现合并。

4)整合企业资源,优化生产布局。

(2)丙煤矿与丁煤矿合并丙煤矿拥有丰富的煤炭资源,但安全生产水平较低;丁煤矿安全生产水平较高,但资源储备不足。

双方合并后,可以实现资源与技术的优势互补。

具体步骤如下:1)签订兼并重组协议,明确双方权利义务。

2)完成资产评估,确定合并价格。

3)办理股权变更手续,实现合并。

4)整合企业资源,优化生产布局。

3.兼并重组后期整合(1)整合企业资源,优化生产布局。

(2)加强安全生产管理,提高安全生产水平。

(3)提升企业核心竞争力,实现可持续发展。

四、预期效果1.提高产业集中度,优化资源配置。

2.降低生产成本,提高经济效益。

3.提高安全生产水平,减少事故发生。

4.提升企业竞争力,实现可持续发展。

公司制改制重组方案三篇

公司制改制重组方案三篇

公司制改制重组方案三篇篇一:**公司制改制重组方案(整体变更变公司制)为进一步完善现代企业制度,规范企业治理结构,更好地适应市场经济发展要求,结合*****(以下简称“*****”)发展实际,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《国务院办公厅关于印发中央企业公司制改制工作实施方案的通知》(********号)、《*****》(********号)、《*****》(新*********号)等有关法律、法规的规定,拟对*****进行公司制改制重组,整体由全民所有制企业改制为国有全资的有限责任公司,现提出改制重组方案如下:一、*****基本情况(一)成立时间、注册资本金、组织结构和股权结构*****是*****(以下简称“****”)和******(以下简称“****”)下属的全资子公司*****(以下简称“*****”)依据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》于*****年*****月*****日共同成立的以*****销售为主的全民所有制企业。

*****原始注册资本为人民币*****万元,原始股东为*****和*****;*****进行了增资扩股,*****将50%股权变更至*****公司。

目前,*****注册资本为人民币*****万元,实收资本为人民币*****元,股东及出资比例为:*****50%股权;*****50%股权。

(二)*****业务范围、经营宗旨、资产财务状况*****经营范围是:销售:*****。

*****的经营宗旨是:遵循诚信、合法的经营原则,*****,实现股东经济利益、社会利益的最大化及国有资产的保值、增值,积极促进地区经济的发展。

根据*****事务所出具的《清产核资专项审计报告》,截止20XX年12月31日,经审计后账面总资产为*****元,净资产为*****元,利润总额为*****元,净利润为*****元。

(三)人员构成截至20XX年12月31日止,*****在册正式员工总人数为37人,其中包括在岗事编职工5人,聘用员工32人,无内退、下岗、离休、退休人员。

公司并购重组后的整合方案的设计与实施

公司并购重组后的整合方案的设计与实施

公司并购重组后的整合方案的设计与实施一、设计整合方案1.明确整合目标和策略首先,公司应当明确整合的目标和策略。

这包括确定整合后的公司定位、市场规模和竞争优势,并制定相应的整合策略,如产品线整合、资源整合等。

2.整合团队的建立和任务划分公司应当组建专门的整合团队,由各个职能部门的负责人和专业人士组成,负责制定整体整合方案和具体的任务划分,以及监督整合过程的执行。

3.资源整合的规划在整合方案中,公司需要对各类资源进行规划和整合,包括人力资源、资本资源、技术资源等。

公司需要清楚地了解并购方的现有资源和能力,以便更好地整合和利用这些资源。

4.组织结构调整在整合方案中,公司需要对组织结构进行调整。

这包括职能部门的整合、人员的合并与优化、岗位职责的重新规划等方面。

通过组织结构调整,可以实现人员的合理配置和任务的协调配合。

5.文化融合的规划文化融合是整合过程中一个非常重要的方面。

公司需要对两个合并方的文化进行分析并规划文化融合的策略,包括价值观的统一、行为规范的统一、内部沟通的畅通等方面。

二、实施整合方案1.人员协调与沟通整合过程中,公司需要进行人力资源的协调与沟通,确保各个部门和人员的合理配合。

这包括制定相关的沟通计划和机制,确保信息的畅通流动,消除冲突和不确定性。

2.知识转移与培训整合过程中,公司需要进行知识转移和培训,确保组织内部的知识和经验能够得到传承和应用。

这包括制定知识转移计划、培训计划和评估方案,以及监督培训过程的执行和效果的评估。

3.系统和流程的整合整合过程中,公司需要进行系统和流程的整合,确保各个部门和职能的协同配合。

这包括对现有系统和流程进行评估和调整,以满足整合后的需求,并制定相关的实施计划和时间表。

4.绩效管理和激励机制整合过程中,公司需要进行绩效管理和激励机制的规划和设计,以激励和保留优秀的员工,保持组织的稳定和发展。

这包括制定绩效评估体系、激励政策和奖励机制等方面。

5.监督与评估整合过程的监督与评估是整个过程的关键环节。

设计院重组合并建议书

设计院重组合并建议书

设计院重组合并建议书摘要:一、引言二、设计院重组合并的背景和意义三、设计院重组合并的具体方案1.目标与原则2.组织架构3.人员配置4.资源整合5.实施步骤四、设计院重组合并的预期效果1.优化资源配置2.提高管理效率3.增强创新能力4.扩大市场份额五、重组合并过程中可能遇到的问题及应对措施六、总结与展望正文:一、引言随着我国工程设计行业的快速发展,设计院之间的竞争日益激烈。

为了提高设计院的综合实力,降低成本,提高效益,本文提出了一个设计院重组合并的建议书,旨在为设计院的发展提供新的思路和方向。

二、设计院重组合并的背景和意义1.背景近年来,我国工程设计行业取得了显著的成绩,但在发展过程中也暴露出一些问题,如资源分散、重复建设、管理效率低下等。

为了解决这些问题,提高设计院的竞争力,有必要进行重组合并。

2.意义设计院重组合并可以实现资源的优化配置,提高管理效率,降低成本,扩大市场份额,从而提高整个行业的竞争力。

三、设计院重组合并的具体方案1.目标与原则(1)目标:提高设计院的综合实力,为我国工程设计行业的发展贡献力量。

(2)原则:自愿、公平、互利、高效。

2.组织架构根据设计院的实际情况,设立一个统一的管理机构,负责重组合并过程中的各项事宜。

3.人员配置根据各设计院的优势和特点,合理配置人员,充分发挥人才优势,实现人力资源共享。

4.资源整合(1)硬件资源:充分利用现有设备,避免重复建设,提高设备利用率。

(2)软件资源:整合各设计院的技术资源,形成统一的技术体系。

5.实施步骤(1)调研分析:了解各设计院的基本情况,分析重组合并的可行性。

(2)制定方案:根据调研分析结果,制定具体的重组合并方案。

(3)组织实施:按照方案,分阶段、分步骤地推进重组合并工作。

(4)评估总结:对重组合并过程中的成果和问题进行评估总结,为今后的工作提供借鉴。

四、设计院重组合并的预期效果1.优化资源配置:通过重组合并,实现资源的合理配置,提高资源利用率。

公司并购重组整合方案的设计与实施

公司并购重组整合方案的设计与实施

公司并购重组整合方案的设计与实施公司并购重组是指两个或多个公司进行合并或重组,通过整合资源和优势,提高市场竞争力和经营效益。

下面是一份公司并购重组整合方案的设计与实施的详细介绍:一、前期准备1. 指定项目组:由公司高层领导和各部门主管组成一个项目组,负责整个并购重组过程的规划和执行。

2. 目标确定:明确并购重组的目标,包括增加市场份额、拓宽产品线、提高生产效率等。

3. 初步评估:对目标公司进行初步评估,包括财务状况、市场地位、员工情况等。

4. 产业分析:对目标公司所在的产业进行深入分析,包括市场规模、增长趋势、竞争对手等。

二、并购重组方案设计1. 合作方式:确定并购重组的合作方式,包括股权收购、资产交换等。

2. 目标定位:确定并购重组的目标定位,包括市场定位、品牌定位等。

3. 组织结构设计:重新设计公司的组织结构,优化资源配置和管理流程。

4. 人力资源整合:对两个公司的人力资源进行整合,包括员工流动、岗位安排等。

5. 财务整合:对两个公司的财务进行整合,包括财务制度统一、审计合并等。

6. 运营整合:对两个公司的运营进行整合,包括生产流程、采购和供应链等。

7. 市场整合:对两个公司的市场进行整合,包括销售策略、渠道整合等。

三、实施阶段1. 并购协议:签订并购协议,明确双方权益和责任。

2. 审批程序:按照相关法律法规的规定,办理并购重组的审批手续。

3. 资金筹措:确保并购重组所需的资金充足,包括自有资金、借款等。

4. 信息披露:及时向股东和市场披露并购重组的进展和影响。

5. 全员培训:进行整合前的全员培训,提高员工的适应能力和工作效率。

6. 流程整合:逐步整合两个公司的业务流程,消除重复和冗余操作。

7. 绩效考核:建立绩效考核体系,激励员工为并购重组贡献力量。

四、监督与评估1. 监督机制:建立并购重组的监督机制,确保整个过程的合规性和公正性。

2. 评估与调整:定期对并购重组的实施情况进行评估,并根据评估结果进行必要的调整和改进。

煤矿重组整合方案

煤矿重组整合方案

煤矿重组整合方案背景和目标当前煤炭行业面临着严峻的挑战,产能过剩、加重污染治理、行业集中度不高等问题极大地制约了行业的发展。

煤矿重组整合是当前煤炭行业面对亟需解决的问题,通过推进煤矿重组整合,既能增强企业竞争力,提高行业集中度,又能促进煤炭行业的健康、可持续发展。

本文主要旨在探讨如何制定一份可行的煤矿重组整合方案,实现煤矿重组整合的目标。

煤矿重组整合方案的内容煤矿重组整合方案应当包括以下内容:1. 市场分析在制定煤矿重组整合方案之前,必须对市场进行详细的分析。

主要分析对象是煤炭市场现状、市场增长趋势和市场竞争情况。

此外,还需要通过对技术领域的研究,了解技术发展趋势,以及了解政策环境,包括国家关于煤炭产业的重点扶持政策等。

2. 重组整合的方案设计在市场分析的基础上,需要设计合理的重组整合方案。

制定煤矿重组整合方案的过程中需要考虑到以下因素:•重组整合目标:明确重组整合的目标,包括优化公司产能、提高企业效率、扩大企业规模等等。

同时,还要制定实现目标的时间表和路线图。

•重组整合方式:确定实施重组整合的方式,包括资产转让、股权转让、合资合作等。

•重组整合对象:选择合适的重组整合对象。

选择的对象需要符合企业的战略规划,能够提高企业竞争力。

•业务整合:重组整合后需要对业务进行整合,包括制定统一的管理制度和流程,优化企业运营模式,协同发展等。

•股权结构设计:重组整合后股权结构需要重新设计,使重组整合能够顺利进行,同时满足投资者的利益要求。

•资金来源:重组整合需要大量的资金支持,制定方案时需要考虑融资方案。

•人员安排:重组整合后需要对人员进行安排,包括裁员、调整工资待遇、优化业务流程等。

3. 实施过程在方案设计完成后,需要详细制定具体的实施过程,包括实施时间表、执行方式、支持资源、监管和考核等。

实施过程中需要注重安全、合法、公正的原则,遵循市场规则,保护员工利益,维护投资者和社会公众的利益。

4. 绩效评估煤矿重组整合完成后,需要对重组整合的目标进行评估,包括财务、市场份额、技术和管理能力等方面。

公司合并重组方案

公司合并重组方案

公司合并重组方案一、背景和目的近年来,随着市场竞争的加剧和行业形势的变化,本公司面临着越来越大的竞争压力和业务发展上的瓶颈。

为了加强公司的核心竞争力和促进业务的长期可持续发展,公司决定进行合并重组,通过整合资源、优化业务结构和提升效率,实现更广阔的发展空间和更好的绩效表现。

本文档旨在制定公司合并重组的方案,详细阐述了合并重组的目标、计划和具体措施,为公司管理层和相关部门提供了实施合并重组的指南。

二、合并重组方案概述本次合并重组方案的目标是整合公司现有资源,优化业务结构,提升运营效率,提高市场竞争力,实现业务规模的扩大和利润的增长。

具体的合并重组方案如下:1.组织架构调整:根据合并重组的需要,对公司的组织架构进行调整和优化,使其更适应新的业务形势和战略目标。

此外,调整后的组织架构还应考虑到员工的兴趣和职业发展需求。

2.业务整合:对公司内部的业务进行整合,消除重复和冗余,实现资源的合理配置和利用。

同时,还可以通过收购或合作等方式扩大公司的业务范围和市场份额。

3.流程优化:通过重新设计和优化各项业务流程,简化决策流程,提高工作效率和响应速度。

在流程优化中,应适当应用新的技术和工具,提升数字化和信息化水平。

4.人力资源管理:合并重组期间,要重点管理好员工的心理状态和工作动力,避免人员流失和业绩下滑。

同时,还要进行人员培训和能力提升,为员工的职业发展创造更好的机会。

5.品牌整合:对合并后的公司品牌进行统一管理和推广,提升品牌知名度和竞争力。

这包括标识设计、品牌口号、形象推广等方面的工作。

三、合并重组计划本次合并重组计划将按照以下步骤进行:1.筹备阶段:组建合并重组项目组,明确项目的背景、目标和计划,制定详细的时间表和任务分解。

在筹备阶段,还需要进行相关业务调研和数据分析,为后续的决策提供依据。

2.详细设计阶段:在确定合并重组的整体方向后,进一步细化各项措施和具体安排。

具体工作包括制定组织架构调整方案、业务整合方案、流程优化方案、人力资源管理方案和品牌整合方案。

公司并购重组后的整合方案的设计与实施

公司并购重组后的整合方案的设计与实施

公司并购重组后的整合方案的设计与实施整合方案设计与实施的步骤如下:第一步:战略规划与目标设定在设计整合方案之前,各方应明确整合后的战略目标。

这些目标可能包括但不限于提高市场份额、降低成本,提高生产效率等。

同时,明确整合方案的时间表、里程碑及关键决策节点也是必要的。

第二步:资源整合资源整合是一个关键的步骤。

首先,需要评估整合后的各部门或业务之间的重叠与互补性,确定最佳的整合方式。

其次,建立整合团队,对各项资源进行评估,包括人力资源、技术资产、市场渠道等,然后在整合目标的基础上进行优化配置。

第三步:沟通与管理变革在整合过程中,及时与员工进行沟通,并提供准确和透明的信息,以保持员工的积极性和动力。

同时,需要处理好不同文化之间的融合,尤其是在不同地区或不同国家进行跨国并购的情况下。

管理层应积极引导组织文化融合,以提高工作效率和员工满意度。

第四步:流程优化与制度整合在实施整合方案之前,需要对双方的工作流程进行全面评估,并确定最佳的流程和最佳实践。

这包括但不限于销售流程、采购流程、财务流程等。

同时,整合双方的制度和政策也是一个关键的环节,例如薪酬制度、绩效评估制度等。

整合后的目标是优化流程和制度,实现更高的效率和更好的协同效应。

第五步:风险管理与监控整合过程中伴随着一系列风险,包括但不限于员工流失、客户流失、供应链中断等。

因此,建立一个有效的风险管理与监控机制是必要的。

这需要通过制定相应的风险评估和控制策略,建立稳定的供应链和客户关系,以及监控整合方案的实施进展。

第六步:绩效评估与持续改进整合方案实施后,需要对整合效果进行评估。

这可以通过制定关键绩效指标,如销售额、市场份额、利润等来进行评估。

同时,根据评估结果,及时进行调整和改进,以确保整合方案最终能够达到预期的目标。

总结:设计和实施公司并购重组后的整合方案是一个复杂而关键的过程。

它需要战略规划与目标设定、资源整合、沟通与管理变革、流程优化与制度整合、风险管理与监控以及绩效评估与持续改进等多个步骤的协同合作。

业务整合重组实施方案

业务整合重组实施方案

业务整合重组实施方案
首先,业务整合重组实施方案需要明确整合重组的目标和范围。

企业在进行整
合重组时,需要明确整合的目的是为了提高效率、降低成本,还是为了拓展市场、增强竞争力。

同时,还需要确定整合的范围,包括整合的业务板块、整合的部门以及整合的人员等。

其次,业务整合重组实施方案需要进行资源评估和整合规划。

企业在进行整合
重组之前,需要对各方面的资源进行评估,包括人力资源、财务资源、技术资源等。

在评估的基础上,制定整合规划,确定整合的具体步骤和时间节点,确保整合的顺利进行。

再次,业务整合重组实施方案需要进行组织架构设计和人员安置。

在整合重组
过程中,企业需要重新设计组织架构,明确各部门的职责和权限,确保整合后的组织结构能够更好地适应市场需求。

同时,还需要对整合重组后的人员进行合理安置,保障员工的权益,提高员工的工作积极性。

最后,业务整合重组实施方案需要进行风险评估和应对措施制定。

在整合重组
过程中,可能会面临各种风险,包括市场风险、技术风险、人员风险等。

因此,企业需要对各种风险进行评估,并制定相应的风险应对措施,以降低风险对企业的影响。

综上所述,业务整合重组实施方案是企业进行整合重组的重要环节,需要在整
合重组的各个方面进行详细的规划和设计,以确保整合重组的顺利进行,提高企业的竞争力和持续发展能力。

希望本文所述内容能够对企业进行业务整合重组实施方案提供一定的参考和帮助。

重组方案策划书3篇

重组方案策划书3篇

重组方案策划书3篇篇一《重组方案策划书》一、项目背景与目标随着市场环境的变化和公司发展的需要,为了提升竞争力、优化资源配置,现决定对公司进行重组。

本次重组的目标是实现业务协同、提高运营效率、增强盈利能力,并为公司的长期可持续发展奠定基础。

二、重组范围与方式1. 业务板块整合:对相似或相关业务进行合并与调整,明确各业务单元的核心职责和发展方向。

2. 资产与负债重组:清理不良资产,优化资产结构,合理处置债务。

3. 组织架构调整:设计更高效、灵活的组织架构,以适应新的业务布局。

三、具体步骤与时间安排1. 尽职调查阶段([开始时间 1]-[结束时间 1]):全面了解公司现状,包括财务状况、业务运营、人员情况等。

2. 方案设计阶段([开始时间 2]-[结束时间 2]):基于调查结果,制定详细的重组方案。

3. 方案审议与批准阶段([开始时间 3]-[结束时间 3]):提交相关部门和决策层审议并批准方案。

4. 实施阶段([开始时间 4]-[结束时间 4]):按照方案逐步推进各项重组工作。

四、资源需求与配置1. 人力资源:组建专业的重组工作团队,包括财务、法律、业务等领域的专家。

2. 资金支持:合理安排重组所需资金,确保资金的及时到位。

3. 技术与系统支持:保障信息系统的顺畅对接与运行。

五、风险评估与应对措施1. 市场风险:关注市场动态,及时调整策略以应对市场变化。

2. 法律风险:确保重组过程符合法律法规要求,防范法律纠纷。

3. 人员风险:妥善处理人员安置问题,稳定员工队伍。

六、预期效果与收益1. 提升市场竞争力:通过重组打造更具优势的业务组合。

2. 实现成本节约:提高运营效率,降低运营成本。

3. 增加盈利能力:促进业务增长,提高公司整体收益水平。

七、后续跟踪与评估在重组完成后,定期对重组效果进行跟踪与评估,及时发现问题并进行调整优化,确保重组目标的实现。

篇二《重组方案策划书》一、重组背景阐述公司目前面临的市场环境、竞争压力、内部问题等背景情况,说明进行重组的必要性和紧迫性。

公司合并整合方案(3篇)

公司合并整合方案(3篇)

公司合并整合方案摘要:本文以ABC集团与XYZ集团的合并为例,提出了一套详细的公司合并整合方案。

方案包括了合并目标、整合流程、组织结构调整、人力资源管理、业务整合、财务整合、营销整合等方面的内容。

通过实施本方案,希望能够最大限度地发挥两家公司的优势,增强整体实力,提升公司竞争力。

第一章合并目标1.1 合并背景1.2 合并目标1.3 合并前期准备第二章整合流程2.1 制定整合计划2.2 沟通与协调2.3 组织与领导2.4 指导与监督2.5 评估与调整第三章组织结构调整3.1 基本原则3.2 组织结构设计3.3 岗位职责调整3.4 人员调整第四章人力资源管理4.1 人力资源整合策略4.2 人才识别与选拔4.3 员工培训与发展4.4 绩效管理与激励4.5 薪酬体系设计与调整第五章业务整合5.1 业务范围梳理与优化5.2 业务流程整合5.3 信息系统整合5.4 供应链协同管理第六章财务整合6.1 财务报表合并6.2 财务制度整合6.3 资金与资本的整合6.4 税务规划与优化第七章营销整合7.1 品牌整合与定位7.2 销售渠道整合7.3 市场推广整合7.4 客户关系管理整合第八章风险管理8.1 市场风险8.2 经营风险8.3 政策风险8.4 人才流失风险第九章实施与推进9.1 实施各项整合措施9.2 监控整合进展9.3 解决问题与调整方案9.4 持续改进与优化第十章结束语通过本方案的实施,可以使合并后的公司充分发挥两家公司的优势,实现资源共享,提升综合竞争力。

但合并整合过程中也面临许多挑战和风险,需要精心策划和科学管理。

希望本方案能为公司合并整合提供一定的参考和借鉴。

公司合并整合方案(二)公司合并整合方案1. 引言本公司合并整合方案旨在合并两个或多个公司,以达到优化资源配置,提高经营效率,实现规模效益和市场竞争力的目标。

本方案将涵盖合并的目标,合并的理由,整合的步骤和计划,以及合并后的组织结构和运营方式等方面的内容。

关于交投公司重组整合实施方案的议案

关于交投公司重组整合实施方案的议案

关于交投公司重组整合实施方案的议案全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:一、背景分析交投公司成立于2005年,是一家专门从事工程建设、房地产开发和投资、基础设施建设以及城市综合开发的综合性企业集团。

多年来,公司在市场上积累了丰富的资源和经验,拥有一支高素质的团队和专业技术人才。

随着市场环境的变化和行业竞争的加剧,公司的生存发展面临一定的困难和挑战。

公司必须加强重组整合,优化资源配置,实现内外部资源的有效整合,推动企业整体实力的提升。

二、目标设定1. 提高企业综合竞争力。

通过重组整合,优化资源结构,提高企业效率和盈利能力,增强市场竞争力。

2. 完善公司治理结构。

建立健全的公司治理体系,强化内部管理,提高决策效率和执行能力。

3. 增强团队凝聚力和协同性。

加强团队建设,促进员工间的沟通和协作,形成强大凝聚力。

4. 实现可持续发展。

遵循绿色发展理念,实现经济效益、社会效益和环境效益的平衡,推动公司可持续发展。

三、重组整合实施方案1. 完善公司治理结构。

成立公司治理委员会,建立健全的决策机制和约束机制,明确责任分工和权利义务。

2. 优化资源配置。

整合公司各业务板块,消除重复投资和资源浪费,优化资源配置结构。

3. 加强人才引进和培养。

引进优秀管理人才,建立人才储备机制,加强员工培训和技能提升。

4. 加强市场营销和品牌建设。

通过科学的市场调研和策划,提高市场开拓能力和品牌影响力,树立公司形象。

5. 推进信息化建设。

加强信息化技术的应用,提高企业管理和运营效率,实现信息共享和互联互通。

6. 重视环境保护和社会责任。

坚持绿色发展理念,积极履行社会责任,推动企业可持续发展。

四、执行步骤1. 制定详细的实施计划和时间表,明确责任人和实施进度。

2. 加强各部门之间的沟通和协作,形成有效的工作机制。

3. 定期进行实施效果评估,及时调整和完善方案,确保实施效果达到预期目标。

五、风险控制1. 需要重视公司内部管理风险,建立风险防控机制。

岭南股份并购重组方案

岭南股份并购重组方案

岭南股份并购重组方案一、背景介绍岭南股份是一家以生产铝型材为主的公司,其主要业务涉及建筑、交通、电力等领域。

近年来,随着经济发展和市场需求的变化,岭南股份也面临着新的机遇和挑战。

为了更好地适应市场需求和提高竞争力,岭南股份决定进行并购重组。

二、目标公司选择1. 目标公司的行业和业务范围应与岭南股份相匹配,具有较好的产业链衔接和协同效应。

2. 目标公司的财务状况良好,有稳定的现金流和盈利能力。

3. 目标公司具有较强的技术实力和研发能力,能够提供更优质的产品和服务。

三、重组方案设计1. 股权收购:通过收购目标公司部分或全部股权来实现合并。

收购价格应根据目标公司的估值进行合理确定。

2. 资产置换:将岭南股份与目标公司互相置换资产,实现资源整合。

置换资产可根据各自优势领域进行分配。

3. 合资成立新公司:将岭南股份与目标公司合资成立新公司,实现资源整合和业务协同。

新公司的股权比例可根据各自贡献进行分配。

四、实施步骤1. 确定并购重组的时间表和计划,明确各个环节的责任人和任务。

2. 进行尽职调查,对目标公司的财务状况、业务范围、技术实力等进行全面了解。

3. 制定收购方案,确定收购价格和收购比例,并与目标公司进行谈判。

4. 签署股权转让协议或置换协议,完成交易手续。

5. 进行资产整合和业务重组,提高资源利用效率和经济效益。

6. 完善组织架构和管理体系,优化运营模式和流程。

五、风险防范措施1. 加强尽职调查工作,全面了解目标公司的经营状况和风险情况。

2. 制定详细的合同条款和保密协议,确保交易过程中信息安全。

3. 严格控制资金流动,避免出现资金损失或挪用等问题。

4. 做好员工沟通和管理工作,确保员工稳定和生产经营正常进行。

5. 加强风险管理和监测,及时发现并处理潜在风险。

六、预期效果1. 实现资源整合和业务协同,提高经济效益和市场竞争力。

2. 拓展产品和服务范围,满足市场需求。

3. 提高技术实力和研发能力,提供更优质的产品和服务。

总部整合重组方案

总部整合重组方案

总部整合重组方案概述本文档旨在提供一个总部整合重组方案。

在企业发展过程中,有时候需要对总部进行重组以提高运营效率、优化资源配置等目的。

本方案将介绍整合重组的背景、目标、步骤以及实施计划。

通过全面分析和合理规划,希望能够有效完成总部整合重组并为企业带来更好的发展机遇。

背景企业总部整合重组通常是在面临以下情况时进行:1.公司内部存在重复部门或冗余职能,导致资源浪费和效率低下。

2.公司规模扩大或业务调整,需要重新设计组织架构以适应新的发展。

3.公司战略调整,需要重新定位总部职能和工作流程。

总部整合重组对于企业来说是一个关键和复杂的过程,需要全面考虑各个方面的因素并做出合理决策。

目标总部整合重组的目标包括但不限于:1.优化资源配置,提高运营效率和协同效应。

2.简化组织架构,减少冗余职能和重复部门,提高沟通和决策效率。

3.重新定位总部职能,使其更符合公司战略和业务需求。

4.促进团队合作和跨部门协作,提高工作效率和创新能力。

步骤总部整合重组的步骤可以分为以下几个阶段:1. 制定整合重组计划在这一阶段,需要明确整合重组的目标,并制定一个详细的计划。

计划中应包含整合重组的范围、时间表、任务分工、沟通方案等内容。

2. 进行组织架构设计在这一阶段,需要重新设计总部的组织架构以适应新的发展需求。

可以通过以下几个步骤来进行:•分析现有组织架构的问题和挑战。

•设计新的组织架构,包括部门设置、职能划分、工作流程等。

•定义各个部门的职责和权限,明确工作职能和协作关系。

3. 实施整合重组在这一阶段,需要根据制定的计划逐步实施整合重组。

可以采用以下策略:•逐步整合部门和职能,确保工作的顺利进行。

•建立跨部门协作机制,促进信息流通和合作。

•做好沟通和变革管理工作,解决员工的顾虑和抵触情绪。

4. 监控和评估在整合重组完成后,需要进行监控和评估工作。

可以通过以下方式进行:•设定关键绩效指标和目标,定期监测和评估整合重组的效果。

•收集员工和客户的反馈意见,及时发现和解决问题。

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长江三峡能达电气有限责任公司与武汉事达电气股份有限公司重组整合实施方案(讨论稿)长江三峡能达电气有限责任公司(下称:能达电气)与武汉事达电气股份有限公司(下称:事达电气)重组整合框架各方股东(长江三峡投资发展有限责任公司、武汉鸿信资产管理有限责任公司及武汉事达电气股份有限公司自然人股东方代表)协议于2008年10月21日在中国三峡总公司正式签订。

根据中国三峡总公司对能达电气、事达电气重组整合报告的批复意见及《整合重组框架协议》的有关精神,特制定如下实施方案。

一、重组整合双方基本情况(一)能达电气基本情况能达电气注册资本2000万元,系长江三峡投资发展有限责任公司全资子公司。

下设武汉分公司和成都分公司。

其主要业务为电力系统自动化设备的研究、开发与生产制造,主导产品有水轮机调速器、励磁控制设备、监控系统及保护装置、中、低压配电系统等。

经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计,截至2007年12月31日,能达电气资产总额11025万元,负债总额8152万元,所有者权益为2873万元,资产负债率为73.94%。

2007年,能达电气营业收入9406万元,其中主营业务收入9148万元,其他业务收入258万元。

利润总额287万元,净利润为310万元。

2007年末,能达电气从业人数合计132人(截止2008年10月31日实际从业人数160人)。

(二)事达电气基本情况事达电气注册资本为3750万元,股本总额为3750万股(每股面值1元),其中:湖北鸿兴资产管理有限责任公司持有915万股,占24.4%;长江三峡投资发展有限责任公司持有750万股,占20%;其他55位自然人股东持有2085万股,占55.6%。

下设控股子公司武汉事达电力控制设备有限公司(占有67%股权)。

其主要业务为水电厂辅机控制系统和综合自动化设备的研发与生产,主导产品有调速器、监控及保护装置、低压配电系统、高压电器设备的成套销售、风电控制设备的研发等。

经大信会计师事务所审计,截至2007年12月31日,事达电气合并资产总额19135万元,合并负债总额12820万元,所有者权益为6315万元,资产负债率为67%。

2007年,事达电气合并主营业务收入18283万元,合并利润总额1835万元,归属于母公司的净利润为1549万元(含非经常性损益)。

2007年末,事达电气从业人数合计190人(其中控股子公司事达电力87人)。

二、重组整合的内容能达电气、事达电气均为长江三峡投资发展有限责任公司(以下简称:长投公司)的出资企业,同属电力自动控制设备的研发制造及服务的产品提供商,在同一市场上存在竞争关系。

两企业重组以后,将整合双方的市场与技术,实现两企业优势互补及资源的合理利用,促进国有资产及两个企业股东权益的增值,实现各股东方的多赢,将公司打造成为国内知名的电力综合控制系统的开发和制造商,并力争在运营两个完整的会计年度后在创业板上市。

事达电气向长投公司定向增发1250万股,长投公司以能达电气的100%股权作为出资(以能达电气截止至2007年12月31日的评估价值确定)认购事达电气本次增发的1250万股股份,所产生的价值差额由确认价值较低的一方向另一方支付。

本次重组完成后,事达电气总股本由3750万股增至5000万股,增资后事达电气的股权结构为:1.长投公司2000万股,占40.00%2.鸿信资产915万股,占18.30%3. 原事达电气高管层1576.72万股,占31.53%4.其它自然人508.28万股,占10.17%重组整合后的新公司名称初步确定为“长江三峡能事达电气股份有限公司”(以下简称“能事达公司”)。

三、重组整合工作的组织领导组成重组工作领导小组,以加强对合并重组工作的领导,同时双方抽派有关人员组成合并重组工作小组,负责合并重组具体实施工作。

(一)领导小组组长:毕亚雄副组长:赵木森、陈克、唐坚组员:顾宏进、孙长平、赵明、程志明、张剑平(二)工作小组组长:顾宏进、赵明成员:张剑平、刘良、辜娜、李艳生、宋超、唐敏、徐小玲闫祖全、陆劲松、冷萍、熊华四、企业文化整合企业文化是一个以最高价值观为核心,包括企业战略、结构、制度、作风、人员、技能等七个因素的生态体系,因此,企业文化整合就是企业生态系统的再造,其中战略、结构、制度、作风的整合事关全局,原能达电气、事达电气的领导层是做好这项工作的关键,双方将以“顾全大局、转变观念、求同存异、放眼未来”为原则,使公司的企业文化在双方原有企业文化的基础上、在较短的时间内得到融合、创新、发展和提高,以促使公司能够更好地实现其他方面的整合,能较好地发挥重组的协同效应。

两种不同类型的企业深层文化融合贯通是一个长期而缓慢的培育过程,但就形式层面的文化整合却必须注重速度。

为此,拟在公司重组后迅速开展以下工作:1.在双方原有基础上完善、提炼公司核心价值观,并在员工中广为宣传。

2.重组后三个月内围绕主业制定突出创新型企业特点的发展战略;3.整合后三个月内,对双方原有的制度和文化规范进行梳理、分类,对比两家公司制度和文化规范目录中比较重叠和互补的部分,将其提炼出来作为新的制度和文化规范基础,建立健全各项内部管理制度,并最终形成具有自身特色的《能事达公司宪章》。

五、资产整合(一)资产整合原则根据相同类别的资产采用相同的评估方法和同一基准的基本原则,以能达电气经过评估并确认的净资产全部装入事达电气的原则进行资产整合。

(二)能达电气净资产的评估与确认1.资产评估能达电气的资产评估经各方同意由北京立信评估机构负责评估,评估报告的结果为:截止2007年12月31日,资产账面总额11,270.22万元,采用成本重置法评估价值11764.18万元,增值493.96万元;负债账面总值8,065.86万元,评估价值8065.86万元;净资产账面总值2940.65万元,评估价值3210.97万元,评估增值270.32万元,增值率9.2%。

“能达公司”的股东全部权益在重置成本法下的评估价值为3210.97万元。

2.资产确认各股东方审阅了北京立信评估机构对能达电气的《净资产评估报告》(草案),并经各方充分协商,取得一致意见,同意按“能达电气”的股东全部权益在重置成本法下的评估价值为3210.97万元确认。

(三)交易方式及交易价格按照先前各股东方协商一致的方式进行交易,即:事达电气向长投公司定向增发1250万股,定向增发价格2.4元/股,本次认购总价格为人民币3000万元;长投公司以能达电气的100%股权(即能达电气2000万元出资额,确认价值为人民币3210.97万元)认购事达电气本次增发的1250万股股份(事达电气应向长投公司支付价值差额人民币210.97万元),使能达电气成为事达电气的全资子公司,待经过过渡期的运行后,注销能达电气,实现事达电气与能达电气的合并。

(四)其它事项1.经协商,事达电气此次向长投公司定向增发1250万股,每股价格为2.4元,即:定向增发总价为3000万元。

而能达电气100%股权对应的净资产评估并确定的交易总价为3210.97万元,两者交易额相差210.97万元,在重组整合后的能事达公司先作为对长投公司的负债(其他应付款)处理。

2.由于本次定向增发的资产评估时点为2007年12月31日,到具体实施时有近一年的时间间隔,相关资产自定价基准日至交割日期间损益原则上由事达电气承担,但若出现重大非经营性损益,则由双方本着公平的原则协商解决。

六、组织及人员整合(一)整合原则1.组织整合(1)公司按照“精干高效,独立运作”的原则,依照《中华人民共和国公司法》的规定,建立规范的法人治理结构,实行所有权和经营权分离,保证公司经营管理层依法自主经营,维护所有股东的权益。

(2)公司设立精干的内部管理机构,制定清晰的内部管理流程。

(3)能事达公司的管理岗位按照实际工作需要和高效原则进行定岗定编设计;研发技术岗位按研发任务的需要设置和调整岗位人数。

2.人员整合(1)按照“人随资产走”的原则,能达电气、事达电气员工所签原有劳动合同,在能事达公司成立后,进行变更,由能事达公司按《劳动合同法》的要求及公司的内部规定,与能事达公司续签劳动合同。

此次重组不涉及员工分流、内退、下岗等安置问题,员工人事档案、各险金按原属地不变的原则管理。

(2)按照市场化的原则,建立与市场接轨的用人机制及薪酬体系,总体设计,平稳过渡,逐步到位。

(二)组织构架及人力资源部署1.公司根据《公司法》及国家其它的相关法律法规,成立董事会、监事会(1)董事会由5名董事、3名独立董事共8人组成。

根据股权结构比例,鸿信资产公司、长投公司和原事达电气自然人股东分别委派或推选1名、2名和2名董事,每届任期三年。

董事会设董事长一名、副董事长两名,其中董事长由长投公司推荐、副董事长由长投公司、原事达电气自然人股东代表各推荐一名。

3名独立董事由董事会向社会聘任。

(2)监事会由5人组成,在保证有2名职工监事(首任由原事达电气和原能达电气职工中各推选1名)的前提下,长投公司、鸿信资产公司和能事达公司自然人股东分别推荐1人。

2.组建能事达公司的经营管理层能事达公司经营管理层设总经理1人、副总经理3人、财务总监1人、总工程师1人。

3、设立公司的职能部门根据经营运作需要,拟设置9个职能部门、3个事业部和1个控股子公司,(组织机构详见下图)(1)总经理工作部职能:负责全公司的行政管理、综合管理和公共关系管理,协助公司领导对各部门进行综合协调,以及对各项工作的督促和检查等工作;全面负责公司年度计划的策划、报批及计划实施管理;同时负责公司发展计划的前期可行性研究;全面负责公司宣传工作;负责公司的党组织、工会组织和共青团组织的管理职能。

人事:设主任1人,副主任1人。

定编:暂定10人。

(2)人力资源部职能:集中负责公司人力资源有关制度建设、招聘、薪资、绩效、培训、劳动关系等全部的管理和执行工作人事:设主任1人,副主任1人。

定编:暂定7人。

(3)证券法律部职能:负责公司股东大会、董事会、监事会具体工作;负责公司上市准备和信息披露、融资工作;负责公司“三会议案”、审议事项的拟定;负责公司行政、经营工作中各项政策、规定、制度的执行情况审核审计,确保公司各项工作执行的规范性、准确性和有效性。

人事:设主任1名,副主任1名。

定编:暂定5人(4)销售中心(或销售公司)职能:统一负责公司的营销和销售工作;人事:设总经理1人,副总经理2人。

定编:暂定36人。

(5)生产控制中心职能:集中负责控制、协调公司各生产基地的运作,并负责公司物资材料的集中采购权和管理。

人事:设主任1人,副主任1人。

定编:暂定15人。

(6)客户服务中心职能:集中负责公司合同项目执行的管理和售后服务管理等各项工作;全天候受理客户(业主)的服务请求和服务投诉等有关工作,重点是拟订服务规则和对各事业部(分公司)项目实施和客户服务工作的监管与控制。

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