公司材料编号表格
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号:标示日期:3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称:数量:3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份:3-014 收货台账收货台账月份:3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名:部门:职务:3-018 库存明细账库存明细账物料名称:物料编号:规格:计量单位:库区:3-019 物料分析表物料分析表分析人员:分析日期:3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:常备性材料周需求计划表料号:型号/规格:日期:共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号:生产批号:批量:日期:3-027 物料请购单物料请购单制造单位:请购单号:请购日期:3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门:接收部门:日期:No.:3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收:日期:年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单(共4联:厂商联、PMC联、货仓联、财务联)厂商名称__________ No.:3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.:3-034 领料单领料单制造单号:产品名称:No.:生产批量:生产车间:□物料□半成品日期:说明:共四联,PMC联、货仓联、生产联、财务联。
FC 阀门检验表格模板
上法兰螺纹中心距(主视图) Φ174.8 上法兰内圆(主视图) 上法兰内圆深度(主视图) 下部外圆(主视图) 倒圆(主视图) +0.1 Φ90.93 0 +0.2 203 0 Φ170 R5
上法兰与中心线高(主视图) 98.4±0.12 上法兰与下部总高(主视图) 244.5 深度(主视图) 左法兰孔(俯视图) 倒角 6.3 22.5° +1.5 8-Φ22.35 0 2×45°
D 向面环槽角度
23°±30’
D 向面环槽粗糙度
Ra1.6 编号:
主要检查项目 螺纹有效长度 螺纹底孔尺寸 螺纹尺寸 分度圆直径 螺孔角度 法兰孔孔径 法兰孔分度圆直径 法兰孔角度 45mm
技术要求
操作者
检验结果
判定检Biblioteka 员日期备注¢34.66 1 1/2-8UN ¢292.1±0.25 22.5° 8-¢35.1 ¢241.3±0.25 22.5°
+0.76
零件图号 零件名称 材料熔炼号 材料类别 技术要求 Φ187.45±1.5 Φ146.05 Φ104.6±1.5 Φ45.97 0
+0.76
阀体
零件编号 材料牌号 热处理炉号
产品规范 操作者 检验结果
性能要求 判定 检验员 日期 备注
3.0
+3 42.16 0 R 10.0 0 -1
3.0
成都兴博德钻采设备制造有限公司 主要零件质量卡
编号: 生产令号 产品名称 材质证书编号 温度级别 主要检查项目 左法兰外圆(主视图) 左法兰孔心距(主视图) 左法兰台阶圆(主视图) 左法兰内圆(视图) 左法兰台阶高(主视图) 左法兰厚度(主视图) 左法兰圆角 1(主视图) 左法兰颈圆(主视图) Φ89.0 左法兰圆角 2(主视图) 左法兰圆角 3(主视图) 左法兰外圆(主视图) 右法孔心距(主视图) 右法兰台阶圆(主视图) 右法兰内圆(主视图) 右法兰台阶高(主视图) 右法兰厚度(主视图) 右法兰圆角 1(主视图) 右法兰颈圆(主视图) Φ89.0 右法兰圆角 2(主视图) 右法兰圆角 3(主视图) 上法兰外圆(主视图) R 20.0 R 20.0 Φ230.0 R 20.0 R20.0 Φ187.45±1.5 Φ146.05 Φ104.6±1.5 Φ45.97 0
工程管理表单编号原则及样表
工程管理表单编号原则及样表本规定参照«发电工程指挥部—工程治理制度»,经修改后统一使用。
1、规格统一为A4〔210 mm×297mm〕复印纸。
图表一样采纳A3〔420mm×297mm〕或A4纸型。
表号及编号统一为楷体5号字, 英文、数字使用Times New Roman体,表内内容字体为宋体小四号字。
2、施工单位制作的验收资料表格:标题为宋体加粗三号字、一行居中;一号机组或二号机组,表头为3号黑体加粗宋体表格内容统一为宋体5号字,最小为小5号英文、数字使用Times New Roman体。
3、表格内容填写应统一使用黑色碳素墨水或黑色签字笔书写,不得使用园珠笔、纯蓝墨水及复写纸复写,所有表格不得复印。
运算机打印文件表格应采纳激光打印机。
4、此套表格中的项目名称应准确填写,字迹工整,清晰可辩。
5、单位〔企业〕代码填写清晰,专业分类代码明确,表号标识准确,编号规范。
如:HEPCC1 河北电建一公司S4EPC 山西电建四公司LZJZ 林州建总6、各参建单位的专业流水号应保持连续,并不得采纳按日期的流水号,各单位、各专业间必须统一。
工程各参建单位代码如下:〔关于今后进入现场的单位,进入现场前给予代码〕6.1、发电项目基建指挥部工程部代码为JZGC。
6.2、发电项目基建指挥部综合部代码为JZZH。
6.3、发电项目基建指挥部物资部代码为JZWZ。
6.4、发电项目基建指挥部打算部代码为JZJH。
6.5、监理公司代码为DHJL。
7.专业代码如下:7.1汽机部分对应代码为QJ。
7.2锅炉部分对应代码为GL。
7.3电气部分对应代码为DQ。
7.4热工部分对应代码为RG。
7.5焊接部分对应代码为HJ。
7.6化水部分对应代码为HS。
7.7土建部分对应代码为TJ。
7.8水工部分对应代码为SG。
7.9安全部分对应代码为AQ。
7.10调试代码为TS。
7.11物资供应对应代码为WZ。
7.12管道部分对应代码为GD。
材料进场表格模板
材料进场表格模板示例
使用说明:
序号:按照材料进场的先后顺序进行编号。
材料名称:填写材料的名称,如水泥、钢筋、砖块等。
规格型号:填写材料的规格和型号,如水泥的型号、钢筋的直径等。
单位:填写材料的计量单位,如吨、米、块等。
数量:填写材料的数量,根据实际进场的数量进行填写。
进场日期:填写材料进场的日期,按照年-月-日的格式进行填写。
进场人员:记录负责材料进场的人员姓名或相关责任人的信息。
备注:用于记录其他需要说明的事项,如材料的质量情况、特殊要求等。
您可以根据实际需求对该模板进行调整和扩展,以满足您项目的具体需求。
同时,确保填写信息准确无误,以便进行材料管理和追溯。
下料单表格模板
下料单表格模板下料单是指用于标明加工所需原材料、尺寸、数量及使用数量的一种单据。
下料单表格模板可以为制作下料单带来方便和规范性。
下面是一个下料单表格模板的具体介绍。
表格分析下料单表格模板主要由以下部分组成:1.表头表头包括公司名称、下料单编号、日期等信息。
2.产品列表产品列表列出了所有需要下料的零部件,包括零件编号、名称、材料、尺寸等信息。
3.下料要求下料要求可以列出一些特殊要求,例如下料精度要求等。
4.备注备注可以记录一些要点和需要特别注意的事项等。
表格使用方法下料单表格模板非常简单易懂,使用方法也非常简单:1.首先在表头中填写基础信息,如公司名称、下料单编号和日期。
2.然后在产品列表中记录所有需要下料的零部件,包括零件编号、名称、材料、尺寸等信息。
3.在下料要求中填写一些特殊要求。
4.在备注中记录特别要点和需要注意的事项等。
5.最后,将填好的下料单交给负责下料的工人即可。
表格优势下料单表格模板的优点有以下几点:1.规范性强下料单表格模板可以规范化生产管理,每个工人从表格中可以知道零部件编号、名称、材料、尺寸等信息,从而更加准确和高效地执行下料工作。
2.易于查看和管理通过下料单表格模板可以方便地进行管理,便于记录每个工人所需材料的数量和使用情况等,如果需要跟踪记录,也会更加方便。
3.提高工作效率通过下料单表格模板,工人不用再现场测量加工材料,也不用再琢磨零部件的尺寸等问题,能够节约时间和提高工作效率。
总结下料单表格模板具有非常重要的作用,可以规范化生产管理,便于查看和管理,提高工作效率等方面,是一种非常实用的生产管理工具。
使用下料单表格模板可以简化生产流程,方便管理。
这种表格在现代制造业的生产流程中显得尤为重要。
材料进场验收记录表格
材料进场验收记录表格一、项目信息。
项目名称,XXX工程。
项目编号,XXX。
验收日期,XXXX年XX月XX日。
施工单位,XXX公司。
监理单位,XXX公司。
验收人员,XXX、XXX、XXX。
二、验收内容。
1. 进场材料验收。
序号材料名称规格型号生产厂家数量验收情况。
1 水泥 XXX XXX厂家 XXX吨合格。
2 钢筋 XXX XXX厂家 XXX根合格。
3 砂石 XXX XXX厂家 XXX方合格。
4 砖瓦 XXX XXX厂家 XXX件合格。
5 油漆 XXX XXX厂家 XXX桶合格。
6 管材 XXX XXX厂家 XXX根合格。
7 电缆 XXX XXX厂家 XXX米合格。
8 木材 XXX XXX厂家 XXX立方合格。
三、验收过程。
1. 施工单位按照工程施工合同约定,将所有进场材料按时送至工地,并按照规定的标准进行堆放和保管。
2. 监理单位对所有进场材料进行逐一检查,对于不符合规定的材料及时提出整改要求,并进行记录。
3. 验收人员对每一批进场材料进行验收,对合格材料进行登记,并进行存档备查。
4. 对于不合格的材料,及时提出整改要求,确保工程施工的质量和安全。
四、验收结果。
经过本次进场材料验收,所有材料均符合规定标准,未发现不合格材料,验收结果合格。
五、验收结论。
本次进场材料验收工作顺利进行,各方单位积极配合,验收结果符合预期,为后续施工工作打下了良好的基础。
六、附,验收人员签名。
验收人员1,______________ 验收人员2,______________ 验收人员3,______________。
以上为本次材料进场验收记录表格,特此记录。
(签名),______________ 日期,XXXX年XX月XX日。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批:复核:制单:日期:3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核:制定:3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认:审核:制定:3—006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3—008 物料保管卡(一)物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二) 货位编号:标示日期:3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)编号:3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称:数量:复核:统计:3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核:统计:3—013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份:复核: 统计:3—014 收货台账收货台账月份:复核: 统计:3—015 物料进销存账物料进销存账经理:记账:3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门:职务:3—018 库存明细账库存明细账物料名称: 物料编号: 规格:计量单位:库区:3-019 物料分析表物料分析表分析人员:分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批: 复核: 物控经理:物控员:日期:3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批:复核: 制表:日期:订单物料计划总表物料计划单编号:生产计划单编号:审批: 复核:制单:日期:3—023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批: 复核: 制单:日期:常备性材料周需求计划表料号:型号/规格:日期: 共页第页批准:审核:编制:常备性材料月需求计划日期:编制:审核:批准:3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号:生产批号:批量:日期:批准: 审核:编制:3-027 物料请购单物料请购单制造单位:请购单号: 请购日期:批准:请购人:3—028 物料验收单物料验收单公司名称:年月日3—029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门:接收部门:日期:No.:3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收:日期: 年月日物控主管:物控员:3—031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期:No.:物控经理:物控主管:物控员:3—032 材料入仓单材料入仓单(共4联:厂商联、PMC联、货仓联、财务联) 厂商名称__________ No.:厂商编号__________ 日期__________PMC__________ IQC__________ 仓管员__________3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.:生产批量_______ _生产车间________ □材料□半成品日期__________生产领料员__________ 仓管员__________ PMC__________3-034 领 料 单领 料 单制造单号:产品名称: No 。
物资采购管理表格
物资采购管理表格1、采购计划表2、用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表—001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表用料计划表注:(1)安全存量为半个月之计划用量。
(2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则必须在四月份下订单.表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表—004采购预算表采购预算表制表部门:预算期间:单位:元审批:制表人:表-005 采购申请单采购申请单表—006 采购变更审批表采购变更审批表编号: 申请日期: 年月日制表人:电话:表—007 采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门: 编制日期:编制: 审核:批准:表单编号: 表-008 请购单请购单请购单位:请购日期:年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表—012采购电话记录表采购电话记录表表—013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类:跟催员:表—014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表—016采购追踪记录表采购追踪记录表表—017交期控制表交期控制表月日至月日表—018来料检验日报表来料检验日报表年月日表—019不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期:年月日表—020 损失索赔通知书表—021比价、议价记录单比价、议价记录单日期:年月日承办人:主管: 核准:表—022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号:产品名称:填表日期:批准:审核:拟制:表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人:日期:表—026 采购成本比较表采购成本比较表表—027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期:表—028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称: 年月日【注】本表由供应商填写.表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号:版本:表-030 合格供应商名录合格供应商名录表—031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期:制表: 审核:表—033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间:年月日制表:审核: 表—034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号:版本:编制:审核: 表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明:1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出.2。
证明书表格
造单位制造许可证编号产品名称类别设计单位设计批准书编号图号订货单位产品编号制造编号制造完成日期年月日本压力容器产品经质量检验符合《压力容器安全技术监察规程》、设计图样和技术条件的要求质量总检验员签字年月日质量检验专用(公章)年月日产品技术特性产品编号设计压力:壳程(壳体) Mpa 管程(夹套) MPa设计温度:壳程(壳体) ℃管程(夹套) ℃技工作介质:壳程(壳体)管程(夹套)术最高工作压力:壳程(壳体) Mpa 管程(夹套)MPa参结构型式:□单层 □多层(□热套□绕带□包扎)数换热面积 m 2容积 m 2重量kg规格:内径 φ㎜ 壁厚㎜ □总长 □总高㎜压 耐压试验:壳程(壳体) MPa 管程(夹套) MPa 力 气密性试验:壳程(壳体) MPa 管程(夹套)MPa试 补强圈焊缝密封试验压力MPa验无损检测方法仪器无 图样规定无损检测比例损 单条焊缝实际检测最小比例检 焊 缝总长: A 类焊缝mB 类焊缝m测实际无损检测长度 A 类焊缝mB 类焊缝m另外拼接焊缝的无损检测符合规定详见无损检测报告施设 计 标 准 工 制 造 标 准(现场组焊标准)依无损检测标准据年 月 日产品编号:主要受压主要受压元件使用的材料元件序入厂材 数据号名 件 规格 生产单供货料标志来源称牌号(㎜)炉批号状态号位供应值复验值供应值复验值 供应值复验值供应值复验值供应值 复验值供应值复验值 供应值复验值供应值复验值供应值 复验值供应值复验值供应值复验值供应值复验值供应值 复验值供应值复验值供应值 复验值注:含焊接材料审核人:年 月日产品主要受压元件使用材料一览表化学 成 份 ( %)力学性 能碳 锰 硅 磷硫 铬 镍 钼 铜 屈服点抗拉强度延长率冲击试验( 钒 σb温度 冲CMnSiPSCrNiMoCuσ aδ 5(%)V( MPa )(℃)功( MPa )填表人: 年产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告产品 试 板 母材焊接材料试板代表 试板编号代表部位牌号厚度(㎜)焊条牌号焊丝牌号试板热处理产品编号焊剂牌号态状试验报告力学 性 能弯 曲 试验编号冲击试验( V )抗拉强度 拉伸试样延长度弯轴直径面弯 α = 180°背弯 α= 180°σ bMPaδ 5(%)侧弯 α = 180°断裂位置温度(℃) 冲击( J )(㎜)理化责任师: 填表人: 年 月 日压力容器外观及几何尺寸检验报告产品编号序检查项目标准规定实测结果号1产品□总长□总高㎜2壳体内径㎜3壳体长度㎜4壳体直线度㎜5壳体圆度㎜6冷卷筒节投料的钢材厚度㎜7封头成形后最小厚度㎜8封头内表面形状偏差㎜9封头直边纵向皱折深度㎜10 A 类焊缝最大棱角度㎜11 B 类焊缝最大棱角度㎜12 A 类焊缝最大错边量㎜13 B 类焊缝最大错边量㎜14焊缝最大咬边深度、长度 /连续长度15焊缝单面坡口㎜余高双面坡口㎜16焊缝外观质量符合图样及标准□符合□不符合17角焊缝质量符合图样及标准□符合□不符合18端盖开合及连锁符合图样及标准19法兰面垂直于接管或筒节符合图样及标准□符合□不符合20法兰密封面质量无径向贯穿伤痕□符合□不符合21法兰螺栓孔与设备主轴中心线位□对中□跨中□对中□跨中置22支座位置及地脚螺栓孔间距符合图样及标准□符合□不符合23管口方位及尺寸符合图样及标准□符合□不符合24补强圈符合图样及标准25主要内件位置尺寸符合图样及标准□符合□不符合26容器内外表面质量符合图样及标准□符合□不符合27铭牌安装位置及拓印图符合图样及标准□符合□不符合28标志、油漆、包装符合图样及标准□符合□不符合结论:检查结论□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格检验责任师:检验员:年月焊缝射线检查报告产品编号:工件材料牌号源种类□ X设备型号焦点尺寸mm胶片牌号检增感方式□ pb胶片规格测冲洗条件□手工及像质计型号工显影液配方显影条件时间min ;湿度℃艺参照相质量等级□ AB底片黑度数焊缝编号板厚mm透照方式L1(焦距)mm能量 KV曝光时间min要求像质指数焊缝长度mm一次透照长度mm合格级别(级) :要求检测比例%实际检测比例%检测标准检测工艺编号A 类焊缝 A 类焊缝相交焊缝Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ 级Ⅳ 级合格共计(张)最终(张(张(张)(张(张)(张)(张)片数评定)))结果缺陷及返修情况说明检测结果1、本台产品返修共计处,最高返修次数次。
原材料中间体及成品批号管理规范(含表格)
原材料中间体及成品批号管理规范1 目的:建立公司原材料、中间体及成品批号的编制原则及管理要求。
2 范围:适用于进厂原料、中间体及成品的批号管理。
3 责任者:3.1 质量保证部(QA)负责原材料批号、中间体批号、成品批号编制原则的制订及执行情况的监督。
3.2 仓库负责进厂原料批号的编制及管理。
3.3 各生产车间负责本车间生产的中间体和成品批号的编制及管理。
4 程序4.1术语批:在规定限度内具有均一性质和质量,并在一定生产周期内生产出来的一定数量的产品。
批号:用于识别“批”的一组数字或字母加数字。
用之可以追溯和审查该批药品的生产历史。
成品生产批:以一个结晶罐生产的精湿品,经过干燥后得到的产品为一批。
商业混合批:是针对客户或合同要求混合成品生产批以增加单批规模,用于销售而形成的批产品。
混合商业批的形成是将具有同一规格标准的物料混合以得到均匀的产品,混合前每一个将混合的批号应是用确定的同一工艺生产的,而且每批都经分析检验并证明是符合规定标准的。
余品:每批产品包装剩余的尾料。
4.2原材料批号的编制原则4.2.1 常规物料编号原则原材料的进厂编号由两部分构成,即a:物料代码 b:进厂年、月及该种原材料进厂顺序月流水号。
即:XXXX — XX XX XXX月流水号月份年后二位数物料代码月流水号:流水号从001开始。
例: 2016年9月第1批进厂的化工原料盐酸,批号编制为0073—1609001。
4.2.2 液体原料的混批批号编制液体原料进储罐存放,如储罐中有上批余料又加入新批号时,若上批余料占混合后全量的20-80%,仓库重新编混合批号,混合批号编排方式为:物料代码+年份四位数+三位月流水号,并重新请验,以混合批号的检验报告为准;否则以量多的批号表示,不再重新编批号,检验报告也以量多的批号检验报告为准。
4.2.3 回收物料的批号编制:生产过程中回收的物料按回收物料批号编制,编制原则参考工业原料,但要在批号最后面加“R1”,表示第一次回收处理出来的回收物料;加“R2”表示第二次回收处理出来的回收物料,以此类推。
工程材料(甲方)表格
工程材料 / 构配件 / 设备报审表编号:MLCT—GCCL—
工程名称建设单位贵阳利海·米兰春天二期A区承包商广东电白建设集团有限公司贵阳合纵置业有限公司监理单位贵州化兴建设监理有限公司
致:贵阳合纵置业有限公司
我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下(见附件),拟用于下述部位。
现将质量证明文件及进场见证取样检验结果报上,请予以审核。
附件:1、数量清单
2、质量证明文件(含合格证、质量检验报告、生产许可证、电工认证等)
3、进场见证取样检验结果
口合同内规定或推荐厂家产品口不是合同内规定或推荐厂家产品
口合同无规定厂家的产品
承包商(章)项目经理日期
监理单位审核意见:
经检查上述材料/构配件/设备,符合/不符合设计文件和规范的要求,准许/不准许进场,同意/不同意使用于拟定部位。
监理单位(章)总/专业监理工程师日期
设计单位审核意见:
负责人日期
建设单位审批意见:
工程代表项目负责人
日期日期
注:1、合同或图纸中规定由设计单位、建设单位看样的工程材料/构配件/设备,第一
次进场必须由设计人、建设单位项目经理看样审批。
2、本表一式三份,建设、监理、承包商各一份。
物料管理表格
物料管理表格Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单(A) No.日期:批准人/日期:审核人/日期:请购人/日期:五A10 请购单(B) No.部门:日期:批准/日期;审核/日期:请购:五A12 委外加工申请单 No.日期:批准/日期:审核/日期:制表:五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长:主管:分析员:说明:1.领料单用量+特别领料单用量=实际用量;2.用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划(存量订货型用)No.批准/日期:核对:填写:五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期:分析员:说明:1.依据订单及BOM表分析用料;2.备用率=(进料不良率+工程不良率)×。
五A05 物料表(BOM)No.说明:1.产品开发完成后,即建立BOM表;2.设计(材料)变更时,BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度:说明:1.依据年度销售计划(产品别)预算;2.预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门:日期:批准:主管:申请:说明:1.定期就部门内的呆料、废料提出处理;2.原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期:批准:审核:报告:五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明:1.使用于物料之重点管理法;2.A料控制资金,C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期:五B01 采购程序及准购权限表核准:制表:五B03 材料采购计划 No.日期:批准/日期:审核/日期:编制:五B04 用料订购计划表 No.批示:审核:主管:制表:五B05 采购询价单(A) No.日期:总经理:财会:主管:填单:五B06 询价单(B)台鉴: No. 请将下列各料给予报价,并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
物料标识卡
检验单号
检验结果
□ 合格 □ 不合格
检验员确认
备注说明
-------------------------------------------------------------------------------------
浙江天成工业股份有限公司
物料标识卡
№:MID-08010001 表格编 □ 零部件 □ 原材料
物料名称
生产单位
物料规格
生产批次
物料编码
产品数量
本工序名称
本工序编号
下工序名称
下工序编号
送检员确认
备注说明
注:以上为送检/生产部门人员填写,以下为检验员填写,不适合的划“/”。
抽样数量
检验单号
检验结果
□ 合格 □ 不合格
检验员确认
备注说明
浙江天成工业股份有限公司
物料标识卡
№:MID-08010001表格编号:Q/TC-A460001A0
物料状态
□ 成品 □ 半成品 □ 零部件 □ 原材料
物料名称
生产单位
物料规格
生产批次
物料编码
物料总量
本工序名称
本工序编号
下工序名称
下工序编号
送检员确认
备注说明
注:以上为送检/生产部门人员填写,以下为检验员填写,不适合的划“/”。
来料常用表格231
品质主管:
IQC来料标识卡
填写材料名称 供应商 来料日期 来料批次 来料数量 备检日期 领料数量 供应商 来料日期 来料批次 来料数量 领料数量 检验结果
填写材料名称
出库交接 领料IQC签 人签名 名
不良率 判定结果 主要不良 处置结果记录
表单编号:IQC-01
来料日期 检验日期 □其他 备注
,5pcs/箱)□ 拆箱(大件) 判定
样品处理 方式
样品处理方式
备注
填写材料名称
OK/NG章
检验人签 名
IQC来料全检
序号 进料 日期 供应商 批次 料号 订单号 进料数 检验数 不良数
备注:1.此表格应用于特殊全检表单,也可适用于半成品全检记录 2.如果不良率超过公司设定的不良标准将以退货及按照公司规定进行处罚。
IQC抽检报告
批次 订单 抽检方式: □ MIL-STD-105E 尺寸1 1 2 3 4 5 外观检验(AQL%):□致命缺陷(C=O)□主要缺陷(2.5)□次要缺陷(4.0) 尺寸 尺寸2 供应商 材料名称 正常检验Ⅱ级(外观) 尺寸3 特性1 抽检数量 跟踪人
□ 特性/尺寸(3pcs/200pcs,5pcs/箱)□ 拆箱(大 特性 特性3 特性4 检验人
特性2
检验项目 划伤 毛边 锈迹 缝隙 结合线 斑点 脏污 碰缺 色差
不良情况 致命不良 主要不良 次要不良
检人
判定
不良图样/不良样件:
最终处理方式:
追踪人: 品质组长: 备注:1.以上可视公司来料规定进行编写不良项目
物料管理表格
物料管理表格 Prepared on 22 November 2020五A10 请购单(A) No.日期:批准人/日期:审核人/日期:请购人/日期:五A10 请购单(B) No.部门:日期:批准/日期;审核/日期:请购:五A12 委外加工申请单 No.日期:批准/日期:审核/日期:制表:五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长:主管:分析员:说明:1.领料单用量+特别领料单用量=实际用量;2.用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划(存量订货型用)No.批准/日期:核对:填写:五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期:分析员:说明:1.依据订单及BOM表分析用料;2.备用率=(进料不良率+工程不良率)×。
五A05 物料表(BOM)No.说明:1.产品开发完成后,即建立BOM表;2.设计(材料)变更时,BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度:说明:1.依据年度销售计划(产品别)预算;2.预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门:日期:批准:主管:申请:说明:1.定期就部门内的呆料、废料提出处理;2.原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期:批准:审核:报告:五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明:1.使用于物料之重点管理法;2.A料控制资金,C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期:五B01 采购程序及准购权限表核准:制表:五B03 材料采购计划 No.日期:批准/日期:审核/日期:编制:五B04 用料订购计划表 No.批示:审核:主管:制表:五B05 采购询价单(A) No.日期:总经理:财会:主管:填单:五B06 询价单(B)台鉴: No. 请将下列各料给予报价,并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。