《XXX》摄制组财务管理制度
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电影《XXX》
剧组财务管理制度及具体要求:
一、关于发票的规定
1、剧组在开展业务过程中,应尽量取得合理发票,在目前税收背景情况下,以取得增值税发票为最优方案。发票内容及相关信息应与合同内容相对应。
2、发票的抬头统一规定为公司的名称即“北京卷石影视文化传媒有限公司”。
3、押金性质的支出对方单位可以开具以“北京卷石影视文化传媒有限公司”为抬头的收据,但押金金额和支付时间必须与合同一致。
二、关于支付的规定
(一)常规财务制度
1、剧组所有开支,需在影片制作总预算的范围内合理支出。
2、剧组在日常支付中,应当以银行支付为主,尽量减少使用现金支付;
3、申请资金的经办人,必须将剧组支付审批单填写完整,且支付审批单需后附粘贴整齐的发票,发票应真实、有效、合法、合规(发票抬头填写准确,发票的金额,内容需要与合同内容表述一致)。
4、支付审批单填写要求:申请人、所属部门,收款人账户信息必须填写完整;摘要需清楚表达支出业务的实质;金额需大小写一致,与后附发票金额一致;
5、支付流程:报销申请人、制片主任、执行制片人、会计对审核无误的审批单都要签字确认,出纳按审批无误的金额予以支付。
(二)借款领用制度
1、预算内费用借款
各部门预算根据电影总制作预算确定,各部门指定专人负责借款、报销、清账手续。借款人填写《借款单》时,必须写明借款用途、时间、借款人。
2、预算外费用借款
原则上不予借款,但是由于特殊原因产生的费用,由实施部门提前出具书面报告,上报制片人批准后,由业务组长填写《借款单》,写明支取原因,制片主任、执行制片人审核后,报监制签字借款。
(三)费用报销制度
1、借款人必须及时报销,原则上前账未清后账不借,并做到专款专用。报销时必须持有真实可靠的国家正式发票。注明用途、经手人、验收人或证明人,并将原始单据附后,注意正确的发票抬头。
2、预算内费用
(1)正式发票报销
由报销人填写费用报销单,必须注明时间、用途、附物品明细、经手人签字,业务组长签字,经财务审核后,报制片主任签字报销。
(2)无正式发票报销(收据和白条)
无正式发票超过1000元者必须提前向财务说明,并获得收据及购物明细,报销单上必须注明时间、用途、附物品明细。
3、预算外费用
原则上不予报销,但确实因工作特殊需要,应提前向制片主任、执行制片人、制片人申请,批准后方可报销。
每笔费用无论是否有正式发票,必须保留原始单据,由各业务组组长签字,经财务审核,报制片主任、执行制片人共同签字后报销。
4、群众演员费的报销
由群众演员负责人填写(群众演员明细单),由演员副导演、现场制片签字核实,报制片主任签字报销。
5、其他
①除戏用服装的洗衣费外,其它洗衣费一律不予报销。
②出租车票原则上不予报销,如有特殊原因,需由车管制片及部门长签字方可报销。
③外出工作误餐时,提前通知生活制片,并按组里规定的误餐标准由生活制片签字后方可报销。
④报销电话费必须严格按照组里规定的标准执行。
⑤严格控制招待费,所有招待费需经过制片主任批准签字,方可报销。
⑥剧组严禁个人垫支,个人垫支不与报销。
(四)购物制度
1、单件商品超过3000元以上的采购,应通知财务人员跟随付款,财务人员只
负责付款,不负责任何洽谈,报销时,跟随付款的财务人员应在发票上签字证明。
2、所有戏用服装、道具、发型等大批量加工物品,由各业务组长及制片共同与对方洽谈,报制片主任、执行制片人审批后,由财务人员统一结算。
(五)汽油费
剧组车辆加油,由剧组车辆制片及加油员统一进行管理。车辆加油时,车辆管理人员必须提供行驶公里数。如有特殊情况需在外加油者,必须在发票上注明车牌号、公里数及原因,有同行人员签字证明,经分管车辆制片签字后,予以报销。若发现偷油者,剧组将会警告并予以处罚,情形严重者剧组将追其法律责任。
(六)押金
凡是有关预付款及押金,由财务人员跟随支付现金或转账,款项责任人为借款人。待最后结算完毕,由业务组长、制片主任签字方可报销。
三、关于剧组财务与公司财务的定期沟通规定
1、剧组支出应严格按预算规定执行,剧组财务人员每周将预算执行情况报于公司财务;
2、对于金额在10000元以上,且不能取得合理发票的支出,应及时与公司财务沟通并积极解决问题。
四、关于账务的规定
1、剧组出纳应每日序时登记现金、银行存款日记账。
2、剧组会计应每日登记成本明细账,及时填写预算执行表。
财务管理制度附表:
1、借款单
2、报销单
3、报销流程