6.1.3项目部隐患排查记录汇总表
安全隐患排查表模板
安全隐患排查表模板项目名称排查内容排查人员排查日期隐患描述隐患分类整改措施整改负责人整改期限整改状态项目A 配电系统李明2022-01-02排查到A相电路存在老化情况和漏电隐患电气安全更换老化导线和电路维护张三2022-01-15未整改项目B 消防设施王良2022-01-03消防栓漏水严重,应急疏散通道有堆放杂物消防安全维修消防栓、清理应急通道李四2022-01-16未整改项目C 用电设备张涛2022-01-04排查到一台设备存在电气设备漏电隐患电气安全维修设备、安装漏电保护器王五2022-01-17未整改项目D安全出口赵晓2022-01-05部分安全出口被堵塞,安全导向标志不明显安全通道清理安全出口、更新导向标志孙六2022-01-18未整改一、项目名称在这一列记录项目的名称,例如项目A、项目B、项目C等。
二、排查内容在这一列记录排查的具体内容,可以根据实际需要添加或调整。
例如,配电系统、消防设施、用电设备、安全出口等。
三、排查人员在这一列记录进行安全隐患排查的人员姓名。
四、排查日期在这一列记录进行安全隐患排查的日期。
五、隐患描述在这一列详细描述排查过程中发现的隐患情况,包括具体问题和存在的风险。
六、隐患分类在这一列对隐患进行分类,根据具体情况可以设置不同的分类,例如电气安全、消防安全、安全通道等。
七、整改措施在这一列记录应该采取的整改措施,包括具体的修复、更换或清理等。
八、整改负责人在这一列记录负责进行整改工作的人员姓名。
九、整改期限在这一列记录整改工作的期限,通常根据隐患的严重程度和紧急程度来设定。
十、整改状态在这一列记录整改工作的状态,例如“未整改”、“已整改”、“整改中”等。
以上是一个安全隐患排查表模板的示例,具体的内容可以根据实际情况进行调整和补充。
安全隐患排查表的使用可以帮助相关人员及时发现、记录和整改安全隐患,提高安全防范意识和管理水平,确保相关设施和设备的安全可靠运行。
要保证安全隐患排查表的有效性,应定期进行隐患排查,及时进行整改并更新整改状态,确保安全隐患得到有效控制和处理。
安全隐患排查统计表
02 安全隐患排查方法与流 程
排查方法选择
常规检查法
通过定期或不定期地对设备、设 施、环境等进行检查,发现潜在 的安全隐患。
技术分析法
利用专业技术手段和设备,对系 统、设备等进行深入检测和分析 ,找出安全隐患。
经验判断法
依靠专业人员的经验和直觉,对 可能存在安全隐患的地方进行判 断和识别。
排查流程设计
设备维护
定期对排查设备进行检查和维护,确保设备处于良好状态。
沟通协调
加强与相关部门和人员的沟通协调,确保排查工作顺利进行。
记录与报告
对排查过程和结果进行详细记录和报告,为后续工作提供依据和参考。
03 安全隐患分类与识别标 准
安全隐患分类方式
按照性质分类
可以分为物理性隐患、化学性隐患、生物性隐患、心 理性隐患等。
03 加强与国内外先进经验的交流与学习,借鉴成功 做法,推动持续改进工作取得实效。
06 应急预案制定与演练安 排
应急预案内容要求
明确应急组织体系及职责
包括应急指挥部、现场指挥、应 急小组等,明确各自职责和任务
。
后期处置与恢复重建
建立有效的通讯联络机制,规定 报告程序和内容,确保信息畅通
。
通讯联络与报告程序
筹备演练物资
根据演练需要,筹备相应的演练物资,如消防器材、救援工具、通讯 设备等。
实施演练过程
按照演练计划,组织相关人员参与演练,模拟突发事件发生、应急响 应、处置等过程,检验应急预案的可行性和有效性。
演练总结与改进
对演练过程进行总结评估,针对存在的问题提出改进措施,完善应急 预案和演练计划。
效果评估及总结反馈
针对不同级别的突发事件,制定 详细的应急响应和处置程序,包 括现场处置、救援、医疗救护等 方面。
目录 建设工程施工安全标准化管理资料 2012版本
江苏省建设工程施工安全标准化管理资料(2011版)江苏省建筑安全监督总站编制目录1.安全管理基本资料 (1)2.岗位责任制、管理制度、操作规程 (31)3.安全防护用品(具)管理 (109)4.安全教育及安全活动记录 (121)5.专项施工方案及安全技术交底 (153)6.安全检查及隐患整改 (177)7.安全验收 (211)8.建筑施工机械与临时用电 (233)9.文明(绿色)施工 (333)10.工程竣工安全评估报告 (383)建设工程施工安全标准化管理资料(第一册)安全管理基本资料目录1.1 基本内容1.1.1 工程概况表1.1.2项目部管理人员名册1.1.3 特种作业人员名册1.1.4 分包单位登记表1.1.5 分包单位资质审查表1.1.6 总包与分包单位安全协议1.1.7 相关附件材料1.1.7-1 资质证书副本、企业安全生产许可证复印件1.1.7-2 项目经理注册证书复印件(变更的需提供手续)1.1.7-3 项目经理、安全员安全考核合格证书复印件1.1.7-4 项目经理、安全员参加年度继续教育培训合格证书复印件1.1.7-5 中标通知书复印件1.1.7-6 安全监督备案手续1.1.7-7 施工许可证复印件1.1.7-8 意外伤害保险凭证复印件1.1.7-9 施工现场总平面布置图1.1.7-10 施工现场安全警示标志总平面布置图1.1.7-11 施工进度计划表1.1.7-12 安全文明施工措施费支付计划1.2 项目部安全生产组织机构及目标管理1.2.1 专职安全员公司委派证明材料1.2.2 项目安全生产文明施工管理网络1.2.2-1 项目安全生产管理网络1.2.2-2 项目文明(绿色)施工管理网络1.2.2-3 项目消防安全管理网络1.2.2-4 事故应急救援组织网络1.2.2-5 建筑工人业余学校组织网络1.2.3 安全生产、文明施工目标责任书1.2.4 安全质量标准化责任目标分解图1.2.5 安全管理目标责任落实考核办法1.3 应急救援预案与事故调查处理1.3.1 施工现场事故应急救援预案编写要求1.3.2 施工现场应急救援组织人员名册1.3.3 施工现场应急救援设施设备仪器登记表1.3.4 事故应急救援演习记录表1.3.5 事故登记表1.3.6 工程建设重大质量安全事故快报表单1.3.7 工程项目部生产安全事故(月、年)统计报表建设工程施工安全标准化管理资料(第二册)岗位责任制、管理制度、操作规程目录2.1施工管理人员安全生产岗位责任制2.1-1 项目经理安全生产岗位责任制2.1-2 项目技术人员安全生产岗位责任制2.1-3 施工员安全生产岗位责任制2.1-4 安全员安全生产岗位责任制2.1-5 材料员安全生产岗位责任制2.1-6 机械员安全生产岗位责任制2.1-7 质检员安全生产岗位责任制2.1-8 预算员安全生产岗位责任制2.1-9 资料员安全生产岗位责任制2.1-10 班组长安全生产岗位责任制2.1-11 门卫安全生产岗位责任制2.1-12 炊事员安全生产岗位责任制2.1-13 卫生员安全生产岗位责任制2.1-14 其他人员安全生产岗位责任制2.2 施工安全生产管理制度2.2-1 安全生产资金保障制度2.2-2 项目负责人现场带班制度2.2-3 专项施工方案编审制度2.2-4 安全生产技术交底制度2.2-5 安全生产教育培训制度2.2-6 安全生产检查制度2.2-7 班组安全活动制度2.2-8 安全生产责任制考核制度2.2-9 危险源辨识与管理制度2.2-10 应急救援制度2.2-11 机械设备安全管理制度2.2-12 临建设施安全管理制度2.2-13 职业健康与劳动保护制度2.2-14 劳动防护用品(具)管理制度2.2-15 特种作业人员管理制度2.2-16 生产安全事故报告制度2.2-17 分包单位安全管理制度2.2-18 文明施工管理制度2.2-19 卫生管理制度2.2-20 建筑工地集体食堂卫生管理制度2.2-21 环境保护管理制度2.2-22 消防防火制度2.2-23 治安保卫制度2.2-24 建筑工人业余学校管理制度2.2-25 施工车辆管理制度2.2-26 安全隐患排查制度2.2-27 施工用电管理制度2.2-28 绿色施工管理制度2.3 施工现场各工种安全技术操作规程2.3-1 施工现场作业人员安全生产基本规定2.3-2 普通工安全技术操作规程2.3-3 架子工安全技术操作规程2.3-4 瓦工安全技术操作规程2.3-5 抹灰工安全技术操作规程2.3-6 木工安全技术操作规程2.3-7 钢筋工安全技术操作规程2.3-8 混凝土工安全技术操作规程2.3-9 防水工安全技术操作规程2.3-10 电工安全技术操作规程2.3-11 通风工安全技术操作规程2.3-12 电焊工安全技术操作规程2.3-13 气焊工安全技术操作规程2.3-14 起重安装工安全技术操作规程2.3-15 起重司机安全技术操作规程2.3-16 起重信号信号指挥安全技术操作规程2.3-17 桩机操作工安全技术操作规程2.3-18 机械维修工安全技术操作规程2.3-19 中小型机械操作工安全技术操作规程2.3-20 保温工安全技术操作规程2.3-21 管工安全技术操作规程2.3-22 钳工安全技术操作规程2.3-23 油漆工安全技术操作规程2.3-24 厂(场)内机动车司机安全技术操作规程2.3-25 装卸工安全技术操作规程建设工程施工安全标准化管理资料(第三册)安全防护用品(具)管理目录3.1 安全防护用品(具)购置使用计划3.2 安全防护用品(具)进场验收登记表3.3 安全防护用品(具)验收单3.4 安全防护用品(具)生产许可证、合格证、安全认证、评估报告、推荐证标志3.5 安全防护用品(具)送检检验报告3.6 个人劳动防护用品发放记录3.7 安全防护用具、材料领用记录建设工程施工安全标准化管理资料(第五册)专项施工方案及安全技术交底目录5.1 专项施工方案5.1.1 专项施工方案编审要求5.1.2 危险性较大的分部分项工程清单5.1.3 专项施工方案编审5.1.3-1 专项施工方案报审表5.1.3-2 专项施工方案审批表(总包)5.1.3-3 专项施工方案审批表(分包)5.1.3-4 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证签到表5.1.3-5 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证报告5.1.3-6 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证审批表5.1.3-7 专项施工方案5.2 安全技术交底5.2.1 安全技术交底编写要求5.2.2 开工前安全技术交底表5.2.3 分部(分项)工程安全技术交底记录汇总表5.2.4 分部(分项)工程安全技术交底表5.2.5 班组安全技术交底记录汇总表5.2.6 班组安全技术交底表建设工程施工安全标准化管理资料(第六册)安全检查及隐患整改目录6.1安全检查及隐患整改6.1.1 相关部门安全检查记录汇总表6.1.2 相关部门检查记录及项目部隐患整改记录6.1.3 项目部隐患排查记录汇总表6.1.4 隐患排查记录表6.1.5 项目部安全检查记录汇总表6.1.6 安全检查记录表6.1.7 安全动态管理(日)检查表6.1.8 安全检查隐患整改单6.1.9 附件1.日检表重点检查内容2.建筑施工安全检查评分汇总表3.建筑施工各项安全检查评分表6.2 安全奖罚6.2.1 违章处理登记表6.2.2 安全奖罚记录汇总表6.2.3 安全奖罚附件建设工程施工安全标准化管理资料(第七册)安全验收目录7.1 安全验收记录汇总表7.2 临建设施7.2.1 施工现场围挡验收表7.2.2-1 施工现场装配式活动板房安装验收表7.2.2-2 施工现场装配式轻钢结构活动板房安全检查表7.3 分部分项工程7.3.1 基坑支护、降水安全验收表7.3.2 土方开挖安全验收表7.3.3 模板工程及支撑体系安全验收表7.3.4 脚手架及附属设施7.3.4-1 落地式钢管扣件脚手架搭设验收表7.3.4-2 悬挑式脚手架验收表7.3.4-3 门式脚手架验收表7.3.4-4 悬挑式卸料平台验收表7.3.4-5 落地操作平台搭设验收表7.4 防护设施7.4.1 临边、洞口安全防护设施验收表7.4.2 安全防护棚搭设验收表7.4.3 攀登作业设施验收表7.5 脚手架、安全防护设施临时拆除申请表建设工程施工安全标准化管理资料(第八册)建筑施工机械与临时用电目录8.1 建筑施工起重机械管理8.1.1 建筑施工起重机械设备登记汇总表8.1.2 建筑施工起重机械管理目录8.1.3 建筑施工起重机械安装(拆卸)告知单8.1.4 建筑施工起重机械安装(拆卸)专项方案报审表8.1.5 建筑施工起重机械安装(拆卸)专项方案审批表(总承包单位)8.1.6 建筑施工起重机械安装(拆卸)专项方案审批表(分包单位)8.1.7 建筑施工起重机械安装(拆卸)单位条件审核表8.1.8 建筑施工起重机械安装、使用验收检查资料8.1.8.1 塔式起重机安装验收相关资料8.1.8.1-1 建筑施工起重机械(塔式起重机)固定混凝土基础验收表8.1.8.1-2 建筑施工起重机械(塔式起重机)预制拼装基础验收表8.1.8.1-3 建筑施工起重机械(塔式起重机)轨道基础验收表8.1.8.1-4 建筑施工起重机械(塔式起重机)安装前检查表8.1.8.1-5 建筑施工起重机械(塔式起重机)安装自检表8.1.8.1-6 建筑施工起重机械(塔式起重机)安装检测报告8.1.8.1-7 建筑施工起重机械(塔式起重机)安装验收记录表8.1.8.1-8 建筑施工起重机械(塔式起重机)使用登记证8.1.8.2 施工升降机安装验收相关资料8.1.8.2-1 建筑施工起重机械(施工升降机)基础验收表8.1.8.2-2 建筑施工起重机械(施工升降机)安装前检查表8.1.8.2-3 建筑施工起重机械(施工升降机)安装自检表8.1.8.2-4 建筑施工起重机械(施工升降机)安装检测报告8.1.8.2-5 建筑施工起重机械(施工升降机)安装验收记录表8.1.8.2-6 建筑施工施工起重机械(施工升降机)使用登记证8.1.8.3 物料提升机安装验收相关资料8.1.8.3-1 建筑施工起重机械(物料提升机)基础验收表8.1.8.3-2 建筑施工起重机械(物料提升机)安装自检表8.1.8.3-3 建筑施工起重机械(物料提升机)安装检测报告8.1.8.3-4 建筑施工起重机械(物料提升机)安装验收记录表8.1.8.3-5 建筑施工起重机械(物料提升机)使用登记证8.1.9 建筑施工起重机械运转及交接班记录8.1.10 建筑施工起重机械故障修理及验收记录8.1.11 建筑施工起重机械(塔式起重机)日常维护保养表8.1.12 建筑施工起重机械(施工升降机)日常维护保养表8.1.13 建筑施工起重机械(物料提升机)日常维护保养表8.1.14 建筑施工起重机械(塔机)定期维护保养表8.1.15 建筑起重机械(施工升降机)定期维护保养表8.1.16 建筑施工起重机械(物料提升机)定期维护保养表8.1.17 施工升降机定期坠落试验记录表8.1.18 建筑施工起重吊装机具验收表8.2 建筑施工工具式脚手架管理8.2.1 建筑施工工具式脚手架登记表8.2.2 建筑施工工具式脚手架管理目录8.2.3 建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)告知单8.2.4 建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)专项方案报审表8.2.5 建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)专项方案审核表8.2.6 建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)分包单位审核表8.2.7 建筑施工工具式脚手架安装、使用验收检查资料8.2.7.1 附着式升降脚手架安装、使用验收检查资料8.2.7.1-1 附着式升降脚手架首次安装后自检表8.2.7.1-2 附着式升降脚手架安装检测报告8.2.7.1-3 附着式升降脚手架安装验收表8.2.7.1-4 附着式升降脚手架使用登记证8.2.7.1-5 附着式升降脚手架提升、下降作业前检查表8.2.7.1-6 附着式升降脚手架日常维护检查表8.2.7.2 高处作业吊篮安装、使用验收检查资料8.2.7.2-1 高处作业吊篮安装自检表8.2.7.2-2 高处作业吊篮安装检测报告8.2.7.2-3 高处作业吊篮安装验收表8.2.7.2-4 高处作业吊篮使用登记证8.2.7.2-5 高处作业吊篮日常维护检查表8.3 建筑施工厂(场)内机动车辆及桩工机械管理8.3.1 建筑施工厂(场)内机动车辆、桩工机械登记表8.3.2 建筑施工厂(场)内机动车辆、桩工机械检测报告8.3.3 建筑施工厂(场)内机动车辆验收表8.3.4 建筑施工桩工机械验收表8.4 建筑施工中、小型施工机具管理8.4.1 建筑施工中、小型施工机具登记表8.4.2 建筑施工中、小型施工机具验收记录表8.4.3 建筑施工机具(气瓶)验收记录表8.5 建筑施工现场临时用电管理8.5.1 建筑施工现场临时用电管理要求8.5.2 建筑施工现场临时用电设备登记表8.5.3 建筑施工现场电器成套产品质量证明文件8.5.4 建筑施工现场临时用电验收表8.5.5 建筑施工现场外电防护设施验收表8.5.6 建筑施工现场临时用电设备调试记录8.5.7 建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录8.5.9 建筑施工现场漏电保护器试跳记录8.5.10 建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录(由临时用电电工单独记录成册)建设工程施工安全标准化管理资料(第九册)文明(绿色)施工目录9.1 文明(绿色)施工组织管理9.1.1施工管理网络图9.1.2 创建目标9.1.3 实施方案9.1.4 目标考核责任制9.1.5 资金保障计划9.2 环境保护方案9.2.1 扬尘控制9.2.2 噪音与振动控制9.2.3 光污染控制9.2.4 水污染控制9.2.5 土壤保护9.2.6 建筑垃圾控制9.2.7 地下设施、文物和资源保护9.3 节材与材料资源利用9.3.1 节材措施9.3.2 节水措施9.3.3 节能措施9.3.4 节地措施9.4 施工现场卫生管理9.4.1 环境卫生管理9.4.1-1 环境卫生管理方案编制要求9.4.1-2 环境卫生管理方案报审表9.4.1-3 环境卫生管理方案9.4.2 施工现场场容场貌验收表9.4.3 施工现场卫生保洁责任表9.4.4 施工现场环境卫生检查评分表9.4.5 施工现场环境卫生检查记录表9.4.6 工地食堂卫生、食品安全检查表9.4.7 施工现场疾病情况登记表9.4.8 流行病发病季节人员体温监控表9.5 消防安全管理9.5.1 施工现场消防安全管理制度和措施9.5.2 施工现场消防重点部位登记表9.5.3 义务消防人员登记表9.5.4 施工现场消防设施检查验收表9.5.5 灭火器材更新登记表9.5.6 动火许可证9.5.6-1 一级动火许可证9.5.6-2 二级动火许可证9.5.6-3 三级动火许可证9.5.7 施工现场消防设施布置图9.6 平安创建9.6.1 治安管理9.6.1-1 治安管理方案9.6.1-2 项目部与施工工地所属派出所签订平安共建协议书9.6.2 进入施工现场外来人员登记表9.6.3 民工工资管理9.6.3-1.民工工资管理相关要求9.6.3-2.清欠民工工资和公开事项告知牌9.6.3-3.农民工劳动计酬手册9.6.3-4.拖欠农民工工资处罚记录9.6.4 平安创建活动记录建设工程施工安全标准化管理资料(第十册)工程竣工安全评估报告说明1.工程竣工后,建设单位、监理单位、施工单位均应填写本表。
化工企业安全生产隐患排查检查表
特种设备
1
生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,以及危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。
《安全生产法》第三十条
2
特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。
《特种设备安全监察条例》第二十六条
从业人员500人以上的从业单位应当按照不少于安全生产管理人员30%的比例配备注册安全工程师;从业人员500人以下的,应当至少配备1名注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务;危险工艺岗位操作人员应当具有国民教育化工专业中等职业教育以上学历,或者具有高中学历且经过专业机构培训合格。
5
安全附件的设计、制造,应符合相应国家标准、行业标准的规定。
《压力容器安全技术规程》第143条
6
安全附件应实行定期检验制度,安全阀一般每年至少应校验一次;爆破片装置应进行定期更换,一般爆破片装置应在2~3年内更换;压力表和测温仪表应按使用单位规定的期限进行校验。
《压力容器安全技术规程》第154条
三
防火防爆
GB50489
5.1.13条
2
生产设施的布置,应根据工艺流程、生产的火灾危险性类别、安全、卫生、施工安装、检修及生产操作等要求,以及物料输送与储存方式等条件确定。
GB50489
5.2.1条
3
可能散发可燃气体的设施,宜布置在明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧,在山区或丘陵地区时,应避免布置在窝风地段。
化工企业重点安全检查表
1、安全管理安全检查表
序号
检查内容
依据
实际情况
钢结构房屋建筑安全隐患排查记录表
□3.2.1在承重构件上擅自少量增设、变更洞口位置或更改尺寸
□3.2.2擅自少量增设轻质隔墙
□3.2.3其他擅自少量改造的情形
3.3暂未发现安全隐患:□不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的
第四部分:场地情况
排查要点
4.1重大安全隐患:□已经发生但目前还不稳定的滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流、采空区及其他危险地段
□6.1.6受力构件因锈蚀导致截面损失量大于原截面的10%,或屋架锈蚀杆件数量占杆件总量的10%以上
□6.1.7可能引起房屋坍塌的其他情形
□6.1.8存在超过3种(含3种)一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处(含3处)
6.2一般安全隐患:未经有资质单位设计施工(特别是加层、扩建、拆改主体结构),或有以下情形之一的
2其他隐患或问题排查结论
□存在其他隐患或问题:及时移交有关专业部门处理
其他需要说明的问题
排查人(签字):排查复核人(签字):日期:年月日
注:1、本次排查不包含农村三层以下,300m2以下的使用功能仅为自用住宅的房屋。
2、排查时,在各Hale Waihona Puke 分对应情形的相应“□”中打“√”。
3、排查中发现结构存在不包含在本表格中的其他异常情况,在“其他需要说明的问题”一栏中填写。
第七部分:其他隐患或问题
排查要点
7.1排查建筑是否存在以下隐患
□7.1.1违规建设管道燃气
□7.1.2使用年限超过20年的老旧燃气管网
□7.1.3违规用气现象严重
□7.1.4私拉乱接电线现象严重
□7.1.5其他安全隐患
7.2排查是否取得生产经营或运营相关行政许可手续
□7.2.1未取得消防审批手续
隐患排查记录文本表_6.1.
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ001 检查时间:年月日基础挖土,场容、场貌工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位存在的隐患:1. 基础周围防护搭设不规范。
2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施:1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。
2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果:以上两条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ002 检查时间:年月日工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位基础、施工现场存在的隐患:1. 基坑四周有积水。
2. 作业面临时用电线路混乱。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施:1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组郑中良负责,电工组刘敬华配合,半天内完成)。
2. 临时用电线路按规范要求整治。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果:以上二条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ003 检查时间:年月日施工现场工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位存在的隐患1. 现场堆物杂乱。
2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施:1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。
2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果:以上两条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ004 检查时间:年月日施工现场工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位存在的隐患1. 电焊机出线松动,地面潮湿。
钢结构房屋建筑安全隐患排查记录表
□5.1.3房屋出现肉眼可见的明显倾斜
口5.1.4底部楼层墙体出现斜裂缝,其宽度超过10.Omm(仅单条裂缝时)或超过5∙Omm(多条裂缝时)
5.2∙般安全隐患:□有上述现象,但程度未达重大安全隐患限值
5.3暂未发现安全隐患:口不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的
2.3.3竣工验收手续:口是口否2.3.4房屋登记手续:□是口否
2.3.5经营审批手续:□是口否
第三部分I改造情况
排查要点
3.1重大安全隐患:存在以下情形之一的
口3.11擅自改造:拆改主体承重结构,加层(含夹层),扩建,开挖地下空间等
□3.1.2擅自大量增设隔墙或改变用途
□3.1.3可能引起房屋坍塌的其他擅自改造情形
2其他隐患或问题排查结论
□存在其他隐患或问题:及时移交有关专业部门处理
其他需要说明的问题
排查人(签字):排查复核人(签字):日期:年月日
注:1、本次排查不包含农村三层以下,300m2以下的使用功能仅为自用住宅的房屋。
2、排查时,在各部分对应情形的相应“口”中打“
3、排查中发现结构存在不包含在本表格中的其他异常情况,在“其他需要说明的问题”一栏中填写。
第六部分:上部结构
排查要点
6.1重大安全隐患:存在以下情形之一的
口6.11柱梁连接节点或柱脚节点有裂缝或锐角切口、焊缝拉开、螺栓松动、变形等严重损坏
□6.1.2柱明显平面内或平面外变形和弯曲现象
口6.13梁明显侧向弯曲
□6.1.4屋架明显侧倾或屋架支撑系统松动或缺失
□6.1.5钢柱、钢梁的各连接焊缝存在明显外观质量问题(如未焊满、点焊、明显不均匀不饱满等)
3.2一般安全隐患:存在以下情形之一的
建筑工程施工现场安全资料管理规程(DB11/383-2017)解读——20170804建科研
3)凡符合规程、规范、规定、标准,达到合格要求的,评定为
“合格”,给予该项标准分值的70%; 4)凡基本符合规程、规范、规定、标准,但有一定缺陷,需要 改动后才能达到合格要求,评定为“较差”,给予该项标准分
值的50%;
5)不符合规程、规范、规定、标准,有严重缺陷的,评定为 “差”,给予该项标准分值的0%;
4 当评分表遇到有缺项时,分项检查评分表或检查评分汇总表的实得分
应按下式计算: 实得分=实查项目在该表的评定分值之和/实查项目在该表的标准分值之和 ×100
2.2施工现场安全检查表
7.0.3 施工现场检查评分说明: 6 检查综合评定等级: 1)应按照《北京市施工现场检查评分记录(汇总表)》(表 AQ-C1-6)的要求将各分项检查表得分进行汇总,按汇总表得分,对 施工现场绿色安全施工检查评定划分为优秀、优良、合格、不合格四 个等级。 2)施工现场检查评定等级划分:
6至表AQ-C1-16)检查两次,并留存检查记录。各级检查内容应按照《北京市施工现场检
查评分记录》(表AQ-C1-6至表AQ-C1-16)和《北京市施工现场检查评分标准》(表 AQ-D1-1至表AQ-D1-10)的要求进行,对安全管理、生活区和办公区、绿色施工、脚手
架、模板支撑体系、安全防护、临时用电、塔式起重机和起重吊装、机械安全、消防保卫
1.0.3 本规程与其他各类规定的协调。
第2章 施工现场安全资料管理
2.1 一般规定 2.1.1 施工现场安全资料是建筑工程各参建单位在工程建设过程中形成
的有关施工安全、绿色施工的各种形式的信息记录。包括施工现场安全
生产和绿色施工等资料。 1、说明:施工现场安全资料的定义。 2、对比06规程:用词调整,实质一致。
隐患排查记录表 整改过
制定时间
检查时间:2014 年 8 月 13 日 脚手架
年 月 日前
年月日
验收人: 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
年月日
表 6.1.4
隐患排查记录表
检查单位:中太建设集团股份有限公司
编号:AQ0016
工程名称
南京高淳碧桂园一期 A 标段 43#—48#楼
措施制定人
整改验收结果:
隐患整改时间 制定时间
检查时间:2014 年 7 月 7 日 文明施工
年 月 日前
年月日
验收人: 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
年月日
表 6.1.4
隐患排查记录表
检查单位:中太建设集团股份有限公司
编号:AQ0010
工程名称
南京高淳碧桂园一期 A 标段 43#—48#楼
措施制定人
整改验收结果:
重点部位 隐患整改时间
制定时间
检查时间:2014 年 6 月 7 日 临时用电
年 月 日前
年月日
验收人: 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
年月日
表 6.1.4
隐患排查记录表
检查单位:中太建设集团股份有限公司
编号:AQ006
工程名称
南京高淳碧桂园一期 A 标段 43#—48#楼
措施制定人
整改验收结果:
重点部位 隐患整改时间
制定时间
检查时间:2014 年 6 月 28 日 夏季前
年 月 日前
年月日
验收人: 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
年月日
表 6.1.4
隐患排查记录表
检查单位:中太建设集团股份有限公司
编号:AQ009
施工现场隐患排查清单汇总表
一、施工现场隐患排查清单汇总表门式脚手架隐患排查清单序号 项目隐患排查要素参考依据排查方法 注 1 施工方案 未编制专项施工方案或未进行设计计算 2专项施工方案未按规定审核、审批或架体搭设高度超过50m未按规定组织专家论证3 架体基础 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求4 架体底部未设垫板或垫板底部的规格不符合要求5 架体底部未按规范要求设置底座6 架体底部未按规范要求设置扫地杆7 未设置排水措施8 架体稳定 未按规定间距与结构拉结 9 未按规范要求设置剪刀撑10未按规范要求高度做整体加固11架体立杆垂直偏差超过规定12杆件锁件 未按说明书规定组装,或漏装杆件、锁件13未按规范要求设置纵向水平加固杆14架体组装不牢或紧固不符合要求15使用的扣件与连接的杆件参数不匹配16脚手板 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳17脚手板规格或材质不符合要求的18采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态19交底与验收 脚手架搭设前未进行交底或交底未留有记录20脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收21脚手架搭设完毕未办理验收手续22未记录量化的验收内容23架体防护 作业层脚手架外侧未在 1.2m 和 0.6m高度设置上、中两道防护栏杆24作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板 25脚手架外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严26作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m 未用安全平网封闭2材质杆件变形、锈蚀严重728门架局部开焊2 9构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求3荷载施工荷载超过设计规定31荷载堆放不均匀32通道未设置人员上下专用通道33通道设置不符合要求碗扣式钢管脚手架隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方案未编制专项方式或未进行设计计算2 专项施工方案未按规定审核、审批或架体高度超过50m未按规定组织专家论证3 架体基础未编制专项施工方案或未进行设计计算4 架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求5 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求6 架体底部未按规范要求设置底座7 架体底部未按规范要求设置扫地杆8 未设置排水措施9 架体稳定架体与建筑结构未按规范要求拉结1 0架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定1 1连墙件未采用刚性杆件1 2未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑1 3竖向专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处1 4竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求1 5 杆件锁件立杆间距、水平杆步距超过规范要求1 6未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆1 7架体搭设高度超过24 m时,顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆1架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求81 9 脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳2 0脚手板规格或材质不符合要求2 1采用钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态2 2 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未留有记录2 3架体分段搭设分段使用未办理分段验收2 4架体搭设完毕未办理验收手续2 5未记录量化的验收内容2 6 架体防护架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严2 7作业层未在外侧立杆的1.2m和0.6m的碗扣结点设置上、中两道防护栏杆2 8作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板2 9作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安全平网封闭3 0 材质杆件弯曲、变形、锈蚀严重3 1钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求3 2 荷载施工荷载超过设计规定33荷载堆放不均匀3 4 通道未设置人员上下专用通道3 5通道设置不符合要求附着式钢管脚手架隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算2 专项施工方案未按规定审核、审批3 脚手架提升高度超过150m,专项施工方案未按规定组织专家论证4 安全装未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求5 防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构处6 防坠落装置未设置在置 竖向主框架处与建筑结构附着7未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求8 在升降或使用工况下,最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求9 未安装同步控制或荷载控制装置10同步控制或荷载控制误差不符合规范要求11架体构造 架体高度大于 5倍楼层高12架体宽度大于 1.2m13直线布置的架体支承跨度大于 7m ,或折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离大于5.4m14架体的水平悬挑长度大于2m 或水平悬挑长度未大于 2m 但大于跨度1/215架体悬臂高度大于架体高度2/5或悬臂高度大于6m16架体全高与支撑跨度的乘积大于 110㎡17附着支座 未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座18在使用工况时,未将竖向主框架与附着支座固定19在升降工况时,未将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处2 0附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求2 1 架体安装主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点2 2内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接2 3架体立杆底端未设置在水平支撑桁架上弦各杆件汇交结点处2 4与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度低于架体高度2 5架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支撑桁架和架体构架连成一体2 6 架体升降两跨以上架体同时整体升降采用手动升降设备2 7升降工况时附着支座在建筑结构连接处砼强度未达到设计要求或小于C102 8升降工况时架体上有施工荷载或有人员停留2 9 检查验收构配件进场未办理验收3 0分段安装、分段使用未办理分段验收3 1架体安装完毕未履行验收程序或验收表未经责任人签字3 2每次提升前未留有具体检查记录3每次提升后、使用前未履行验收手续或资料不全33 4 脚手板脚手板未满铺或铺设不严、不牢3 5作业层与建筑结构之间空隙封闭不严3 6脚手板规格、材质不符合要求3 7 防护脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严3 8作业层未在高度1.2m 和0.6m处设置上、中两道防护栏杆3 9作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板4 0 操作操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底4 1作业人员未经培训或未定岗定责4 2安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗4 3安装、升降、拆除时未采取安全警戒44荷载不均匀或超载承插型盘扣式隐患排查清单序号 项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方案 未编制专项施工方案或搭设高度超过 24m 未另行专门设计和计算 2 专项施工方案未按规定审核、审批3架体基础 架体基础不平、不实、不符合方案设计要求 4 架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求5 架体立杆底部未按要求设置底座6 未按规范要求设置纵、横向扫地杆7 未设置排水措施 8 架体稳定 架体与建筑结构未按规范要求拉结9 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定10连墙件未采用刚性杆件11未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑12竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点处13斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求1杆架体立杆间距、水平杆步距超过规范要求4 件1 5未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆1 6双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆1 7 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳1 8脚手板规格或材质不符合要求1 9采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态2 0 交底与验收脚手架搭设前未进行交底或未留有交底记录2 1脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收2 2脚手架搭设完毕未办理验收手续2 3未记录量化的验收内容2 4 架体防护架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严2 5作业层未在外侧立杆的1m和0.5m的盘扣节点处设置上、中两道水平防护栏杆2 6作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板2 7 杆件立杆竖向接长位置不符合要求28接长 搭设悬挑脚手架时,立杆的承插接长部位未采用螺栓作为立杆连接件固定29剪刀撑的斜杆接长不符合要求30架体内封闭 作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m 未用安全平网封闭31作业层与主体结构间的空隙未封闭32材质 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求33钢管弯曲、变形、锈蚀严重34通道 未设置人员上下专用通道35通道设置不符合要求满堂式脚手架隐患排查清单序项隐患排查要素参考依排查方备注号目据法1 施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算2 专项施工方案未按规定审核、审批3 架体基础架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求4 架体底部未设置垫木或垫木的规格不符合要求5 架体底部未按规范要求设置底座6 架体底部未按规范要求设置扫地杆7 未设置排水措施8 架体稳定架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆9 未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆1 0架体高宽比大于2时未按要求采取与结构刚性连结或扩大架体底脚等措施1 1 杆件锁件架体搭设高度超过规范或设计要求1 2架体立杆间距水平杆步距超过规范要求13杆件接长不符合要求1 4架体搭设不牢或杆件结点紧固不符合要求1 5 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳1 6脚手板规格或材质不符合要求1 7采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态1 8 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未留有记录1 9架体分段搭设分段使用未办理分段验收2 0架体搭设完毕未办理验收手续2 1未记录量化的验收内容2 2 架体防护作业层脚手架周边,未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆2 3作业层外侧未设置180mm高挡脚板2 4作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m 未用安全平网封闭2 5 材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求2 6杆件弯曲、变形、锈蚀严重2 7 荷载施工荷载超过设计规定28荷载堆放不均匀2 9 通道未设置人员上下专用通道3通道设置不符合要求高处作业与吊篮隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算2 专项施工方案未按规定审核、审批案3 安全装置未安装安全锁或安全锁失灵4 安全锁超过标定期限仍在使用5 未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣,或安全绳未固定在建筑物可靠位置6 吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵7 悬挂机构悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘8 前梁外伸长度不符合产品说明书规定9 前支架与支撑面不垂直或脚轮受力1 0前支架调节杆未固定在上支架与悬挑梁连接的结点处1 1使用破损的配重件或采用其他替代物1 2配重件的重量不符合设计规定1 3 钢丝绳钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准1 4安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂15安全绳不悬垂1 6利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施1 7 安装使用未经检测或检测不合格的提升机1吊篮平台组装长度不8 符合规范要求1 9吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品2 0 升降操作操作升降人员未经培训合格2 1吊篮内作业人员数量超过2人2 2吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上2 3吊篮正常使用,人员未从地面进入篮内2 4 交底与验收未履行验收程序或验收表未经责任人签字2 5每天班前、班后未进行检查2 6吊篮安装、使用前未进行交底2 7 防护吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求2 8多层作业未设置防护顶板2 9 吊篮稳定吊篮作业未采取防摆动措施3 0吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大3 1 荷载施工荷载超过设计规定32荷载堆放不均匀3 3利用吊篮作为垂直运输设备基坑支护、土方作业隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方案深基坑施工未编制支护方案2 基坑深度超过5m未编制专项支护设计3 开挖深度3m及以上未编制专项方案4 开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证5 支护设计及土方开挖方案未经审批6 施工方案针对性差不能指导施工7 临边深度超过2m的基坑施工未采取临边防护措施8 防护临边及其它防护不符合要求9 基坑支护及支撑拆除坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求1 0特殊支护的作法不符合设计方案1 1支护设施已产生局部变形又未采取措施调整1 2砼支护结构未达到设计强度提前开挖,超挖1 3支撑拆除没有拆除方案14未按拆除方案施工1 5用专业方法拆除支撑,施工队伍没有专业资质1 6 基坑降排水高水位地区深基坑内未设置有效降水措施1 7深基坑边界周围地面未设置排水沟1 8基坑施工未设置有效排水措施1 9深基础施工采用坑外降水,未采取防止临近建筑和管线沉降措施2 0 坑边荷载积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定2 1机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施2 2 上下通道人员上下未设置专用通道2 3设置的通道不符合要求2 4 土方开挖施工机械进场未经验收2 5挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内2 6挖土机作业位置不牢、不安全27司机无证作业2 8未按规定程序挖土或超挖2 9 基坑支护变形监测未按规定进行基坑工程监测3 0未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测3 1 作业环境基坑内作业人员缺少安全作业面3 2垂直作业上下未采取隔离防护措施3光线不足,未设置足够照明3模板支架隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方案未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算2 专项施工方案未经审核、审批3 超过一定规模的模板支架,专项施工方案未按规定组织专家论证4 专项施工方案未明确混凝土浇筑方式5 立杆基础立杆基础承载力不符合设计要求6 基础未设排水设施7 立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求8 支架稳定支架高宽比大于规定值时,未按规定要求设置连墙杆9 连墙杆设置不符合规范要求1 0未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑1 1纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求1 2 施工荷载施工均布荷载超过规定值1 3施工荷载不均匀,集中荷载超过规定值1 4 交底与验收支架搭设(拆除)前未进行交底或无交底记录1 5支架搭设完毕未办理验收手续16验收无量化内容1 7 立杆设置立杆间距不符合设计要求18立杆未采用对接连接1立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大9 于规定值2 0立杆间距不符合设计要求2 1 水平杆设置未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要求2 2纵、横向水平杆间距不符合规范要求2 3纵、横向水平杆件连接不符合规范要求2 4 支架拆除混凝土强度未达到规定值,拆除模板支架2 5未按规定设置警戒区或未设置专人监护2 6 支架材质杆件弯曲、变形、锈蚀超标2 7构配件材质不符合规范要求28钢管壁厚不符合要求“三宝、四口”及临边防护隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 安全帽作业人员不戴安全帽2 作业人员未按规定佩戴安全帽3 安全帽不符合标准4 安全网在建工程外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严5 安全网规格、材质不符合要求6 安全带作业人员未系挂安全带7 作业人员未按规定系挂安全带8 安全带不符合标准9 临边防护工作面临边无防护1 0临边防护不严或不符合规范要求1 1防护设施未形成定型化、工具化1 2 洞口防护在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口,未采取防护措施1 3防护措施、设施不符合要求或不严密1 4防护设施未形成定型化、工具化1 5电梯井内每隔两层(不大于10m)未按设置安全平网1 6 通道口防护未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠1 7防护棚两侧未进行防护1 8防护棚宽度不大于通道口宽度1 9防护棚长度不符合要求2 0建筑物高度超过30m,防护棚顶未采用双层防护2 1防护棚的材质不符合要求2 2 攀登作业移动式梯子的梯脚底部垫高使用2 3折梯使用未有可靠拉撑装置2 4梯子的制作质量或材质不符合要求2 5 悬空作业悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施2 6悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备,未经过技术鉴定或验证、验收2 7 移动式操作平台操作平台的面积超过10㎡或高度超过5m2 8移动式操作平台,轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80㎜2 9操作平台的组装不符合要求3平台台面铺板不严3 1操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯3 2操作平台的材质不符合要求3物物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算3 料平台 34 物料平台搭设不符合专项方案要求35物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求36平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网37材质不符合要求38物料平台未在明显处设置限定荷载标牌39悬挑式钢平台 悬挑式钢平台未编制专项施工方案或未经设计计算40悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,未设置在建筑物结构上41斜拉杆或钢丝绳,未按要求在平台两边各设置两道42钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板43钢平台台面铺板不严,或钢平台与建筑结构之间铺板不严44平台上未在明显处设置限定荷载标牌施工用电隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 外电防护外电线路与在建工程(含脚手架)、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施2 防护设施和绝缘隔离措施不符合规范3 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品4 接地与接零保护系统施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护方式5 配电系统未采用同一保护方式6 保护零线引出位置不符合规范7 保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接8 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范9 电气设备未接保护零线1 0工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范1 1工作接地电阻大于4Ω,重复接地电阻大于10Ω1 2施工现场防雷措施不符合规范1 3 配电线路线路老化破损,接头处理不当1 4线路未设短路、过载保护1 5线路截面不能满足负荷电流1 6线路架设或埋设不符合规范17电缆沿地面明敷1 8使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆1 9电杆、横担、支架不符合要求2 0 配电箱与开关箱配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置2 1用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”2 2配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范2 3总配电箱与开关箱未安装漏电保护器2 4漏电保护器参数不匹配或失灵2 5配电箱与开关箱内闸具损坏2配电箱与开关箱进线和出线混乱62 7配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记2 8配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施2 9配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作3 0分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范3 1 配电室与配电装置配电室建筑耐火等级低于3级3 2配电室未配备合格的消防器材3 3配电室、配电装置布设不符合规范3 4配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效3 5备用发电机组未与外电线路进行连锁3 6配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施3 7配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图3 8 现场照明照明用电与动力用电混用3 9特殊场所未使用36V 及以下安全电压4 0手持照明灯未使用36V 以下电源供电4 1照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器4 2照明专用回路未安装漏电保护器4 3灯具金属外壳未接保护零线4 4灯具与地面、易燃物之间小于安全距离4 5照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎4 6 用电档案未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性4 7专项用电施工组织设计未履行审批程序,实施后未组织验收4 8接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实4 9安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实5 0定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实5 1档案资料不齐全、未设专人管理物料提升机隐患排查清单序号 项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 安全装置 未安装起重量限制器、防坠安全器 2 起重量限制器、防坠安全器不灵敏 3 安全停层装置不符合规范要求,未达到定型化4 未安装上限位开关的5 上限位开关不灵敏、安全越程不符合规范要求的 6物料提升机安装高度超过30m ,未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号装置7 防护设施 未设置防护围栏或设置不符合规范要求8 未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求 9 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板,设置不符合规范要求10停层平台脚手板铺设不严、不牢11未安装平台门或平台门不起作用,平台门安装不符合规范要求、未达到定型化12吊笼门不符合规范要求13未设置防护围栏或设置不符合规范要求14附墙附墙架结构、材质、间距不符合规范要求。
安全检查及隐患排查治理汇总表(已填)
(年季度)
企业名称:主要负责人:
序号
隐患地点
隐患主要内容
整改措施
整改完成时间
整改情况
资金投入
(元)
1
配电房
配电房无应急照明灯
增加应急照明灯
已完成
200
2
车间ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
有的岗位操作规程未张贴上墙
所有岗位操作规程张贴上墙
已完成
100
3
车间
砂轮机无防护罩
增加砂轮机防护罩
已完成
300
4
5
6
7
8
9
10
合计
本季度排查隐患:3条 完成整改:3条 投入整改资金:600元 整改率:100%
填表说明:此表根据《安全检查及隐患排查、整改记录表》汇总,由厂长(主要负责人)签字,每季度底报企业所在地安监站(所)。
安全检查及隐患排查治理汇总表
(年二季度)
企业名称:主要负责人:
序号
隐患地点
隐患主要内容
整改措施
---
2
厂区环境
门口未张贴5公里限速标志
门口张贴5公里限速标志
已完成
100
3
车间
车间部分照明灯损坏
维修或更换照明灯
已完成
600
4
5
6
7
8
9
10
合计
本季度排查隐患:3条 完成整改:3条 投入整改资金:700元 整改率:100%
填表说明:此表根据《安全检查及隐患排查、整改记录表》汇总,由厂长(主要负责人)签字,每季度底报企业所在地安监站(所)
整改完成时间
整改情况
资金投入
项目部隐患排查记录汇总表
6
6
14
见6月14号编号6“隐患排查记录表”
已整改7Βιβλιοθήκη 621见6月21号编号7“隐患排查记录表”
已整改
8
6
28
见6月28号编号8“隐患排查记录表”
已整改
9
7
7
见7月7号编号9“隐患排查记录表”
已整改
10
7
14
见7月14号编号10“隐患排查记录表”
已整改
11
7
21
见7月21号编号11“隐患排查记录表”
项目部隐患排查记录汇总表
表6.1.3
编号
2012年
检查
负责人
排查结果
整改情况
整改
责任人
备注
月
日
1
5
7
见5月7号编号1“隐患排查记录表”
已整改
2
5
14
见5月14号编号2“隐患排查记录表”
已整改
3
5
21
见5月21号编号3“隐患排查记录表”
已整改
4
5
28
见5月28号编号4“隐患排查记录表”
已整改
5
6
7
见6月7号编号5“隐患排查记录表”
已整改
12
7
28
见7月28号编号12“隐患排查记录表”
已整改
13
(完整版)安全隐患排查清单汇总表
区商务局
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室 填报时间:2017年4月4日
序号
隐患所在地
隐患内容
责任单位
主管部门
(或单位)
整改措施
整改时间
上报单位
10
临港工业园内
64台压力容器、32条压力管道超期未检
安徽华泰林浆纸有限公司
区市场监管局
立即停用报检
2017年8月底
市场监管局
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4日
序号
隐患所在地
隐患内容
责任单位
主管部门
(或单位)
整改措施
整改时间
上报单位
1
安庆市人民剧院
有4处灭火器压力不够
人民剧院
区文化委
立即更换
2017年4月5日
区文化委
2
皖江影剧院
外线老化
皖江影剧院
区文化委
立行整改
2017年4月5日
人民路街道办
交警二大队
宗旅局
做到GPS监控系统实施有效监控、对超速车辆必须做到及时发现有效预防和处置、落实车辆定期维修保养,建立相关台账
2017年5月底
交警二大队
41
宾越箱包厂
升降机无安全质量合格证;车间内道路不畅通。
宾越箱包厂
龙狮桥乡
申报上级部门对其升降机进行停运
2017年10月底
龙狮桥乡
42
鑫缘制衣厂
区消防大队
36
长青菜市场
1.消防设施损坏严重;2.存在违规住人现象;
长青社区季牛水产公司
龙狮桥乡
1.更新消防设施;2.清理违规住人。
建设工程施工安全隐患精准排查表
排 查 内 容
配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记 配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施、箱门破损 箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求 分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求 配电柜或配电线路停电维修时未设置警示标志 配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求 照明用电与动力用电混设 特殊场所照明器未按规范设置 灯具与地面、易燃物间的距离不符合规范要求 变压器及输送电线路不满足施工设备满荷载的需求,没有采用“三相五线制” 电器设备周围存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质 配电室的建筑耐火等级高于三级,配电室没有配置适用于电气火灾的灭火器材 配电室、配电装置的布设不符合规范要求 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范要求 备用发电机组没与外电线路进行连锁 配电室没采取防止雨雪和动物侵入的措施 施工机具存在漏电及电缆拖拉破皮现象 宿舍内违规使用大功率电器 施工现场使用简易碘钨灯 配电箱内线头、接线裸露,无安全防护措施 施工现场采用护套线或花线代替绝缘等级较高的防水胶皮电缆线 配电箱内无接线端子排或破损 施工现场配电箱、开关箱无安全警示标识 现场使用插线板接线
B B B B C B C B B B B B A B B B C C C C
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起重吊 装 (4)
建设工程施工安全隐患精准排查表(参考表) 隐患分 类
编号
… 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 … 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
吊装设备未进场验收 吊车未备案,操作人员、司索、信号工未持证上岗 吊装设备不符合规范、方案要求 吊装作业时存在违反“十不吊” 吊车定位不当或支腿不符合要求 未对索具、卡环等安全性能装置进行检查;吊绳、缆风绳、卡环质量和规格不符合要求或损坏严重 未设置警示标志,无专人防护 吊物捆绑不符合要求 吊物上站人或吊装时作业半径内有人 吊物上堆放或悬挂零星物件 未进行试吊直接起吊 吊装无指挥人员 在夜间照明不足、大雨大雾、风力等于或大于六级时进行吊装作业 吊装设备带病作业;未定期进行保养或检查 大型吊装时没有领导带班 起重设备无安全装置或失效 起吊物长时间停留在空中 龙门吊、牵引车等停用时无防溜措施 作业区域未设置警示标志及安全防护设施 轨道端头未设置车挡
隐患排查记录表.
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ001检查时间:年月日基础挖土,场容、场貌工程名称隆城世嘉二标段重点部位患:1. 基础周围防护搭设不规范。
2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。
整改责任人隐患整改时间年月日前整改措施:1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。
2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。
施制定人制定时间年月日结果:以上两条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ002检查时间:年月日工程名称隆城世嘉二标段重点部位基础、施工现场患:1. 基坑四周有积水。
2. 作业面临时用电线路混乱。
整改责任人隐患整改时间年月日前整改措施:1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组胡志忠负责,电工组李兆军配合,半天内完成)。
2. 临时用电线路按规范要求整治。
施制定人制定时间年月日结果:以上三条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ003检查时间:年月日施工现场工程名称隆城世嘉二标段重点部位患1. 现场堆物杂乱。
2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。
整改责任人隐患整改时间年月日前整改措施:1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。
2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。
施制定人制定时间年月日结果:以上两条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ004检查时间:年月日施工现场工程名称隆城世嘉二标段重点部位患1. 电焊机出线松动,地面潮湿。
2. 围护安全立网部分有缺口、搭口松开。