项目部安全检查记录表
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。
10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。
在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。
以下是每个序号对应的检查项目。
1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。
2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。
3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。
项目部安全检查记录表
自月日
负责整改人签字:
整改时间:
到月日
复查意见:
复查人:
年 月日
表5-2
工程名称 检查人员
JJAQ
项目部安全检查记录表
中华新天地二期工程第 检查时
二项目部
间
07、3、17
王金荣、赵明跟
受检队 组
泥工组
检查记录:
1、进入施工现场必须遵守安全生产纪律和操作规 程。
2、不准使用缺角、裂缝超过规定的预制构件。 3、装拆模板禁止使用钢模板立人板。 4 、六级以上大风和雷雨大雾天气,应暂停露天起重 和高空作业。
中华新天地二期工程第 检查时
一项目部
间
07、10、17
张锦根、张伯庆
受检队 组
钢筋组
检查记录:
1、冬季施工,如需升温养护必须经主管部门领导批 准,取得动火许可证方可使用。
2、清理楼内垃圾杂物时,不得由窗口阳台随意 向下抛掷。
3、操作时必须按规定戴好安全帽。 4 、施工应由良好的通风条件,如果通风条件不好, 必须安装通风设施。
年 月日
5-2
工程名称 检查人员
JJAQ表
项目部安全检查记录表
中华新天地二期工程第 检查时
二项目部
间
07、3、27
王金荣、叶立玄
受检队 组
泥工组
检查记录:
1、不准使用缺角、裂缝超过规定的预制构件。 2、装拆模板禁止使用钢模板立人板。
3、六级以上大风和雷雨大雾天气,应暂停露天起重 和高空作业
记录人:张艳茹 整改要求:
2、煤矸砖上墙前,必须提前24小时浇水湮砖,使 生石灰遇水膨胀,质量问题提前暴露出来。
3、钢筋制作无固定开关箱,无双层防护棚。 4、配电室木门必须改为铁门。
公司对项目部安全检查和整改记录
公司对项目部安全检查和整改记录已设有警示牌及系统图。
检查人签名。
整改日期:自月日到月日复查意见。
复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表。
2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档。
检查日期:年月日检查内容:1、卸料平台围栏未按规范要求设置。
2、二楼施工现场地面清理不及时。
3、高处作业人员未佩戴安全带。
4、施工现场消防器材未摆放整齐。
5、卸料平台上未设置防滑措施。
整改情况:1、卸料平台围栏已按规范要求设置。
2、经整改二楼施工现场地面及时清理。
3、经教育高处作业人员佩戴安全带。
4、施工现场消防器材已摆放整齐。
5、卸料平台上已设置防滑措施。
检查人签名。
复查日期:年月日复查情况:经复查,整改情况符合要求,已达到安全生产标准要求。
复查人签名:2、有些材料存放不整齐,存在安全隐患。
3、工人未按要求佩戴安全带。
4、有一处电缆线路未做好保护。
5、有一个消防栓位置不明显。
6、有一处危险区域未设置明显的警示标志。
1、经整改外脚手架个别部位立杆已调整到合适距离。
2、经整理材料已摆放整齐,不存在安全隐患。
3、经教育工人已按要求佩戴安全带。
4、经电工处理电缆线路已做好保护。
5、经处理消防栓已设置明显位置标志。
6、经处理危险区域已设置明显的警示标志。
检查人签名:整改日期:自月日到月日复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表。
2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档。
安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101检查单位/部门:XXX姓名:检查人员签名:受检单位/项目部:部门:施工现场安全生产检查职务(职称):检查日期:阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名:1、塔吊基础有积水已清除,并设有排水措施。
2、脚手架上建筑垃圾已及时清理。
3、电梯井已按要求设有安全防护。
4、经检查所有楼层模板底部支撑已按要求加上底托,符合要求。
项目部安全生产月检查记录表
说明:1.安全月度检查由项目经理或常务经理组织每月检查一次,参与检查人员应本人签字。
2.检查要点中涉及此内容的,在□中打√;检查要点中不涉及此内容的,在□中打×。
3.检查内容未包括在内的,填写在其它检查栏内整改
完毕办理安全隐患整改反馈单,验证复核人员应签署意见和签字,并附整改证据。
□作业前是否组织进行了安全技术交底,并履行签字手续。
□是否对危大工程施工作业人员进行登记。
□项目负责人是否在施工现场履职。
□是否安排专职安全生产管理人员对危大工程实施情况进行现场监督,并记录。
□是否有擅自修改专项施工方案或未按方案组织施工的行为。
□是否组织相关人员按规定对危大工程进行验收并签字。
□是否建立危大工程安全管理档案。
□垃圾是否定置存放,清运及时,符合现场管理要求。
□施工场地是否平整、整洁。
班组安全管理
□班组内安全生产管理制度、操作规程是否健全。
□班组长是否每日对现场进行巡查。
□班组长是否开展周“安全日”等班组安全活动。
□班组长是否召开班前会,“三查”“三交”是否落实,是否有对前一天全生产情况进行总结。
□班组是否组织或参加安全教育培训并记录;是否建立作业人员管理台帐,记录作业人员基本情况等信息。
项目部安全生产月检查记录表
项目部名称:检查日期:年月日
工程名称
项目经理
检查人员
项目
检查要点
存在问题
安全基础管理
□安全组织机构及人员是否设置完善,安全员、特种作业人员是否做到持证上岗。
□是否成立安委会,并按季度召开安委会。
□项目部安全管理制度是否健全、有效、且认真贯彻执行。
□是否制定安全操作规程、岗位责任制。
项目安全检查表
项目部安全检查表安全帽:★严禁坐在安全帽上,或者使用安全帽做盛装容器;工作服:安全鞋:高温环境作业:★严禁在无措施(如强制通风)旳温度不小于38℃旳室内环境中作业;★严禁直接接触80℃以上旳物体;酸碱环境作业:切割打磨作业(产生碎屑作业):烟尘环境作业:★严禁不带防护口罩在烟尘环境作业;仓库区★必须远离动火作业区或吸烟点(间距2米以上),或者有防火格挡;★仓库门外侧必须设置至少一组灭火器,必须张贴严禁烟火标志;★严禁在仓库内部设置宿舍,仓库内严禁使用碘钨灯等强热光源;★仓库内部材料分类堆放,严禁堆放高度超过1.8米;预制加工区★大型设备之间间距至少1.5米;★加工区主电缆(分派箱至开关箱段)必须架空,电缆线穿墙必须有保护垫;★固定设备必须定人管理,必须配置安全操作规程牌;★加工区内必须设设置安全重要通道,安全通道上严禁作业,严禁堆放材料;危险品储存区消防设施★固定区域旳固定灭火器必须两两一组设置;★每组灭火器保护最大距离不超过15米(保护半径);★灭火器设置必须易于发现、易于取用、铭牌向外、高度低于1.5米、防止曝晒,严禁堵塞其前方消防通道;高处作业★脚手架搭设旳作业平台,使用前必须通过验收;★作业前必须建立作业区,防止人员误入;★作业人员必须对旳使用个人防护用品;焊接作业施工用电★配电接线作业人员必须对旳使用个人防护用品;★配电系统必须保证三级配电、两级漏电保护;★ PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,严禁断路;★需要三相四线制配电旳电缆线必须使用五芯电缆;★严禁一种开关控制两台设备(含插座);★必须设置N端子板、PE端子板;气割作业★氧气乙炔气瓶间距5米,距离动火点10米以上;★气瓶要有固定防倾倒措施,氧气乙炔气管不可混用(氧红炔黑);★乙炔气瓶必须使用回火阀;气瓶作业起重吊装作业★必须进行专题安全技术交底;★必须对起重设备进行安全检查,必须对操作人员资格进行确认;★必须使用缆风绳;★必须明确一种吊装指令发出人;配电接线作业★必须进行专题安全技术交底;★必须对旳使用防触电安全防护用品;★严禁带电操作;★严禁约定合闸/送电;大型设备安装作业★必须设置作业控制区;★使用手拉葫芦,吊点至少两个,且每个吊点都必须满足强度规定;★存在高处作业时,使用旳工器具必须有防坠措施;★存在动火作业时,必须使用不燃板材进行隔断;★使用手拉葫芦就位设备时,如不能安装支吊架,下方必须设置垫木;电气盘柜安装作业★盘柜严禁带电安装,必须设置作业区;;★就位时必须采用防倾倒措施;★必须采用措施防止狭小空间挤伤人员;调试、验证作业油漆作业★严禁患眼病、皮肤病、气管炎、肺病史等不合适者从事油漆作业;★严禁未培训,未签订职业危害告知书旳人员从事油漆作业;★严禁裸露皮肤进行油漆搅拌、涂刷、喷涂作业;酸洗钝化作业★系统进行密闭性试验前,严禁实行酸洗钝化作业;★必须设置工作区,限制无关人员进入;★人员作业过程中必须按规定穿戴个人防护用品;移动脚手架(门字架)作业★严禁使用未经验收旳门字架,严禁私自拆除斜撑、插销、连接件;★严禁单榀门字架超过5米,超过5米以上必须有临时支撑(或两榀架体连接使用,保证底部展开面积不小于平台面积2倍数);★底部滚轮必须有自锁,停止作业时必须锁死;★ 5米及以上门字架移动时应从侧面向前推进,且严禁顶层有人(也可以让上方员工下一层至直爬梯(包括自制爬梯)作业★爬梯踏板/棍间距低于30cm,严禁缺档、间距不均旳爬梯投入使用;★超过4米爬梯,底部必须采用包扎、锚固、夹牢等方式固定防倾倒;★爬梯工作角度以75°±5°为宜;★严禁背对爬梯上下,严禁持物攀爬;手持电动工具作业★Ⅰ类设备,必须保证接地;★严禁私自拆除设备防护罩;★严禁设备带电更换部件、检修设备;常用机床设备作业★严禁私自拆除转动机构保护装置★严禁使用急停装置替代开关;★转动设备操作人员必须三紧(袖口紧、裤脚紧、衣摆紧);职业健康安全管理★打磨、切割、刷漆等产生粉尘作业,必须使用防尘口罩★必须按规定使用特殊防护用品;。
项目部安全质量检查记录表
项目部安全质量检查记录表项目部安全质量检查记录表检查类型:定期安全质量检查 1单位名称广州市第一市政工程有限公司工程名称检查单位检查项目或部位参加检查人员检查记录:1号楼:15层临边无防护栏杆,配电箱无标识牌,部分分配电箱无门 2号楼:悬挑梁首层防护不严密,连墙件数量较少外架堆放钢管,木方 3号楼:7-10层临边防护不到位,2层裙楼无防护栏杆4号栋:分配电箱线路乱搭,多人未带安全帽,人工挖孔桩已挖桩口无覆盖,部分钢丝绳断股,断丝孔内通风不良,孔内没有使用安全电压灯泡5号栋:3人未带安全帽,用电线路与材料堆积混乱北面边坡需采取防护措施 6号楼:非钢筋作业人员在钢筋加工区域逗留,并未携带安全帽,基坑边坡无防护栏杆7号楼:钢筋加工棚不符合要求,无安全通道,裙楼无临边防护,分配电箱无门,开头架2边无安全防护 8号楼:操作层支模架无纵横向扫地杆,机械用电接线混乱,无用电标识牌,施工电梯两侧面架子无护栏板限各栋号在三天内整改到位汇通苑检查时间年 8月 6日汇通苑项目部1号楼至8号楼复查情况:复查日期:填表人:刘洪涛项目部安全质量检查记录表检查类型:定期安全质量检查 2单位名称广州市第一市政工程有限公司工程名称检查单位检查项目或部位参加检查人员检查记录:1号楼:15-17层临边无防护栏杆,预留洞口无防护措施2号楼:卸料平台连墙部位空隙过大,无安全防护措施13层北面安全网脱落洞口无防护措施 3号楼:15层无临边防护,材料堆积混乱,用电线路混乱,1层裙楼洞口无防护措施 4号栋:分配电箱线路乱搭,人工挖孔桩已挖桩口无覆盖,塔吊垂直度偏差较大,应停止使用 5号栋:5人未带安全帽,塔吊积泥严重,北面边坡堆放材料,无防护措施 6号楼:塔吊基础严禁堆放施工材料,板房与施工场地连接桥梁存在安全隐患7号楼:卸料平台无限重标识牌,卸料平台竹夹板已损坏,楼层与爬架间隙过大,需设临边防护,3人未带安全帽,大部分柱底振捣砼不到位,导致柱底不密实,出现蜂窝麻面,砼楼面有裂缝,9层楼面支模架无扫地杆,边梁间距偏大 8号楼:施工电梯两端无防护措施,卸料平台无限重标识牌,十五层一根砼梁跑模严重,18层楼面无扫地杆限各栋号在三天内整改到位汇通苑检查时间年 8月 14日汇通苑项目部1号楼至8号楼复查情况:复查日期:填表人:刘洪涛项目部安全质量检查记录表检查类型:定期安全质量检查 3单位名称广州市第一市政工程有限公司工程名称检查单位检查项目或部位参加检查人员检查记录:1号楼:施工电梯安装在3层楼面上,下2层钢管支撑需加设剪刀撑,水平防护顶部需增一道,无钢筋加工防护棚 2号楼:施工电梯旁配电箱无门,分配电箱线路乱搭,无钢筋加工防护棚3号楼:裙楼部分楼梯、洞口无防护,无钢筋加工防护棚,裙楼部分1米2高粱底需加设一道立杆支撑,粱内钢筋未放拉钩4号栋:3人未带安全帽,线路混乱5号栋:北面边坡上堆放了大量的大型模板,钢筋需及时吊开,2人未带安全帽 6号楼:无钢筋加工防护棚,无安全通道7号楼:裙楼部分未做临边防护,3人未带安全帽,塔吊处配电箱无门无防雨措施 8号楼:施工电梯安装处开口架两边未用安全网防护好,第二层未设临边防护限各栋号在三天内整改到位汇通苑检查时间年 8月 22日汇通苑项目部1号楼至8号楼复查情况:复查日期:填表人:刘洪涛。
项目部安全检查及隐患整改记录表
项目部安全检查及隐患整改记录表Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
安全隐患排查记录表(日常检查)
宏瑞·三号院
重点部位
模板、悬挑脚手架
存在隐患:
1、临边洞口防护不到位;
2、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范;
3、兜网内垃圾未及时清理;
4、电渣压力焊工无证操作。
隐患整改责任人
隐患整改时间
5月6日—5月9日
隐患整改措施:
1、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改;
2、对悬挑架进行排查,搭设不规范处进行返工处理;
隐患整改责任人
隐患整改时间
6月6日—6月10日
隐患整改措施:
1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全帽的认识;
2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改,安排设置挡水设施;
3、模架扫地杆严格按照规范设置;
4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;
5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。
4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;
5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。
整改验收结果:
验收人:年月日
隐患排查记录表
检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年3月5日
工程名称
宏瑞·三号院
重点部位
模板、悬挑脚手架
存在隐患:
1、个别工人高空作业未正确使用安全带;
2、局部临边、洞口防护不牢,不到位;
4、悬挑脚手架剪刀撑、连墙件搭设不规范;
5、安全立网目数不够。
隐患整改责任人
隐患整改时间
4月26日—4月28日
隐患整改措施:
1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全带的认识;
2、进行大排查,对防护不到位处进行整改;
3、模架扫地杆严格按照规范设置;
项目部安全检查记录表
工地项目部
检查人员
项目部安全管理人员
记录人
**
检查日期2011-7-30来自检查记录:一、存在问题:
1、外架的搭设未能随主体同步跟上;(差一皮);密目安全网也不能及时的挂设。
2、施工用电线路混乱;未按规范要求进行配置。
3、楼层空洞口及未上人楼梯没有及时进行防护或封闭。
工地项目部
检查人员
项目部安全管理人员
记录人
**
检查日期
2011-4-20
检查记录:
一、存在问题:
1、没有按要求挂设“五牌、二图”及安全标志牌;
2、施工场地个别排水不畅通。
3、材料堆放不整齐,料堆未分类挂牌;
4、木工组有1个工人未戴安全帽上班。
5、23#楼承台地梁模板工程未按照规定进行支撑加固防护。
6、现场个别用电电箱未按规定要求进行重复接地保护。
3、钢筋加工棚应按标准化要求搭设,废钢筋应清理归堆,由钢管组与钢筋组共同配合进行整改1天完成。
4、要求班组应做好工人班前活动和入场安全教育工作,未戴安全帽工人按规定进行处罚。
检查评价:
安全 检 查 记 录 表
表(三)—1
工程名称
**小区22#-24#楼、29#楼
检查单位
工地项目部
检查人员
项目部安全管理人员
6、现场个别用电电箱未按规定要求进行重复接地保护,责令电工1天整改完成。
以上安全检查存在问题各责任单位负责人必须按规定要求进行整改完成。
检查评价:
安全 检 查 记 录 表
表(三)—1
工程名称
**小区22#-24#楼、29#楼
检查单位
工地项目部
检查人员
项目部安全管理人员
项目部每周安全检查记录
表6.1.5 项目部安全检查记录汇总表表6。
1。
5 项目部安全检查记录汇总表注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中.注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中.注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中.注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中.注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中.注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中.注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中.2.将复查结果如实填写在表中.注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中.2.将复查结果如实填写在表中。
编号:2015年10月19 日注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中.2.将复查结果如实填写在表中。
施工现场安全检查记录
项目名称
项目负责人
形象进度
检查日期
检查
项目
检查内容
存在问题
安
全
管
理
1.项目部项目经理(B类)、专职安全员(C类)是否到岗, C类人员配备人数是否符合规定;
2.各类专项施工方案是否到位, 重大方案是否备案或论证。
3.各项验收是否落实。
4.施工人员(含项目部管理人员)特种及专业操作人员是否持证上岗。
6. 桩机用电是否符合用电标准。
7. 特殊工种持证上岗。
7.特殊工种持证上岗。
基
坑
1. 坑壁支护、降排水措施、坑边荷载是否超过规范和方案规定值。
2. 基坑边防护是否符合规范要求, 上下基坑及通过基坑是否有防护齐全的通道。
3.土方开挖是否按方案分层分块开挖, 机械开挖是否有相应的防护措施。
4. 基坑内作业是否符合技术规范要求(含防护、隔离、照明、机械用电、安全作业环境)。
文
明
施
工
1. 现场主要施工场地、主要次要通道、脚手架下是否实施硬化, 地基处理等。
2. 现场排渗水是否畅通, 有无建筑垃圾无序堆放, 有无积水严重现象, 有无现场各施工道路不畅通现象, 建筑物内是否做到工完料清, 场地清。
3. 建设施工的材料、机械、设备、建筑垃圾是否有序堆放, 是否挂牌注明(按施工总平面图)。
5. 特殊工种是否持证上岗
6.乙炔使用是否符合防火安全距离和安全防护措施, 是否有液压容器检验检测合格证, 动火是否有申请。
6. 乙炔使用是否符合防火安全距离和安全防护措施,是否有液压容器检验检测合格证,动火是否有申请。
6.乙炔使用是否符合防火安全距离和安全防护措施,是否有液压容器检验检测合格证,动火是否有申请。
项目部安全生产周检查记录表
项目部安全生产周检查记录表
一、检查基本信息
项目名称:____________________
检查时间:____________________
检查人员:____________________
被检查部门:____________________
二、检查情况
安全管理制度
•本部门是否建立了安全管理制度,是否已经定期审核更新?
•是否将安全管理制度公布在文明施工公示栏内?
安全生产教育培训
•是否制定了安全生产培训计划,并组织实施?
•是否开展了定期的安全生产教育?
•检查本周是否有新工人加入,是否进行过安全生产教育?
施工现场管理
•现场安全文明施工是否有规范的操作规程和管理制度?
•重要工程节点是否有安全技术交底和复测复评?
•是否定期检查防护用品的检测、消毒、更换以及安全防护措施的落实情况?
特种作业环节管理
•特种作业的人员是否持有合法证书或持证上岗?
•特种作业环节是否有专门的管理人员负责?
•特种设备使用是否在规定的检验期内,并进行了检查和维修记录?安全事故责任追究
•是否建立了安全事故报告和处理制度?
•本部门是否定期开展安全应急演练,并针对演练效果进行?
•已发生的安全事故是否进行过责任分析和追责?
三、检查
对本次安全生产周检查的结果,总体评价为________(优、良、中、差),存在的问题有:
整改措施:
四、检查人员签名
检查人员签名。
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