宁夏充电项目实施方案
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宁夏充电项目实施方案
参考模板
报告说明—
充电站的建设成本主要包括充电机、配电系统、充电站监控及安全系统等,以当前1元/W左右的价格计算,直流充电机的建设成本大约占据充电站成本的20%-30%左右,配电设施成本大约占据总成本的40%左右,其余为土建成本和相关配套设备。在国家能源局发布的指导意见中,2016年计划建设充电站2000多座,分散式公共充电桩10万个,私人专用充电桩86万个,各类充电设施总投资300亿元,基本是按照充电设施指南的规划进行平均分配。因此预计未来5年充电设施总体投资规模在1000-1500亿之间。
该充换电设备项目计划总投资11884.57万元,其中:固定资产投资9682.51万元,占项目总投资的81.47%;流动资金2202.06万元,占项目总投资的18.53%。
达产年营业收入15073.00万元,总成本费用11467.97万元,税金及附加217.99万元,利润总额3605.03万元,利税总额4320.27万元,税后净利润2703.77万元,达产年纳税总额1616.50万元;达产年投资利润率30.33%,投资利税率36.35%,投资回报率22.75%,全部投资回收期5.90年,提供就业职位324个。
当前,受“新基建”概念影响,新能源汽车充电桩热度大涨。截至目前,北京、上海等地已相继更新充电桩补贴政策,推动新能源汽车产业高质量发展。
第一章概述
一、项目概况
(一)项目名称及背景
宁夏充电项目
车桩比失衡严重,充电桩建设加速势在必行。国内新能源汽车的累计产
量已达近50万辆。与新能源汽车的爆发相比,充电基础设施建设远远落后。截至2015年底,国内车桩比大约为9:1,远低于1:1的标准配置。随着新
能源汽车销量的持续上扬,充电桩建设缺口将进一步加大,对新能源汽车
的推广形成制约,充电桩的加速建设迫在眉睫。
从充电桩整体市场来看,国网占据了最主导地位。截至2015年底,国
网已累计建成充换电站1537座、充电桩2.96万个,在国内份额占比分别
高达42%、60%;基本建成京港澳、京沪、京台、沈海、青银、沪蓉、和宁
沪杭环线高速公路快充网络和京津冀鲁、长三角区域重点城市内一批快充
站点,覆盖城市81座、高速公路1.1万千米;累计完成电动汽车充换电量7.3亿千瓦时。
(二)项目选址
某产业示范园区
宁夏回族自治区,简称宁,是中国5个自治区之一,首府银川。位于中国西北内陆地区,界于北纬35°14'-39°14',东经104°17'-109°39'之间,东邻陕西,西、北接内蒙古,南连甘肃,宁夏回族自治区总面积6.64万平方公里,位于四大地理区划的西北地区。宁夏地形从西南向东北逐渐倾斜,丘陵沟壑林立,地形分为三大板块:北部引黄灌区、中部干旱带、南部山区。宁夏地处黄河水系,地势南高北低,呈阶梯状下降,全区属温带大陆性干旱、半干旱气候。截至2018年末,宁夏回族自治区下辖5个地级市,9个市辖区、2个县级市、11个县;2019年常住人口694.66万人,实现地区生产总值3705.18亿元,其中第一产业279.85亿元,第二产业1650.26亿元,第三产业1775.07亿元;人均生产总值54094元。
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。
(三)项目用地规模
项目总用地面积39579.78平方米(折合约59.34亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数64.81%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度163.17万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积39579.78平方米,建筑物基底占地面积25651.66平
方米,总建筑面积53036.91平方米,其中:规划建设主体工程40479.18
平方米,项目规划绿化面积3777.35平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费3377.90万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量537178.33千瓦时,折合66.02吨标准煤。
2、项目年总用水量11951.23立方米,折合1.02吨标准煤。
3、“宁夏充电项目投资建设项目”,年用电量537178.33千瓦时,年
总用水量11951.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.04吨标准
煤/年。达产年综合节能量22.35吨标准煤/年,项目总节能率20.35%,能
源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资11884.57万元,其中:固定资产投资9682.51万元,
占项目总投资的81.47%;流动资金2202.06万元,占项目总投资的18.53%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15073.00万元,总成本费用11467.97万元,税金及附加217.99万元,利润总额3605.03万元,利税总额4320.27万元,税后净利润2703.77万元,达产年纳税总额1616.50万元;达产年投资利润率30.33%,投资利税率36.35%,投资回报率22.75%,全部投资回收期5.90年,提供就业职位324个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。undefined
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范园区及某产业示范园区充换电设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范园区充换电设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。