最新-审计局2019年上半年工作总结范文 精品

合集下载

最新-市审计局2019年上半年工作总结 精品

最新-市审计局2019年上半年工作总结 精品

市审计局2019年上半年工作总结今年以来,我局在市委、市政府和省厅市局的领导下,认真贯彻执行党的十七大和十七届四中全会精神,坚持以科学发展观为指导,团结和带领全体干部职工,紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥审计监督职能作用,加大审计监督力度,为促进我市经济快速健康发展发挥了积极的作用。

一、基本情况2019年上半年,我局坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,坚持解放思想和创新工作相结合,围绕市委、政府中心工作,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,重点抓好财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、抗震救灾和扩大内需项目资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计、以及四川省与南充市统一组织及授权审计的项目。

审计工作取得的较好的成绩。

今年上半年,全市审计机关共完成审计项目223个,审计查出违纪违规金额9511万元,管理不规范金额782万元。

审计处理处罚金额36万元,共核减工程款2746万元。

上半年,还组织完成了对特殊党费投资共167亿元在我市项目的跟踪审计调查。

对我市灾后恢复重建和扩大内需项目资金167285万元的跟踪审计调查。

目前,在进行的已进入征求意见阶段是2019年度市本级财政预算执行情况审计,并延伸审计了新区、古城拆迁两大项目的征地拆迁安置资金使用情况,续审灾后恢复重建和扩大内需项目完成了的政府投资项目。

开展阆中中学七里分校、汉王池、滨江路东段、供排水公司等10个项目的审前调查。

审计后出具审计调查报告220余篇,提出建议21条,被采纳98条。

提交审计专题、综合性报告和信息简报33篇,被批示、采用27篇次。

一以强化预算管理为目标,做深财政审计。

牢固树立财政审计一体化的新理念,以完善财政政策和规范财政管理为目标,深化财政预算执行审计。

注意审计对象的选择,审计重点的把握,实行市本级支出与转移支付审计并重,采取一条线审计模式,市局统一组织对财政专项转移支付资金,一般性转移支付补助,缓解市乡财政困难转移支付补助,以及灾后重建和扩大内需政策措施新增资金的管理、使用和效益情况进行审计。

上半年审计局工作总结_审计局工作总结

上半年审计局工作总结_审计局工作总结

上半年审计局工作总结_审计局工作总结尊敬的领导、各位同事:大家好!我是审计局的一名普通员工,在过去的半年里,我承担了各种各样的工作任务,收获了丰富的经验,也遇到了一些挑战。

在这个特殊的时间节点,我想和大家一起总结一下上半年的工作情况。

上半年,我参与了多个项目的审计工作。

通过对企业的资金流向、内部控制体系、财务报表等方面的审计,我深入了解了企业的经营状况,发现了其中存在的问题,并提出了相应的改进意见。

在项目审计过程中,我积极保持学习态度,主动与项目组成员沟通交流,争取获得更多的知识和经验。

我也参与了一些特殊审计工作。

这些工作需要高度的敏锐度和专业素养,我在其中承受了较大的工作压力。

通过与同事的合作和专业培训的学习,我顺利完成了这些工作,为单位提供了可靠的审计结果。

除了项目审计,我也积极参与了审计信息化建设的工作。

在这方面,我主要负责了审计系统的使用和维护工作。

通过熟练掌握系统功能,我能够高效地处理审计工作中的各类数据,并生成满足需求的报表和分析。

我也不断学习相关的新知识,保持自身技术水平的更新。

在上半年的工作中,我也遇到了一些困难和挑战。

在一些复杂的项目中,我需要独立思考和解决问题,保持专业素养和工作技能的提升。

我也要感谢领导和同事们给予我的支持和帮助,在他们的帮助下,我渐渐克服了这些困难,并不断提升自己的工作能力。

上半年的工作对我来说是充实且有意义的。

我在工作中学到了很多,懂得了如何与他人合作,提升了自身的专业素养。

我也意识到自己还有很多的不足和需要提高的地方。

在下半年的工作中,我将继续努力,发扬团队精神,提高个人业务水平,为单位的发展贡献自己的力量。

谢谢大家!。

审计局半年工作总结_审计局半年总结

审计局半年工作总结_审计局半年总结

审计局半年工作总结_审计局半年总结2019年上半年,本审计局在市委市政府的正确领导下,认真执行工作计划,充分发挥审计监督作用,在全市审计机构的共同努力下,完成了各项工作任务,取得了一定的成绩。

现将半年工作总结如下:一、主要工作绩效(一)加强规范管理,提高工作质量本审计局高度重视规范管理,加强了审计人员的培训和交流,进一步提升了工作质量。

通过加强规范化管理,我们提高了工作效率,减轻了人力物力成本。

在输出审核报告方面,我们始终以严谨、认真、负责的态度,对待每一项审计任务,将专业性和规范化打造到极致,确保了审计报告的准确性和规范性。

(二)稳步推进审核工作本期间,我们组织开展了各类审计工作,其中包含了行政审计、财务审计、综合审计。

我们除了着力抓好工作内容,更注重抓好工作效率,逐步缩短了工作周期,降低了审核成本。

(三)提高工作效益审计工作的主要目的是增强财务管理和内部控制,保障公共利益,助力社会经济发展。

在过去的半年工作中,我们通过细致、谨慎的审计,及时发现财务问题,及时交给有关企业管理部门,让他们在正规的依法依规的环境下,提高自身管理水平。

这也反馈到我们的工作效益上,有效降低了风险,提高了投资回报率,为企业的可持续发展贡献了力量。

二、优化创新提高工作品质(一)坚持创新,开辟新思路本期间,我们注重探索新模式,优化审计工作,使用信息化工具,提高审计效率,拓宽工作业务范围,既满足了审计职责,又发挥了审计效益。

为了实现企业发展和社会经济发展的目标,我们不断地拓宽业务范围,化解了一大批经济纠纷及风险,帮助企业及时调整管理,保障了其可持续发展。

(二)优化审计流程,提高效益我们不断完善审计流程,优化操作方法,为企业提供更加快捷、更加专业化、更加权威的审计服务。

我们以风险管理为导向,建立了多项风险管理机制,有效地规避风险,最终帮助企业提升了品牌效应,优化了企业证券化的效益。

三、统筹兼顾提升工作效率和质量(一)严格审核标准,提高企业管理水平我们坚持以严谨为准则,以规范为保证,以质量为核心,严格审核标准,客观透彻地揭示存在的问题,及时发现并纠正管理上存在的失误。

最新-2019年上半年工作总结 审计局2019年度工作总结范文 精品

最新-2019年上半年工作总结 审计局2019年度工作总结范文 精品

2019年上半年工作总结审计局2019年度工作总结范文.为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻三个代表主要思想、党的十7大党精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作.通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用***理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、***主义信念,时刻牢记八荣八耻,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行三个代表主要思想的要求,自觉抑制不正之风和***现象的侵袭,正确行使手中的权力.同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革有关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的以培代审固定资产审计调查.通过学习,理论素养做到到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔.二注重党性锻炼与修养.自觉遵守审计人员工作纪律,以此来规范自己的行为;不断增强党性修养,牢记两个务必,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事.在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事.始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作联系处理上,比较留心把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结.三依法审计,求真务实.在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责.一是能够深入审计一线,及时协调和处理审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层实行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬依法、求实、严谨、奋进、奉献的审计精神.另外,对负责的妇委会工作也可以够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排.四廉洁自律、清廉从审.作为一名审计工,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从.一年来,认真学习贯彻《党章》、《中国***党内监督条例(试行)》、《中国***纪律处分条例》等精神,始终对自己高标准、严要求,切实增强自己的品德修养,能够自觉地增强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断增强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个***员的标准规范自己的言行.留心做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励.坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反***的道德防线.五今后努力的方向.在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为高速、最为广泛、最为深刻的变化,全球经济一体化、知识经济、电子商务、生物技能、基因工程、数字地球、电子政府、加入世贸、西部大开发等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感.因此,增强学习,进一步提高审计技能要领和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技能含量和技能水平,尤其是提高宏观层面分析问题、处理问题的能力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐,为我市经济持续、高速、健康发展保驾护航,充分发挥审计在构建社会主义***社会中的作用.。

最新-审计局财政预算上半年工作总结 精品

最新-审计局财政预算上半年工作总结 精品

审计局财政预算上半年工作总结2019年上半年我局在市委、市政府和上级审计机关的领导下,坚持以科学发展观为指导和依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计方针,紧紧围绕市委、市政府中心工作,认真履行法律赋予审计机关的职责,发挥审计监督在维护经济秩序、加强廉政建设、促进经济和社会发展等方面的积极作用。

截止6月30日,共完成审计项目9个,完成或参与党政和上级审计机关临时交办的任务2项,查出违规金额3万元,管理不规范金额563万元,应上缴市财政1万元,应调帐处理金额2万元,提出审计建议13条,被采纳5条,向上级和新闻单位报送专题或综合报告、审计信息6篇,被采用4篇。

此外,精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设、挂村扶持等工作都取得了一定的成绩。

回顾上半年的工作,主要是抓好以下几个方面一、继续深化同级财政预算执行审计围绕我市经济工作中心和领导关心、社会关注的热点问题,紧扣预算执行这一主题,按照人大监督法的要求,重点审计了市财政的预算执行及其他财政收支情况,同时还安排了市财政局、规划局、交通局、外经局、发展和改革、文化和体育等6个部门单位的预算执行情况来配合财政预算执行审计,还延伸审计了市会计核算中心集中核算的公、检、法的公共安全转移支付资金,农业局的病虫害防治费五新集成推广示范县建设—水稻产业资金审计,非经营性国有资产转经营性国有资产管理中心预算收入收缴情况等单位的部分账务。

在财政部门重点审计预算收支平衡情况;重点支出的安排和资金到位情况;预算超收收入的安排和使用情况;向下级财政转移支付情况;本级人民代表大会关于批准预算的决议的执行情况。

在部门单位重点审计检查部门对专款下达和预算资金的拨付、使用以及收入是否全额纳入预算等情况。

通过审计,发现市财政部门与部门单位预算执行及其他财政收支存在以下几个问题,一是部分国有资本经营收益未纳入预算收入,二是部分外借款未及时收回,三是市非经营性国有资产转经营性国有资产管理中心擅自使用房产租赁抵押金,四是部份专项资金使用不规范,五是部分虚列支出等问题。

上半年审计工作总结范文6篇

上半年审计工作总结范文6篇

上半年审计工作总结范文6篇篇1一、引言上半年,我在审计部门的工作中,始终坚持以法律法规为准绳,认真履行审计职责,积极推进审计工作创新发展。

通过全体同事的共同努力,我们圆满完成了上半年度审计工作任务,为保障公司财产安全、促进公司健康发展做出了积极贡献。

二、审计工作总体情况上半年,我们共完成了XX项审计任务,涉及金额达到XX亿元。

其中,财务审计XX项,金额XX亿元;经济责任审计XX项,金额XX 亿元;专项审计XX项,金额XX亿元。

通过审计,我们发现了一些问题,并提出了一些建议,得到了公司领导的认可和采纳。

三、审计工作亮点及成果1. 财务审计方面,我们加强对公司财务报表的审核,确保了财务报表的真实性和准确性。

同时,我们还对公司财务收支情况进行监督,防止了财务违规行为的发生。

2. 经济责任审计方面,我们对公司领导进行了经济责任审计,对领导在任职期间的经济决策和执行情况进行了全面审查,为公司提供了重要的参考依据。

3. 专项审计方面,我们针对公司存在的问题和关切事项进行了专项审计,为公司解决了实际问题,提高了公司的管理水平。

四、审计工作中存在的问题及原因分析在审计工作中,我们也存在一些问题。

一是审计人员素质有待提高,部分审计人员缺乏专业知识和实践经验,导致审计质量不稳定。

二是审计工作信息化程度不够高,缺乏高效的信息管理系统,导致审计工作效率低下。

三是审计工作缺乏独立性,受制于公司内部利益关系,导致审计结果不够客观公正。

五、对策及建议针对以上问题,我们提出以下对策和建议:一是加强审计人员培训和学习,提高审计人员的专业素质和实践能力。

二是推进审计工作信息化建设,建立高效的信息管理系统,提高审计工作效率。

三是加强审计独立性建设,建立健全的审计监督机制,保障审计结果的客观公正。

六、结论与展望总的来说,我们在上半年度审计工作中取得了一定的成绩,但也存在一些问题。

我们将继续努力,加强学习,提高专业水平,不断推进审计工作创新发展。

最新-上半年工作总结(审计) 精品

最新-上半年工作总结(审计) 精品

上半年工作总结(审计)上半年工作总结(审计)(一)上半年审计工作总结2019年上半年,在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,我局认真贯彻落实省、市审计工作会议精神,始终以促进社会经济发展为已任,原创:1突出了对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,做好落实文章,取得了较好成绩。

半年我局共完成审计项目个(其中:专项审计调查项目个),在审项目个,查出违纪金额万元,应收缴财政万元,提交审计报告信息篇(条),采用篇(条),为维护财经纪律,促进廉政建设,推进经济发展等方面,发挥了积极作用。

回顾半年来的工作,主要特点是:一、真抓实干,严格执法,审计工作成效突出、开展了同级财政预算审计根据《中华人民共和国审计法》和《湖南省预算执行审计监督实施办法》的规定,我局于元月底至月下旬对县本级年度财政预算执行情况进行了审计。

审计报告肯定了我县财税部门认真落实县委经济工作思路以组织收入为重点,以规范管理为基础,优化收支结构,推进财税改革,强化财政监督,圆满完成了全年财政预算;同时对预算负债分析,指出了我县财政运转艰难,财政风险较大的困难与不足,查出了财政等个部门各类有问题资金万元,主要有延压滞留预算资金,违规减免少征应缴预算收入,预算编制批复不规范等问题。

这些问题引起了人大、政府领导的高度关注,财税部门根据审计建议已进行了认真的整改落实。

、开展了行政事业单位财政财务收支审计上半年,我局共对个行政事业单位的财政财务收支进行了审计。

查出违规金额万元,管理不规范资金万元。

存在的主要问题:一是违反税法,未按规定交纳各类税款。

二是有的单位违反规定,巧立名目,超标准发放干职工福利、补助。

三是违规收费。

四是挤占挪用专项资金。

对上述问题我局均作出了严肃处理。

、开展了专项资金审计上半年完成专项资金审计项目个,对社会保障专项资金和城市公用事业费附加电费附加进行了审计和审计调查。

社保资金存在的主要问题是征收没有到位。

电费附加专项资金存在的主要问题是:收支未纳入财政预算管理,多头审批,导致挤占挪用。

最新-兰山区审计局2019年上半年工作总结 精品

最新-兰山区审计局2019年上半年工作总结 精品

兰山区审计局2019年上半年工作总结上半年以来,兰山区审计局在区委、区政府的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好乡镇审计、政府投资审计、计划生育审计、三农审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。

全年共安排审计项目55个,其中,省厅统一安排项目6个,市局安排项目5个,区审计局安排项目44个。

截止目前,我们共审计单位30个,占年初计划的55,查出违规违纪资金134亿元,管理不规范资金19亿元,依法实施处理处罚94万元,全部收缴财政专户。

共编发审计信息29篇,被各级采用25篇次。

一、审计业务工作开展情况一本级预算执行审计情况今年,区政府第三次以政府办公室红头文件转发了《2019年度本级财政预算执行审计方案》,为审计工作营造了声势,创造了良好的舆论氛围,支持和促进了审计工作的顺利开展。

按照方案要求,对区财政局、地税局以及15个区直一级预算单位进行了审计。

结合地税审计,对全区21家重点税源企业进行了审计调查,对5家房地产企业、建筑安装企业进行了审计,对全区5家福利企业的资质、税收征纳及减免情况进行了专项审计调查。

通过审计,共查出违规资金3677万元,依法处理处罚67万元,已全部缴入财政专户。

区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度,现已实现多入库2000余万元。

我们对5家规模较大的社会福利企业进行了专项审计调查,写出了专题报告报送给区委、区政府主要领导,并撰写了信息《社会福利企业到底惠及了谁?》,揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比例、部分福利企业缴纳税金不实、惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题,受到市政府、市审计局、区政府以及社会各界的高度重视。

目前,区政府根据审计报告,已着手对社会福利企业的资质、管理、减免税等情况进行专项调查。

最新-审计局2019年上半年工作总结001 精品

最新-审计局2019年上半年工作总结001 精品

审计局2019年上半年工作总结审计局2019年上半年工作总结上半年来,全县审计工作认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会,省委十一届三次、四次全会、市委三届四次、五次全会XX县委八届九次全会会议精神,紧紧围绕县委、县政府的经济建设中心,深入贯彻“全面审计,突出重点”的方针,在审计局人少事多的情况下,坚持贯彻执行“借助于中介机构的力量,整合审计资源的审计方式”的宗旨,突出对重点领域、重点部门和重点资金,特别是政府性投资项目工程的审计监督,按照县委、县政府重大决策部署和对审计工作的有关要求,以及市审计局2019年度统一组织的审计项目计划安排,依法履行审计监督职责,以监督检查财政财务收支的真实合法效益为基础,着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况,促进理好财、用好权、尽好责,不断加大对公共资金、固定资产和专项资金审计监督力度,发挥国家利益捍卫者、经济发展“安全员”、公共资金守护者、权力运行“紧箍咒”、反腐败利剑和深化改革“催化剂”的作用,为实现全县经济社会又好又快、更好更快发展做出积极贡献。

一、审计工作安排的原则(一)围绕中心,突出重点在审计工作的总体安排上,力求突出对重点领域、重点部门和重点资金的审计监督。

所有审计工作都要围绕中央、省、市XX县重大决策和宏观调控措施贯彻落实情况作为重要内容,以监督检查财政财务收支的真实、合法、效益为基础,严肃揭露违法违纪问题,促进党风廉政建设,及时反映经济社会发展中的突出矛盾和风险。

此外,在所有审计工作中,都要督促审计查出问题的整改落实。

(二)精心组织,统筹安排进一步整合审计资源,整体谋划、系统安排审计工作,按照清晰统一的审计目标,对审计内容、审计重点、审计资源、组织实施和成果利用进行统筹协调、强化整合,着力提高审计工作效率。

(三)量力而行,尽力而为要切实适应新形势的要求,自我加压、主动作为,不断增强审计监督的广度和深度。

同时,充分考虑人员、时间XX县委、县政府可能根据工作需要临时安排任务等方面的客观因素,对审计工作计划尽可能做到合理安排、尽力而为,以保证各项工作整体推进,把审计项目查深查透,确保审计质量。

审计局工作总结4篇_审计局半年总结

审计局工作总结4篇_审计局半年总结

审计局工作总结4篇_审计局半年总结【审计局工作总结一】尊敬的领导、同事们:大家好!时光荏苒,转眼间已经过去了半年的时间。

在这半年里,我所在的审计局取得了许多突出的成绩,也遇到了一些困难和问题。

在上半年的工作总结中,我将主要从工作成绩、存在问题、改进措施以及对今后工作的展望四个方面进行总结。

一、工作成绩过去的半年里,我们的审计工作取得了一系列的成绩。

我们按照上级的要求,完成了各项审计任务。

通过严谨的审计工作,发现了一些财务管理上的问题,并提出了相应的建议,进一步提高了单位的财务管理水平。

在审计工作中,我们积极与被审计单位沟通,帮助他们及时纠正问题,提高了单位的运营效率。

我们注重团队建设,不断提高综合素质。

通过内部培训、交流学习等方式,不断提高审计人员的专业能力和工作技巧,不断丰富审计方法和手段,提高审计工作的科学性和有效性。

我们注重团队协作,加强与其他部门的沟通和合作,提高了工作的协调性和整体效益。

二、存在问题在取得成绩的我们也面临着一些问题和困难。

由于工作任务较多,给工作量和压力都带来了一定的挑战,需要我们进一步提高工作效率和处理能力。

一些被审计单位对审计工作的配合仍然存在一定的困难,需要我们加强对被审计单位的沟通和引导。

三、改进措施为了进一步提高审计工作的质量和效益,我们将采取一系列的改进措施。

加强自身学习,不断提高专业素质和工作技能,做到审计尽职、精准发声。

加强与被审计单位的沟通和联系,帮助他们理解审计工作的重要性和价值,争取更多的支持与配合。

通过加强内部协作和团队建设,提高工作效能和团队凝聚力。

四、展望未来展望未来,我相信,只要我们紧紧围绕工作目标,进一步完善工作机制,不断提高工作效率和质量,我们一定能在下半年取得更加辉煌的成绩。

在接下来的工作中,我将继续努力,发挥自己的专业优势,为审计局的发展贡献自己的力量。

谢谢大家!大家好!随着上半年的工作任务的圆满完成,我很高兴能够在这里总结一下我所在的审计局过去半年的工作情况和成绩。

2019年上半年工作总结 2019年审计半年工作总结3篇 精品

2019年上半年工作总结 2019年审计半年工作总结3篇 精品

2019年上半年工作总结2019年审计半年工作总结3篇第一篇:审计局上半年工作总结一、周密部署,严密组织,认真开展教育实践活动今年1月至今,按照区委总体部署,在区委教育实践活动领导小组办公室和区委第4督导组的指导下,我局党组把这次教育实践活动作为今年以来的首要政治任务,周密部署,严密组织,通过三个贯穿始终(领导重视贯穿始终、学习教育贯穿始终、征求排查贯穿始终),保证了教育实践活动有序开展.活动开展以来,已召开征求意见座谈会11次,走访22户农户,经最后梳理汇总,全局共征求意见建议69条,其中四风方面的意见建议57条,其他工作方面的建议12条.在57条四风方面的意见建议中涉及班子的意见建议15条,涉及班子成员的42条.目前局领导班子及其成员均已对照问题开展对照检查,并承诺在今后的工作生活中限期整改,真正达到党员干部作风显著转变、党群干群关系显著改善、服务经济发展能力显著增强三个目的.回顾半年的教育实践活动,我们明显的感到:党员、干部宗旨意识进一步坚定,四风问题进一步解决,履职尽责进一步到位,责任心、使命感进一步增强.二、真抓实干,加大监督,审计业务工作扎实推进(一)认真谋划制定2019年审计工作计划,当好政府经济运行卫士.今年的审计计划,紧紧围绕政府工作中心,从六个方面着手,努力实现对公共资金、国有资产、国有资源的审计监督全覆盖:一是加大对宏观调控政策措施落实情况的跟踪审计力度,深入揭示体制机制制度性问题,推动深化改革和制度创新,促进政令畅通;二是加大对经济社会运行中风险隐患的揭示力度,及时反映经济社会发展中的突出矛盾和风险,维护国家经济安全和服务可持续发展;三是进一步加大绩效审计力度,关注行政运行成本,监督检查八项规定和国务院约法三章要求,促进提质增效和厉行节约;四是加大经济责任审计力度,依法规范审计内容和审计评价,强化审计结果运用,促进强化对权力运行的监督和制约;五是加大对重点民生资金和民生项目的审计力度,着力揭示和反映挤占挪用、损失浪费、管理不善、效益不佳等问题,促进维护人民群众利益;六是紧紧围绕反腐、改革、发展,着力揭露重大违法违纪问题,促进党风廉政建设和反腐败工作.(二)积极开展预算执行审计,促进财政健康运行.今年的预算执行审计,以财政部门为源头,重点对4个部门单位和两个镇(街)开展预算执行情况审计,并延伸2019年度财政财务收支审计.加强对所属二、单位和重点项目、重点资金的延伸审计或审计调查.具体包括:区教育局、区发改局、区经贸局、区水务局、区新度镇、区拱辰办.通过审计促进各部门单位进一步严格执行预算,提高财政资金使用效益.目前4个部门单位和两个镇(街)的现场审计工作均已完成,预计7月初完成两个报告,经区政府领导审核后正式向区人大汇报.(三)强化保障性安居工程跟踪审计,促进政府重大政策贯彻落实.上半年,按照审计署的统一安排,继续开展保障性安居工程跟踪审计,共查处管理不规范金额933.96万元,应上缴财政金额5万元,经审计,发现的主要问题是:一是保障性安居工程资金694.58万元没有及时下拨、二是区新材办违规收取新型材料专项基金123.95万元和散装水泥专项基金24.78万元、三是廉租住房建设项目贷款未能享受优惠利率,多负担利息7.77万元、四是2019-2019年廉租住房租赁补贴费48.14万元未及时下拨给94户保障对象、五是267套保障性住房租金欠缴或应收未收34.74万元、六是保障房管理机制不完善等.对此我局提出了5条具有针对性的审计建议,促进我区保障性安居工程健康运行.(四)不断加大政府投资审计力度,促进政府宏观决策顺利实施.上半年,我局主要围绕市大道段工程预算、区片区改造东圳路北侧ps拍-2019-1号地块(1号楼-3号楼)工程结算、区护城河五期片区安置房14号楼及配套工程结算、市市政工程结算等项目开展工程预结算审计,截至上半年,共完成建设工程预结算审计项目100个,送审总造价103868万元,审后总造价为101386万元,审计核减2482万元,核减率为2.39%.其中,预算审核39个,项目送审造价38119万元,审定造价37772万元,核减造价347万元,核减率为0.91%;结算审核61个,结算送审工程造价65749万元,审定造价63614万元,审计核减2135万元,核减率为3.25%,为政府把好了最后一道资金关.(五)加大对违法案件线索的查处力度,严肃揭露和查处违法违规行为.在今年区水务局的预算执行审计中,发现由于监管不到位,造成个别拨付到村级的专项资金个人领取后不入账.主要为镇村报账员2019年4月20日从镇村领取水利专项资金4万元,至2019年6月4日一直没有纳入村财务收入管理核算,对于领取公款没有入账问题我局已按照规定移送区纪委监察部门进一步查处.三、不断深化审计机关建设,打造群众满意单位一是推进文明平安机关建设.按照区委文明办的统一部署,上半年已组织5批10人次的青年志愿者参加文明交通劝导服务活动,为创建文明添砖加瓦.积极开展移风易俗、文明过节和我们的节日·端午主题活动,深入挖掘节日文化内涵,着力引导人们继承和弘扬中华民族的优秀传统;二是平安先行单位创建又创佳绩,已连续三次被授予市级平安先行单位,不断提升审计整体形象.二是对局内部股级职位重新实行竞争上岗,逐步完善干部选拔、考核和培养培训机制.上半年,在自己推荐、酝酿和严格选拔的基础上,对我局各股室负责人重新进行了任命,促进了干部的激励机制,激活了审计干部的工作,给审计机关带来了新活力.三是推进廉洁机关建设.认真加强审计机关惩防体系建设和贯彻落实党风廉政建设责任制,坚持谁主管、谁负责和一岗双责制度,逐级落实党风廉政建设责任,按照区纪委廉政风险防控的要求,加强股室、审计组的廉政建设,落实好反腐倡廉牵头单位责任,全面推进惩防体系建设.形成用制度管权、按制度办事,靠制度管人的良好机制环境.四是进一步完善制度建设.为进一步规范我区工程建设领域管理行为,提高工程建设质量和政府投资效益,保护社会公众利益和当事人合法权益,我局积极参与区政府完善工程管理制度,协助出台了《市区人民政府关于进一步规范工程建设领域管理的通知》,通知从八个部分二十八个方面对工程建设领域进行管理,从而进一步规范了我区政府投资项目的管理.五是不断推进审计信息化建设.加快实施计算机ao审计,积极派人参加审计署计算机中级考试,提高审计实战能力.上半年已有1人顺利通过审计计算机中级考试,1人正在培训当中,为审计事业提供后备人才.购买3个审计办公移动平台,不断推进金审工程建设.四、下半年的工作打算(一)按时并保质保量地完成预算执行审计任务.上半年,所有预算执行审计项目现场审计均已完成,但部分还在征求意见和汇总中,在7月初要全部完成预算执行审计任务并形成两个报告,7月底正式上报政府和人大.。

上半年工作总结(审计)

上半年工作总结(审计)

上半年工作总结(审计)随着2019年上半年工作的顺利结束,我们审计部门对我们的工作进行了全面的总结和分析。

在过去的半年里,我们经历了各种挑战和机遇,取得了一定的成绩和进步。

接下来,我将对我们上半年的工作进行总结,分析我们的成绩和不足之处,并提出下半年的工作计划和改进方案。

一、成绩总结在上半年的工作中,我们审计部门取得了一定的成绩。

在审计工作的完成情况方面,我们按照计划,完成了所有的审计任务,并在规定的时间内提交了审计报告。

我们的审计报告准确客观,反映了被审计单位的真实情况,得到了领导和相关部门的认可和好评。

在团队合作方面,我们团结一致,密切配合,克服了各种困难和挑战,保证了审计工作的高质量和高效率。

在业务能力方面,我们注重学习和提升自己的专业知识和技能,不断提高审计水平和能力。

二、不足之处在上半年的工作中,我们也存在一些不足之处,主要表现在以下几个方面。

在审计过程中,我们对被审计单位的内部控制系统不够了解和重视,导致了一些审计漏洞和问题。

在团队合作方面,我们的沟通和配合还不够默契和高效,存在一些信息不畅,任务分工不清晰的情况。

在业务能力方面,我们的专业知识和技能还不够丰富和深厚,需要进一步提升和完善。

三、改进方案针对上半年的不足之处,我们审计部门提出了以下改进方案。

加强内部控制系统的审计工作,深入了解和分析被审计单位的内部控制情况,及时发现和解决存在的问题和隐患。

加强团队合作和沟通,建立健全的信息共享和任务分工机制,确保审计工作的顺利开展和顺利完成。

加强业务培训和学习,提高审计人员的专业素养和综合能力,不断完善和提升自己。

四、下半年工作计划五、结语上半年的工作虽然取得了一定成绩,但也存在一些不足之处。

我们审计部门将认真总结和分析经验教训,积极改进和完善自己的工作方式和方法,努力提高审计工作的质量和效益,为公司的发展和壮大做出更大的贡献。

我们也将根据领导的要求和市场的需求,积极开拓创新,拓展业务领域,提高服务水平和竞争力,为公司的可持续发展作出更大的努力和贡献。

上半年审计工作总结范文

上半年审计工作总结范文

上半年审计工作总结范文1500字2019年上半年,我担任公司审计部门的一员,负责对公司各项财务活动进行审计工作。

在上半年的工作中,我认真履行职责,积极参与审计项目,取得了一定的成绩。

现将我在上半年审计工作中的经验和收获进行总结,以便今后工作可借鉴。

一、工作内容在上半年的审计工作中,我主要负责了以下几个方面的工作:1. 提供审计服务:为公司内部各部门提供审计服务,对其财务报表和财务活动进行审计,发现问题,提出建议,以促进公司财务管理和经营决策的规范化。

2. 进行风险评估:对公司进行风险评估,通过数据分析和现场调查等方式,发现可能存在的风险点,并提出相关的风险防控措施。

3. 参与特定的审计项目:公司在上半年进行了两个重大的审计项目,我分别参与其中,负责对相关部门的财务活动进行审计,并按照程序和规定提出审计意见。

二、存在的问题在上半年的审计工作中,我发现了以下问题:1. 公司某部门的财务账目整理不规范,数据不准确,对整体公司财务报表产生了较大的影响,需要加强对该部门的监督和指导。

2. 公司在资金运作方面存在风险,部分资金流动不明确,应加强对资金流动的监控和管理。

3. 公司在内部控制方面存在一些漏洞,某些操作环节流程不完善,需要加强内部控制建设和培训。

三、解决方案针对上述存在的问题,我提出以下解决方案:1. 完善财务账目整理程序和规范,对财务数据进行全面检查和核实,确保财务报表准确性。

2. 强化对资金流动的监控和管理,建立资金流动的管控机制,及时发现并解决资金风险。

3. 加强内部控制建设,制定明确的内控制度,规范公司各项财务活动流程,加强对员工的培训和指导,提高员工的意识和能力。

四、工作收获在上半年的审计工作中,我收获了以下几点:1. 对公司财务活动的全面了解:通过审计工作,我深入了解了公司的财务活动和资金运作,对公司运营状况有了更清晰的认识。

2. 提高了专业技能:通过审计工作,我熟悉了审计程序和方法,并学会了如何利用数据分析工具进行风险评估和财务分析。

2019年最新市审计局上半年工作总结精选工作总结文档【五篇】

2019年最新市审计局上半年工作总结精选工作总结文档【五篇】

====工作总结范文精品文档====市工商局2019年上半年工作总结以下是我们为大家整理的关于市工商局2019年上半年工作总结的文章,希望大家能够喜欢! XX年,是工商系统全面落实国务院新“三定”规定,转变职能的第一年。

今年以来,我局在面临各类信访多、各级活动多、人员思想多起伏的条件下,以科学发展观统领全局各项工作,积极推动工作转型,大力建设“服务型”工商,竭力服务地方经济社会发展,取得了一定效果。

一、转型思考进入XX年后,全国各级工商行政管理机关无论内部和外部环境都面临着非常严峻的发展性和结构性的挑战,我们要应对挑战,突围图强,进一步提升工商队伍的整体素质,全面开创特殊时期工商行政管理工作的新局面,唯有走转型创新之路。

当前,面对错综复杂的监管环境和不断变化的工商行政管理职能,我们要实现转型创新的目标,首先就必须转变不适应、不符合科学发展观的思想观念;着力提高推进改革创新、促进科学发展、推动社会和谐的能力;因此,我们必须按照科学发展观的要求,确立以下三个方面的崭新理念:(一)确立“大发展、大服务”的理念。

正确处理好服务发展与工商监管的辨证关系,着力破除只讲市场监管,不关心经济发展;只注重发展速度,不落实科学发展;只注重行政执法,不关心社会和谐发展的观念。

将市场监管真正纳入到行政服务的大范畴之中。

监管和执法都只是手段,助推经济的科学发展才是工商行政管理的根本目的。

因此,我们树立了“监管也是一种服务,科学的监管更是一种高层次、高效率的服务”这样一种崭新的理念。

通过对工商职能、体制和机制等的转型创新,不断提高行政服务水平,有力增强助推经济科学发展的本领。

(二)确立“规范高效科学监管”的理念。

首先我们必须把握好“科学发展”与“科学监管”相互关系,科学监管必须服从、服务于科学发展的需要,规范高效的科学监管又能有力促进当地经济的科学发展。

因此,我们在转型创新中,着力构建有利于科学发展的工商监管新体制,就必须按照国家总局提出的“四个统一”和“四个转变”的要求,更新监管理念,创新监管机制,把落后的、传统的、随意的监管思维向文明的、现代的、依法的监管理念转变。

最新-市审计局2019年上半年工作总结001 精品

最新-市审计局2019年上半年工作总结001 精品

市审计局2019年上半年工作总结市审计局关于2019年上半年的工作汇报市人民政府我局在市委、市政府的领导下,全面贯彻落实2019年全省、全市审计工作会议精神,较好地完成了半年工作目标。

市审计局全年审计项目计划55个,1-5月完成36个,占年计划的65;处理上缴财政60万元,占年目标的150;查出违纪违规金额2347万元;指明要求纠正的违纪金额4441万元;投资审计核减工程造价871万元,占年目标的871;报送审计综合工作报告、信息等16篇。

一、2019年1至6月机关建设工作一继续抓好勤政廉政工作,牢固树立审计机关清正廉洁的良好形象。

今年以来,全局上下把狠抓党风廉政建设、机关工作作风建设看作是审计工作的生命线,年初就制定了一系列单位内部管理制度来规范和管理审计队伍,并在审计八不准的基础上制定了具体的考核、检查、回访措施。

为了检查制度的落实执行情况,局纪检组针对审计工作出外较多的特点,每个月不定期带队到各个审计现场,对审计人员的勤政廉政情况进行突击检查,同时听取被审计单位的反映,一经发现有违反机关纪律的现象,将根据情节轻重从离岗学习到口头警告共五个等级进行现场处理。

由于制度针对性、可操作性强,从上半年机关纪检部门检查的情况看,情况良好,没有发现一例违纪事件,也没有发现一例被审计单位举报事件,收到了预期效果。

二完善机关各项内控制度,通过制度来规范和约束审计人员的行政行为,确保审计质量。

随着审计业务的不断发展,一些既定的制度和管理模式已经不能适应新形势的需要,今年以来,我们结合工作实际,先后制定和完善了《全市审计业务综合考核办法》、《工作任务及目标考核办法》、《精品项目评比办法》、《审计信息工作管理办法》、《审计案件审理会制度》、《审计勤政廉政制度》等十多个质量控制制度,把审计机关全方位的工作都纳入制度的管理和约束范围,使审计人员工作目标更加明确、工作责任更加重大、工作纪律更加清楚,从根本上保证了审计工作质量。

审计局工作总结模板4篇_审计局半年总结

审计局工作总结模板4篇_审计局半年总结

审计局工作总结模板4篇_审计局半年总结尊敬的领导:您好!回顾半年来的工作,我深感责任重大,任务艰巨,也收获了很多。

在领导的正确指导下,在同事的鼓励支持下,我克服了许多困难和挑战,完成了各项工作任务。

以下是我的半年工作总结:一、工作内容及完成情况在半年的时间里,我主要负责了审计局的财务管理和内部控制的工作。

通过认真学习有关法律法规和内部控制的知识,我能够很好地完成财务报表的编制和审核工作,并及时发现并解决了一些财务管理方面的问题。

我也积极参与了内部控制制度的建立和完善的工作,在领导的指导下,我制定了一套相对完善的内部控制制度,并在实际工作中得到了应用。

二、存在问题及改进措施在工作中,我也发现了一些问题,主要是在沟通和协调方面存在不足,导致了一些工作进度的延误。

为了改进这个问题,我决定加强沟通协调能力的培养,提高工作效率。

我还计划参加一些相关培训和活动,进一步提高自身的专业素养和能力。

半年来,我在工作中积极进取,勇于担当,取得了一些成绩。

但同时也存在一些问题,我将在接下来的工作中加以改进和提高。

我深信,在领导的指导下,在同事们的支持下,我一定能够做得更好,为审计局的发展做出更大的贡献。

感谢您一直以来的关心和支持!此致敬礼一、工作内容及完成情况在过去的六个月中,我主要负责审计项目的执行工作。

我严格按照相关法规和审计准则,开展了审计工作,对被审计单位的财务状况进行了全面、系统的审计检查。

我也及时发现并解决了一些财务管理方面的问题,并提出了合理的建议和意见,得到了领导和被审计单位的认可。

一、工作内容及完成情况在过去的半年中,我主要负责了审计局的绩效评价工作。

我按照相关要求,制定了绩效评价指标体系,并对各部门的绩效进行了评价和分析。

我也积极参与了绩效考核的实施工作,并及时反馈结果,对不合格者提出了整改意见,推动了绩效提升。

您好!六个月的时间很快过去了,回顾这半年来的工作,我深感压力和挑战,同时也有一些成绩和收获。

最新-审计局2019年上半年工作总结 精品

最新-审计局2019年上半年工作总结 精品

审计局2019年上半年工作总结今年以来,我局在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神,以科学发展观为指导,紧紧围绕市委、市政府中心工作,认真学习贯彻《审计法实施条例》,强化审计监督和服务职责,充分发挥审计免疫系统功能,加强机关效能建设,审计工作质量和工作成效有了显著提高。

截至目前,共完成审计项目10个,查出违纪违规资金1313万元,其中违规金额653万元,管理不规范金额660万元。

审计决定处理处罚资金653万元,其中应上交财税资金7万元,归还原渠道资金46万元,应调帐处理资金600万元。

审计促使被审计单位自行纠正资金660万元。

共向各级各部门和新闻媒体提交审计情况报告、信息及专报材料100多篇,其中60多篇被采用或批示。

一、突出重点,依法审计,强化审计监督职能今年以来,我局按照依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,坚持依法审计,认真履行审计职责,充分发挥审计监督在促进经济、政治、文化及和谐社会建设中的职能作用。

一以促进完善公共财政制度,实现依法理财为目标,同级财政预算执行审计不断深化。

在预算执行审计中重点关注财政资金分配、管理和使用情况,注意从体制、机制和管理层面研究财政问题和提出审计建议,注重审计的整体性、效益性和建设性,对预算执行的整体情况、财政资金的使用效益情况作出评价,提出审计建议,促进完善公共财政制度。

今年,除对财政、地税部门组织预算执行和其他财政收支情况审计外,还对重点部门、重点资金、重点项目预算执行情况进行审计。

针对审计查出的问题,提出了加强财政收入征管,积极培植财源;加强财政支出管理,优化支出结构;强化财政资金监管,提高财政资金使用效益的建议,推动完善财政管理体制。

二以促进完善投资管理,提高投资效益为目标,政府投资项目审计扎实有效。

结合市委提出的防腐倡廉十个全覆盖的要求,对我市工程招投标过程进行全程评审和监督,确保工程招标工作规范有序进行;继续坚持以促进加强工程建设管理,规范投资行为重点,着重检查建设资金管理和使用情况,揭露高估冒算、违规建设、管理不善、损失浪费等问题。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

审计局2019年上半年工作总结范文
上半年以来,兰山区审计局在区委、区政府的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好乡镇审计、政府投资审计、计划生育审计、三农审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。

全年共安排审计项目55个,其中,省厅统一安排项目6个,市局安排项目5个,区审计局安排项目44个。

截止目前,我们共审计单位30个,占年初计划的55,查出违规违纪资金134亿元,管理不规范资金19亿元,依法实施处理处罚94万元,全部收缴财政专户。

共编发审计信息29篇,被各级采用25篇次。

一、审计业务工作开展情况
一本级预算执行审计情况
今年,区政府第三次以政府办公室红头文件转发了《年度本级财政预算执行审计方案》,为审计工作营造了声势,创造了良好的舆论氛围,支持和促进了审计工作的顺利开展。

按照方案要求,对区财政局、地税局以及15个区直一级预算单位进行了审计。

结合地税审计,对全区21家重点税源企业进行了审计调查,对5家房地产企业、建筑安装企业进行了审计,对全区5家福利企业的资质、税收征纳及减免情况进行了专项审计调查。

通过审计,共查出违规资金3677万元,依法处理处罚67万元,已全部缴入财政专户。

区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度,现已实现多入库余万元。

我们对5家规模较大的社会福利企业进行了专项审计调查,写出了专题报告报送给区委、区政府主要领导,并撰写了信息《社会福利企业到底惠及了谁?》,揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比例、部分福利企业缴纳税金不实、惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题,受到市政府、市审计局、区政府以及社会各界的高度重视。

目前,区政府根据审计报告,已着手对社会福利企业的资质、管理、减免税等情况进行专项调查。

最近,我们已经出具了本级预算执行审计报告,区长办公会将专题听取该报告。

审计局不等不靠,立即投入到查出问题的整改提高和跟踪问效工作中,向所有被审计单位全部发放了反馈通知单,督促他们认真整改存在问题,落实审计决定。

二金融审计情况
我们组织全局人员分成5个审计组,利用10天时间,对区信用联社5家分社兰山、金雀山、银雀山、大岭、枣沟头信用社完成了年度资产、负债、损益情况的审计。

共查出违规资金2019亿元,并已作出了相应处理处罚,共收缴罚款25万元。

三领导干部经济责任审计情况
今年,市委、市政府下发了《关于进一步加强经济责任审计工作的意见》以后,区委、区政府领导高度重视,以兰办发[]10号文件向全区范围转发了该文件。

区审计局立即采取了三条落实措施一是在全局进行了集中学习,吃透精神,深刻领会。

二是积极与组织、纪检等部门沟通协调,共同形成监督合力。

三是由组织部委托,首次对兰山区5个镇街道的党政一把手实行任中审计。

我们结合本级预算执行审计,已经完成了4名领导干部经济责任的离任审计。

其他5个镇、办事处的党工委书记、镇长主任的经济责任审计将在下半年开展。

四招商引资项目审计调查情况
今年,区政府以摸清招商引资项目的真实性、效益性为目标,由区审计局对年度全区招商引资项目进行审计调查,揭露了招商引资中的虚假行为,维护了市场经济秩序。

经审计调查15家单位,区政府分配任务15850万元,实际完成引资任务为5038万元,占区年终考核认定的27。

此外,教育系统财务收支审计也已全面展开,对区直5所学校五中、七中、西郊实验学校、第一职业中专和电大完成了调帐,有关审计正在进行中。

五领导交办审计事项
今年,我们积极为党委政府发挥参谋助手作用,先后接受委托对华药物流城经济纠纷案件、区农机公司上访案件、供销社果品公司上访案件、亚翔水泥厂上访案件、兖石铁路复线建设项目、吉丰毛毯厂上访案件等6个项目进行了审计和调查,为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。

二、保持共产党员先进性教育活动开展情况
区审计局紧密联系审计工作实际,认真扎实地开展保持共产党员先进性教育活动。

这次教育活动共分为三个阶段,即动员学习阶段、分析评议阶段和整改提高阶段。

全局23名党员包括离岗、离退休党员10人和机关其他人员全部参加了这次活动,参学率达100。

通过这次活动,局党组的创造力、凝聚力、战斗力不断增强,党员队伍的先进性和纯洁性得以充分展现,审计工作在质量和力度上都有显著提高,受到区委、区政府和上级业务机关的充分肯定,也赢得了人民群众的广泛好评。

总结这次先进性教育活动的特点,主要有以下几个方面
一领导重视程度高
一是当作一把手工程,主要领导担任领导小组组长,亲自研究和部署有关具体工作,列入了正常工作计划。

二是分工细致,安排专人负责上下联络、计划制定、组织实施、信息宣传、档案管理、总结调度等具体工作。

三是班子成员带头,认真撰写心得体会和读书笔记,主动开展谈心交流活动,深入摆查自身问题并认真实施整改提高,发挥了党员领导干部模范带头作用。

二党员参学比率高
全局23名党员全部参加了教育活动,其他审计人员也积极参加了活动,全局参学率达到了100。

尤其是年龄比较大的离退休和离岗党员,都坚持参加活动,每个环节都不少、
不漏、不省,发挥了老党员的模范作用。

我们采取分类指导的办法,保证所有党员都能积极参学,都能受到良好教育。

在职党员每周一、三、五集中学习半天,其他时间利用业余自学。

老党员每周二、四集中学习,中午在机关食堂统一就餐,还实行上门接送服务,方便了老党员参加活动。

党员领导干部读书笔记不少于两万字,心得体会每篇不少于两千字;老党员和普通党员读书笔记不少于一万字,心得体会每篇不少于一千五百字。

分析评议和整改提高阶段,每个党员都严格认真地撰写并上交了个人党性分析等材料。

三采取措施力度高
首先,制订了《区审计局学习制度》《在职党员帮助老党员学习制度》《补课制度》等,保障了学习的顺利进行。

其次,搞好结合,达到工作和活动两不误、两促进。

主要是合理安排学习时间,与工作搞好结合;学习教材内容和学习审计业务相结合;计划内审计和党委政府领导交办事项相结合。

第三,开展特色教育活动。

结合审计机关特点,开展了每个党员就是一面旗帜活动,开展了在职党员帮助老党员,党员领导干部帮助普通党员活动。

组织党员到沂南县马牧池乡沂蒙母亲王换于纪念馆瞻仰英雄革命事迹,重温入党誓词,接受革命传统教育。

第四,慷慨解囊,奉献爱心。

每个党员共捐款四次,在双联双带缴纳特殊党费慈心一日捐防灾救灾活动中,每个班子成员捐款共500元,普通党员共捐款300元,无私奉献,救助弱势群体。

四整改问题成效高
通过广泛征求意见和分析评议,摆查出了当前存在的突出问题主要有审计业务人员少,不能满足日益增长的工作需要;现有的审计工作条件和设施太简陋,不利于开展审计工作等。

局党组主要负责同志切实履行第一责任人职责,集中力量抓好这次整改。

按照是谁的问题谁整改,有什么问题就整改什么问题的原则,领导班子、班。

相关文档
最新文档