经营分析报告PPT模板
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公司经营分析工作报告ppt模板
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2.5 主要考核指标的表现
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KEY POINT
40%
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分 析 ANALYSIS
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03
存在问题和形势分析
当前主要存在的问 题当前主要任务
整改措施 国家政策和大环境情况
3.1 当前主要存在的问题
公司经营分析工作报告PPT模板
财务状况
公司资金流动性良好,但需关注应收 账款的回收情况,以降低坏账风险。
人力资源
员工流失率有所下降,但需加强员工 培训和激励机制,提高整体团队素质 。
对未来发展的展望
产品创新
加大研发投入,推出至少 两款新产品,以满足市场 不断变化的需求。
市场拓展
计划在未来两年内拓展海 外市场,力争实现销售额 翻番。
市场预测
根据行业发展趋势和市场 需求变化,预测未来市场 的变化趋势和潜在机会。
应对策略
根据市场预测结果,制定 相应的应对策略和产品规 划,以适应市场变化和抓 住市场机会。
04
风险评估与对策
政策风险
政策风险
随着国家政策的调整,公司可能 面临业务限制、税收政策变化等 风险,影响公司的经营业绩和财 务状况。
02
经营状况分析
财务状况分析
资产状况
分析公司资产规模、结构及使用效率,评 估公司的资产状况和财务实力。
负债状况
分析公司负债规模、结构及偿债能力,评 估公司的财务风险和偿债压力。
现金流量
分析公司现金流入流出情况,评估公司的 经营效益和资金周转能力。
盈利能力
分析公司的收入、利润和盈利能力,评估 公司的经营绩效和市场竞争力。
可持续发展能力。
03
市场分析
目标市场定位
目标客户群体
明确公司产品的目标客户群体, 包括年龄、性别、地域、消费习
惯等方面的特征。
市场规模
评估目标市场的规模和潜在增长空 间,了解市场需求和竞争状况。
市场定位策略
根据目标市场的需求和竞争情况, 制定合适的市场定位策略,包括产 品定位、品牌定位和营销策略等。
销售业绩分析
季度经营数据分析报告演示模板
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请添加标题
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经营分析汇报ppt模板
比增长XX%。 02
经营环境
市场环境
介绍当前市场的竞争状况、市场规模和 增长趋势。
政策环境
分析政府政策对经营的影响,包括税收 优惠、行业监管等。
技术环境
探讨新技术对经营的影响,如数字化转 型、自动化生产等。
市场定位
明确企业在市场中的位置,确 定目标市场和客户群体。
产品策略
根据市场需求和竞争态势,制 定合适的产品策略,包括产品
提高生产效率
引入先进的生产技术和设备,提 高生产效率和产品质量。
预期效果
01
降低成本
实施精细化管理和减少不 必要支出,降低生产成本 和经营成本。
02
提高收益
通过市场拓展、增加销售 额和提升产品质量等方式, 增加公司收入和盈利空间。
03
增强市场竞争力
制定针对市场需求的产品 研发和创新计划,提升品 牌价值和客户满意度。
拓展业务范围
我们计划进军新的市场领域,探索更多的商业模式, 以实现业务的多元化发展。
优化运营管理
我们将持续改进内部运营流程,提升管理效率,为 公司的可持续发展奠定坚实基础。
拓宽市场份额
加大营销投入,利用线上线下渠道,
提升品牌知名度,吸引更多客户。 01
强化内部管理
完善内部流程,提高员工素质,确保
企业稳健发展。
经营分析汇报ppt模板
汇报人:XXX
CONTENTS
01 经营概况 02 收入与成本 03 市场分析 04 风险管理 05 未来展望 06 建议与措施
经营概况
收入情况
本季度公司实现总收入XX万元,同
比增长XX%。 01
市场份额
本季度公司在目标市场的份额达到
XX%,同比增长XX%。
经营环境
市场环境
介绍当前市场的竞争状况、市场规模和 增长趋势。
政策环境
分析政府政策对经营的影响,包括税收 优惠、行业监管等。
技术环境
探讨新技术对经营的影响,如数字化转 型、自动化生产等。
市场定位
明确企业在市场中的位置,确 定目标市场和客户群体。
产品策略
根据市场需求和竞争态势,制 定合适的产品策略,包括产品
提高生产效率
引入先进的生产技术和设备,提 高生产效率和产品质量。
预期效果
01
降低成本
实施精细化管理和减少不 必要支出,降低生产成本 和经营成本。
02
提高收益
通过市场拓展、增加销售 额和提升产品质量等方式, 增加公司收入和盈利空间。
03
增强市场竞争力
制定针对市场需求的产品 研发和创新计划,提升品 牌价值和客户满意度。
拓展业务范围
我们计划进军新的市场领域,探索更多的商业模式, 以实现业务的多元化发展。
优化运营管理
我们将持续改进内部运营流程,提升管理效率,为 公司的可持续发展奠定坚实基础。
拓宽市场份额
加大营销投入,利用线上线下渠道,
提升品牌知名度,吸引更多客户。 01
强化内部管理
完善内部流程,提高员工素质,确保
企业稳健发展。
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汇报人:XXX
CONTENTS
01 经营概况 02 收入与成本 03 市场分析 04 风险管理 05 未来展望 06 建议与措施
经营概况
收入情况
本季度公司实现总收入XX万元,同
比增长XX%。 01
市场份额
本季度公司在目标市场的份额达到
XX%,同比增长XX%。
企业经营分析报告PPT模板
LOGO
背景说明 经营分析 重点范围 管理体系
经营分析报告(模板)
汇报人:XX
汇报XX:XX
LOGO
背景说明 经营分析 重点范围 LO管理G体O系
背景说明 01
Background Description
经营分析 02
business analysis
LOGO
背景说明 经营分析 重点范围 管理体系
区域
东北大区 华北、山东大区
华东大区 西北地区 华南大区 西南大区 京津地区
合计
全年预算
一季度完成
累计完成比率
LOGO
控股公司1销售收入一季度分析
因素树
预算 实际数
16331223
1
销售收入
结论:
13721223
1
RC系列产品
261 0 1
BAMS
BAMS产品处于用 户试用阶段,尚未 实现销售收入。
期初数
期初数
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ期末数
期末数
LOGO
单位:万元
变动额
变动额
一季度应收账款分析
LOGO
金额 比例
半年内
一年内
二年内
二年以上
单位:万元
合计
企业应收账款中,半年以内应收账款占93.72%,达到公司年度经营计划的要求。
应收账款前十名客户情况表
单位:元
客户名称
金额
账龄
占应收账款总额
实际
2月份 3月份
合计
偏差额
LOGO
控股公司1一季度成本分析
LOGO
预算 实际数
1007
545
1
生产成本
881
背景说明 经营分析 重点范围 管理体系
经营分析报告(模板)
汇报人:XX
汇报XX:XX
LOGO
背景说明 经营分析 重点范围 LO管理G体O系
背景说明 01
Background Description
经营分析 02
business analysis
LOGO
背景说明 经营分析 重点范围 管理体系
区域
东北大区 华北、山东大区
华东大区 西北地区 华南大区 西南大区 京津地区
合计
全年预算
一季度完成
累计完成比率
LOGO
控股公司1销售收入一季度分析
因素树
预算 实际数
16331223
1
销售收入
结论:
13721223
1
RC系列产品
261 0 1
BAMS
BAMS产品处于用 户试用阶段,尚未 实现销售收入。
期初数
期初数
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ期末数
期末数
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单位:万元
变动额
变动额
一季度应收账款分析
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金额 比例
半年内
一年内
二年内
二年以上
单位:万元
合计
企业应收账款中,半年以内应收账款占93.72%,达到公司年度经营计划的要求。
应收账款前十名客户情况表
单位:元
客户名称
金额
账龄
占应收账款总额
实际
2月份 3月份
合计
偏差额
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控股公司1一季度成本分析
LOGO
预算 实际数
1007
545
1
生产成本
881
经营分析工作报告PPT模板
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总体目标
效益目标
服务目标
安全目标
发展目标
95%
项目描述,单击此处添加简短说明。
96%
项目描述,单击此处添加简短说明。
100%
项目描述,单击此处添加简短说明。
89%
填写标题
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填写标题
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提高服务质量
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创造条件
成效考核
推动优化创新
成本消耗情况
ห้องสมุดไป่ตู้
USER 1
USER 2
USER 3
99%
19%
20%
30%
USER 1
USER 2
USER 3
19%
20%
30%
经营亮点分析
Life isn't about waiting for the storm to pass. it's about learning to dance Life isn't it's about
输入标题
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总体目标
效益目标
服务目标
安全目标
发展目标
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100%
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填写标题
填写标题
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创造条件
成效考核
推动优化创新
成本消耗情况
ห้องสมุดไป่ตู้
USER 1
USER 2
USER 3
99%
19%
20%
30%
USER 1
USER 2
USER 3
19%
20%
30%
经营亮点分析
Life isn't about waiting for the storm to pass. it's about learning to dance Life isn't it's about
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月度经营分析报告模板
注:截止XX月份累计发生佣金费用: 万,累计影响累计毛利率下降 %
低毛利率分析
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计
价税合计
毛利率<25% 销售收入
低毛利 销售占比
毛利率<25% 毛利额
平均毛利率
属性分类 价税合计
毛利率分类
价税合计
销售占比
毛利额
毛利率
占比
毛利额 毛利率
注:
负毛利分析
当月累计负毛利: 万
应对措施
关键性指标 业务机会差距 产品机会差距 区域机会差距
机会差距盘点
差距原因分析
应Байду номын сангаас措施
项目
序号
1
弥补业绩差 距
2
3
1
抓住业务机 会
2
3
目标-O
本月重点工作规划
关键结果—KR
负责人-Owner
资源协同
完成时间-Deadline
2
各中心费用一览表
各大中心费用情况一览表
分类
中心名称
预算相对值
预算 累计占比
同期 累计占比
预算-实际
当期-同期
变动费用对比分析:
毛利率完成情况分析
XX业务(如国内销售)
当期累计完成销量 亿元 当期累计毛利率超过目标: %
%
XXX公司
当期累计完成销量: 亿 当期累计毛利率超过目标: %
XX业务(如国外销售)
%
当期累计完成销量: 千万
当期累计毛利率超越目标: %
2
往来账款情况分析-停止合作与逾期账款
逾期账款 的总资金占用成本达: 万
停止客户 万
医院经营分析报告及工作计划PPT教学模板
LOGO
医院经营分析报告及工作计划
经营分析/工作总结/工作汇报/工作计划
某某某医院 主讲人:XXX
马到成功奉献
马到成功奉献
前言
马到成功奉献
回顾2019,是不平凡的一年,是突飞猛进的一 年,是我院不断深化改革、加快发展、增进效益的一 年,也是医院树立全新经营管理理念,提升核心竞争 题的医院管理年,紧紧围绕全面落实科学发展 现的重要思想为指导,不断提高全面准进卫生改革与 发展的马到成功奉献 能力这一总体要求,突出重点,真抓实干,创 造性地开展工作,出色地完成了全年的各项工作任务。
那些我曾经喜爱的童话,早不知在哪 个年代 悄悄离 开了我 ,当我 注意到 自己竟 会取笑 那些着 迷于童 话的大 人们的 时候, 我发现 其实自 己最该 取笑的 还是自 己,因 为我依 然钟情 于那轮 皓月月 ,那轮 被无数 童话与 传说包 裹着的 月。 那些我曾经喜爱的童话,早不知在哪 个年代 悄悄离 开了我 ,当我 注意到 自己竟 会取笑 那些着 迷于童 话的大 人们的 时候, 我发现 其实自 己最该 取笑的 还是自 己,因 为我依 然钟情 于那轮 皓月月 ,那轮 被无数 童话与 传说包 裹着的 月。
目录
CONTENTS
01、医院大事记2019年
02、我院取得的各项荣誉
03、2019医院各项指标完成状况
04、2019医院经济收入
那些我曾经喜爱的童话,早不知在哪 个年代 悄悄离 开了我 ,当我 注意到 自己竟 会取笑 那些着 迷于童 话的大 人们的 时候, 我发现 其实自 己最该 取笑的 还是自 己,因 为我依 然钟情 于那轮 皓月月 ,那轮 被无数 童话与 传说包 裹着的 月。 那些我曾经喜爱的童话,早不知在哪 个年代 悄悄离 开了我 ,当我 注意到 自己竟 会取笑 那些着 迷于童 话的大 人们的 时候,那我些发我现曾其经实喜自爱己的最童该话取,笑早的不还知是在自哪己个,年因代为悄我悄依离然开钟了情我于,那当轮我皓注月意月到,自那己轮竟被会无取数笑童那话些与着传迷说于包童裹话着的的大月人。们的 时候, 我发现 其实自 己最该 取笑的 还是自 己,因 为我依 然钟情 于那轮 皓月月 ,那轮 被无数 童话与 传说包 裹着的 月。
医院经营分析报告及工作计划
经营分析/工作总结/工作汇报/工作计划
某某某医院 主讲人:XXX
马到成功奉献
马到成功奉献
前言
马到成功奉献
回顾2019,是不平凡的一年,是突飞猛进的一 年,是我院不断深化改革、加快发展、增进效益的一 年,也是医院树立全新经营管理理念,提升核心竞争 题的医院管理年,紧紧围绕全面落实科学发展 现的重要思想为指导,不断提高全面准进卫生改革与 发展的马到成功奉献 能力这一总体要求,突出重点,真抓实干,创 造性地开展工作,出色地完成了全年的各项工作任务。
那些我曾经喜爱的童话,早不知在哪 个年代 悄悄离 开了我 ,当我 注意到 自己竟 会取笑 那些着 迷于童 话的大 人们的 时候, 我发现 其实自 己最该 取笑的 还是自 己,因 为我依 然钟情 于那轮 皓月月 ,那轮 被无数 童话与 传说包 裹着的 月。 那些我曾经喜爱的童话,早不知在哪 个年代 悄悄离 开了我 ,当我 注意到 自己竟 会取笑 那些着 迷于童 话的大 人们的 时候, 我发现 其实自 己最该 取笑的 还是自 己,因 为我依 然钟情 于那轮 皓月月 ,那轮 被无数 童话与 传说包 裹着的 月。
目录
CONTENTS
01、医院大事记2019年
02、我院取得的各项荣誉
03、2019医院各项指标完成状况
04、2019医院经济收入
那些我曾经喜爱的童话,早不知在哪 个年代 悄悄离 开了我 ,当我 注意到 自己竟 会取笑 那些着 迷于童 话的大 人们的 时候, 我发现 其实自 己最该 取笑的 还是自 己,因 为我依 然钟情 于那轮 皓月月 ,那轮 被无数 童话与 传说包 裹着的 月。 那些我曾经喜爱的童话,早不知在哪 个年代 悄悄离 开了我 ,当我 注意到 自己竟 会取笑 那些着 迷于童 话的大 人们的 时候,那我些发我现曾其经实喜自爱己的最童该话取,笑早的不还知是在自哪己个,年因代为悄我悄依离然开钟了情我于,那当轮我皓注月意月到,自那己轮竟被会无取数笑童那话些与着传迷说于包童裹话着的的大月人。们的 时候, 我发现 其实自 己最该 取笑的 还是自 己,因 为我依 然钟情 于那轮 皓月月 ,那轮 被无数 童话与 传说包 裹着的 月。
经营分析汇报ppt模板
02
业绩成果
2021年,我们的业绩成果令人振奋,证明了我们 的战略的有效性。
03
市场环境分析
市场环境分析是理解消费者需求、竞争状况和商 业机会的关键。
04
财务数据分析
财务数据分析是对公司经营状况进行全面评估的 重要工具,帮助我们制定更精准的决策。
05
经营战略规划
经营战略规划旨在通过创新和适应性来引领企业走向 未来。
展望未来,我们将继续秉持上述核心策略,致力于推动公司的持续发展。 我们计划在新兴市场进一步拓展业务,加大研发投入以提升产品竞争力, 持续优化运营成本,并加强人才培养以提升团队能力。我们相信,这些 举措将有助于我们在未来实现更高的业绩增长。
业绩成果
1. 市场定位:公司针对市场需求,将产品线拓展至多个领域,提升产品线覆 盖范围,增强市场竞争力。 2. 产品研发:加大研发投入,推出创新产品,提高市场占有率,并加快产品 迭代速度,以满足市场变化。 3. 营销策略:强化品牌形象,提高知名度,同时实施精准营销策略,提升客 户满意度和忠诚度。 4. 供应链管理:优化供应链结构,降低采购成本,提高产品性价比,提升市 场竞争力。 5. 人才引进与培养:加大人才引进力度,提升团队素质,同时建立完善的培 训体系,提高员工技能水平。 6. 营收增长:公司年度营收增长15%,达到历史新高。 7. 市场份额提升:产品在市场上的份额较上年同期增长8%,成为行业领先者 。 8. 客户满意度提高:客户满意度得分较上年同期提高5个百分点,客户投诉率 降低20%。 9. 研发投入增加:公司年度研发投入占营收比例达到10%,为创新发展提供 有力支持。 10. 人才引进与培养成果:引进高级人才200人,同时建立了一套完善的员工
3
市场环境分析
简约市场经营分析报告汇报PPT模板
市场销售总体情况介绍
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市场销售总体情况介绍
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利润分析情况介绍
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01
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02
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03
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利润分析情况介绍
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市场销售总体情况介绍
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明年年度计划及目标
50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000
财务预算经营分析报告PPT模板
项目
成本预算分配额度
本年累计
占比%
预算
进度%
与预算目标值比
上年同期
与上年同期比
增幅%
金额
增幅%
金额ห้องสมุดไป่ตู้
一、销售费用(含坏账、积分兑换)
10,422.0
3,082.66
100.00
29.58
-3.75
-391.34
4,757.44
-35.20
-1,674.78
1、宣传及客户服务费
305.0
脱机收入环比减295.6万元,分别为:固网宽带减100.7万元,其中终端用户收入减收50.1万元(主要是春节结束停保用户上升:3月份停保用户净增2.2万)、装移机收入减27.1万元(新装减少1804户)、专线收入减22.8万元(主要是上月仙游校校通半年出账引起);移动用户减收60.9万元(主要是通话费减收58.1万元);电信传媒减56.9万元;ICT减63.6万元。
-29.91
129.74
-94.79
-122.99
3、代办费
6,822
2,180.01
70.72
31.96
-1.38
-93.99
2,480.84
-12.13
-300.83
其中:实业代办费
2,560
780.53
25.32
30.49
-2.84
-72.80
796.75
-2.04
6,423
6,472
48
-138
961
应收账款分析
.
固定资产与折旧情况
折旧及摊销预算进度
成本预算分配额度
本年累计
占比%
预算
进度%
与预算目标值比
上年同期
与上年同期比
增幅%
金额
增幅%
金额ห้องสมุดไป่ตู้
一、销售费用(含坏账、积分兑换)
10,422.0
3,082.66
100.00
29.58
-3.75
-391.34
4,757.44
-35.20
-1,674.78
1、宣传及客户服务费
305.0
脱机收入环比减295.6万元,分别为:固网宽带减100.7万元,其中终端用户收入减收50.1万元(主要是春节结束停保用户上升:3月份停保用户净增2.2万)、装移机收入减27.1万元(新装减少1804户)、专线收入减22.8万元(主要是上月仙游校校通半年出账引起);移动用户减收60.9万元(主要是通话费减收58.1万元);电信传媒减56.9万元;ICT减63.6万元。
-29.91
129.74
-94.79
-122.99
3、代办费
6,822
2,180.01
70.72
31.96
-1.38
-93.99
2,480.84
-12.13
-300.83
其中:实业代办费
2,560
780.53
25.32
30.49
-2.84
-72.80
796.75
-2.04
6,423
6,472
48
-138
961
应收账款分析
.
固定资产与折旧情况
折旧及摊销预算进度
企业运营报告数据分析PPT模板
data
data
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data
data
data
data
用户运营数据User operation data
20岁以下----65%
20-29岁----20%
30-39岁----10%
40岁以上----5%
用户年龄分析
用户运营数据User operation data
男பைடு நூலகம்
女
1:1.3
第一季度项目发布1420期注册人数12340人
第二季度项目发布1419期注册人数12340人
第三季度项目发布1420期注册人数12340人
第四季度项目发布1419期注册人数12340人
项目运营数据Project operation data
项目数据分析一
项目数据分析一
项目数据分析一
项目数据分析一
项目运营数据Project operation data
运营数据概览Operational data overview
运营数据概览Operational data overview
累计收益金额
1234万
累计用户数量
567.8万
3456万
累计交易笔数
运营数据概览Operational data overview
1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
项目运营数据Project operation data
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用户运营数据User operation data
20岁以下----65%
20-29岁----20%
30-39岁----10%
40岁以上----5%
用户年龄分析
用户运营数据User operation data
男பைடு நூலகம்
女
1:1.3
第一季度项目发布1420期注册人数12340人
第二季度项目发布1419期注册人数12340人
第三季度项目发布1420期注册人数12340人
第四季度项目发布1419期注册人数12340人
项目运营数据Project operation data
项目数据分析一
项目数据分析一
项目数据分析一
项目数据分析一
项目运营数据Project operation data
运营数据概览Operational data overview
运营数据概览Operational data overview
累计收益金额
1234万
累计用户数量
567.8万
3456万
累计交易笔数
运营数据概览Operational data overview
1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
项目运营数据Project operation data
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深化源头参与机制
加强民主管理,开展合理化建议征集活动,引导职工自觉参与到企业经营和 管理中来,提升企业民主管理水平。
请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里 输入您的文字请在这里输入您的文字
业务完成情况 重点业务完成情况 成本消耗情况
与去年同期比较 各分公司完成情况
系列 1, 2, 25,…
系列 1, 34, 0,…
系列 1, 1, 75,…
系列系列 1, 21,, 34, 10,…0,…
系列 1, 1, 90,…
系列 系列 1, 34, 1, 1, 0,… 15,…
系列 1, 2, 85,…
CONTENTS
经营亮点分析 02
Analysis of business bright spots
04 下阶段工作思路 Next stage thinking
01 总体经营情况 Overall operating conditions
03
存在问题和形势分析
Problems and situation analysis
树建企业 良好形象
3
深化源头 参与机制
4
凝聚企业文化共识
加强企业文化建设,增强员工文化自信,实现企业文化引领,提高企业核心 竞争力。
搭建建功立业平台
深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动,以优秀的业绩为公司 发展建功立业。
树建企业良好形象
强化企业共同愿景,外树企业形象,内聚企业合力。扩大社会影响力。加 大服务民生项目开发。
03
步推进。
当前主要存在的问题 当前主要任务
整改措施 国家政策和大环境情况
针对经营中存在的问题,特制订四条改进措施。
总体工作思路 重点工作时间节点 打造四个优势 打造企业文化
总体目标 做好三个工作 业务开发方向 推动创新优化
贯彻董事会发展精神
深入贯彻公司董事会年初工作会 议精神。
贯彻112工作要求
完成
63%
89%
75%
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点,确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标,全年新 增余额从100万平台上升至200万平台,达到240.58万元;新增综合资产从200万平台上升至300万
平台,达到310.11万元。
跨越发展 硕果累累 主要指标三升三降 主要考核指标优秀
即:一统领,一中心,两个重点
提质增效
提高企业内部管控水平,提升服务效能 效率,推动咸宁邮政迈向发展新高度
遵循十三五规划布局
沿着市公司“十三五”规划总体 布局,加快发展,提质增效。
开展智慧服务
以“智慧服务”为主线,大力推动 智慧企业建设,提高企业内部管控 水平。
1
凝聚企业 文化共识
2
搭建建功 立业平台
重点业务增长强劲 四个引领显成效
储蓄业务
累计新增储蓄22.87亿元,同比多增1.26亿元,列全省第5
01
位;
本年新增市场占有率24.74%,在各商业银行中居第2位。
代理保险
02
累计新增保费8.77亿元,同比增幅19.33%,列全省第4位。
其他业务ห้องสมุดไป่ตู้
贵金属、理财业务齐驱,代理业务、分销业务等传统业务稳
加强民主管理,开展合理化建议征集活动,引导职工自觉参与到企业经营和 管理中来,提升企业民主管理水平。
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业务完成情况 重点业务完成情况 成本消耗情况
与去年同期比较 各分公司完成情况
系列 1, 2, 25,…
系列 1, 34, 0,…
系列 1, 1, 75,…
系列系列 1, 21,, 34, 10,…0,…
系列 1, 1, 90,…
系列 系列 1, 34, 1, 1, 0,… 15,…
系列 1, 2, 85,…
CONTENTS
经营亮点分析 02
Analysis of business bright spots
04 下阶段工作思路 Next stage thinking
01 总体经营情况 Overall operating conditions
03
存在问题和形势分析
Problems and situation analysis
树建企业 良好形象
3
深化源头 参与机制
4
凝聚企业文化共识
加强企业文化建设,增强员工文化自信,实现企业文化引领,提高企业核心 竞争力。
搭建建功立业平台
深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动,以优秀的业绩为公司 发展建功立业。
树建企业良好形象
强化企业共同愿景,外树企业形象,内聚企业合力。扩大社会影响力。加 大服务民生项目开发。
03
步推进。
当前主要存在的问题 当前主要任务
整改措施 国家政策和大环境情况
针对经营中存在的问题,特制订四条改进措施。
总体工作思路 重点工作时间节点 打造四个优势 打造企业文化
总体目标 做好三个工作 业务开发方向 推动创新优化
贯彻董事会发展精神
深入贯彻公司董事会年初工作会 议精神。
贯彻112工作要求
完成
63%
89%
75%
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点,确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标,全年新 增余额从100万平台上升至200万平台,达到240.58万元;新增综合资产从200万平台上升至300万
平台,达到310.11万元。
跨越发展 硕果累累 主要指标三升三降 主要考核指标优秀
即:一统领,一中心,两个重点
提质增效
提高企业内部管控水平,提升服务效能 效率,推动咸宁邮政迈向发展新高度
遵循十三五规划布局
沿着市公司“十三五”规划总体 布局,加快发展,提质增效。
开展智慧服务
以“智慧服务”为主线,大力推动 智慧企业建设,提高企业内部管控 水平。
1
凝聚企业 文化共识
2
搭建建功 立业平台
重点业务增长强劲 四个引领显成效
储蓄业务
累计新增储蓄22.87亿元,同比多增1.26亿元,列全省第5
01
位;
本年新增市场占有率24.74%,在各商业银行中居第2位。
代理保险
02
累计新增保费8.77亿元,同比增幅19.33%,列全省第4位。
其他业务ห้องสมุดไป่ตู้
贵金属、理财业务齐驱,代理业务、分销业务等传统业务稳