关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告通用范本
关于财政预算执行情况和财政预算草案的报告
关于财政预算执行情况和财政预算草案的报告关于财政预算执行情况和财政预算草案的报告各位代表:我受区人民政府委托,向大会报告××年财政预算执行情况和××年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、××年财政预算执行情况××年,全区人民以“****”重要思想为指导,坚持“工业强区、商贸兴区、环境立区”,突出工业抓投入、农业抓调整、三产抓龙头,国民经济呈现出快速良好的发展势头,各项社会事业全面发展。
在此基础上,全区财政收支保持了较高的增长幅度,圆满完成各项预算任务,连续年实现财政收支平衡。
财政收入完成情况:××年全区财政收入预算为万元,实际完成万元,完成预算的,同口径比上年增长。
分项目情况是:增值税完成万元,营业税完成万元,企业所得税完成万元,个人所得税完成万元,城市维护建设税完成万元,基金收入万元。
××年,区级财政收入完成万元,同口径比上年增长;乡镇级财政收入完成万元,同口径比上年增长。
财政支出完成情况:××年全区财政支出预算为万元,实际完成万元,完成预算的,比上年增长。
其中:区级支出万元,乡镇级支出万元。
主要支出项目是:农林水利气象等部门事业费支出万元,文体广播事业费支出万元,教育事业费支出万元,卫生事业费支出万元,行政管理费支出万元,公检法支出万元,其它部门事业费支出元,行政事业单位离退休经费支出万元。
××年全区基金预算支出万元,当年财政预算总支出万元。
财政平衡情况:按现行财政体制算帐,××年我区当年分得灶内财力万元,加上年结转万元,专项资金万元,市拨专款万元,调入资金万元,全区可用资金为万元;当年财政总支出万元,按规定结转下年支出万元,连续第年实现财政收支平衡。
上述预算执行数字,在与上级业务部门对接、完成决算编制后,还会有些小的变化。
最新某年财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告(精选多篇)
某年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告(精选多篇)第一篇:某年县财政预算执行情况和某年财政预算草案的工作报告某年县财政预算执行情况和某年财政预算草案的工作报告各位代表:我受县人民政府委托,向大会报告2020年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况2020年,全县财政部门认真落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,好范文,全国公务员公同的天地以保持共产党员先进性教育为契机,坚持”打造江南名镇、构建和谐芷江”总体目标,以加强财源建设和财政管理为重点,以增加地方财政收入为中心,加强征收管理,大力增收节支,强化财政监督,努力克服自然灾害和政策性减收因素的影响,坚持依法理财,突出以人为本的理财理念,优化支出结构,促进了我县经济社会的协调发展。
(一)全县财政预算执行情况县x届人大第xx次常委会议批准我县2020年地方财政一般预算收入预算调整为xxxx万元;基金预算收入调整为xxx万元。
2020年,全县累计完成地方财政一般预算收入xxxx万元,为年预算的xxx%,按同口径计算比上年增长xx%。
全年累计完成上划中央“两税”xxxx万元,为年预算的xx%,比上年增长xx%。
累计完成上划所得税xxxx万元,为年预算的xxx%,比上年增长x%。
全县共完成财政总收入xxxx万元,为预算的xxx%,按同口径计算比上年增长xx%。
基金预算收入完成xxx万元,为年预算的xxx,按同口径计算比上年下降xx。
一般预算收入主要项目完成情况是:工商税收完成xxxx万元,比上年实际完成数(以下同)增长xx;企业收入完成xxx 万元,比上年增长xxx;增值税完成xxx万元,比上年增长xx;农业四税完成xxx万元,按同口径计算比上年增长xx;罚没、规费及其他收入完成xxx万元,比上年增长x9;专项收入完成xxx万元,比上年增长x。
县x届人大第xx次常委会议批准2020年全县地方财政一般预算支出调整为xxxxx万元,加上年结转支出xxxx万元,上级追加专项支出xxxx万元,转移支付补助和各项结算补助xxxx万元,本年超收安排xxx万元,全县地方财政一般预算支出预算总额为xxxxx万元。
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各位代表:我受乡人民政府委托,向本次大会提出XX 年度财政收支预算执行情况和xx年度财政预算(草案)的报告,请予审议。
一、XX年度财政预算执行情况XX年度我乡财政工作紧紧围绕乡党委提出的工作任务和目标,认真贯彻中央全会精神,积极组织财政收入,优化财政支出结构,加强财政监督,较好地完成了XX年度财政预算。
(一)收入预算执行情况1、XX年共完成财政收入元,完成预算数的%。
其中:(1)国税收入元;(2)地税收入元;(3)财政征收的契税收入元。
2、上级补助收入元。
(二)支出预算执行情况XX年财政总支出元。
【范文】乡镇财政预算执行情况和财政预算报告
乡镇财政预算执行情况和财政预算报告各位代表:我受××镇人民政府委托,向大会作我镇××年财政预算执行情况和××年财政预算(草案)的报告。
请予审议,并请列席人员提出意见。
一、××年财政预算执行情况××年,在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下,在上级财税部门的大力支持下,全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务,抢抓机遇,硬化各项措施,圆满地完成了镇第十五届四次人代会制定的各项目标任务,促进了我镇经济建设和各项事业的发展。
××年全镇财政总收入万元,完成预算任务,比上年实绩增长;两税净增万元;××年全镇财政支出万元,比上年实绩增长;其中一般预算支出万元,比上年实绩增长;基金支出万元,国有资产收益万元;因区级财政体制调整,××年的预算结余待区结算后再向代表报告。
主要收入项目执行情况:国税部门完成万元,比上年增长,占年初预算的;地税部门完成万元,比上年增长,占年初预算的;财政部门完成万元。
主要支出情况:.科技三项费用支出万元,占预算任务;.农业事业各项支出万元,占预算任务;.文体广播事业支出万元(其中:计划生育支出万元),占年初预算的;.教育支出万元,占预算的.财政部门支出万元,占预算任务;.行政管理费支出万元,占预算任务;.民政经费支出万元其中优待金支出元,占预算任务;.公检法司支出万元,占预算任务;.城市维护费支出万元,占预算任务;.专项支出万元,主要用于中、小学校基础设施投入。
从××年财政收支情况来看,其主要特点是,财政收入快速、稳定增长,财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。
回顾××年的财政工作,我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务,服务全镇经济建设和社会发展,具体做了以下几项工作。
一强化收入征管确保财政收入均衡入库今年以来财政所全体成员紧紧围绕年初财政目标任务按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路,确保了首月、首季“开门红”和时间、任务“双过半”的目标要求,在组织收入的过程中克服一切不利因素,多次与镇党政领导一起分析税源,争取国、地税部门的大力支持,寻找新的税收增长点,并加大协税和零星税收代征的力度,确保了“两税”超千万元的目标任务,实现了财政收入的大跨跃。
关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的书面报告
关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的书面报告各位代表:受县人民政府委托,我就全县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算向大会作书面报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、XX年财政预算执行情况XX年,是我县财政工作迎难而上,奋勇争先,全面发展的一年。
一年来,在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,在全县各级各部门的支持帮助下,我们认真贯彻落实科学发展观和积极财政政策,努力化挑战为机遇,克服了金融危机、税收政策调整的影响,圆满完成了全年预算工作任务。
XX年,全县财政总收入预计将超过3亿元,达到3XX万元,为预算的111%,比上年增长25.3%,其中:一般预算收入完成17973万元,为预算的112%,同比增长25.5%,上划中央两税完成12390万元,为预算的113%,同比增长30.0%;上划中省两个所得税完成1637万元,为预算的89%,同比下降2.5%。
总税收完成27586万元,占财政总收入的比重为86.2%;地方税收收入完成13559万元,占地方一般预算收入的比重为75.4%;非税收入完成4414万元,为预算的110%,同比增长23.3%。
乡镇财政收入完成17790万元,同比增长20.5%。
财政收入分征管部门完成的情况是:国税部门完成16718万元,为预算的111%,同比增长28.5%;地税部门完成7936万元,为预算的105%,同比增长16.8%;财政部门完成5906万元,为预算的129%,同比增长36.6%;烟叶税完成1440万元,为预算的85%,同比增长2.9%。
一般预算支出完成61246万元(含上级补助收入支出),为年度预算的100%,同比增长19.5%。
一般预算支出分主要项目的完成情况是:一般公共服务支出完成8554万元,同比增加937万元,同比增长12.3%;国防支出完成20万元;公共安全支出完成3754万元,同比增加725万元,主要是中央和省级政法经费保障体制改革转移支付资金,同比增长23.9%,;教育支出完成14677万元,同比增加2166万元,主要是义务教育“普九”债务化解和落实教师绩效工资制度,同比增长17.3%;科学技术支出完成807万元,同比增加85万元,同比增长11.8%;文化体育与传媒支出完成790万元,同比增加284万元,主要是乡镇文化站建设和第三届民歌艺术节举办,同比增长56.1%;社会保障与就业支出完成14281万元,同比增加710万元,主要是保障性住房建设和沉陷区治理,同比增长13.6%;医疗卫生支出完成4161万元,同比增加763万元,主要是公共卫生体系建设,同比增长22.5%;环境保护支出完成1208万元,同比增加199万元,同比增长19.7%;城乡社区事务支出完成1018万元,同比增加170万元,同比增长20.0%;农林水事务支出完成8094万元,同比增加1057万元,主要是村级运转经费保障、农村能源、土地整理和农村公路建设,同比增长15.0%;交通运输支出完成1357万元,同比增加441万元,主要是干线公路和联网公路建设,同比增长48.1%;采掘电力信息事务支出完成921万元,同比增加396万元,主要是煤矿安全技改,同比增长75.4%;粮油物质储备管理等事务支出完成868万元,同比增加413万元,主要是家电下乡补贴,同比增长90.8%;其他支出完成736万元,同比增加631万元,主要是统计口径变化,同比增长601%。
关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告
关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告财政预算执行情况和度财政预算草案报告一、财政预算执行情况概述1.支出执行情况财政预算的支出执行情况是评估财政预算执行情况的关键指标之一、可以从以下几个方面进行分析:(1)支出规模:比较实际支出与预算支出的差距,分析预算执行效果。
(2)支出结构:分析实际支出的结构是否与预算支出的结构保持一致,以此评估预算编制的合理性。
(3)执行进度:统计实际支出的执行进度,评估执行进度是否符合预期,以及对未按时执行的项目进行分析。
2.收入执行情况财政预算的收入执行情况是衡量财政运行状况的重要指标。
可以从以下几个方面进行分析:(1)收入增长情况:分析实际收入与预算收入的差距,评估预算编制的准确性。
(2)税收收入情况:评估税收执行情况,包括主要税种的收入情况、执行进度和遗失等情况。
(3)非税收入情况:分析非税收入的实际收入与预算收入的差距,评估非税收入渠道的开发效果。
3.债务执行情况财政债务的执行情况是衡量财政风险的关键指标。
可以从以下几个方面进行分析:(1)债务偿还情况:评估债务偿还的进度和方式,分析是否存在未偿还或欠息现象。
(2)债务发行情况:分析债务发行的效果和情况,评估债务发行活动的合理性和可持续性。
4.财政预算执行情况中存在的问题和原因财政预算执行情况中常常存在一些问题,如支出执行不到位、收入执行不足、债务风险等。
可以从以下几个方面进行分析:(1)分析问题:对存在的问题进行分析和描述,找出问题的根本原因。
(2)原因分析:对问题的原因进行深入剖析,分析财政预算执行中的弊端和不足之处。
(3)解决方案:针对问题提出相应的解决方案和对策,为下一年度财政预算的制定提供参考。
二、度财政预算草案报告1.经济形势分析对国内外经济形势进行全面、客观地分析,评估影响财政预算的主要因素,以此为财政预算的编制提供依据。
2.预算收入计划根据经济形势分析和宏观经济预测结果,提出下一年度财政预算的收入计划,包括税收收入和非税收入的分析和预测。
财政预算执行落实情况和财政预算(草案)的报告_
财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告_关于市区某某年财政预算执行情况和某某年财政预算(草案)的报告——某某年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上青岛市区财政局局长我受区政府委托,向大会书面报告我区某某年财政预算执行情况和某某年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、某某年财政预算执行情况某年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神,紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标,克服各种增支减收因素,深入推进财源经济建设,超额完成全年收入预算任务,按照科学的开展观履行公共财政职能,积极稳妥地推进各项财政改革,财政支出“有保有压”,突出了对重点工程及改革热点的保障,有力地支持了全区经济建设和社会事业的开展。
某年,全区区级财政收入完成万元,占预算的,同比增长,区级财政收入总量继续保持全市第一。
某年,全区可用财力为万元,其中市财政结算财力万元,市专款万元;全区财政支出共完成万元,比上年增长。
从全年财力情况来看,某某年除安排全区各项财政支出外,结转下年支出万元(主要是市专款新增建设用地有偿使用费),净结余万元,全年财政收支平衡,略有节余,财政总体运行状况良好。
重点支出安排情况:1 .突出了对“三农”方面的投入。
某某年,在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收,实现各建设工程应付农民补偿款无拖欠,同时,全年财政安排支持“三农”资金达万元。
其中:安排支出万元,扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业,支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化,促进了农业增效、农民增收目标的实现;农业基建资金支出万元,主要用于农村供水工程、道路等;农村护林防火专项支出万元,建立全区三级护林防火网络,既有效地保护了山林平安,又解决了多名农村剩余劳动力;投入资金余万元,解决了个村万多村民的吃水难问题,并首次对我区农村老年人进行了健康查体;农村费税改革转移支付资金支出万元,对个低收入村村干部工资进行了专项补助,保证了农村基层政权的运转经费。
财政预算执行情况和财政预算草案的报告
财政预算执行情况和财政预算草案的报告文字要简洁流畅,可以指定具体的内容
一、总体情况
本月,我公司的财政收支状况良好,经费充足。
总收入达到1100万元,支出为1000万元,差额为100万元,录得利润100万元。
二、财政收支情况
(1)财政收入
本月公司总收入为1100万元。
其中,营业收入为800万元,政府补贴收入为200万元,投资收入为100万元。
(2)财政支出
本月公司总支出为1000万元,其中,日常支出为700万元,资金投入支出为200万元,资产投资支出为100万元。
三、财政预算草案
1.本月收入预算
本月公司收入预算1000万元,其中营业收入700万元,政府补贴收入200万元,投资收入100万元。
2.本月支出预算
本月公司支出预算800万元,其中日常支出600万元,资金投入支出150万元,资产投资支出50万元。
3.预计利润
根据本月收入和支出预算,本月公司预计可以录得200万元的利润。
结论
本月,我们的财政收支状况良好,经费充足,总收入达到1100万元,总支出1000万元,预计可以录得200万元的利润。
本月的财政预算草案
收入预算1000万元,支出预算800万元,预计利润200万元。
财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告2篇
财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告2篇Report on budget implementation and budget (Draft)编订:JinTai College财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告2篇小泰温馨提示:工作报告是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会团体,按照有关规定,定期或不定期地向上级机关或法定对象汇报工作,汇报的内容包括近一段的工作情况和下一段工作部署。
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本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告2、篇章2:关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告篇章1:财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告我受乡人民政府委托,向本次大会提出XX年度财政收支预算执行情况和xx年度财政预算(草案)的报告,请予审议。
一、XX年度财政预算执行情况XX年度我乡财政工作紧紧围绕乡党委提出的工作任务和目标,认真贯彻中央全会精神,积极组织财政收入,优化财政支出结构,加强财政监督,较好地完成了XX年度财政预算。
(一)收入预算执行情况1、XX年共完成财政收入元,完成预算数的 %。
其中:(1)国税收入元;(2)地税收入元;(3)财政征收的契税收入元。
2、上级补助收入元。
(二)支出预算执行情况XX年财政总支出元。
2、文化事业支出元;3、计划生育支出元;4、其他部门支出元;5、抚恤和社会福利支出元6、行政管理费支出元;7、其他支出元(其中村级经费元)XX年,我们按照年初人代会的要求,努力调整工作思路,不断深化收支改革,逐步加大财政对“三农”的支持力度,为构建和谐社会,促进全乡经济建康发展提供了有力保障。
1、培植财源,做大财政收入蛋糕。
XX年财政、国税、地税部门全力协作,当年完成税收收入元,比年初预算增长元,增幅 %。
2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案报告汇编(3篇)
2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案报告汇编(3篇)1. 2022年地方财政预算执行情况报告尊敬的各位代表:我公司在上一年度的地方财政预算执行情况中,大体按照预算安排进行了财政支出。
总体而言,预算执行情况相对较好,但也存在着一些亟待解决的问题。
首先,我们在2022年的地方财政预算执行中,出现了较大的赤字。
尽管我们已经采取了多项措施来加强财政收支平衡,但仍然无法有效地控制赤字。
因此,我们计划在下一年度的预算中加强财政稳定性,控制不必要的财政支出。
其次,我们的财政收入表现得不是很稳定。
尤其是来自地方财政的财政收入在2022年出现了明显的下滑。
为此,我们将采取更加积极的财政政策措施,加强税收管理与征收,提升税收收入水平。
最后,我们还需要加强对地方政府财政稳定性的监管和管理。
强化财政管理与内部控制,规范地方财政行为,预防财政风险,确保公共财政安全。
感谢您的关注!2. 2023年地方财政预算草案报告尊敬的各位代表:我公司已经制定了2023年的地方财政预算草案,并充分考虑了上一年度的执行情况和存在的风险。
首先,我们将加强财政收入管理,提高地方财政收入水平。
具体措施包括增加非税收入、优化税收结构、加强税收征收管理等。
我们将积极探索多元化的财政收入渠道,确保公共财政稳步增长。
其次,我们将严格控制财政支出,确保预算执行的平衡性。
我们将优化财政支出结构,精简不必要的财政支出,确保公共财政的可持续性。
我们还将建立科学的绩效评估体系,确保财政资金的有效使用。
最后,我们将进一步加强对地方政府财政稳定性的监管和管理。
我们将严格执行中央财权与地方财权分离原则,规范地方财政行为,提高公共财政的安全性。
感谢您的支持!3. 2023年地方财政中期绩效评估报告尊敬的各位代表:我公司在2023年地方财政的中期绩效评估中,取得了一些显著成果和存在的问题。
首先,我们已经逐步理顺地方财政收支状况。
预算执行平衡稳定,财政收入相对稳定增长,财政支出精准、合理。
年财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告
年财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告根据最新的年财政报告,此前的财政预算执行情况如下:
收入情况:年财政收入总额为X亿元,比财政预算的收入目标高出X%。
主要收入项目包括税收、非税收入以及其他财政收入。
其中,税收收入占总收入的X%,非税收入占总收入的X%,其他财政收入占总收入的X%。
支出情况:年财政支出总额为X亿元,比财政预算的支出目标低出X%。
主要支出项目包括社会保障支出、教育支出、医疗卫生支出、基础设施建设支出以及其他财政支出。
其中,社会保障支出占总支出的X%,教育支出占总支出的X%,医疗卫生支出占总支出的X%,基础设施建设支出占总支出的X%,其他财政支出占总支出的X%。
财政预算(草案)的报告内容包括以下几个方面:
1. 宏观经济情况:报告对国内外经济形势进行了分析和展望,包括GDP增长预期、通货膨胀率、就业状况等。
2. 财政收入情况:报告列举了各项税收和非税收入的预期收入额,以及支出占比和增长率等。
同时还说明了一些收入政策的调整措施,如税率调整、扩大征税范围等。
3. 财政支出情况:报告描述了各个领域的支出预算,如教育、医疗、社会福利等。
同时还着重强调了重点领域和重点项目的投入力度和政策支持。
4. 财政改革和调整措施:报告指出了当前存在的财政问题和风险,并提出了相应的改革和调整措施。
例如,加强财政监管、提高财政效益、优化财政资源配置等。
5. 财政预算执行情况和财政风险:报告总结了此前年度的财政预算执行情况,分析了存在的问题和风险,并提出了相应的改进措施。
这样的报告有助于政府和相关部门了解财政状况,及时调整财政政策和措施,保持财政收支平衡,并推动经济发展和社会进步。
关于某市财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告
关于某市财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告各位代表:我受市人民政府委托,向大会作关于某市XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的报告,请予审查。
一、关于XX年财政预算执行情况XX年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,市政府团结和带领全市各族人民,高举邓小平理论伟大旗帜,努力践行“三个代表”重要思想,全面贯彻落实党的十六届四中全会精神,立党为公,执政为民,牢牢抓住发展第一要务,紧紧围绕市委确定的工作重点,与时俱进,开拓创新,推动了全市国民经济持续健康发展。
全市财政收入超额完成了预算任务,实现了市委、市人大提出的再升位目标,财政支出保证了各项重点支出需要,财政预算执行情况良好。
(一)全市财政预算执行情况在市四届人大第六次会议上报告的全市XX年地方财政一般预算收入为98747万元,执行中,市财政局汇总区县人大批准预算后,报市人大常委会备案的全市地方财政一般预算收入为91318万元。
根据快报统计,XX年全市地方财政一般预算收入完成107672万元,占预算的117.91%,比上年增加17522万元,同比增长27.60%,地方财政一般预算收入规模位居全省第七位。
其中,税收收入完成73098万元,占预算的99.10%;非税收入完成34574万元,占预算的196.94%。
全市上划两税收入完成90941万元,比上年增加15613万元,增长20.73%。
在市四届人大第六次会议上报告的全市XX年财政一般预算支出为164000万元。
区县人大批准预算后,市财政局汇总报市人大常委会备案的全市财政一般预算支出为179170万元。
执行中发生了以下几项变动:一是省给予我市一般性转移支付、国债项目等专项拨款及结算补助等增加134673万元;二是各级动用超收相应增加安排支出16354万元;三是从预算外调入资金2354万元。
以上几项共需调增支出预算153381万元,全市支出预算相应变动为332551万元。
财政预算执行情况和财政预算报告
2023年财政预算执行状况和2023年财政预算(草案)汇报各位代表:我受区人民政府委托,向大会汇报××区2023年财政预算执行状况和2023年财政预算(草案),请予审议,并请各位列席人员提出意见。
一、2023年财政预算执行状况2023年,在区委旳对旳领导下,在区人大及其常委会旳监督和支持下,财政部门认真贯彻科学发展观,按照构建友好社会旳规定,全面布署整年财政重点工作,积极组织各项收入,调整优化支出构造,努力提高公共财政保障能力,不停深化财政改革,圆满完毕了财政收支任务,实现收支平衡、略有节余旳目旳,全区财政收支总体运行状况良好。
(一)财政收支完毕状况地方财政收入完毕53052万元,为预算旳%,其中,税收收入47934万元,为预算旳%;非税收入5118万元,为预算旳%。
地方财政支出完毕72392万元,为预算旳 %。
(二)财政收支平衡状况财政总收入完毕83598万元,其中:税收收入47934万元,非税收入5118万元,所得税基数返还6685万元,各项补助收入20793万元,上年滚存结余3068万元;财政支出72392万元,上解支出10959万元,收支相抵,年终滚存结余247万元。
(三)2023年重要工作状况1、强化收入征管,保证完毕收入目旳。
财税部门在区委、区政府旳带领下统筹筹划、强化征管、精心调度。
一是明确责任,把财税目旳任务全面分解到各部门,责任贯彻到人。
二是强化重点税源监控,对重点税源继续加大管理力度,做好对重点税源户旳平常动态分析,对全区范围内旳税源大户进行不定期旳调查、访问,掌握第一手资料,摸清企业发展动向,严格控制新欠税发生,加大旧欠税清理力度。
三是认真组织非税收入入库工作,全区各项收入做到了应收尽收。
2、优化财政支出构造,公共财政职能明显增强。
加大对各项公共事业旳投入,保障重点支出,为构建××友好社会提供强有力旳经费保障,公共财政旳职能日益凸显。
某年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告(精选多篇)
某年财政预算执行情况和201年财政预算(草案)的报告(精选多篇)第一篇:某年县财政预算执行情况和某年财政预算草案的工作报告某年县财政预算履行职责情况和某年财政预算草案的工作报告各位代表:我受县人民政府全权负责,向大会报告201*年财政预算执行情况和201*年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、201*年财政预算执行情况201*年,全县财政部门认真落实科学发展观和构建会主义和谐社会的要求,好范文,全国公务员公同的天地)预算初步安排201*年财政支出423.63万元。
各类支出项目是:农业支出3.68万元。
计划生育、文体广播事业费40.57万元。
卫生经费(包括农业新式德式合作医疗补助)49.1万元。
其他部门事业费11.24万元。
抚恤和社救讷伊县68.2万元。
民兵训练统筹经费4.56万元。
行政管理费164.91万元。
司法支出2.99万元。
其他支出78.38万元,其中补助全镇支出35.97万元,招商引资费用15万元。
根据上述预算案草案,收支相抵后,全镇财政当年平衡,但需说明的是,各项社会风气事业发展所需的资金产业发展没有纳入预算,只有通过财政收入的超收和其他方面创收予以解决。
(二)、预算外资金全镇预算外收入62万元,其中:农业税附加收入42万元;其他收入20万元。
初步安排预算外支出62万元,其中:农业税附加支出42万元;机关行政经费20万元,当年收支平衡。
农村公路补助所需资金180万元,通过调入资金和拆借资金予以加以解决,确保资金及时到位。
三、关于201*年财政工作201*翌年屯我镇财政的工作任务十分繁重。
我们将紧紧围绕本次人代会通过的预算目标,全力做好三个方面的工作。
1、积极培植地方财源,确保收入稳定增长。
狠抓发展第一要务,认真研究经济,主动服务经济,培植壮大地方财源。
跟踪上级财政立项优惠政策扶持政策措施和信息,积极向上争取项目资金。
进一步加强财政收入征管,强化征收责任,完善考核重奖办法,加大税收执法力度,确保完成年度预算任务。
关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告
一、2022年财政预算执行情况2022年,镇财政在镇党委的领导和镇人大的监督下,在上级财政部门的指导下,积极组织收入,优化支出结构,坚持勤俭节约,强化财政管理,不断提高财政资金使用效益,促进全镇经济社会事业发展,较好地完成了财政各项工作任务,现将预算执行情况报告如下:(一)一般公共预算执行情况1,收入预算执行情况地方一般公共预算收入预计(下同)完成8000万元。
2.支出预算执行情况一般公共预算支出完成18863万元,占调整预算的94%,同比增长11.3%o其中:一般公共服务支出3646万元,公共安全支出641万元,教育支出2355万元,文化旅游体育与传媒支出260万元,社会保障和就业支出1818万元,卫生健康支出1305万元,节能环保支出260万元,城乡社区支出4787万元,农林水支出3485万元,交通运输支出27万元,商业服务业等事务155万元,住房保障支出3万元,灾害防治及应急管理支出121万元。
3.收支平衡情况按现行财政体制,2022年预计我镇可用财力18874万元,其中:既得财力基数及收入分成财力8292万元,专项转移支付3374万元,其他补助7208万元(其中:非税收入4779万元,恒科补助2129万元,乒乓球训练基地补助200万元,其他补助100万元)。
专项上解支出647万元,其中:出口退税固定上解177万元,水利站经费91万元,医疗救助经费36万元,公办幼儿园代发工资96万元,优抚上解61万元,困难群体医疗保险经费51万,消防专项经费镇负担及其他经费135万元。
调入资金636万元。
一般公共预算收支通过调入财政专户资金,实现当年预算平衡。
(二)政府性基金预算执行情况政府性基金补助收入13386万元,政府性基金支出13386万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出12241万元,城市基础设施配套费安排的支出1129万元,彩票公益金安排的支出16万元。
(三)2022年主要工作回顾2022年,面对疫情持续影响,以及复杂多变的宏观经济环境,镇财政依靠镇党委的坚强领导,积极适应经济发展新常态,着力抓收入、惠民生、强管理,以高质量发展为目标,攻坚克难,履职尽责,积极应对各种风险挑战,为推动我镇经济社会健康持续发展提供了有力保障。
财政预算执行情况和财政预算草案的报告
财政预算执行情况和财政预算草案的报告财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告关于市区××年财政预算执行情况和××年财政预算(草案)的报告——××年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上青岛市区财政局局长各位代表:搜,全国公务员公同的天地我受区政府委托,向大会书面报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、××年财政预算执行情况×年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神,紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标,克服各种增支减收因素,深入推进财源经济建设,超额完成全年收入预算任务,按照科学的发展观履行公共财政职能,积极稳妥地推进各项财政改革,财政支出“有保有压”,突出了对重点项目及改革热点的保障,有力地支持了全区经济建设和社会事业的发展。
×年,全区可用财力为万元,其中市财政结算财力万元,市专款万元;全区财政支出共完成万元,比上年增长。
从全年财力情况来看,××年除安排全区各项财政支出外,结转下年支出万元(主要是市专款新增建设用地有偿使用费),净结余万元,全年财政收支平衡,略有节余,财政总体运行状况良好。
重点支出安排情况:⒉加大对社会保障方面支出力度。
全年社会保障、抚恤支出万元,比上年增长。
其中:农村养老保险支出万元,为我区农村基本养老保障体系的建立提供了资金支持;促进再就业支出万元,帮助多人实现了再就业;退役士兵安置支出万元,支持退役士兵自谋职业;低保对象基本生活保障支出万元,维护了社会弱势群体的利益;全区企业改制职工安置支出万元,保证了全区国有企业改制的正常进行。
⒊确保了“平安”建设的支出需要。
全年安排政法投入万元,其中:投入资金万元,用于治安动态控制系统和交通设施建设;投入资金万元,改善政法基层单位的办公条件、支持全区政法网络信息系统建设、保证了重大案件的办案经费,为维护全区社会稳定提供了资金保障。
于XX县xxx年财政预算执行情况和xxx年财政预算(草案)的报告
各位代表:我受县人民政府委托,书面向大会报告我县年财政预算执行情况和年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员列席人员和邀请人员提出意见。一年预算执行情况年,全县财税部门认真贯彻落实科学发展观,紧紧围绕县委县政府的工作部署,深化财政改革,做大财政“蛋糕”,广辟资金渠道,扎实工作,保持了财政运行的良好势头,保持了财政收入的稳步增长,较好地完成了全年财政收支预算。一财政收入目标任务顺利完成年,全县共完成财税总收入亿元,为预算的%,比上年(按同口径,下同)增加万元,增长%。其中:地方财政收入完成万元,为预算的%,比上年增加万元,增长%;上划中央“两税”收入完成万元,为预算的%,比上年增加万元,增长%,上划中央和省所得税收入完成万元,为预算的%,比上年减少万元,递减%递减的原因是烟草企业所得税的征管上划到市国税局所致,年烟草企业所得税入库额为万元。财政总收入分项完成的情况是:一般预算收入完成万元,为预算的%,比上年增加万元,增长%。分项完成情况是:税收收入完成万元,为预算的%,比上年增加万元,增长%。其中:县级增值税完成万元,为预算的%,比上年增加万元,增长%。营业税完成万元,为预算的%,比上年增加万元,增长%。县级个人所得税完成万元,为预算的%,比上年增加万元,增长%。县级企业所得税完成万元,为预算的%,因烟草企业所得税上划万导致此项收入比上年减少万元,降低%。耕地占用税完成万元,为预算的%,比上年增加万元,增长%。契税收入完成万元,为预算的%,比上年增加万元,增长%。其他各税收入完成万元,为预算的%,比上年增加万元,增长%。非税收入完成万元,为预算的%,比上年减少万元,降低%。财政总收入分块完成情况国税完成万元,为预算的%,比上年增加万元,增长%。地税完成万元,为预算的%,比上年增加万元,增长%。财政完成万元,为预算的%,比上年增加万元,增长%。二财政支出基本到位年,我们认真执行县十四届人大四次会议审议通过的预算支出方案,积极组织资金,优先保证了全县机关的正常运转和行政事业单位人员工资按月足额发放,重点保证了全县农业教育计育重大项目支出和社会保障等重点支出的及时到位,维护了社会大局稳定。具体支出情况是:基本建设支出万元,为预算的%,比上年增长%。企业挖潜改造支出万元,为预算的%。比上年增长%。科技三项费支出万元,为预算的%,比上年增长%。农业支出万元,为预算的%,比上年增长%。林业支出万元,为预算的%,比上年增长%。水利和气象支出万元,为预算的%,比上年增长%。工交部门事业费支出万元,为预算的%,同口径增长%(其中救灾经费万元)。流通部门事业费支出万元,为预算的%,比上年增长%。体广播事业费支出万元,为预算的%,比上年增长%。教育支出万元,为预算的%,比上年增长%。科学支出万元,为预算的%,比上年增长%。医疗卫生支出万元,为预算的%,比上年增长%。其他部门事业费支出万元,为预算的%,比上年增长%。抚恤和社救费支出万元,为预算的%,比上年增长%。行政事业单位离退休支出万元,为预算的%,比上年增长%。社会保障补助支出万元,为预算的%;比上年增长%。行政管理费支出万元,为预算的%,同口径增长%。检法司支出万元,为预算的%,比上年增长%。城市维护费支出万元,为预算的%,比上年增长%。政策性补贴支出万元,为预算的%,比上年增长%。支援不发达地区支出万元,为预算的%,比上年下降%。专项支出万元,为预算的%,比上年增长%。其他支出万元,为预算的%,比上年增长%。三财政收支实现平衡经初步决算尚未与省市财政部门进行年终结算,年我县实现一般预算收入万元,上级补助收入万元,用于当年财政收支平衡预算的财政收入总额为万元;一般预算支出万元,上解支出万元,总支出为万元,收支两抵,当年财政收支实现平衡。四年财政预算执行和财政工作的主要特点财项目建设纵深推进。财政部门始终坚持经济决定财政的理念,注重通过促进经济增长,夯实财基础,做大财政“蛋糕”。不断创新和完善财建设管理机制,促进全县财建设纵深推进。实施了以项目建设为突破口,以民营经济为主体的“兴工强县”战略,着力培植质量型和效益型财。为保证财建设项目的落实,推行了“一个财项目一名县级领导一套工作班子一个目标管理”的“四个一”工作机制。县级财政安排了财项目建设奖励基金万元,对重点项目和行业予以支持引导,增强了各级各部门抓财建设的积极性和紧迫感,有力地促进了财建设,年财政收入是建县以增幅最快,增量最多的一年,创造了财政收入历史新高。财税收入征管形成“合力”。县五大家领导高度重视财税工作,在注重财建设的同时,对收入征管也提出了更高要求,严格推行了以实现财政收入按月完成%的均衡入库为目标的考核机制,对国税地税财政个乡镇和有非税收入征管职能的县直及县直以上单位实行了一月一考核,一月一通报,媒体跟踪访谈的经常性督查,为财税征管营造了良好的工作环境,财税责任考核机制进一步完善,奖罚措施进一步严格。年,县委县政府突出了资型企业的税费征管,专门成立了稽查办,出台了煤炭税费征管暂行办法,派驻了大批财政干部小时进驻煤炭企业,加强煤炭税费征收的调查和监管,并着手建立高精密度电子地磅和电子实时监控系统,为全面推行据实征收奠定了坚实的物质基础。重点支出得到了保障。在支出预算执行中,我们力争做到“三个坚持”,科学调度资金,优化支出结构,增加保障能力,财政政策性支出基本到位。坚持“量入为出效率优先兼顾财力适度从紧”的原则,突出资金效益最大化,提高支出水平。坚持共财政的理财方向,把支出首先安排在政权运转义务教育共卫生社会保障和基础设施建设等共服务上,确保了全县机关的正常运转,保障了县委县政府重大决策的实现,确保了农业教育科技检法司等重点支出的及时到位。坚持“以人为本”的理财思想,坚持把工资作为支出的第一顺序,保证全县干部职工和村干部工资的正常发放;注重财力倾斜,确保了弱势单位和弱势群体的基本利益。财经秩序趋于规范。我们认真贯彻《行政许可法》,大力推进依法理财。不断完善行政支出管理办法,牢固树立“节支即增收”的观念,把握行政支出的重点和关键,出台了专项资金管理办法,使专项资金管理有可循,有法可依,基本做到了专款专用。切实提高财政监督水平,拓展和延伸会计集中核算职能,逐步实现了从单纯的会计核算向会计核算和财务管理并举的转变,规范了全县行政事业单位的财务收支行为,严厉查处挪用套取财政专项资金行为,推进了政府集中采购,节约了财政资金。财政管理和改革逐步推进。围绕建立共财政目标,继续完善和推进各项财政改革,完善和细化了综合财政预算,对各单位的资金实行综合预算,内外统筹。建立了涵盖全县的财政供养人员信息系统,建立了各单位的基础数据信息库和动态管理系统。结合上级财政部门的有关政策和规定,初步拟定了县直单位推行部门预算的基本方案和支出标准,为适时推进预算支出改革做了一定的基础性工作。各位代表!年的财政工作虽然取得了一定成绩,但我们也应清醒地认识到,当前我县财政运行中还存在着许多困难和矛盾。一是财政收入总量依然较小,非税收入比重偏高,财政可用财力不多,二是收支矛盾依然突出,“吃饭财政”现状没有从根本上扭转。三是财税征管还存在薄弱环节,漏征漏管现象依然存在。四是乡镇财政负债较重,仍然存在着一定的运行困难。对这些矛盾和问题,我们将认真研究,逐步加以解决。二年财政预算草案年是“十一五”规划的开局起步之年。编制和执行好今年财政预算,对于促进我县经济和社会各项事业发展具有十分重要的意义。根据全省财政工作会议和县委经济工作会议的要求,年财政预算编制和财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,努力培植财,积极组织财政收入,调整优化支出结构,保障各项重点支出,不断深化财政改革,创新财政体制机制,强化财政监督管理,全面提升依法理财能力,为促进我县经济发展和社会进步提供可靠的财力保障,确保财政收支平衡。按照上述指导思想,结合我县近几年预算收支完成情况和国民经济发展趋势,编制年财政收支预算草案。一收入预算安排今年的财税总收入预算安排万元,与上年同比剔除不可比因素,下同增长%。其中:地方财政收入万元,增长%;上划中央收入万元,增长%,上划中央及省所得税万元,增长%。地方财政收入分项情况是:税收收入万元。其中:县级增值税万元。营业税万元。县级个人所得税万元。县级企业所得税万元。耕地占用税万元。契税收入万元。城建税收入万元。其他各税收入万元。非税收入万元。其中:行政性收费万元。罚没收入万元。专项收入万元。其他收入万元。分块任务安排:国税万元,与上年同比增加万元,增长%;地税万元,与上年同比增加万元,增长%;财政万元,与上年同比增加万元,增长%。同时,按照县委县政府的工作目标,年财税块的目标任务是万元,与上年同比增长%,目标任务到块情况是:国税万元,地税万元,财政万元。二支出预算安排按现行财政体制和相关财政政策初步计算,年全县可用财力为万元,比上年增加万元,增长%。具体项目安排如下:基本建设支出万元,比上年增长%。企业
关于区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案的报告(草稿)_0
关于区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案的报告(草稿)关于区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案的报告草稿——在××年月日区第八届人民代表大会第三次会议上××区财政局局长××各位代表:我受区人民政府委托,向大会报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案,请予审议,并请各位列席人员提出意见。
一、××年财政收支执行情况××年,区八届人民代表大会第二次会议批准我区财政收入预算为万元,比上年增长;财政支出预算为万元,比上年增长。
为了进一步理顺市与区县(自治县、市)财政分配关系,更好地发挥财政管理体制在促进区域经济增长和城乡经济社会协调发展中的积极作用,市政府决定,从××年月日起,在维持现行分税制财政管理体制的基础上,完善市对区县(自治县、市)财政管理体制。
此次市对区县(自治县、市)完善财政管理体制,我区按远郊区县类财政管理体制予以调整。
根据财政收入划分的范围,××年月日向区八届人大常委会第次会议报告了市对区完善财政管理体制后收支安排情况。
经审议,区人大常委会批准收入预算为万元,比上年增长。
其中:一般预算收入完成万元。
按级次分,区本级为万元;镇街级为万元。
财政支出预算为万元,比上年增长。
其中:区本级为万元,镇街级为万元。
全年实际执行结果:财政收入完成万元,为年度预算的,比上年增长。
其中:镇街财政收入完成万元,为预算的,比上年增长。
如果加上上解中央和市级收入,共实现区域内财政收入万元,比上年增长。
财政支出完成万元,为调整预算的,比上年增长。
其中:镇街财政支出完成万元,为调整预算的,比上年增长。
基本实现了当年财政收支平衡。
(一)收入完成情况一般预算收入完成万元,为年度预算的,比上年同期增长。
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关于财政预算执行情况和度财政预算
草案的报告通用范本
关于财政预算执行情况和度财政预算草
案的报告通用范本
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资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。
各位代表:
我受镇人民政府委托,向本次大会提出XX 年度财政收支预算执行情况和XX年度财政收支预算草案的报告,请予审议。
一、XX年度财政预算执行情况
XX年度我镇财政工作紧紧围绕镇党委提出的工作任务和目标,认真贯彻十六届六中全会精神,积极组织财政收入,优化财政支出结构,加强财政监督,较好地完成了XX年度财政预算。
(一)收入预算执行情况
XX年共完成财政收入3720万元。
1、预算内收入2290万元,其中:
(1)国税全口径收入1582万元,比上年增长35%;
(2)地税全口径收入666万元,比上年增长31%;
(3)财政征收的耕地占用税、契税收入142万元。
2、预算外收入1070万元;
3、上级补助收入190万元。
(二)支出预算执行情况
XX年财政总支出3419万元。
1、预算内支出2015万元;
①农业支出240万元;
②水利和气象支出11万元;
③计划生育支出19万元;
④教育支出1077万元;
⑤其他部门支出36万元;
⑥抚恤和社会福利支出232万元;
⑦行政事业单位离退休经费支出119万元;
⑧行政管理费支出237万元;
⑨转移支付支出344万元;
2、预算外支出1320万元
①农林水利和气象支出358万元;
②教育支出197万元;
③医疗卫生支出10万元;
④其他部门支出138万元;
⑤行政管理费支出304万元;
⑥文体广播支出97万元;
⑦其他支出216万元。
3、上解支出84万元。
(三)财政预算执行结果
XX年度财政可用财力3464万元,其中体制内支出基数补助2025万元,专项分成及补助190万元,预算外收入1070万元,预算外补助收入360万元,减去财政支出2419万元,当年净结余5万元,达到了当年财政收支平衡并略有结余,较好地完成了财政预算任务。
XX年,我们按照年初人代会的要求,努力调整工作思路,不断深化收支改革,逐步加大财政对三农的支持力度,为构建和谐社会,促进全镇经济建康发展提供了有力保障。
1、培植财源,做大财政收入蛋糕。
XX年,我们积极向上争取项目6个,争取资金80万元,已到账51万元;财政、国税、地
税部门全力协作,当年完成税收收入1090万元,比上年增长121万元,增幅25%。
2、保压并举,促进社会协调发展。
XX年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策,下半年起取消义务教育阶段学杂费的收取,认真执行下岗再就业税收优惠政策和黄桥老区优惠政策,认真做好招商引资、农业开发、农桥农路建设的基础上,加大对农村低保和农村大病对象的扶持,按时足额发放了粮食直补、农资增资补贴和农村低保资金,让公共财政阳光惠及普通百姓。
3、顺应改革,提高公共财政服务水平。
认真做好市镇财政体制、镇财市管、国库集中收付、政府采购改革,镇财政各项收支全面列入市级监管之中,财政管理更加规范;逐步
提高事业人员保障水平,事业人员补贴提高到1万和1.6万元。
各位代表,过去的一年,我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩,但也存在一些不容忽视的问题,特别财政改革以后,财力上收,原来从镇财政留成中给予企业的扶持资金无法落实,我们将在今后的工作中认真研究,加以适当调整。
二、XX年度财政预算(草案)
XX年度我们将以上级提出的目标计划为指导,按照镇党委提出的XX年度工作任务,进一步深化财政改革,努力培植财源,强化收支管理,逐步建立公共财政框架,依法行政,依法理财,确保当年收支平衡。
根据这一指导思想,编制XX年度财政收支预算草案如下:
(一)财政收入预算:
1、税收收入预算3050万元,其中:
(1) 增值税全口径收入xx万元;
(2) 地方工商税全口径收入550万元;
(3) 契税收入100万元。
2、预算外收入预算1330万元,其中:
(1) 部门收费收入183万元;
(2) 部门实体上缴收入等100万元;
(3) 学杂费补助及教育住房公积金补助收入258万元;
(4) 镇本级非税收入460万元;
(5) 捐赠收入20万元;
(6)其他收入169万元。
(二)财政支出预算3512万元
1、一般公共服务支出1135万元,其中计
生站支出146万元;
2、教育支出2770万元;
3、文化体育与传媒支出15万元,其中:文化站15万元;
4、社保和就业支出420万元,其中社保所支出32万元;
5、城乡社会事务支出460万元;
6、农林水事务支出378万元,其中农技站107万元,农经站42万元,农机站61万元,企管站31万元,水利站28万元,兽医站75万元,建管所34万元;
7、村级经费202万元;
8、其他支出352万元;
(三)预算平衡方案
1、可用财力3018万元(核定支出基数
1078万元,加专项分成及补助210 万元,加预算外收入1630万元);
2、支出预算3512万元;
3、当年净结余3万元,达到收支平衡略有结余的目标;
三、深化财政改革,强化财政职能,为全面完成XX年的财政预算任务而努力奋斗各位代表,做好XX年的财政工作,全面完成XX年的财政预算,对于深化改革,促进发展,保持稳定,具有十分重要的意义。
为确保XX年财政任务圆满实现,我们必须重点做好以下几方面的工作:
(一)抓好财源建设,实现振兴财政的目标
一是继续加大对农业的投入,支持社会主义新农村建设,支持农业园区和项目建设,把
农业资源转化为经济优势,进而转化为财政优势;
二是通过加大对工业园区和招商引资的投入,为进园企业做好服务工作,力争早投产,早收益。
三是认真贯彻落实上级和我镇工业发展意见,利用各级财政扶持政策做大做强工业经济。
(二)强化收入征管,坚持依法行政
全面推行社会综合治税工作,改革征管手段,严厉打击各种偷税、漏税行为。
加强财源建设,不断提高财政收入质量,调整好收入结构,增加可用财力占财政收入的比重,提高财政收入在总收入中的比重,强化部门收费收入的管理,加大政府非税收入组织力度,增强地方财政活力。
(三)努力控制财政支出,提高财政资金的使用效益
一是组织编制好部门预算,准确确定部门收支预算控制数,做到人员经费编实,公用经费从紧,项目经费从严;
二是严格按预算执行,编报单位必须及早组织预算收入,序时安排预算支出,不得无预算、超预算拨款,严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付;
三是在保工资、保运转的基础上,统筹安排资金力保政府重点项目支出需要。
(四)加强财政监督,提高财政管理水平
严格“收支两条线”的管理,所有收入全额上划市财政专户杜绝坐收坐支行为;
加强对国有资产、集体资产的管理;
强化会计监管,严肃财经纪律。
加大财政监督稽查力度,严肃查处各种违法、违纪行为。
不断提高依法理财、依法行政的管理水平,为我镇的经济腾飞保驾护航。
各位代表,XX年度,我镇的财政工作任务既繁重又艰巨,但我们深信在镇党委的正确领导下,全镇上下同心同德,真抓实干,抢抓机遇,开拓进取,今年的财政预算任务就一定能圆满完成。
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