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电力企业经济活动分析

电力企业经济活动分析

电力企业经济活动分析第一篇:电力企业经济活动分析__省桥头发电厂黄占伟辛亚琴【文摘】该文就电力企业经济活动分析的内容,具体方法和目的进行简要的阐述。

【关键词】企业经济活动分析经济活动分析就是通过对企业经济活动过程和结果进行客观公正评价,肯定成绩,发现企业在生产经营管理中的优点和缺点,找出其原因,扬长避短,提出解决问题的方法。

随着市场经济的进一步完善,电力企业投资多元化和电力企业实现经济增长方式的转变等内在要求,捉使企业提高经营管理水平企业经济活动作为企业管理的一种工具,结台电力工业(不合基建和多经)产品单一性、产供销同时性、技术资金密集性的特点,就电力企业经济活动分析的内容、具体方法和目的谈谈自己的认识。

1内容1.1发售电量发售电量直接表明电力企业在一定时期内为社会作出贡献的大小,是组织生产、核算单位成本、确定利润的依据。

发售电量是以千瓦/时为单位表示的。

主要是分析其目标(计划)的完成情况,发售电量在一定时期内完成目标(计划)的进度.揭示影响变动发售电量的主要因素。

在装机容量和电网供电能力一定的情况下,发售电量直接受来水来煤情况、设备健康及安全可靠性、电力用户负荷等因素的影响。

全面考察这些因素,查明这些因素对发售电量变动影响大小,采取措麓,促进企业完成发售电量目标(计划),同时对发售电量预见性分析、指导下一时期的生产组织以最大限度地满足社会对电力的总需求。

1.2电力生产条件及其利用效果分析企业的基本生产条件就是通常称的生产三要素:劳动力、劳动对象、劳动工具。

其利用效果分析的内容包括劳动生产率、设备利用率以及电力产品的能耗。

1,2.1劳动生产率电力企业劳动生产率由发电厂、电力公司、联合电力公司计算。

供电局不单独计算劳动生产率。

劳动生产率=至擎×1Oo,发电厂工业总产值一厂供电量×不变价,供电部门工业总产值一售电量×不变价。

因此分析电力企业劳动生产率实际是对发售电量和投入人力的分析。

电力部门经济活动分析报告的范文

电力部门经济活动分析报告的范文

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供电所经济活动分析

供电所经济活动分析

***供电所***年经济活动分析报告***供电所***年共完成供电量***万KWH,售电量***万KWH;10KV线损率平均7。

54%,高压千度电价平均446。

22元,低压线损率平均8。

74%,低压千度电价平均494。

1元;共收电费344。

75万元,低维费56.46万元。

一、供售电量分析从图表可以看出供售电量比去年同期有较大增长,供电量比去年同期平均每月增长10.93%,共增长电量73.99万KVH;售电量比去年同期平均每月增长11。

83%,共增长电量73.41万KVH.综合户售电量增长迅速,比去年增长了13.02%,共增长电量48.97万KVH,主要原因是电价的降低、农村经济的发展和农民生活水平的提高加大了对电力能源的需求,从而使农村居民用点增长迅速。

与综合户售电量增长迅速形成鲜明对比的是直供户售电量增长缓慢,07年只比06年增长了9。

61%,但增容却不少,07年新增直供户变压器4台共增容190KV A,造成只增容却不增电量的主要原因是企业厂子不景气,有的甚至濒临破产。

供售电量最多的是8月份,其主要原因是8正值夏季用电高峰,这也是历年来首次夏季用电超过春节用电。

从分类用电比例上看,我所用电比重最大的仍是居民生活用电,全年居民用电量共计466.19万KWH,占总售电量的65.54%,比06年增长了70.56万KWH;其次是工业商业用电,全年共售电量245。

11万KWH,占总售电量的34.46%.与去年同期相比居民生活用电比例继续升高,相应的动力用电比例有所下降,这与各村综合户居民售电量增长迅速而直供户售电量增长缓慢有着直接联系。

二、线损率分析从整体看,小山供电所2007年基本完成了局规定的线损指标。

低压线损率整体态势不错,与去年同期相比稍有下降; 10KV线损率比较平稳,与去年相比线损降低不少.1、低压线损分析。

从各村低压线损统计表中的平均线损率可以看出,翟王文、邢王文、大良户、西侯是线损最高的四个村,这些村线损高的原因比较复杂,既有管理上的主观原因,也有网改不到位、表计老化等客观原因,也有让维修工管村所里约束力低的原因.解决这几个村的线损问题不能急更不能拖,只有采取循序渐进的方法才能更好的解决。

电网财务报告分析(3篇)

电网财务报告分析(3篇)

第1篇一、引言随着我国经济的快速发展,电力行业作为国民经济的基础设施,其地位日益重要。

电网作为电力系统的核心环节,承担着输送、分配和调度电力的重任。

近年来,我国电网企业财务状况良好,盈利能力持续提升。

本文通过对电网财务报告的分析,旨在揭示电网企业的财务状况、盈利能力、偿债能力等方面的情况,为投资者、监管部门及相关部门提供有益的参考。

二、电网企业财务状况分析1. 营业收入从电网企业的财务报告来看,近年来营业收入呈现稳步增长态势。

这主要得益于我国经济的持续增长和电力需求的不断增加。

根据报告数据显示,某电网企业2019年营业收入为X亿元,较2018年增长Y%。

2. 利润总额电网企业的利润总额也呈现出逐年增长的趋势。

这得益于我国电力市场化改革的深入推进,以及电网企业内部管理水平的不断提高。

以某电网企业为例,2019年利润总额为Z亿元,较2018年增长W%。

3. 净利润净利润是反映企业盈利能力的重要指标。

近年来,电网企业的净利润水平不断提高,表明企业在创造价值方面取得了显著成效。

以某电网企业为例,2019年净利润为A 亿元,较2018年增长B%。

4. 资产总额电网企业的资产总额逐年增长,主要得益于企业投资规模的扩大。

以某电网企业为例,2019年资产总额为C亿元,较2018年增长D%。

5. 负债总额随着企业资产规模的扩大,负债总额也相应增加。

以某电网企业为例,2019年负债总额为E亿元,较2018年增长F%。

三、电网企业盈利能力分析1. 营业收入增长率营业收入增长率是衡量企业盈利能力的重要指标。

从电网企业的财务报告来看,近年来营业收入增长率保持在较高水平,表明企业在市场竞争中具有较强的盈利能力。

2. 净利润率净利润率是企业盈利能力的直接体现。

根据报告数据显示,某电网企业2019年净利润率为G%,较2018年有所提高,说明企业盈利能力较强。

3. 总资产报酬率总资产报酬率是企业盈利能力的综合反映。

从报告数据来看,某电网企业2019年总资产报酬率为H%,较2018年有所提高,表明企业资产利用效率较高。

电力行业运行分析报告模板

电力行业运行分析报告模板

电力行业运行分析报告模板1. 引言本报告对电力行业的运行情况进行了综合分析。

通过对电力供求关系、发电方式、能源结构、市场竞争等因素的研究,对电力行业的发展态势进行了全面评估,并提出相应的建议和预测。

2. 电力供求关系分析2.1 供应情况根据数据统计,年度电力装机容量持续增长,年均增长率达到X%。

在电力供应方面,发电厂的建设和改造进展顺利,有效满足了社会用电需求。

同时,各地政府也加大了对清洁能源发电的投入,提高了电力供应的可持续性。

2.2 需求情况随着经济的快速发展和人民生活水平的提高,电力需求量持续增长。

工业用电、居民用电及服务业用电都呈现出稳定增长的趋势。

尽管新能源的应用逐渐推广,但电力需求仍然主要依赖于传统能源。

2.3 供需矛盾和解决方案根据对供需状况的分析,目前电力行业的供需关系相对平衡。

但随着需求的不断增长,潜在的供需矛盾也在逐渐加剧。

解决该问题的关键是加强电力装机容量的建设,提高电力供应的可持续性和稳定性。

此外,推广清洁能源的发电方式也是解决供需问题的重要途径之一。

3. 发电方式分析3.1 传统发电方式目前,传统发电方式如火力发电、水力发电、核能发电仍然是主要的发电方式。

其中,火力发电仍占据主导地位,但由于其排放大量二氧化碳和其他有害气体,对环境造成严重污染,将逐渐被清洁能源所替代。

3.2 清洁能源发电方式随着清洁能源的不断发展和应用,太阳能发电、风能发电、生物能发电等清洁能源发电方式逐渐得到普及。

这些发电方式具有环保、可再生等优势,能够有效减少污染物排放,推动低碳经济的发展。

3.3 推广和应用建议为了推动清洁能源发电方式的推广和应用,政府应制定支持政策,提供财政补贴和税收优惠,并加大对新能源科研和技术创新的支持力度。

同时,鼓励企业增加对清洁能源发电方式的投资,促进市场化竞争,推动电力行业向清洁能源发展。

4. 能源结构分析4.1 煤炭能源煤炭作为传统能源,仍然是电力行业的重要能源来源。

电力季度经济分析报告模板

电力季度经济分析报告模板

电力季度经济分析报告模板1. 经济运行总体态势1.1 电力消费总量分析根据统计数据,本季度全国电力消费总量为×××亿千瓦时,较去年同期下降×%。

其中,工业用电×××亿千瓦时,占比为××%;城市居民用电×××亿千瓦时,占比为××%;农村用电×××亿千瓦时,占比为××%。

1.2 电力供需状况分析本季度,全国电力供需状况总体平稳。

全国发电量为×××亿千瓦时,较去年同期增长×%;全国用电量为×××亿千瓦时,较去年同期下降×%。

可见,本季度全国电力供应量总体上仍处于良好状态,但需求方面略有下降。

2. 电力行业经济运行分析2.1 行业产值增长分析本季度,电力行业的产值总额为×××亿元,同比增长×%。

其中,火力发电产值为×××亿元,同比增长×%;水力发电产值为×××亿元,同比增长×%;核能发电产值为×××亿元,同比增长×%;风能发电产值为×××亿元,同比增长×%。

2.2 行业利润状况分析本季度,电力行业的利润总额为×××亿元,同比增长×%。

其中,火力发电利润为×××亿元,同比下降×%;水力发电利润为×××亿元,同比增长×%;核能发电利润为×××亿元,同比增长×%;风能发电利润为×××亿元,同比下降×%。

供电企业经济活动分析

供电企业经济活动分析

供电企业经济活动分析经济活动分析,是要对各项主要经济技术指标进行全面深入的分析对比。

分析对比的方法通常有五种:一是实际与计划对比;二是才年(同期)与上年(同期)对比;三是实际与历史最好水平对比;。

四是与兄弟单位对比;五是与国内外先进水平对比。

经济活动的分析,应以分析收入和利润计划的完成情况为主。

对售申利润进行分析,就是抓住了供电的收支两个大头。

那么如何对利润进行分析,影响收入或利润的因素何在呢?一、售电收入情况的分析。

对售电收入有直接影响的主要因素是售电量和售电平均单价1.售电量的分析。

单从售电量看,如果售电量或增或减,都会对收入有影响,所以通过售电量的分析对比,为增加售电量做进一步的努力工作.售电量增减对收入的影响=(本期售电量一基期售电量)×基期售电平均单价(基期是作为比较的基础时期。

比如与计划、上年和历史水平等比较,那么计划、上年和历史水平期为基期)。

这是总售电量增减对收入的影响,还可以将各类别用电对收入的影响进行分析。

各类别售电量增减对收入的影响=(本期各类别售电量一基期各类别售电量)×基期总售电平均单价2.售电平均单价的分析。

单从售电平均单价看,如果售电平均单价升高或者降低,都会直接影响到售电收入。

通过单价的分析比较,为提高平均单价水平进一步做好抄、核、收工作.售电平均单价升降对售电收入的影响=(本或售电平均单价一基期售电平均单价)×本期总售电量这是总售电平均单价升降对收入的影响。

(l)售电量结构的分析:售电量结构的变化对总售电平均单价的影响=Σ基期平均单价×本期售电量/Σ本期售电量=Σ基期平均单价×基期售电量/Σ基期售电量售电量结构的变化对收入的影响=售电量结构的变化对总售电平均单价的影响值×Σ本期售电量(2)分类售电量的分析:各类售电量的增减对总售电平均单价的影=基期各类售电单价×本期各类售电量/Σ本期售电量-基期各类售电单价×基期各类售电量/Σ基期售电量各类售电量的增减对收入的影响=各类售电量的增减对总售电平均单价的影响值×Σ本期售电量(3)售电平均单价构成的分析:各类售电平均单价的变化对总售电平均单价的影响=Σ本期平均单价×本期售电量/Σ本期售电量-Σ基期平均单价×本期售电量/Σ本期售电量各类售电平均单价的变化对收入的影响=各类售电平均单价的变化对总售电平均单价的影响值×Σ本期售电量.(4)各类售电单价的分析;各类售电平均单价自身变化对总售电平均单价的影响=本期各类售电平均单价×本期各类售电量/Σ本期售电量-基期各类售电平均单价×本期各类售电量/Σ本期售电量各类售电平均单价自身变化对收入的影响=各类售电平均单价自身变化对总售电平均单价的影响值×Σ本期售电量以上是售电收入情况的分析。

某电网公司-0-3L1经济活动分析流程-公司总部(模板)

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总部相关部门
每季度后12日内,分、子公司财务部上报《经济活动分析报告》至财务部会计信息处负责经济活动分析主管处。
分、子公司财务部
财务部会计信息处负责经济活动分析主管根据各部门专题分析材料、布置工作落实情况以及所属各单位经济活动分析报告,编制南方电网公司《经济活动分析报告》和经济活动分析会布置工作完成情况说明。
公司总会计师
召开经济活动分析会议,提前3天下管
会议由公司领导主持,各部门负责人、公司所属单位分管领导参加。会议内容为检查上次会议布置事项落实情况,财务部进行综合经营情况分析,各部门及分、子公司做补充发言,公司领导进行会议总结。
公司领导、总部各部门、分、子公司分管领导
经济活动分析会议结束后,财务部会计信息处负责经济活动分析主管撰写经济活动分析会会议纪要。
财务部会计信息处负责经济活动分析主管
财务部会计信息处处长审核经济活动分析会会议纪要。
财务部会计信息处处长
财务部分管副主任、主任审核经济活动分析会会议纪要。
财务部分管副主任、主任
公司总会计师审批并签发会议纪要。
公司总会计师
流程描述
负责人
QCSG216020-2013/L1经济活动分析——公司总部
财务部会计信息处负责经济活动分析主管每季度末通过电子邮件要求总部各部门提交专题分析材料和经济活动分析会布置工作完成情况。
财务部会计信息处负责经济活动分析主管
每季度结束后10日内,总部各部门以电子文档形式向财务部会计信息处负责经济活动分析主管上报专题分析材料和经济活动分析会布置工作的完成情况。
财务部会计信息处负责经济活动分析主管
财务部会计信息处处长审核经济活动分析报告和经济活动分析会布置工作完成情况说明。
财务部会计信息处处长

供电所经济活动分析报告范本

供电所经济活动分析报告范本

供电所经济活动分析报告范本XX供电所X年X月份经济活动分析报告x年x月x日XX供电所召开由XX电工班、XXX人员参加的经济活动分析会,对x年x 月份经营活动情况进行了分析并完成了分析报告。

一、工作完成情况及原因分析(一)供电区域经济与外部环境分析主要供电范围:供电区域的经济总量情况:人口、农业生产情况、工业生产情况、社会用电水平等。

产业结构变化:是否有重要的产业结构变化,变化情况如何,可能对供电企业产生什么样的影响。

经济政策:乡镇是否发布新的经济政策,内容如何,可能对供电企业产生什么样的影响。

其它可能对供电产生影响的情况。

(二)电力营销情况1、用电需求情况全社会用电量为x万千瓦时,同比增长x%。

(见表1)供电量为x万千瓦时,同比增长x%,完成计划x%。

售电量为x万千瓦时,同比增长x%,完成计划x%。

其中10千伏售电量x万千瓦时,0.4千伏及以下售电量x万千瓦时。

用电需求的主要特点及原因分析的内容:比较各类售电量增长率和所占比重,列出售电量增长率居前的电量类别和超出平均增长率的X百分点,同时列出占比重居前的电量类别和贡献率较大的电量类别。

(见表2)(1)当地经济发展形势和趋势对用电需求的影响。

(2)工业用电情况和工业企业发展形势对用电需求的影响。

(3)居民收入增长幅度和生活水平提高对用电需求的影响。

(4)当地经济发展情况和投资环境变化对用电需求的影响。

(5)加大电网建设,消除供电“瓶颈”对用电需求的影响。

(6)季节因素,如当地气候变化对用电需求的影响。

(7)其它。

2、供售电情况(见表3)XX供电所供电量X万KWH比去年同期X万KWH增长X%;售电量X万KWH比去年同期X万KWH增长X%。

其中:照明电量X万KWH比去年同期X万KWH增长X%,户均照明电量XX千瓦时,照明电费X万元比去年同期X万元增长X%;工副业电量X万KWH 比去年同期X万KWH增长X%,工副业电费X万元比去年同期X万元增长X%;商业电量X万KWH比去年同期X万KWH增长X%,商业电费X万元比去年同期X万元增长X%;非居民电量X万KWH比去年同期X万KWH增长X%,非居民电费X万元比去年同期X 万元增长X%;农业生产电量X万KWH比去年同期X万KWH增长X%,农业生产电费X 万元比去年同期X万元增长X%;普通工业电量X万KWH比去年同期X万KWH增长X%,普通工业电费X万元比去年同期X万元增长X%。

公司电厂经济活动分析模版

公司电厂经济活动分析模版

********有限公司***月份经济活动分析报告****年**月**日一、主要生产经营指标二、安全生产部分1、主要指标2、指标分析(一)可靠性指标:本月安全生产**天,公司累计实现跨年度安全生产****天。

1)等效可用系数本月完成等效可用系数为***%。

2)降出力情况①降出力情况发生:**台次②非计划停运情况:**台次③计划停运情况:**台次3)各机组均未产生非停本月机组按调度指令共停机**台次,故障停机**台次。

本月机组停运情况见下表(二)供电煤耗:本月平均发电气耗折标煤**克/千瓦时,环比升高/降低**克/千瓦时,同比升高/降低**克/千瓦时,供电气耗折标煤**克/千瓦时,环比升高/降低**克/千瓦时,同比升高/降低**克/千瓦时。

气耗指标环比升高/降低,主要原因为:(1)本月机组启停次数共计为***台次,环比增加/减少**台次。

(2)本月环境温度继续增加/降低,环比**℃,生产现场冷却设备使用率减少,********。

(3)*******气耗指标同比升高/降低,主要原因为:(1)本月机组启停次数共计为***台次,环比增加/减少**台次。

(2)本月环境温度继续增加/降低,环比**℃,生产现场冷却设备使用率减少,********。

(3)*******全年累计发电气耗折标煤**克/千瓦时,环比升高/降低**克/千瓦时,同比升高/降低**克/千瓦时,供电气耗折标煤**克/千瓦时,环比升高/降低**克/千瓦时,同比升高/降低**克/千瓦时。

(三)厂用电量本月发电厂用电量为**万千瓦时,发电厂用电率**%,环比升高/降低***个百分点,同比升高/降低***个百分点;综合厂用电量**万千瓦时,综合厂用电率**%,环比升高/降低***个百分点,同比升高/降低***个百分点。

本月厂用电率、综合厂用电率环比升高/降低,主要原因为:(1)本月机组启停次数**台次,环比增加/减少**台次,********。

(2)本月环境温度继续******。

电力公司上半年经济活动分析报告

电力公司上半年经济活动分析报告

电力公司上半年经济活动分析报告电力公司上半年经济活动分析报告范文同志们:现在,我向大会报告集团公司上半年经济活动情况。

一、公司系统在集团公司党组的正确领导下,真抓实干,克服困难,实现了“时间过半、任务过半”的目标上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征:(一)电力生产和基建安全形势总体良好。

上半年,未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故,未发生特别重大事故,未发生责任性重大设备事故,未发生垮坝和水淹厂房事故,未发生重大火灾事故。

发生发电生产人身重伤事故1次,同比增加1次;发生一般设备事故2次,同比减少7次;发生设备一类障碍77次,同比减少48次;发生非计划停运108次,同比减少135次。

(二)在电力供应紧张形势下,充分挖掘现有机组潜力,克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响,发电量和售电量保持稳步增长。

上半年,集团公司发电量637.91亿千瓦时,同比增长5.84%,完成全年计划的50.49%。

其中:火电537.48亿千瓦时,占总发电量的84.26%,同比增长4.97%;水电100.43亿千瓦时,占总发电量的15.74%,同比增长10.75%。

从区域来看,华北地区的发电量占集团公司总发电量的20.45%,同比增长6.55%;东北地区占16.5%,同比增长7.82%;华东地区占31.4%,同比增长1.48%;华中地区占23.21%,同比降低3.03%;西北地区占8.45%,同比增长65.28%。

火电机组利用小时进一步提高。

上半年火电设备平均利用小时达3167小时,同比增加130小时。

比全国火电设备平均利用小时高出207小时。

水电来水呈现“北丰南枯”态势。

福建、江西、湖南由于降水量少,来水相对偏枯,发电量均有所下降。

福建减少2.51亿千瓦时,同比降低43.36%;江西减少2.26亿千瓦时,同比降低64.51%;湖南减少7.05亿千瓦时,同比降低15.12%。

西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好,发电量增加21.28亿千瓦时,同比增长65.28%。

供电所经济活动分析报告(三)

供电所经济活动分析报告(三)

供电所经济活动分析报告铜关供电所年12月份经济活动分析报告12月30日,铜关供电所召开了经济活动分析会,对12月份铜关供电所经济指标完成情况进展了认真地分析,并完成了经济活动分析报告。

一、经济指标完成情况(一)电力营销情况1、售电量完成情况本月全所共完成售电量310.68万kwh,同比增长1.37%,占方案指标比率为0.36%。

其中:专变电量68.38万kwh,同比增长2.42%;抄表到户电量301.05万kwh,同比增长1.13%;未抄表到户电量9.63万kwh,同比增长1.27%。

全所累计完成售电量3573.92万kwh,同比增长2.31%。

其中:专变电量1027万kwh,同比增长1.14%;抄表到户电量3203.77万kwh,同比增长1.12%;未抄表到户电量79.65万kwh,同比增长1.58%。

2、售电单价完成情况本月全所平均售电单价647.46元/千kwh。

其中。

专变售电单价781.59元/千kwh,同比增长2.43元/千kwh;抄表到户售电单价647.31千kwh,同比增长0.65元/千kwh;未抄表到户售电单价647.93元/kwh,同比增长3.01元/千kwh。

全所累计完成平均售电单价7778.6元/千kwh。

其中:专变售电单价9272.54元/千kwh,同比增长1.12/千kwh;抄表到户售电单价7773.8/千kwh,同比增长1.49元/千kwh;未抄表到户售电单价7777.93元/kwh,同比增长1.16元/千kwh。

3、10kv线损完成情况本月全所完成10kv线损率为4.05%,比方案下降了1.32个百分点,比同期下降了1.29个百分点;截至本月全所累计完成10kv线损率为32.32%,比方案下降了2.03个百分点,比同期下降了1.42个百分点;4、0.4/0.22kv线损完成情况(抄表到户台区)本月全所完成0.4/0.22kv线损率为9.78%,比方案下降了2.34个百分点,比同期下降了2.19个百分点;截至本月全所累计完成低压线损率为55.24%,比方案下降了1.92个百分点,比同期下降了1.57个百分点;5、电费回收完成情况本所当月应收电费201.16元,实收201.16元,回收率为100%;本所累计应收电费2505.67元,实收2505.67元,回收率为100%;6、业扩报装情况本月新增用户57户,其中。

电力公司上半年经济活动分析报告_0

电力公司上半年经济活动分析报告_0

电力公司上半年经济活动分析报告电力公司上半年经济活动分析报告同志们:现在,我向大会报告集团公司上半年经济活动情况。

一、公司系统在集团公司党组的正确领导下,真抓实干,克服困难,实现了“时间过半、任务过半”的目标上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征:(一)电力生产和基建安全形势总体良好。

上半年,未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故,未发生特别重大事故,未发生责任性重大设备事故,未发生垮坝和水淹厂房事故,未发生重大火灾事故。

发生发电生产人身重伤事故次,同比增加次;发生一般设备事故次,同比减少次;发生设备一类障碍次,原创同比减少次;发生非计划停运次,同比减少次。

(二)在电力供应紧张形势下,充分挖掘现有机组潜力,克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响,发电量和售电量保持稳步增长。

上半年,集团公司发电量亿千瓦时,同比增长,完成全年计划的。

其中:火电亿千瓦时,占总发电量的,同比增长;水电亿千瓦时,占总发电量的,同比增长。

从区域来看,华北地区的发电量占集团公司总发电量的,同比增长;东北地区占,同比增长;华东地区占,同比增长;华中地区占,同比降低;西北地区占,同比增长。

火电机组利用小时进一步提高。

上半年火电设备平均利用小时达小时,同比增加小时。

比全国火电设备平均利用小时高出小时。

水电来水呈现“北丰南枯”态势。

福建、江西、湖南由于降水量少,来水相对偏枯,发电量均有所下降。

福建减少亿千瓦时,同比降低;江西减少亿千瓦时,同比降低;湖南减少亿千瓦时,同比降低。

西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好,发电量增加亿千瓦时,同比增长。

新投产机组对发电量增长贡献较大。

新投产机组发电量亿千瓦时,占发电量增量的,为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用。

上半年,售电量增长速度高于发电量增长。

集团公司售电量亿千瓦时,同比增长。

其中:火电亿千瓦时,水电亿千瓦时。

(三)供电煤耗和综合厂用电率均有下降,节能降耗工作取得成效。

XXXX年电力企业经济活动分析(可编辑).doc

XXXX年电力企业经济活动分析(可编辑).doc

XXXX年电力企业经济活动分析(可编辑) 摘要]本文简要阐述了电力企业经济活动分析的内容、具体方法和目标。

[关键词]企业经济活动分析经济活动分析是通过客观公正地评价企业经济活动的过程和结果,找出企业在生产经营中的优势和劣势,找出原因,扬长避短,并提出解决问题的办法。

随着市场经济的进一步完善,电力企业投资多元化、电力企业经济增长方式转变等内在要求有助于企业提高管理水平。

作为企业管理的工具,企业的经济活动形成了一个平台。

讨论了单一产品、生产、供应和销售的同时性、技术和资本密集型的特点。

对电力企业经济活动分析的内容、具体方法和目标进行了探讨。

内容。

售电量直接表明电力企业在一定时期内对社会的贡献量是组织生产的基础、计算单位成本、确定利润。

出售的电量以千瓦/小时表示。

主要目的是分析其目标(计划)的完成情况和在一定时间内完成目标(计划)的售电进度,并揭示影响可变售电的主要因素。

当电网装机容量和供电容量一定时,售电量直接受水、煤流入量、设备健康安全可靠性、用电负荷等因素影响。

全面回顾这些因素,找出这些因素对售电变化的影响,采取措施,促进企业完成售电目标(计划),同时,售电预测分析、指导下一阶段生产组织最大化社会用电需求。

电力生产条件及其利用效果分析企业的基本生产条件通常被称为三种生产要素:劳动力、劳动对象、劳动工具。

其利用效果分析的内容包括劳动生产率、设备利用率和动力产品能耗。

劳动生产率电力企业的劳动生产率按发电厂、电力公司、联合电力公司计算。

供电局不单独计算劳动生产率。

劳动生产率=以青×oo电厂工业总产值工厂供电量×不变价格供电部门工业总产值销售量×不变价格。

因此,电力企业劳动生产率的分析实际上是对电力销售和劳动力投入的分析。

这里不再重复电力销售的分析。

人力的投入受到员工素质和劳动管理因素的影响。

电力企业应千方百计提高人员素质和设备自动化水平,合理组织生产和劳动,实现电力行业减员增效的目标。

XXX年1月供电所经济活动分析

XXX年1月供电所经济活动分析

xxx供电所1月经济活动分析一、主要经济指标完成情况1、购电量:本月完成购电量73.66万千瓦时,同比增加7.96万千瓦时,增幅为12.12%;累计完成购电量73.66万千瓦时,同比增加7.96万千瓦时,增幅为12.12%。

2、售电量:本月完成售电量69.1565万千瓦时,同比增加7.5309万千瓦时,增幅为12.22%;累计完成售电量69.1565万千瓦时,同比增加7.5309万千瓦时,增幅为12.22%。

3、线损率本月完成购电量73.66万千瓦时,比去年同期的65.7万千瓦时增长了12.12%;售电量69.1565万千瓦时,比去年同期的61.6256万千瓦时增长了12.22%,完成线损率6.11%,比去年同期的6.20%下降了0.09个百分点。

累计完成购电量73.66万千瓦时,比去年同期的65.7万千瓦时增长了12.12%;售电量69.1565万千瓦时,比去年同期的61.6256万千瓦时增长12.22%,完成线损率6.11%,比去年同期的6.20%下降了0.09个百分点。

4、售电均价:本月完成售电均价621.12元/千千瓦时,同比增长30.4元/千千瓦时;累计完成售电均价621.12元/千千瓦时,同比增长30.4元/千千瓦时。

5、购千千瓦时收入:本月完成购千千瓦时收入105.96元/千千瓦时,同比上升18.19元/千千瓦时;累计完成购千千瓦时收入105.96元/千千瓦时,同比上升18.19元/千千瓦时。

6、电费回收:本月应收电费45.20232万元,截止月底,实收电费59.536827万元,发生期末应收帐款余额为0万元。

截止1月30日,年度实收电费59.536827万元,发生欠费0万元,回收率为100%。

二、主要指标分析1、售电量各用电类别售电量增长情况表售电量分析:电量同比增长较大或增幅较快的电量类别主要有:(1)、居民用电:同比增长2.0989万千瓦时,主要原因是:一是同网同价后居民电费的降低对居民电量的增长起了重要作用;二是现在农村居民生活水平较以前大幅度提升,家里家用电器都有所增加,如电脑、电炒锅等。

电网财务分析报告模板(3篇)

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第1篇一、封面电网财务分析报告二、目录一、概述二、财务状况分析1. 资产负债表分析2. 利润表分析3. 现金流量表分析三、盈利能力分析1. 盈利能力指标分析2. 盈利能力趋势分析四、偿债能力分析1. 偿债能力指标分析2. 偿债能力趋势分析五、运营能力分析1. 运营能力指标分析2. 运营能力趋势分析六、投资分析1. 投资规模分析2. 投资结构分析3. 投资效益分析七、风险分析1. 财务风险分析2. 经营风险分析3. 政策风险分析八、结论与建议九、附件三、正文一、概述(一)报告背景本报告旨在通过对电网公司的财务状况进行全面分析,揭示公司在财务方面存在的问题,为决策层提供有益的参考。

报告数据来源于公司近三年的财务报表,并结合行业平均水平进行对比分析。

(二)报告目的1. 评估公司财务状况,揭示存在的问题。

2. 分析公司盈利能力、偿债能力、运营能力,找出优势与不足。

3. 评估公司投资状况,为投资决策提供依据。

4. 预测公司未来发展前景,提出改进建议。

二、财务状况分析(一)资产负债表分析1. 资产分析(1)流动资产分析流动资产主要包括现金、应收账款、存货等。

通过分析流动资产构成及占比,了解公司短期偿债能力。

(2)非流动资产分析非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。

通过分析非流动资产构成及占比,了解公司长期资产配置情况。

2. 负债分析(1)流动负债分析流动负债主要包括短期借款、应付账款等。

通过分析流动负债构成及占比,了解公司短期偿债压力。

(2)非流动负债分析非流动负债主要包括长期借款、应付债券等。

通过分析非流动负债构成及占比,了解公司长期负债状况。

(二)利润表分析1. 营业收入分析分析公司营业收入构成及增长率,了解公司主营业务发展状况。

2. 营业成本分析分析公司营业成本构成及占比,了解公司成本控制能力。

3. 营业利润分析分析公司营业利润构成及增长率,了解公司盈利能力。

(三)现金流量表分析1. 经营活动现金流量分析分析公司经营活动现金流量净额,了解公司经营活动现金流入和流出状况。

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QCSG216020-2013B1 电力行业单位经济活动分析模板
一、经营环境变化及其影响
分析内部和外部经营环境的变化及其对公司的影响。

可从国家宏观经济形势、地区经济形势、财政金融形势、产业经济形势、电力供需形势、电价政策、原材料价格等变动及其影响等方面进行分析。

二、主要经营指标完成情况
单位:亿元,亿千瓦时
对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

三、经济活动分项分析
1、利润总额
利润总额预算、同比情况分析,无法完成预算目标的说明下一步措施。

2、售电量和电力产品净收入
分析售电量和电力产品净收入预算、同比情况分析。

按用电类别对售电量和售电单价进行细分,分析用电结构变化对售电收入的影响。

3、电费回收分析
分析应收电费余额和电费回收情况,包括应收票据中的电费回收分析。

4、非售电行业的经营情况和对盈利的影响。

5、购电量和购电总成本分析
购电量和购电成本预算、同比情况分析。

按购电类型对购电量和购电单价进行细分,分析购电类型结构变化对购电成本的影响。

6、线损分析
分析线损率完成情况及原因,下一步对策。

7、供电成本分析
对供电成本进行细分,分析其成本结构、重要成本项目的历史变化趋势和预算完成情况,分析具体成本项目的影响因素。

分析同比变动大于10%的项目和偏离预算目标大于10%的项目。

8、财务费用的同比变动和预算完成情况,带息负债的变动趋势,利息支出、利息收入、汇兑损益分析。

9、营业外收支的分析,大额的营业外收入和营业外支出事项及影响金额。

10、投资收益分析,大额的投资收益事项及影响金额。

11、资产负债率同比、预算完成情况分析。

12、资产负债表项目分析,变动较大或偏离预算较大的项目分析。

13、固定资产投资完成情况:固定资产投资的预算完成情况分析。

投资效果分析,万元固定资产供电量、投资电量增长比等指标分析。

14、资金计划完成情况
分析资本性资金、经营性资金计划的上报、完成情况,分析存在的问题和拟采取的措施。

单位:万元
四、其他情况分析
重大审计事项及整改、节能调度、安全生产、农电等。

五、存在问题及解决措施
分析本单位经营管理中存在的主要问题,并提出相应的解决措施。

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