经济活动分析报告(模版)
经济活动分析报告模版
1
公司年季度经济活动阐发陈述
欧阳歌谷(2021.02.01)
目录
第一部分:公司生产经营活动全面完成情况
一、公司经营指标完成情况
二、公司重点工作
三、经营管理目标完成情况及主要成果总结
第二部分:本季度公司经营情况
一、主要经济指标完成情况
二、公司资产状况阐发
三、综合阐发
第三部分:重年夜事项说明
第四部分:存在的问题阐发
第五部分:采纳的办法和建议
第六部分:经营预测阐发
第一部分:公司生产经营活动全面完成情况
一、公司经营指标完成情况见下表:
单位:万元
(调整金额情况说明:)
二、公司重点工作完成情况:(承包经营责任书列示内容:进度、完成情况)
三、经营管理目标完成情况及主要工作总结
1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一比较,说明完成情况并阐发原因。
2.在全面反应公司总体财务状况的基础上,主要对公司经营管
理中取得的成果、存在的主要问题及原因进行说明。
第二部分:公司经营情况
一、主要经济指标完成情况⒈收入指标完成情况阐发
截止月末,实现主营业务收入万元,完成年(季)度预算的%,较上年同期增长(减少)%;实现净利润万元,完成年度预算的%,较上年同期增长(减少) %。
⑴公司各主要经营项目收入实现情况见下表:
预算完成阐发说明:
⑵主营业务收入与上年同期阐发:
与上年同期阐发说明:
⑶收入增长(减少)阐发:公司收入构成阐发,主营业务构成阐发,影响收入的价格因素与销售量因素阐发等。
⑷详细阐发经营情况:
⒉利润指标完成情况阐发
截止月末,公司累计实现利润总额万元,占全年(季)预算的%。其中销售毛利万元,期间用度万元。
⑴销售价格变更对销售毛利的影响万元,详细情况见下表:
月度物资管理经济活动分析报告模板
xxx项目部XX年XX月物资管理
经济活动分析报告
**年**月,物资部对施工过程发生的物资成本进行统计分析,通过对相关数据的梳理、比较,发现存在的问题和不足,并有针对性的提出相应建议和解决思路,为后期物资成本工作提供支持,报告如下:
一、物资成本总体情况
(一)本期物资实际发生成本情况
***年**月**日至***年**月**日项目共发生实际成本**万元,项目实际总成本**万元,物资成本占项目总成本**%。成本组成如下:
1.账面成本(与财务核对的账目费用)
(1)主材库账面成本**万元;综合库账目成本**万元。(财务入账成本,用料单金额)
(2)周转材料租赁费用**万元,其中内租**万元,外租**万元。(公司内租费用,含装卸费、赔偿费)
(3)钢结构库摊销费用**万元。(项目部应建立钢结构库,不是一次性入成本,需要摊销的均放入钢结构库,每月计算摊销表,以摊销表入成本)
(4)物资运费**万元。
2.调增成本项(与形象进度对比调整)
3.调减成本项(与形象进度对比调整,不属于物资分析
的柴油、小型机具、责任成本收入在其他部门的成本项、业主已调整的价差)
(二)物资责任成本盈亏情况
**年**月,物资责任成本收入**万元,物资实际成本**万元,暂时盈利**万元。
(简要说明下责任成本收入计算原则,主要是针对措施费、大小临的的计算原则。)
二、项目物资责任成本盈亏对比分析
责任成本分项对比,详见下表2:《责任成本盈亏对比表》
(一)主体材料费用盈亏分析
1.主体材料量差分析
2.主体材料价差分析
3.其他费用分析
(二)施工措施费用盈亏分析
建筑施工企业项目级经济活动分析报告模板
. .
页脚项目经济活动分析报告
(年季度)
项目
批准人:
审核人:
编制项目:
编制日期:
目录
一、项目概况…………………………………………………………………………
(一)项目基本情况………………………………………………………………
(二)项目人员情况………………………………………………………………
(三)工程、物资采购情况
(四)工程进度情况………………………………………………………………
二、项目总体盈亏情况………………………………………………………………
三、项目收入情况分析………………………………………………………………
(一)业主工作量确认情况………………………………………………………
(二)索赔工作完成情况…………………………………………………………
四、项目成本情况分析………………………………………………………………
(一)项目总成本发生情况………………………………………………………
(二)本期已完工程成本分析
(三)出包费分析…………………………………………………………………
(四)零星点工分析………………………………………………………………
(五)材料费分析…………………………………………………………………
1、材料费总体分析…………………………………………………………
2、材料量差分析……………………………………………………………
3、材料价差分析……………………………………………………………
4、采购保管费分析…………………………………………………………
5、废旧物资处理分析………………………………………………………
2024年企业经济活动分析总结模板
2024年企业经济活动分析总结模板____年企业经济活动分析总结
一、宏观经济环境分析
____年,在国内外宏观经济环境的影响下,企业经济活动呈现出以下的特点:
1. 国内经济增长放缓,经济增速回落。受制于国内消费增长乏力以及国际贸易摩擦的局势,国内经济增长的动力受到阻碍,企业面临着更加严峻的市场竞争。
2. 财政政策逐步转向稳健。为应对经济下行压力,政府财政政策将转向更加稳健的方向,减少对企业的刺激措施,对企业经济活动产生一定的影响。
3. 外部环境的不确定性增加。____年,国际贸易摩擦以及地缘政治局势的不稳定性将增加企业经济活动的不确定性,企业需要做好应对措施。
二、企业经济活动分析
____年,企业经济活动在宏观经济环境的影响下,呈现出以下特点:
1. 企业经济增长趋势放缓。面对国内经济下行压力以及市场竞争加剧,企业的经济增长速度明显放缓。企业需要通过增加产品创新、开拓新市场等手段来提振经济增长。
2. 企业盈利能力下降。由于市场竞争加剧,企业的产品定价能力受到压制,盈利能力下降。企业需要通过提高生产效率、降低成本等手段来提高盈利能力。
3. 企业投资意愿减弱。受制于经济增长放缓以及市场不确定性增加,企业对投资的意愿减弱。企业需要谨慎决策,选择合适的投资项目,降低投资风险。
4. 企业创新能力提升。面对市场竞争的加剧和市场需求的变化,企业不得不加大对创新的投入,提升自身的技术创新和产品创新能力,以更好地适应市场需求。
三、应对策略分析
面对____年的宏观经济环境和企业经济活动的特点,企业需要采取相应的应对策略,以保持竞争力和实现可持续发展:
分析报告模板(精选7篇)
分析报告模板(精选7篇)
篇1:分析报告
一、总论
1、项目名称
2、承办单位概况(新建项目)指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况)
3、拟建地点:
4、建设规模:
5、建设年限:
6、概算投资:
7、效益分析:
二、市场预测
1、产品市场供应现状
2、价格现状与预测
3、产品市场需求预测
三、资源条件(指资源开发项目)
1、资源可利用量(矿产地质储量、可采储量等)
2、资源品质情况(矿产品位、物理性能等)
3、资源赋存条件(矿体结构、埋藏深度、岩体性质等)
四、建设规模与产品方案
1、建设规模(达产达标后的规模)
2、产品方案(拟开发产品方案)
五、建设条件分析
1、场址建设条件(地质、气候、交通、公用设施、征地拆迁工作、施工等)
2、其它条件分析(政策、资源、法律法规等)
六、技术方案、设备方案和工程方案
(一)技术方案
1、生产方法(包括原料路线)
2、工艺流程
(二)主要设备方案
1、主要设备选型列出清单表)
(三)工程方案
1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案(附平面图、规划图)
2、建筑安装工程量及“三材”用量估算
3、主要建、构筑物工程一览表
七、主要原材料、燃料供应
1、主要原材料、辅助材料品种、质量与年需要量
2、燃料品种、质量与年需要量
3、材料的运输方式
八、环境影响评价
1、项目建设和生产对环境的影响(三废、噪声、粉尘污染等)
2、环境保护措施方案
九、组织机构与人力资源配置
1、组织机构设置(法人组建方案、管理机构方案、管理机构图)
2、人力资源配置(生产作业班次、劳动定员数量及技能要求)
3、员工培训
十、项目实施进度
1、建设工期
2、进度安排
经济活动分析报告的范文简短
经济活动分析报告的范文简短
1. 简介
本文将对经济活动进行分析,详细探讨了经济活动的定义、目的以及一些常见
的经济活动类型。通过对这些活动的具体分析,我们可以更好地了解经济的运作方式以及其对社会发展的影响。
2. 经济活动的定义
经济活动是指为了人们的生计而进行的各种劳动、贸易和交换行为。经济活动
主要是为了满足人们的需求和获得物质利益。这些活动涉及到资源的生产、分配和消费。
3. 经济活动的目的
经济活动有以下几个主要目的:
3.1 生产和创造价值
经济活动通过生产和创造物质财富,创造出有价值的产品和服务。通过这些活动,人们能够满足各种需求,提高生活质量。
3.2 分配资源
经济活动可以通过资源的分配,将资源分配给最需要的地方。通过合理的分配,可以提高资源的利用效率,促进社会的发展。
3.3 促进经济增长
经济活动的一个重要目的是促进经济增长。通过生产和创造价值,经济可以不
断增长,提高国民经济的总体水平。
4. 经济活动的类型
经济活动主要包括以下几个类型:
4.1 农业
农业是一种重要的经济活动类型。它涉及到种植、养殖和农产品的销售等过程。农业活动对于维持人类生存和提供食品和原材料至关重要。
4.2 工业
工业是指将原材料转化为可使用产品的经济活动。工业活动涉及到制造、加工和生产各种商品。工业的发展可以带动整个经济的增长和社会的繁荣。
4.3 商业
商业活动是指商品的交换和贸易行为。商业活动包括批发、零售等各种销售过程。商业的发展为经济提供了更多的选择和机会,并促进了国际贸易的发展。
4.4 服务业
服务业是指提供各种服务的经济活动。这些服务包括教育、医疗、旅游、金融等各个领域。服务业的发展可以提供更多的就业机会,为经济注入活力。
应用文写作经济活动分析报告
应用文写作经济活动分析报告
一、引言
经济活动是社会发展和个人生活的基础,通过对经济活动进行深入分析可以更
好地了解市场动态和经济走势,为决策提供依据。本报告旨在通过对某一特定经济活动的分析,探讨其影响因素、发展趋势和潜在风险,为相关利益方提供决策建议。
二、背景介绍
经济活动的范围广泛,可以涉及生产、流通、消费等各个方面。我们选择了某
一特定经济活动进行分析,以便更深入地了解其特点和发展态势。
三、经济活动分析
1. 主要参与方
•生产者:该经济活动的生产者主要为…
•消费者:消费者群体涉及…
•政府:政府在该经济活动中扮演着重要角色,主要包括…
2. 影响因素分析
•宏观经济环境:经济政策、市场需求等因素如何影响该经济活动?
•技术发展:科技进步对该活动有何影响?
•竞争格局:市场竞争如何演变?竞争对手有哪些?
3. 发展趋势预测
•未来该经济活动的发展趋势如何?
•可能的风险和挑战是什么?
•新的机遇和发展方向在哪里?
四、结论与建议
通过对该经济活动的分析,我们总结出以下结论和建议:
1.…
2.…
3.…
五、参考文献
1.引用的资料1
2.引用的资料2
以上报告为经济活动分析的初步结果,具体数据和信息需根据实际情况进一步完善和调整。
经济活动分析报告常用的分析方法
经济活动分析报告常用的分析方法
经济活动分析报告常用的分析方法1
经济活动分析是工业企业管理普遍采取的一种方法,通过对一定时期内经济活动的过程和生产经营成果进行研究和分析,肯定成绩,找出企业存在的主要问题,提出改正工作的对策和措施。
企业由于长期实行计划管理,忽视经济效益,对经济活动分析往往不够重视,很多时候流于形式,存在以下几个不足之处:(1)一些公司不够健全,没有坚持经济活动分析;
(2)数据简单罗列,内容空洞,缺乏分析;
(3)缺乏针对问题的解决办法和整改措施;
(4)数据口径不一,弄虚作假。
在目前市场经济条件下,企业在重视社会效益的同时,更多的精力应该放在自身生存和发展的轨道上来,因此经济活动分析就显的格外重要,通过开展经济活动分析能够准确及时地发现生产经营活动中存在的主要问题,研究时常变化和发展趋势,有利于企业制定正确的经营策略,规避经营风险,提高经济效益。针对以上几个问题,要搞好经济活动分析,我们认为要从以下几个方面入手:
一、健全经济活动分析工作的.机构
建立和健全经济活动分析机构是开展经济活动分析的重要保证。一般来说,公司要成立由主管负责,各相关职能部门密切参与、配合的经济活动分析机构,规范日常工作职责和程序,形成完整的经济活
动分析机制。分工的原则是管理什么,核算什么,分析什么。企业的生产综合指标分析由计划部门主要负责,财务部门负责成本、利润、资金等分析,其他部门,如营销、安全、生产等负责分析与专职工作相对应的指标。各部门之间应密切配合,相互沟通。
二、把分析指标逐一分解到各相关职能部门。
项目部季度经济活动分析报告-模板
公司XX项目
XX年X季度经济活动分析报告
公司XX项目部
第一部分生产经营情况分析
一、施工生产情况
【简要描述项目部本季度施工计划、完成情况(未完成施工计划的要说明原因),下个季度安排以及保证季度计划采取的措施。】
二、损益情况
(一)整体损益分析
【本节主要描述项目本年和开累收入、成本、毛利及利润情况,应与项目整体预算比较,详细分析存在的问题及相应采取的措施。】
XX年X季度项目盈利情况分析表
单位:元
(二)营业税费分析
【本节主要描述项目各类营业税费的发生情况,说明各类税费发生节、超的主客观原因,采取的降低税费的措施。】
(三)成本费用分析
1、成本分析
【项目应依据红线成本文件或项目经营承包责任书,认真分析项目成本费用执行情况,
对出现的问题说明主客观原因及相应采取的措施。】
2、工费分析
项目工资、绩效奖金及加班工资使用情况;在岗人均月收入。
3、间接费用分析
①总体间接费用情况分析
【本节主要描述间接费用发生及变动情况,并与预算进行比较,找出增加及节余的主客观影响因素,说明采取的管控措施。】
②重点间接费用支出情况分析
【本节主要描述办公费、招待费、差旅费、汽车费用等是否超支,项目如何进行控制,抓住重点和异常问题,着重分析。】
(四)预计未来盈亏情况分析
【本节主要描述项目预计总盈亏、已实现盈亏、预计未来将实现盈亏情况,应与红线成本、降造文件比较,详细分析存在的问题及拟采取的措施。】
三、财务状况
【本节主要描述项目资产、负债情况,对货币资金、应收账款、存货、其他应收款等资产类项目以及应付账款、其他应付款等负债类项目应重点分析。例如:应收账款的账龄及清收情况、预付款项支付原因分析、已完未结算分析、备用金挂支的情况汇报、应付账款分析、应交税费分析等等】
经济分析报告模板范文
经济分析报告模板范文
一、引言
经济分析报告是对某一特定经济问题或研究对象进行系统分析、评价和预测的文书形式,具有重要的指导意义。本报告以(具体经济问题/研究对象)为研究对象,通过对相关数据的搜集和分析,旨在揭示其现状和发展趋势,为相关部门提供决策参考。
二、经济环境分析
1. 宏观经济环境分析
(在此部分详细分析该地区/行业宏观经济发展状况,包括国内生产总值增长率、通货膨胀水平、产业结构、政策环境等)
2. 微观经济环境分析
(具体分析该地区/行业市场规模、市场竞争态势、企业经营状况等)
三、市场需求与供给分析
1. 市场需求分析
(分析目标市场对产品/服务的需求特点、需求规模、发展趋势等)
2. 市场供给分析
(分析目标市场产品/服务供给情况,包括主要供应商、供给能力、供给结构等)
四、竞争分析
1. 主要竞争对手分析
(对主要竞争对手的市场地位、产品特点、市场份额等进行详细分析)
2. 竞争策略分析
(就竞争对手的竞争策略、优势和劣势进行深入剖析)
五、投资风险评估
(对投资项目所面临的内外部风险进行评估,为投资者提供决策建议)
六、发展前景预测
(结合之前的分析结果,对该经济问题/研究对象未来发展趋势进行预测)结语
本报告旨在客观分析(具体经济问题/研究对象)的现状和趋势,为相关决策部门提供科学依据,希望能对相关人士在未来工作中有所启发。
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XX项目经济活动分析模板.pptx
平津高速三期项目经济活动分析报告
四、项目形成利润情况 五、应缴已缴资金整体情况 六、债权债务整体情况 (一)、债权情况 (二)、债务情况 (三)、债权债务差额 (四)、资金净量测算 七、利润成本盈亏分析八、预计增加利润的项目九、项目管理存在不足十、改进建议
平津高速三期项目经济活动分析报告
平方米
18099
0
0.00%
6
底基层
平方米
386775
0
0.00%
7
基层
平方米
562450
0
0.00%
8
面层
平方米
779847
0
0.00%
9
中桥
延米
169.16
154.72
91.00%
按完成产值比例进行折合
10
通道
延米
198.42
107.14
54.00%
按完成产值比例进行折合
11
涵洞
横延米
607.52
553.438
91.00%
按完成产值比例进行折合
平津高速三期项目经济活动分析报告
(二)下设工区及任务分配情况 1、工区设置情况平津三期项目部成立于2009年4月份,对项目实施全面管理,负责与吉林省高速公路集团有限公司进行工程结算和协调。项目经理部下设 3个工区,分别为:第一工区(项目部)、第二工区(顺通公司)、第三工区(路面协助队伍)。 2、任务分配情况 平津三期项目部共承担合同额1.656亿元。各单位任务划分为:第一工区负责施工DK150+143-DK154+900段(4.76km)路基工程挖方42.79万立方、填方35.69万立方,桥梁工程中桥87.08延米/1座、分离式立交82.08延米/1座、通道121延米/6座、涵洞工程210.19横延米/6座等工程;第二工区负责施工DK147+100-DK150+143段(3.04km)路基工程挖方13.28万立方、填方28.27万立方,桥梁工程分离式立交34.5延米/1座、通道41延米/2座、涵洞工程343.19横延米/8座等工程;第三工区负责施工DK143+825.61-DK154+900段路面工程全部。
项目部经济活动分析报告模板
经济活动
分析报告
编制:
审核:
审批:
编制单位:**项目部
编制时间:**年**月
**项目部
**年度(季度)经济活动分析报告
第一部分项目施工情况
一、工程概况
二、项目进展情况
(一)形象进度(见附表1-1)
根据表1-1分析:项目整体形象进度情况作简要说明。
(二)施工计划完成情况(见附表1-2)
根据表1-2分析:项目施工产值完成情况作简要说明。
三、项目工期目标
(一)主要项目工期目标
1. XX季度(年度)节点工期目标
主要描述项目部季度(年度)设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。
2.本季度(年度)节点目标实现情况。
主要描述本(季度)年度目标实现情况及工程进度情况。
(二)形象进度计划安排(见附表1-3)
根据表1-3分析:里程碑形象进度计划情况。
四、工程分包管理
详细说明本项目的分包情况,列出分包单位、分包工程、分包执行情况、分包产值、分包完成产值、分包出现问题采取的措施等。
五、施工生产情况分析
1、项目部本季度(年度)施工计划、完成情况(未完成施工计划说明原因),下个季度(年度)进度计划安排的保证措施。
2、影响工期因素分析:(说明业主的资金状况、项目的周边环境、征地拆迁等)
3、设计图纸交付情况(见附表1-4)
(1)影响设计及图纸交付的主要问题。
(2)采取的措施。
(3)图纸交付统计情况:根据表1-4分析说明。
第二部分财务基本情况
一、总体财务状况
(一)资产负债情况
(二)损益情况(要分别对财务决算报表反映情况、项目实际盈亏情况进行说明,参见附表《项目实际盈亏报表》)
(三)现金流情况
二、项目资金收支分析(见附表2-1)
某工程项目经济活动分析报告
***工程项目经济活动分析报告
一、工程项目基本情况
(一)工程项目概况
1.工程项目简介;
***城二期沿街*、*、*号楼(含地下车库)工程,一栋18层、二栋24层及地下一层(局部二层),建筑面积36696㎡(其中地下室面积4715㎡),中标价3882.63万元,安全文明措施费3882.63*2.54%=108.71万元,上交管理费为5%即199.57万元,折合每平方米造价1033.29元/㎡。
2.主要工程内容及工程数量;(工程数量参见附表一及附表二)
沿街*、*、*号楼(含地下车库)工程主要工程内容为:土建主要内容:主体和装修包工包料,含外墙保温涂料,铝合金门窗安装,防盗门安装(门窗材料由甲方供应我方施工);水电主要内容为:水电管预埋与安装、消防、上下水及面板灯具安装包工包料;暖通主要内容为:通风管道预埋与安装。
3.工程造价(合同价);
***#楼(含地下室)为3882.63 万元。其中:自干部分***号楼(含地下室)合同价2433.13万元,占63%;挂靠部分***号楼(含地下室)为***市***劳务公司施工,合同价为1449.5万元,占37%。
4.业主单位名称、设计单位、监理单位;
建设单位:***房地产开发公司***建设有限公司
设计单位:***设计研究院
监理单位:***监理公司
5.合同工期、开工时间,计划完工或已完工时间;
*、*、*号楼合同工期为540天,开工日期为2009年7月1日,计划完工为2010年12月31日。
6.项目资金来源、资金结算方式及支付比例;
项目资金来源为业主自筹资金拨款,资金结算方式和时间:合同约定,1、发包人按监理和发包人现场代表确认的阶段目标进度付款,承包人所施工的整个标段的基础施工至±0.000,支付第一次工程进度款,按基础总价款的75%支付,以后整标段每三层支付一次进度款,按三层已完工程量总价款的75%支付,安装工程完工验收合格支付设备安装工程75%价款,装饰工程完工验收合格支付装饰工程75%价款;2、工程进度款累计付到合同价款的75%时,停止拨付,竣工验收合格(完成备案)后付至85%,审计结束付至95%,其余5%待工程保修期满后一次结清(无息);3、工程变更所发生的签证结算确认后,次月支付60%,余款在工程审计后支付。
度经济活动分析报告
度经济活动分析报告集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
XX公司XX年度经济活动分析报告
(黑体,加粗,小二号,1.5倍行距)
(空两格)
(正文:宋体,小四号,1.5倍行距
小标题:宋体,加粗,三号,1.5倍行距)
一、简述本年度公司经营情况。
XX年公司实现主营业务收入XX万元,完成年度预算的XX%,较上年同期增长XX%;实现净利润XX万元,每股收益XX元,完成年度预算的XX%,较上年同期增长XX%;实现净资产收益率XX%,完成年度预算的XX%,较上年同期增长XX%。总的来说,这一年经济态势运行?,各种营销经济指标较之去年?,经济效益?,为了更好地总结经验,现将我公司经营活动具体分析如下:?
(以下所有指标要求与预算和上年同期比较,未涉及的项目不作要求)
一、主要经济指标完成情况(附表)
1、公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较,完成公司全年预算数。预算完成分析、销售增长分析;(:XX年公司实现主营业务收入XX万元,完成全年预算XX%,比去年同期增加XX万元,增长XX%。)
企业收入构成分析(主营业务收入和其它业务收入;现销收入和赊销收入;);详细分析经营情况。
2、利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况,分析其变动影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因,分析各主要产品盈利能力。
预算完成分析;利润增长分析;利润构成分析(各项利润构成;);各项利润分析(净利润、利润总额、营业利润、主营业务利润)。
3、主营业务成本分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算数,进行分析说明其增减因素及影响程度,找出问题关键所在。
发电企业经济活动分析报告通报
发电企业经济活动分析报告通报
:通报发电报告企业经济活动分析经济活动分析范文企业经济活动分析报告企业半年经济活动分析
篇一:××电力公司2004年年中经济活动分析报告
××电力公司2004年年中经济活动分析报告
今年以来,我公司按照集团公司对全年工作的安排部署,突出以安全生产为基础,以市场营销为龙头,进一步强化经营管理,围绕确保完成集团公司下达的各项工作任务,真抓实干,各项工作都取得了较好成绩。现将上半年主要生产经营指标完成情况及下半年需采取的主要措施具体分析如下。
一、地区经济发展情况简要分析
上半年,×市实现国内生产总值×亿元,同比增长×%,其中第一产业增加值×亿元,同比增长×%;第二产业增加值×亿元,同比增长×%;第三产业增加值×亿元,同比增长×%。全社会固定资产投资×亿元,同比增长×%;财政总收入×亿元,同比增长×%。从上半年经济运行情况看,全市经济取得平稳增长,三次产业比重由去年的×∶×∶×调整为×:×:×,工业经济稳步增长,第三产业发展迅速,产业结构得到进一步优化,经济运行质量明显提高。
今年全市国民经济和社会发展计划确定的经济发展主要预期目标是:国内生产总值增长×%以上,突破×亿元,工业增加值增长
×%,力争达到×%,突破×亿元,固定资产投资增长×%以上,突破×亿元。并明确提出为实现上述目标,要着力扩张工业经济总量,推进新型工业化进程,大力加强城镇和交通、水利等基础设施建设,培育新的经济增长点,推动个体私营经济大发展的总体思路,以开展“招商引资,优化投资环境年”为契机,重点抓好×××液态奶、呼×扩建改造、×××进口木材加工等一大批重点项目建设。在上述良好的经济环境下,我公司上半年生产、经营工作取得了较好的成效,预计下半年电、热负荷将有更大的增长,经营形势对完成全年工作十分有利。
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经济活动分析报告的格式写法、注意事项
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开展经济活动分析是经济管理部门和企业的一项经常性工作。经济活动分析,是以国家的经济方针政策和正确的经济理论为指导,以现实和历史的计划、统计资料以及有关原始记录和调查材料为依据,对某一地区、某一行业、某一单位、某一部门的所有经济活动或某一项经济活动的情况进行客观分析的一种行为。
经济活动分析报告是对经济活动过程和成果进行分析的书面总结,是经济管理部门经常使用的一种应用文书。它是经济管理部门和企业对本部门和本单位一定时期内的经营、生产活动的状况、过程和结果,进行深入调查研究和系统分析评价而写成的书面报告。
经济活动分析是研究、评价经济活动状况,认识经济活动规律的一种重要手段,是经济管理部门加强管理,企业提高经营水平的一种有效方法。它在企业经营管理中具有以下几个重要作用:(1)帮助人们认识经济规律。这是经济活动分析的首要功能。无论是为了全面提高某个企业的经营水平,还是为了提高某项经济活动的效益,抑或是为了解决某个经济问题,往往都要先进行经济活动分析。经济活动分析,就是要把实践中的感性认识上升到理性认识,探索其发展规律,以指导人们的实践。所以,经济活动分析是帮助人们认识经济规律的重要手段。
(2)为制定经济政策和计划提供依据。在经济活动分析报告中,除了要对当前的经济活动进行分析,一般还应就今后的经济活动提出建议。建议是建立在科学分析的基础之上的,所以往往是建设性的、实际可行的,容易为领导和决策者所接受的。因此,企业管理部门和主管机关可根据分析报告提供的材料及时制定相应的政策,以保证经济活动的正常进行。
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公司年季度经济活动分析报告
目录
第一部分:公司生产经营活动全面完成情况
一、公司经营指标完成情况
二、公司重点工作
三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结
第二部分:本季度公司经营情况
一、主要经济指标完成情况
二、公司资产状况分析
三、综合分析
第三部分:重大事项说明
第四部分:存在的问题分析
第五部分:采取的措施和建议
第六部分:经营预测分析
第一部分:公司生产经营活动全面完成情况
一、公司经营指标完成情况见下表:
单位:万元
(调整金额情况说明:)
二、公司重点工作完成情况:(承包经营责任书列示内容:进度、完成情况)
三、经营管理目标完成情况及主要工作总结
1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因。
2.在全面反映公司总体财务状况的基础上,主要对公司经营管理中取得的成绩、存在的主要问题及原因进行说明。
第二部分:公司经营情况
单位:万元
一、主要经济指标完成情况
⒈收入指标完成情况分析
截止月末,实现主营业务收入万元,完成年(季)度预算的 %,较上年同期增长(减少) %;实现净利润万元,完成年度预算的 %,较上年同期增长(减少) %。
⑴公司各主要经营项目收入实现情况见下表:
预算完成分析说明:
⑵主营业务收入与上年同期分析:
与上年同期分析说明:
⑶收入增长(减少)分析:公司收入构成分析,主营业务构成分析,影响收入的价格因素与销售量因素分析等。
⑷详细分析经营情况:
⒉利润指标完成情况分析
截止月末,公司累计实现利润总额万元,占全年(季)预算的 %。其中销售毛利万元,期间费用万元。
万元,详细情况见下表:
⑴销售价格变化对销售毛利的影响
⑵主营业务成本对销售毛利的影响
主营业务成本与上年同期分析,详细见下表:
与上年同期分析说明:
(主营业务成本降低额=本年实际成本-按本年实际销售量计算的上年实际成本
主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本)
⑶生产经营及期间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析,找出增加及节余的主客观影响因素。劳务费、材料费、修理费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算,与去年同期比较,如何控制,抓住重点和异常问题,重点分析。(可列表说明)
二、公司资产状况分析
截止月末,资产总额万元,负债总额万元,所有者权益万元,资产负债率%,期末存货万元,期末应收账款万元,主要指标列示如下表:
1.企业财务状况全面分析。资产总额、负债总额、所有者权益总额变动分析,说明原因。
2.资产分析。资产结构与变动分析(流动资产、长期投资、固定资产、形资产等占总资产的比重及其变动)。
3.流动资产分析。流动资产增减变动分析;流动资产结构及变动分析。
应收账款分析。重点说明本年应收账款变动原因及采取的措施;坏帐准备分析。
存货分析。存货规模与变动情况分析;存货结构和变动情况分析;存货计价和计提存货跌价准备对利润的影响。
4.投资分析。长期投资分析;短期投资分析。
5.负债分析。负债结构变动及其对负债成本的影响分析;流动负债结构及变动分析;长期负债结构及变动趋势分析。
6.税金分析。已交税金;应交税金。
7.所有者权益分析。所有者权益结构及变动分析;资产保值增值能力分析。
三、综合分析(重点分析)
(利用杜邦分析方法分析下列指标:杜邦分析方法的作用,主要是解释各项主要财务比率指标的变动原因和揭示各项财务比率指标相互之间的关系,净资产收益率是一个综合性最强的财务分析指标,是杜邦分析系统的核心。通过杜邦分析体系看出,决定净资产率高低的因素有三个:销售净利率、总资产周转率和资产负债率。)
1.盈利能力
⑴主营业务利润率
⑵销售现金比率 =(经营现金净流量÷销售收入)×100%
⑶净利润现金含量,净利润现金含量在所有评价盈利质量的指标中最为综合,它对识别人为操纵利润、防范信息使用者决策失误有重要作用。该指标低,说明企业净收益质量不高;该指标较高,说明收入、费用的确认与现金收付之间差距较小,净收益有足够的现金保障,净收益质量较高。
计算公式:净利润现金含量=经营活动产生的现金流量净额/净利润相关指标:销售现金率=经营现金流量净额/销售额;
注:净利润剔除投资收益和营业外收支净额等,用经营活动净利润替代净利润;
⑷总资产报酬率和现金流量与总资产的比率
现金流量与总资产的比率反映企业营业所得现金占其资产总额的比重,反映以现金流量为基础的资产报酬率。其计算公式如下:
现金流量与总资产的比率=经营现金净流量/资产总额
注:现金流量与总资产的比率反映企业总资产的运营效率。该指标越高,说明企业的资产运营效率越高。该指标应该与总资产报酬率指标相结合运用,对于总资产报酬率较高的企业,如果该指标较低,说明企业的销售收入中的现金流量的成分较低,企业的收益质量就会下降。
综合分析、评介,要求结合公司具体经营情况,具体分析。
2.偿债能力分析
⑴速动比率=速动资产÷流动负债
⑵资产负债率=负债总额÷资产总额
⑶现金流动负债比率 =经营现金净流量÷流动负债
3.资产管理能力分析(重点分析)
⑴应收账款周转率,应收帐款周转天数
应收账款周转率=销售收入÷平均应收账款
应收账款周转天数=360÷应收账款周转率=(平均应收账款×360)÷销售收入
注:1)第一要明确其局限性:季节性经营企业;大量分期收款,大量现金结算;应收款大幅变动等情况计算的结果是没有用处的。2)在销售收入中应该加入税金;3)平均应收款取期末和期初两个数计算。4)把应收款中实际不能收回部分剔除。
⑵存货周转率,存货周转天数