新产品开发打样流程

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新产品开发流程和及工作指引

新产品开发流程和及工作指引

新产品开发流程和及工作指引1.目的为了提高新产品开发速度,缩短新产品开发周期.合理地控制产品开发成本,确保新产品尽快投放市场,特制订本程序。

2.适用范围适用新产品从市场调查,产品概念模型导入,直至新产品开发设计、模具制造、产品跟进及成功投放市场的全过程。

3.定义(无)4.新产品开发流程市场调查,产品信息反馈→概念产品设想及认可→概念产品模型开发导入(注塑/吹气体放石膏样,搪胶件放腊样)认可→公司产品报价→列入‘新产品开发计划'排期→完善产品开模首办制作认可→开发设计、包装设计(外型、结构、包装、电子配套)→产品设计评审→申请开模→模具跟进(EP1 EP2 FEP);包装打样跟进/确认→外购/外协件确认→产品各类生产技术文件编制认可→工夹具制作认可→工模(注塑/吹气/塘胶模)放模试产→试产→试产样品测试→试产总结→放模量产,所有产品技术资料受控归档。

5.0 新产品开发工作指引5.1 新产品构想.由市场部调查产品市场发展趋势,提供产品市场信息.香港设计部工程师进行新产品构想,并完成<新产品开发构想记录>,报经理或董事长批准生效。

5.2 概念产品模型放样概念产品模型放样:注塑/吹气件放石膏样,搪胶件放腊样,做FDM板给香港确认.OK后.首板部再进行结构/电子功能板制作:要求首板结构能完成功能、寿命测试;符合安规要求;符合模具制造相关要求。

要大陆工程确认.再交香港设计和市场部(或客人)确认,OK后首板交上大陆开发部。

5.3 公司同客人进行产品议价,达成意向,公司向客人报价。

5.4 列入公司《新产品开发计划》排期产品首板经确认后交上大陆开发部,列入公司《新产品开发计划》排期,注明新产品进度要求,跟进内容及各部门负责人.由经理或总经理每周定期召开新产品会议,检查产品设计开发进度的依据。

5.5 完善产品开模首板制作/认可经香港确认的首板,首板部复制样板:按产品功能、寿命可靠性要求,符合安规以及符合模具成型要求,完善复制样板.(要求复制板与原样办完全相同),复制板供产品图样设计.原首板由设计按排测试:创建产品规格原始数据,作为编写《产品规格书》依据。

新品打样试生产流程

新品打样试生产流程

新品打样试⽣产流程第⼀章总则第1条.⽬的:为有效管理、整合客户需求及公司产品质量要求,健全新产品研发试制程序,确保流程的有效及产品质量⽔平,特制定本规范。

第2条.范围:公司所有新产品试制管理⼯作均依据本规范执⾏。

第3条.职责3.1、品质部负责对产品试制的整个过程进⾏质量监控和检查及流程是否正规验证。

3.2、研发部负责新产品试制的所有技术资料、图纸的准备、样品的确认验证及对加⼯⼈员的指导⼯作。

3.3、⽣产部负责组织加⼯⼈员按照研发的技术要求,完成新产品试制的加⼯⼯作。

3.4、采购部负责准备新产品试制所需的各种材料。

第4条.试制分类新产品正式投⼊批量⽣产前,试制⼀般分为样品试制和⼩批试制两个阶段。

1、样品试制:样品试制是指根据设计图纸、BOM、⼯艺⽂件和少数必要的⼯具,由试制⼈员试制出⼀件或数⼗件样品,按要求进⾏试验,以考验产品结构、性能和设计图是否存在差异,考核图纸和设计⽂件的质量。

2、⼩批试制:⼩批试制是在样品试制通过客户或本公司确定的基础上进⾏的,其主要⽬的是考核产品⼯艺性,验证全部⼯艺⽂件和⼯艺装备,并进⼀步校正和审验设计图纸、BOM等相关⽂件。

此阶段以研发为主进⾏,由⼯艺⼈员负责技术⽂件和⼯具设计及流程确定,试制⼯作转移到⽣产车间进⾏。

第⼆章样品试制控制第5条.样品试制⼯作程序控制1、研发部将经过最终确认的样件试制图纸及BOM分发给⽣产车间。

2、研发部将样品所需材料填写《采购申请单》汇总交采购采购或委外加⼯。

3、⼯艺、⽣产部负责样件的试做。

4、品质部、研发部负责对样件的验收确认⼯作。

第6条.试制过程中,图纸和技术资料的更改需经过严格的审批后⽅可执⾏,并更新相关⽂件。

第7条.研发部负责包装规范的编制和相关图纸的设计。

第8条.⼯艺和⽣产在样件完成之后,需进⾏试装运⾏情况调查,然后编制《新产品试制记录表》。

第9条.研发部根据需要按规定进⾏图纸和技术资料的修改。

流程说明:1、研发准备好相应的试⽣产⽂件,包括:BOM、图纸、说明书等相关⽂件,下发相关部门,⽂件需有部门负责⼈签字,加盖试⽣产⽂件章。

产品打样流程

产品打样流程
试产过程中有异常情况时,由工程部到现场和生产部门进行研究和指导。
工程部和品管部按客户要求提交PPAP资料。
生产部门按正常作业流程进行生产。
收集客户反馈的信息,包括客户抱怨,跟踪调查客户对产品的满意度,包括外观、功能、性能、包装、交货准时率、服务等各方面内容,进行检讨、改善,并从中吸取经验教训。
工程部
客户要求评审
可行性评估
初始工艺流程编制
关键特性识别确定
模具制作方案制订风险分析和控制措施模具 Nhomakorabea设计
模具
制作
样品
制作
样品检验测试
样品交付确认
产品和工艺文件制作
小批量试产和改进
PPAP资料提交
量产
客户反馈改进
接到客户新产品图纸、技术文件、样品等打样要求时,对技术资料进行详细的审查,若有不完整、不清晰、不合理之处,或有相互矛盾之处,则及时与客户联络协调,直至达成一致的意见。
针对所汇集的资料及公司的技术能力、制程能力、产能、质量、成本等状况进行可行性评估。
评估结果若未能达到客户要求时,则与客户协调。
根据产品图纸和技术要求编制初始工艺流程图。
识别和确定新产品的产品关键特性和过程关键特性。
针对产品工艺需求制定模具制作方案
依识别和确定的新产品关键特性和过程关键特性,结合公司的技术能力和制程能力,识别模具设计和制作存在的风险度,确定相应的控制措施。
根据新模具规划要求和确定的风险控制措施进行模具设计,并输出相应设计图纸。
依照模具设计图纸制作模具。
依初始工艺流程进行样品制作。
加工完成后样件由品管部进行检验和测试。
将检验和测试合格的样品交客户确认。
样品经客户确认后,工程部负责制订产品工艺图,品管部负责制订QC工程表。

产品打样流程

产品打样流程

产品打样流程产品打样流程及过程检验标准编号:编制:关审核:批准:日期:2016年7月克求目录一、目的 .......................................................................................................................... ............................................. 2 二、适用范围 .......................................................................................................................... ..................................... 3 三、打样、转产、转产全貌图 .......................................................................................................................... ......... 3 四、产品打样试制流程 .......................................................................................................................... ..................... 3 1. 打样分类: ...................................................................................................................... ..................................... 3 2. 操作流程: ...................................................................................................................... ..................................... 4 3. 相关文件表格记录: ...................................................................................................................... ..................... 5 五、生产工艺标准及过程检验标准 .........................................................................................................................11 六、打样产品技术工艺要求及原材料通用标准 ..................................................................................................... 16 1. 柜台饰面油漆做法 .......................................................................................................................... ................... 16 2. 柜台内堂做法 ...................................................................................................................................................... 17 3. 原材料使用标准 .......................................................................................................................... (17)一、目的规范产品打样过程、提高产品打样质量,健全新产品研发试制流程,为确保开发新产品的可靠性和准确性,保证产品能顺利批量生产,保证产品生产质量、工艺、效率、成本等,确保产品符合客户的需求。

新品打样流程图及说明

新品打样流程图及说明
货后,采购员填写《来料送检单》给质量部IQC,由IQC进行来料检验(检验周期为1个工作日)并将检验结果通知采购员和计划员;
{
9)来料合格,生产正常领用;若不合格,按照《不合格品控制程序》处理
工作流程
详细说明
参考文件编码
参考文件
'
需求评审
1)需求部门发起评审


:
2)由PMC部对需求的可行性评审,评审通过需求人员讲客户需求资料发至计划员;如不通过,需求人员根据不通过原因修改,重新交由PMC部评审


打样
3)需求部门将需求资料发至计划员,包括设计稿、材质、尺寸、粘贴位置等;
-


4)计划员将需求资料发给采购员和质量部IQC,作为采购和检验基础资料;

[

5)采购员接到需求后安排打样,打样周期为五个工作日,样品到后填写《样品材料试用报告》给质量部IQC
/
《样品材料试用报告》
6)质量部IQC收到《样品材料试用报告》,对样品检验;并将检验结果通知计划员及采购员;检验不合格,采购员重新安排打样,直至打样合格;


采购
"
7)样品检验合格,计划员制定采购计划,并发给采购员;

样品打样管理制度

样品打样管理制度

样品打样管理制度1.背景介绍公司作为一家生产制造企业,为了确保产品质量,提高客户满意度,实施样品打样管理制度是非常必要的。

本文将详细介绍公司样品打样管理制度的内容和流程。

2.目的和适用范围2.1 目的样品打样管理制度的目的是确保公司产品质量达到客户要求,降低生产的不良品率,提高产品交付准确率。

2.2 适用范围该制度适用于公司所有产品的样品打样工作,包括但不限于新产品开发、改进产品等各类样品打样。

3.样品打样的流程样品打样流程包括需求确认、样品制作、样品检验和评审,详细步骤如下:3.1 需求确认客户提出需求后,销售团队与客户进行充分沟通,确认样品要求,包括产品规格、数量、交付时间等,并将需求书面记录保存。

3.2 样品制作根据需求确认,生产团队组织制作样品。

制作过程中,必须按照产品规格、工艺流程和操作规范进行,确保样品质量符合客户要求。

3.3 样品检验制作完成的样品将进入质量控制部门进行全面检验。

检验内容包括外观、功能、性能等各项指标,确保样品达到标准要求。

3.4 样品评审质量控制部门将样品提交给相关部门进行评审。

评审内容包括样品的技术可行性、制作工艺等,评审人员需附上签字确认意见。

4.样品打样管理4.1 样品编号和管理每个样品都应有独立的编号,并建立样品台账进行管理,记录样品的基本信息、制作时间、制作人员等。

4.2 样品保存样品制作完成后,由质量控制部门进行质量检验后,样品需保存一定时间备查。

合格样品保存期为6个月,不合格样品保存期为3个月。

4.3 样品问题处理如果样品在检验中发现问题,需及时通知相关部门,进行问题分析和处理。

对于不合格样品,需要追溯原因并采取有效的纠正措施。

5.样品打样制度的评估和改进为了确保样品打样制度的有效性和持续改进,公司将定期进行制度评估和改进。

评估包括评估指标、评估方法以及评估频率等,评估结果将作为改进的依据。

6.结论样品打样管理制度的实施可以提高公司产品质量,减少不良品率,满足客户需求,增强市场竞争力。

新产品样品打样流程

新产品样品打样流程
流程 打样需求(内部提 出和客户提出)
评估 Y
制作打样单 NG
制作评估 Y
打样准备
样品制作 NG 样品检验
OK 样品交付 和送样、留样
新产品样品打样流程
部门 需求单位 业务 业务 工程部 工程部
样板组
所用记录 内部需求用样品制 作单,客户用客户的 方式;相关附件
样品制作通知单
样品制作通知单 样品图纸(1:1型版) ﹑打样进度表
品质部须根据客户要求制定IQC、IPQC 和OQC的检验依据,必要时请工程协助
根据《样品制作通知单》制作,将相关 材料状况填入《制样书》中,异常情况须 及时通知业务人员.项目工程师在订单正 式生产前参照样板组的手工BOM制作正 式BOM和SOP。
品保 业务
样品检验报告 成本分析表 样品清单
样品测试合格后业务将样品送交客户时 按客户要求附送相应资料。
BOM﹑产品规格书 表﹑生产作业指导 书﹑打样进度表 BOM
事项说明 客户提出用电话﹑E-mail﹑传真或客 户自己的格式
如是新客户和新产品时, 打样由工程部 样板组进行,其他情况则不进行。 工程部上应注明不同打样阶段时的样品 性质和数量(原样﹑初样﹑确认样和大货 样) 工程部确认打样过程中的各项需求(物料 ﹑设备)和加工难度;如与业务对于打样 有分歧,最终由副总裁决. 工程部在完成打样准备后需将打样进度 回复业务,业务依此跟进打样进度
(接上页) 流程 NG 客人评估
部门 客户、业务
所用记录
事项说明 客户用电话﹑E—mail﹑传真或客户自己的格式 通知业务样品确认结果.如不合格时确定是否需重
新产品样品打样流程

封样
业料归档
业务 工程部
制样书、内部联 络单

新产品打样生产作业流程程序文件

新产品打样生产作业流程程序文件
4.4.3对拆机,架机,调机时间做自我管控(工程单位监督);
4.4.4安排打样所需的“人员”,“机台”,“辅料”等;
4.4.5记录打样过程中的问题点,及时反馈给工程。
4.5品质部
4.5.1组织检讨2D图,反馈给工程和业务,编写SIP,提前准备好量测治具;
4.5.2及时给生产部签样,(未签样生产部可不生产),安排现场巡检;
5.2 DFM评估OK后,业务即填写《打样申请表》,注明打样方式,经核准后交由工程安排打样;
5.3工程部召集各部门负责人开“新产品说明会”,然后填写《新产品打样执行单》会签各单位,正式启动打样程序,同时回复交期给业务部门;
5.4工程部发出《项目团队清单》,发行BOM,Flowchart,2D,SOP,POP等相关临时文件到各相关单位;
4.1.2当资源有限且冲突时,业务主管须协调不同专案的进度;
4.1.3工程做完DFM和报价后,业务须决定用何种方式打样:
4.1.3.1快速样板;
4.1.3.2正常工艺的简易模治具;
4.1.3.3开硬模/量产治具;
4.1.4负责送样给客户并跟进客户对样品的反馈,确认后续动作;
4.1.5送样后两个月无反馈的专案,须及时结案:
4.5.3主导样品的量测,监督检测手法的正确性;
4.5.4记录样品制作过程中关于产品品质的问题点和品质隐患;
4.5.5样品送出之前准备好《样品检验报告》;
4.5.6跟进客户的检测结果,如有手法异议,第一时间与客户沟通。
4.6采购部
4.6.1针对工程,生产,品工,生管所需资源回复交期,并对其进行追踪。
会签日期
((√)业务部
((√)企划部
((√)工程部
(√)生产部
(√)品质部

印刷厂新产品打样程序

印刷厂新产品打样程序

印刷厂新产品打样程序XXX文件性质:二阶文件文件编号批准HY-COP-001生效日期审核制定新产品打样程序修订记录NO日期修订摘要页次版次变更登录者XXX新产品打样程序制订部门:工程部文件编号:HY-COP-001版次:A/1页数文件等级:二阶1.1为了更好的规范新产品打样流程,提高打样效率,为客户提供更好的服务,确保送样样品品质符合客户要求,特制定本办法。

2、适用范围2.1适用于本公司所有新产品打样作业。

3、定义3.1新产物定义:即客户提供全新产物或原有产物进行版面、笔墨、用料更改等。

3.2打样定义:全新产物或原有产物必须有色相、尺寸调整、图文更改在原版面更改40%以上。

4、职责4.1客服部4.1.1负责客户订单受理并与客户沟通,确认客户需求。

4.1.2负责组织相关部门人员进行订单评审并下发订单。

4.1.3负责印前的外发制作,并组织相关人员进行输出前确认。

4.1.4负责对进程首件确认,并将样品送给客户确认及结果反应等。

4.2品管部4.2.1负责进行相关指标检测分析。

4.2.2负责对稿件、印件及过程的首件确认。

4.2.3负责样品保管并建立内部标准样和档案等。

4.3技术工程部4.3.1负责用料、冲模等工艺标准制定及BOM清单编制。

4.3.2负责对稿件、印件及过程的首件确认。

4.3.3负责过程跟进并建立工艺资料库等。

4.4物控部4.4.1负责按用料标准按时、按质、按量的进行物料采购,并建立物料资料档案。

XXX新产物打样程序制订部门:工程部文件编号:HY-COP-001版次:A/1页数文件等级:二阶4.5.1负责打样计划指令的下发,并跟进打样进度。

4.6生产部门4.6.1负责进行产物的打样及打样进程跟进及结果反应等。

4.8厂务部4.8.1厂长负责订单评审表的审批。

5、流程内容5.1客户有新产物需求,客服获得客户信息并拿到相应的光盘、样稿、样箱或文档。

5.2品管部负责对客户提供的样品进行物理指标检测和用料分析,并填写《客户样品分析表》经部门经理签字确认后,送客服部和技术工程部做好评审前的筹办。

新产品打样作业流程

新产品打样作业流程

XXX集团有限公司新产品打样(试机)作业流程文件编号:XX-WI-RD-004版本状态:A/2编制:批准:生效日期:2020年1月8日修订页签批页1.目的为规范各部门新材料打样、试机,新产品打样的流程,特制定本作业流程。

2.范围本流程适用于公司所有业务部门及研发部,需要进行新材料或新产品的打样试机业务。

3.职责3.1各业务部门收集客户技术需求信息或研发部负责本部门的产品或新选材料打样要求,明确打样目的:跟进研发部最终跟踪的打样结果,明确改善或实施方案;3.2采购部根据各业务部门或者研发部提出的材料要求,采购原材料,并通知研发部负责人;根据研发最终判定的材料要求进行原材料采购;3.3研发部负责新材料打样及试机跟进全过程,并负责对结果的汇总及汇报,对可上机的新材料标准确定;3.4品质部负责对新材料上机前外观、性能检验,对新材料、新产品上机加工过程中产品尺寸及性能稳定性进行评估,对新材料、新产品打样产品检测分析,结果的汇总及报告;3.5技术部负责对新材料、新产品打样试机的可行性评估,并协助生产部调整设备至满足客户及品质要求3.6 PMC部负责对新材料、新产品打样的排产计划3. 7 仓务部负责按打样BOM单信息备料,按PMC计划打样时间前2小时把料发到车间;3.8生产部负责对新材料、新产品的上机打样事项,材料或产品加工过程控制,异常情况的总结汇报3.9总经办负责对新材料、新产品打样实施的审核确认,并负责对打样结果的最终判定权。

4.作业流程说明4.1业务部门或研发部,如有新型材料或产品打样时,评估新材料、新产品打样的必要性,如确定需要打样则按照此流程执行,新材料、新产品与现状材料或产品差异不大的,则可考虑直接上机生产,首次生产新材料、新产品时,由PMC在排产计划单上注明,各部门经理或负责人在调试生产时亲临机台确认生产状态,(生产、技术经理负责新材料、新产品对设备适应性进行评估,品质、研发经理负责新材料、新产品的产品尺寸及性能等品质项目进行评估,必要时业务部门对打样产品跟进确认)如有任何不符合项目则立即停止生产。

研发新品打样流程.doc

研发新品打样流程.doc

版本:1.0第七章-PP07_研发新品打样流程1.流程说明此流程描述研发新品打样的全过程,包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。

在此流程中,首先由研发部提出打样需求,并设立内部订单,生成打样单。

打样品可分为OEM产成品和自制产成品。

OEM产成品:由采购手工申请,同时财务部进行预算审核。

超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。

自制产成品:由产销部PSI课手工创建无料号生产订单,规格原物料手工开领料单,系统发料并由财务部进行预算审核。

非规格原物料采购手工申请,同时进行预算审核。

超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,生产部手工统计人工、设备工时。

非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。

在流程过程中,研发部应提供详细的打样技术资料,在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况,以确保打样的顺利进行。

另外,PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理,以确保打样时效。

研发样品由研发部通过手工帐统一管理,打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用,研发样品的出售作营业外收入。

2.流程图版本:1.03.系统操作3.1.操作范例1新建一个物料:3.1.1系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建(一般)→立即交易代码:MM013.1.2系统屏幕及栏位解释目前该流程尚不需要进入系统建立。

版本:1.0美文欣赏1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。

研发新品打样流程

研发新品打样流程

第七章-PP07_研发新品打样流程1.流程说明此流程描述研发新品打样的全过程,包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。

在此流程中,首先由研发部提出打样需求,并设立内部订单,生成打样单。

打样品可分为OEM产成品和自制产成品。

OEM产成品:由采购手工申请,同时财务部进行预算审核。

超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。

自制产成品:由产销部PSI课手工创建无料号生产订单,规格原物料手工开领料单,系统发料并由财务部进行预算审核。

非规格原物料采购手工申请,同时进行预算审核。

超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,生产部手工统计人工、设备工时。

非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。

在流程过程中,研发部应提供详细的打样技术资料,在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况,以确保打样的顺利进行。

另外,PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理,以确保打样时效。

研发样品由研发部通过手工帐统一管理,打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用,研发样品的出售作营业外收入。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1新建一个物料:3.1.1系统菜单及交易代码后勤?物料管理?物料主记录?物料?创建(一般)?立即交易代码:MM013.1.2系统屏幕及栏位解释目前该流程尚不需要进入系统建立。

新产品打样、试产流程

新产品打样、试产流程

作业不良项目由公 司内部对策及处理
编制:陈前智
日期: 2019.12.23
审批:
记录问题点,待试产后总结
6
试产后总结品质来自各部门1.透过试产后总结各部门资料/工具/物料/设备/人员技能 等方面,确认是否可满足客户要求的生产品质及交期;然 后决定是否再次试产或是导入量产 2.量产时各部门优先安排试产时人员进行作业,以提高效 率和避免再培训
总结问题点需分材料/设计/作业不良几 方面;针对材料/设计问题,需由客户 回复处理方式;当需制程人力克服时需 知会专案负责人及业务后再作决定。
备注
为目前作业不到位事项 为目前作业不到位事项 为目前作业不到位事项
3
试产前准备
工程
品质
1.依要求作试产前准备 2.及时与客户取得试产产品检验标准及其他要求等
然后将标准知会各部门在生产中执行, 避免出现不一致
生产 依要求作试产前准备,分析作业方法
同品质沟通生产标准
业务跟单 确认物料/数量/交期
当未准备OK时,不安排试产
工程 确认工艺文件及板图
回复业务跟单
4 产前确认 营销
1.确认检验项目及标准是否准备就绪
品质 2.取得客户标准,知会检验人员及产线新试产产品的生产 回复业务跟单
标准和注意事项
生产 1.确认生产人力、物力等是否满足生产需要
回复业务跟单是否可以安排生产
业务跟单 跟踪试产进度
及时反馈试产中物料及其他问题点
新产品打样、批量试产流程
NO
流程
1 接客户打样通知
主导 部门
营销
对应部门工作职责
参与部 门
工作职责
业务跟单 确认要求及相关资料图纸
2 准备安排试产 营销 业务跟单 确认打样合格,以及相关资料后准备安排生产动作

新产品开发的流程

新产品开发的流程

新产品开发的流程是一个系统性的过程,涉及到市场调研、概念设计、产品设计、开发、测试、生产和推广等各个环节。

下面是一个典型的新产品开发流程:1.市场调研:在开发新产品之前,需对市场进行充分的调研,包括用户需求、竞争对手、市场规模和趋势等方面的信息。

这些数据将作为决策的重要依据。

2.制定产品策略:在市场调研的基础上,明确产品的定位、目标用户和核心竞争力,并制定相应的产品策略,包括产品特性、定价策略和销售渠道等。

3.概念设计:根据市场调研和产品策略,进行概念设计,生成初步的产品理念和原型。

这一阶段需要与设计师、工程师等进行多次的讨论和修改,确保产品设计的合理性和可行性。

4.产品设计:在概念设计的基础上,进行详细的产品设计,包括产品外观、功能、结构和材料等方面。

设计师和工程师需要密切合作,确保产品的设计与制造的可实现性。

5.开发和测试:基于产品设计,进行产品的开发和测试。

开发团队根据设计图纸进行工艺制造,同时进行各种测试,包括性能测试、可靠性测试和用户体验测试等。

6.生产和制造:在产品开发和测试通过后,进入正式的生产和制造环节。

这包括原材料采购、生产线的组织和调试、产品组装和包装等。

生产过程需要符合质量管理体系,并进行严格的质量控制。

7.推广和营销:在产品生产完成后,将进行市场推广和营销活动。

这包括制定营销策略、确定推广渠道、制作推广材料和广告等。

同时,还需要进行销售培训,提高销售人员的产品知识和销售技巧。

8.客户反馈和改进:产品上市后,需要及时收集客户的反馈和意见。

通过用户调研、市场反馈和销售数据等信息,对产品进行分析和评估,以便不断改进和优化产品。

9.系统维护和更新:随着技术的进步和市场的变化,产品需要进行持续的维护和更新。

这包括产品功能的升级、技术改进和质量提升等方面,以适应市场需求的变化。

以上就是一个典型的新产品开发流程。

当然,不同行业和不同公司在实际操作中可能会有所差异,但整体流程是通用的。

在每个环节中,都需要不同的团队成员紧密合作,确保各个环节的无缝衔接和高效推进。

沙发新品打样流程

沙发新品打样流程

沙发新品打样流程1.客户将所需打样产品的图片、规格及相关要求发给外贸部。

2.若客人需要出效果图,由设计部设计出效果图并提出建设性意见,外贸部发效果图和设计部建议给客人确认并将效果图存档于服务器Z盘中。

3.外贸部根据客户确认的效果图、工厂、市场信息开打样单,由主管领导签字,两天内发放工厂。

若客户未给产品起名字,由外贸部起草产品中英文名称,原则是:与现有产品的名称不重复,没有任何晦涩与不雅的意思,通常为一些外国人名或者城市名。

4.打样通知单具体内容包括:(1). 产品名称、规格、图片等;(2). 皮/布颜色,脚种类、颜色;(3). 特殊材料:八向打结、鸭绒等;(4). 其它特殊要求5.价格核算:外贸部发报价需求表给工厂,工厂核算成本及提供所用面料/布的单耗,由外贸部计算价格并报给客户,存档于服务器Z盘中相对应客户的价格单中;6.工厂在打样过程中,及时将打样进程及打样师提出参考性意见通知外贸部,外贸部及时与客户进行沟通,客户若有进一步信息及时反馈给工厂。

7.将完成的成品拍照给客人,征求意见。

8.成品完工后结合以下意见,进行纠正:(1). 沙发新产品鉴定确认单,由厂长、生产部主管、质检部主管会签;(2). 客户反馈意见,由外贸部翻译给工厂修改并通过以上人员确认。

9.以上所有程序完成确认以后安排客户看样,由客户最终确认。

10.工厂提供整套系列的线条图和产品特征表并安排拍照(适合印刷的,像素不低于300),做成PIK小册子。

外贸部需将线条图、产品特征表、照片存档于服务器Z盘中。

11.若产品所用的皮或布料是新的,未给该客户出过货的,需要将皮样/布样随客户订单产品一起运给客户。

12.打样通过,客户下订单,新品上市,出商场楼面货。

13.通知墨尔本相关人员新品的价格、图片、产品的特点、材料等相关信息以确保所开发的新产品能列入新品价目表。

研发新品打样流程图

研发新品打样流程图

第七章-PP07_研发新品打样流程1.流程说明此流程描述研发新品打样的全过程,包括部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等容。

在此流程中,首先由研发部提出打样需求,并设立部订单,生成打样单。

打样品可分为OEM产成品和自制产成品。

OEM产成品:由采购手工申请,同时财务部进行预算审核。

超预算则由研发部根据C013部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。

自制产成品:由产销部PSI课手工创建无料号生产订单,规格原物料手工开领料单,系统发料并由财务部进行预算审核。

非规格原物料采购手工申请,同时进行预算审核。

超预算则由研发部根据C013部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,生产部手工统计人工、设备工时。

非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。

在流程过程中,研发部应提供详细的打样技术资料,在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况,以确保打样的顺利进行。

另外,PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理,以确保打样时效。

研发样品由研发部通过手工帐统一管理,打样过程中的相关费用计入部订单作研发费用,研发样品的出售作营业外收入。

2.流程图3.系统操作3.1.操作例1新建一个物料:3.1.1系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建(一般)→立即交易代码:MM013.1.2系统屏幕及栏位解释目前该流程尚不需要进入系统建立。

常规新产品开发流程

常规新产品开发流程

常规新产品开发流程新产品开发是一个复杂的过程,需要经历多个阶段和环节。

以下是常规新产品开发流程的主要步骤:1.战略规划阶段:确定组织的目标和策略,并制定产品开发的路线图。

在这个阶段,需要进行市场调研和竞争分析,确定市场需求和机会。

2.概念开发阶段:在这个阶段,需要创意团队给出多个产品概念,并进行初步的评估和筛选。

选定最有潜力的几个概念后,需要进一步开展市场调研和技术可行性分析。

3.产品设计阶段:在这个阶段,需要对选定的概念进行详细设计,包括产品功能、外观设计、材料选择等。

并制定产品开发计划,包括时间、资源和成本的安排。

4.技术开发阶段:在这个阶段,需要进行产品的技术研发和原型制作。

根据产品设计要求,开展相关的工程和制造工艺研究,并制作出可测试的原型。

5.测试和修正阶段:在这个阶段,需要对原型进行各项测试,包括性能测试、可靠性测试、市场测试等。

根据测试结果进行修订和改进,直至满足设计要求。

6.生产准备阶段:在这个阶段,需要对产品进行工艺规划和生产线布置,准备生产所需的材料和设备。

制定生产计划和质量控制计划,并进行员工培训和设备调试。

7.产品发布阶段:在这个阶段,将产品推向市场,进行市场营销活动和销售。

同时,需要收集用户反馈和市场数据,用于产品的改进和优化。

8.产品改进阶段:根据市场反馈和用户需求,不断对产品进行改进和升级。

可以通过发布新版本、更新软件等方式提供更好的用户体验和增加产品附加值。

以上是常规新产品开发流程的主要步骤,具体的实施可以视具体情况进行调整和修改。

成功的新产品开发需要有创新意识和敏锐的市场洞察力,同时需要合理的资源配置和团队组织。

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