xxx医院内部审计工作总结2017

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医疗机构审计工作总结范文(3篇)

医疗机构审计工作总结范文(3篇)

第1篇一、前言随着我国医疗事业的不断发展,医疗机构在保障人民群众健康、促进社会和谐稳定方面发挥着越来越重要的作用。

为加强医疗机构财务管理和内部控制,提高医疗服务质量,保障医疗资金的安全和合理使用,近年来,医疗机构审计工作得到了高度重视。

现将本年度医疗机构审计工作总结如下:一、审计工作概况本年度,我单位共开展了XX项审计项目,涉及XX家医疗机构。

审计内容包括财务收支审计、内部控制审计、专项审计等。

通过对医疗机构的全面审计,发现了一些问题,为医疗机构改进管理、提高服务质量提供了有力保障。

二、审计发现的主要问题1. 财务收支管理不规范:部分医疗机构存在收入未及时入账、支出无审批手续、报销单据不规范等问题。

2. 专项资金管理不到位:部分医疗机构专项资金使用不规范,存在挤占、挪用专项资金现象。

3. 内部控制体系不健全:部分医疗机构内部控制制度不完善,缺乏有效的监督机制。

4. 医疗服务项目收费不合理:部分医疗机构自立项目收费、虚列项目收费、重复收费等现象时有发生。

5. 医疗设备购置不规范:部分医疗机构在购置医疗设备过程中,存在采购程序不规范、设备价格虚高等问题。

三、审计整改措施针对审计发现的问题,我们提出了以下整改措施:1. 加强财务收支管理:要求医疗机构建立健全财务管理制度,规范收入、支出流程,确保财务收支真实、合法、合规。

2. 规范专项资金管理:要求医疗机构严格按照专项资金使用范围和程序进行使用,确保专项资金专款专用。

3. 完善内部控制体系:要求医疗机构建立健全内部控制制度,加强内部控制执行力度,提高内部管理水平。

4. 规范医疗服务项目收费:要求医疗机构严格执行国家收费标准,严禁自立项目收费、虚列项目收费、重复收费等行为。

5. 规范医疗设备购置:要求医疗机构严格按照采购程序购置医疗设备,确保设备质量、价格合理。

四、工作成效通过本年度的审计工作,我们取得了以下成效:1. 提高了医疗机构财务管理水平:通过审计,促使医疗机构加强财务管理,规范财务收支行为,提高资金使用效益。

医院审计工作总结范本

医院审计工作总结范本

医院审计工作总结范本1500字医院审计工作总结一、工作对象:医院审计主要针对医院内部各项管理制度、人事、财务、设备等各个方面进行全面的审计。

审计对象主要包括:1. 医院财务制度:对医院的财务制度、财务管理情况进行审计,分析是否符合相关法律法规,是否合理、有效。

2. 医院人事管理制度:对医院的人事管理制度、人事变动情况进行审计,分析是否符合相关法规、岗位职责等。

3. 医院设备管理制度:对医院的设备管理制度、设备使用情况进行审计,分析是否符合相关标准、设备使用效率等。

二、工作内容:1. 制定审计计划:根据医院实际情况,制定医院审计计划,明确审计目标、范围、时间等。

2. 数据收集和分析:收集医院相关的数据和资料,进行分析和比对,找出问题和异常情况。

3. 事实调查和核实:对发现的问题进行事实调查和核实,找出问题的原因和责任。

4. 编写审计报告:根据审计结果,编写审计报告,明确问题和提出改进建议。

5. 跟踪整改情况:对出现的问题和改进建议进行跟踪,督促医院整改措施的实施和效果。

三、工作亮点:1. 审计报告质量提高:通过本次审计工作,审计报告的质量明显提高,内容更加系统、深入,提出的问题和建议更加具有针对性和可操作性,能够为医院的管理改进提供有力的参考。

2. 问题发现和整改率提高:通过对医院各个方面的审计,发现了一些严重的问题,如财务管理不规范、人事管理混乱、设备管理不到位等,这些问题的发现和解决,对于医院的长期发展和管理改进具有重要意义。

3. 审计工作的主动性和参与性提高:通过本次审计工作,审计人员的主动性和参与性得到了提高,审计人员积极主动地与医院的管理者和工作人员沟通交流,广泛收集材料,充分发挥了审计的作用。

四、存在的问题和不足:1. 数据收集和分析不够充分:在本次审计工作中,有些数据和资料的收集和分析工作还不够充分,导致了一些问题没有发现或者没有深入分析,需要进一步加强。

2. 问题整改不到位:虽然通过本次审计工作,发现了一些问题,并提出了改进建议,但是在问题整改的过程中存在一些不到位的情况,需要进一步加强对整改工作的跟踪和督促。

医院审计工作总结范本_配合审计工作总结

医院审计工作总结范本_配合审计工作总结

医院审计工作总结范本_配合审计工作总结医院审计工作总结一、工作概况本次审计工作是在医院领导的高度重视和大力支持下进行的,全体工作人员齐心协力,积极配合,共同完成了审计任务。

审计工作内容涉及医疗服务、药品使用、设备管理及财务等各个方面,全面深入地反映了医院的运营情况。

在审计工作中,我们本着客观公正、严谨认真的原则,克服了重重困难,圆满完成了审计任务。

二、工作亮点1.严格遵守审计程序:在审计工作中,我们始终严格按照国家相关法律法规和审计规范的流程和要求进行工作,确保审计程序的合法性和规范性。

2.全面细致的调查研究:在实地调研中,我们对医院各项管理制度进行全面细致地调查研究,深入了解医院经营状况,为发现问题提供了有力的依据。

3.深入分析,精准发现问题:通过充分的调研和资料收集,我们对医院运营中存在的问题进行深入分析,精准发现了医院经营管理方面的不足之处。

4.提出切实可行的改进建议:在审计报告中,我们提出了针对性强的改进建议,帮助医院解决存在的问题,提高管理水平,优化经营状况。

三、工作收获1.通过审计工作,揭示了医院经营管理中存在的问题,为医院的改进提供了重要参考依据。

2.提出了一系列的改进建议,为医院的管理提供了前瞻性的参考,指导医院实施切实可行的改进措施。

3.加强了医院内部监管和自身建设,提高了医院的整体管理水平和服务质量。

四、工作不足1.由于个别科室在配合审计工作中存在态度不够积极的情况,导致了获取资料的不完整性和准确性,影响了审计工作的深入开展。

2.在实地调研的过程中,由于时间紧迫,有时无法深入了解一些具体情况,影响了审计工作的全面性。

五、下一步工作计划1.加强与医院各部门的沟通协调,提高医院各部门对审计工作的重视程度,确保工作的顺畅进行。

2.进一步完善相关制度和规范,强化内部监管,提升医院的管理水平。

3.继续关注医院运营管理的改进,不断提出可行的改进建议,为医院的持续发展贡献力量。

六、感言在本次审计工作中,感谢医院领导的支持,感谢各部门的配合,感谢全体工作人员的辛勤付出。

医院内部审计总结范文

医院内部审计总结范文

一、前言随着我国医疗卫生事业的不断发展,医院内部审计工作的重要性日益凸显。

为了加强医院内部管理,提高经济效益,确保医院各项工作的顺利进行,我院审计科在院领导的支持和指导下,紧紧围绕医院中心工作,积极开展内部审计工作。

现将本年度医院内部审计工作总结如下:二、审计工作概述1. 审计范围本年度审计范围包括医院财务收支、固定资产管理、物资采购、工程建设项目、医疗业务、科研经费等方面。

2. 审计内容(1)财务收支审计:对医院财务报表、收入、支出、成本、费用等进行审计,确保财务信息的真实、准确、完整。

(2)固定资产管理审计:对医院固定资产的购置、使用、报废、处置等环节进行审计,确保资产安全、完整。

(3)物资采购审计:对医院物资采购的招标、合同签订、采购价格、验收、入库等环节进行审计,确保采购过程的合规、透明。

(4)工程建设项目审计:对医院工程项目的设计、招标、施工、验收等环节进行审计,确保工程质量和资金使用效益。

(5)医疗业务审计:对医院医疗服务、药品、医疗设备等环节进行审计,确保医疗质量和医疗安全。

(6)科研经费审计:对医院科研经费的申请、使用、结余等环节进行审计,确保科研经费的合理使用。

三、审计成果1. 发现问题本年度审计共发现各类问题20余项,涉及财务收支、固定资产管理、物资采购、工程建设项目等方面。

2. 采取措施针对发现的问题,我们提出以下整改措施:(1)加强财务管理制度建设,规范财务收支行为。

(2)完善固定资产管理制度,确保资产安全、完整。

(3)规范物资采购流程,提高采购透明度。

(4)加强工程建设项目管理,确保工程质量和资金使用效益。

(5)强化医疗业务监管,提高医疗质量和医疗安全。

(6)加强科研经费管理,确保科研经费的合理使用。

四、总结本年度医院内部审计工作取得了显著成效,为医院加强内部管理、提高经济效益提供了有力保障。

在今后的工作中,我们将继续加强内部审计工作,充分发挥审计监督作用,为医院的发展贡献力量。

医院审计工作总结范本_配合审计工作总结

医院审计工作总结范本_配合审计工作总结

医院审计工作总结范本_配合审计工作总结医院审计工作总结
自从配合审计工作以来,我深受启发和教育。

通过参与审计工作,我不仅加深了对医院管理和运营情况的了解,还提升了自己的工作能力和专业水平。

以下是我在医院审计工作中的总结和体会。

一、加强内部审计制度建设
作为医院的一名内部审计人员,我始终坚持以提高医院的管理水平和绩效为目标,积极推动内部审计制度的建设。

通过与其他部门的广泛沟通和合作,我参与了内部控制制度的制定和完善工作,为医院的风险管理和合规经营提供了保障。

二、加强财务管理和风险控制
在医院审计工作中,财务管理和风险控制是我关注的重点。

在审计过程中,我发现了一些财务管理方面的问题,并及时提出了改进意见。

在跟踪审计工作中,我发现了一些账务处理不规范的情况,并向相关部门提供了合理的解决建议,帮助医院建立了更加健全的财务管理制度。

四、不断提升自身素质和能力
在医院审计工作中,我深感自身素质和能力的不足。

我始终不断提升自己的业务水平和实践技能。

我积极参加各类培训和学习活动,丰富自己的知识储备,并不断加强自己的专业素养。

在实践中,我也积累了一些宝贵的经验和技巧,在审计风险评估中,我更加注重对医院业务流程的理解和把握,从而更加准确地确定审计重点。

医院内部专项审计工作总结

医院内部专项审计工作总结

医院内部专项审计工作总结
近年来,随着医疗卫生事业的不断发展,医院内部管理工作也日益复杂。

为了
确保医院内部的财务、人力资源、设备管理等方面的合规性和效率,医院内部专项审计工作显得尤为重要。

在过去一段时间里,我们医院对内部专项审计工作进行了全面总结,现就此进行总结如下:
首先,医院内部专项审计工作的开展,有力地提升了医院内部管理水平。

通过
审计工作,我们发现了一些管理漏洞和不规范的现象,及时采取了相应的措施加以改进,从而提高了医院内部管理效率和质量。

其次,内部专项审计工作对医院的风险防范起到了积极的作用。

通过审计工作,我们发现了一些潜在的风险点,及时采取了相应的措施进行整改,有效地降低了医院的经营风险。

再次,内部专项审计工作有助于提升医院的服务质量。

通过审计工作,我们发
现了一些服务不规范的现象,及时采取了相应的措施进行改进,从而提高了医院的服务质量和医疗水平。

最后,内部专项审计工作对医院的经济效益起到了积极的推动作用。

通过审计
工作,我们发现了一些资源浪费和不合理支出的现象,及时采取了相应的措施加以节约,有效地提升了医院的经济效益。

总之,医院内部专项审计工作是医院管理的重要组成部分,对医院的可持续发
展起到了积极的推动作用。

我们将继续加强内部审计工作,不断完善医院内部管理机制,提升医院的整体管理水平和服务质量。

相信在不久的将来,我们的医院一定会迎来更加美好的发展前景。

医院审计工作总结范本_配合审计工作总结

医院审计工作总结范本_配合审计工作总结

医院审计工作总结范本_配合审计工作总结
在过去的一年里,我一直在医院进行审计工作。

通过与审计团队紧密合作,我积累了
丰富的经验,对医院的财务管理和运营进行了全面的了解。

在这里,我将对我参与的审计
工作进行总结,并分享我的收获和建议。

我参与了医院资产管理方面的审计工作。

通过对医院各项资产的跟踪和核实,我发现
了一些问题。

医院在资产登记和分类上存在一些混乱,导致资产流失和管理困难。

医院对
资产的折旧计算不准确,导致财务报表的失真。

针对这些问题,我提出了改进建议,包括
加强资产登记和分类的培训、完善折旧计算的制度和流程等。

我还参与了医院采购和供应管理方面的审计工作。

通过对医院采购和供应过程的审计,我发现了一些问题。

医院在采购过程中存在一些违规操作,包括内部员工和供应商之间的
勾结和利益输送等。

医院对供应商的管理不够规范,容易导致供应风险和成本的上升。


了解决这些问题,我提出了改进建议,包括加强采购流程的监管、建立供应商评估和管理
体系等。

通过对这些审计工作的参与,我不仅学到了许多专业知识和技能,而且加深了对医院
内部管理和运营的理解。

在今后的工作中,我将继续努力,不断提升自己的审计能力和水平,并为医院的发展贡献自己的力量。

我要感谢领导和团队对我的支持和信任,也要感谢医院的各个部门对审计工作的配合
和理解。

希望在未来的工作中,我们能够继续保持良好的沟通和合作,共同推动医院的发
展和改进。

医院审计工作总结(11篇)

医院审计工作总结(11篇)

医院审计工作总结(11篇)医院审计工作总结 1随着医疗卫生事业的发展,内部审计监督已经成为医院进行现代化管理的一种重要手段,并且由“经济监督”向“经济控制”转变,通过对医院预算、内控制度、专项资金、固定资产投资、基建项目等重要经济业务的效益审计,促进医院管理水平和经济效益的提高。

近年来,市三院内审工作紧紧围绕医院中心工作,科学整合审计资源,创新审计思路,有效拓展审计领域,做到管理与服务并重,以审计促社会效益、经济效益同步增长的大好局面。

贯彻科学发展观,建立和谐医院,作为医院内审部门,最根本的一条是全面履行审计职责,提高审计监督能力,说到底就是在审计工作中要严要求、高标准,确保审计质量。

审计质量是审计工作的生命线,提高审计质量为也是审计服务构建和谐社医院、体现服务水平的根本要求”。

为了确保审计质量,市三院审计科多年来始终强化依法审计意识,牢固竖立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性,做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结论客观公正。

坚持“全面审计、突出重点”的审计思路,从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项的审计并取得了显著的效益。

例如医院在煤炭采购上,开始由一家公司独家供货,无审计人员参与,造成质量不稳定、价格不透明,当由审计参与后,根据事前、事中、事后的审计跟踪,单这一项就为我院节约了数万元资金。

印刷品方面,__年前印刷品支出一直居高不下,且库存积压太多,有的能用几十年。

通过审计参与,进行印刷品印制招标,从而大大降低了印刷品支出:__年印刷品审减率57.1%(个别品种审减率达86.3%);__年审减率25.1%;__年审减率23.2%。

近年来审计科按照院领导“扎紧口袋”、“关口前移”的要求,使审计工作做到“三个提前”:一是位置提前,二是时间提前、三是工作提前,实行事前审计、事中审计、事后审计的`全过程审计,对需要审计的费用支出活动都提前介入,以确保医院资金的使用安全和使用效果。

公办医院内部审计工作总结

公办医院内部审计工作总结

公办医院内部审计工作总结
随着医疗事业的不断发展,公办医院内部审计工作显得尤为重要。

内部审计是
指对医院内部管理、财务、运营等方面进行全面、系统的审计工作,旨在发现问题、提出改进建议,保障医院的合规运营和良好发展。

在过去一段时间里,我院内部审计工作取得了一些成绩,但也存在一些不足之处,现总结如下:
一、成绩。

1.加强了内部控制,通过内部审计工作,发现并解决了一些管理漏洞和制度不
完善的问题,加强了医院的内部控制,提高了管理效率和质量。

2.提升了医院运营效益,内部审计工作发现了一些资源浪费和效益低下的问题,提出了相应的改进建议,为医院节约了大量的成本,提高了运营效益。

二、不足。

1.审计人员专业水平不高,部分审计人员的专业水平有待提高,对医院内部业
务和管理规范了解不够深入,导致审计工作的深度和广度不够。

2.审计工作周期较长,由于审计人员数量不足和工作流程不够规范,导致审计
工作周期较长,影响了医院的正常运营和改进进程。

三、改进措施。

1.加强审计人员培训,医院将加大对审计人员的培训力度,提高他们的专业水
平和业务能力,使其更好地适应医院内部审计工作的需求。

2.优化审计工作流程,医院将对审计工作流程进行全面梳理和优化,明确审计
工作的目标和任务,提高审计工作的效率和质量。

总之,公办医院内部审计工作是医院管理的重要组成部分,对医院的发展起着至关重要的作用。

我们将在总结经验教训的基础上,不断完善内部审计工作,为医院的可持续发展提供有力保障。

医院内部审计个人工作总结

医院内部审计个人工作总结

医院内部审计个人工作总结医院内部审计个人工作总结在过去的一年里,我作为医院内部审计员,负责对本医院各个部门的运营和财务活动进行审核和评估。

通过这一年的工作,我不仅对医院的运营流程和财务管理有了更深入的了解,也提高了自己的审计能力和沟通协调能力。

在这里,我将对过去一年的个人工作进行总结和反思。

首先,我在审计工作中注重团队合作。

在医院内部审计的过程中,我始终与其他部门的同事保持紧密的联系和沟通。

无论是获取关键信息,还是解决问题和改善流程,都需要与他人密切配合。

在这一过程中,我学会了如何与其他部门进行有效的沟通和协调,以期实现审计工作的准确和高效。

其次,我注重专业素质的提升。

作为医院内部审计员,我深知自己需要具备坚实的专业知识和审计技能。

因此,我在过去一年中积极参加各类培训和学习,不断提升自己的专业能力。

我学习了审计准则和程序,深入了解了医院的财务管理制度,了解了医疗服务的规范和流程。

在审核工作中,我能够灵活应用所学知识,准确分析岗位职责,推动审计工作的顺利进行。

同时,我注重细节和独立性。

在医院内部审计工作中,细节是非常重要的。

一个小的疏漏,可能会对医院的整个运营造成严重的影响。

因此,作为审计员,我在每个环节都尽力去寻找潜在的问题和风险点,确保审计的准确性和全面性。

并且,在审计工作中,我始终保持独立和客观的态度,不受外部压力的干扰,保持专业精神和职业操守。

最后,我注重总结和改进。

在过去一年的工作中,我不断总结经验和教训,将其应用于下一次的审计工作。

根据过去一年的审计情况和结果,我提出了一些改进意见和建议,希望能够对医院的管理和运营有所提升。

同时,我也反思了自身存在的不足之处,明确了自己在今后工作中需要提升的方面。

总体而言,在过去的一年里,我在医院内部审计工作中取得了一定的成绩,并且不断提升自己的专业能力和个人素质。

然而,我也认识到自己在审计工作中仍有许多需要改进和提升的地方。

因此,我将继续努力学习和实践,提高自己的审计能力和综合素质,更好地为医院的发展贡献力量。

医院内部审计工作总结范文

医院内部审计工作总结范文

医院内部审计工作总结范文医院内部审计工作总结范文医院内部审计工作总结医院内部审计工作总结篇一一年来,审计科在院领导的支持下,上级主管部门的指导帮助下,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进我院发展、促进管理、,强促进化内提高部控效益制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作。

为医院节约了资金,维护了医院合法权益。

在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济求,公开、公平、公正地顺利进行,进一步预防了商业贿赂的发生。

2、零星维修工程审计全年参与零星维修工作验收结算审核工作多项,每一项工程的验收都亲自参与,工程量数据亲自记录。

确保了验收数据的真实性、可靠性、准确性,为工程结算工作提供了重要依据。

同时坚决按医院工程验收审核的相关制度的要求,对各项工程做到先审计后付款,一定做到审计的合规性及合法性。

3、后勤物资采购审计随着医院不断发展,业务不断扩大,后勤物资采购种类、数量不断增加,为规范物资采购程序和采购行为,确保医院资金的使用安全和使用效果,参与了物资采购询价、验收、结算工作,审计工作进一第 1 页共 1 页步加强,审计的范围不断拓宽,尽量做到了事前审计、事中审计、事后审计的全过程审计,在厉行节约方面取得了明显效果。

4、参与财务收支审计做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性,我科室多次配合上级部门对我院财务收支情况进行检查,对存在的问题进行了及时有效的整改,进一步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献。

5、药品会计核算工作认真执行会计法,遵守财经纪律,实施财务监督,严格物价政策。

按月完成了药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作,对购进药品的品种、数量、价格进行审核,做到了准确无差错。

按月制作和保存各种单据、报表,做到了各种帐目日清月结,各种报表准确及时。

医院内部审计工作总结8篇

医院内部审计工作总结8篇

医院内部审计工作总结8篇第1篇示例:医院内部审计工作总结一、审计工作的目的和意义医院内部审计工作的目的在于检查医院各项制度和管理运作是否符合规定,是否有效,是否存在违规行为或风险隐患,以及提出解决问题和改进措施,保障医院的正常运营,提高管理效率和服务质量。

审计的意义是通过审计工作,发现问题,提出改进建议,防范系统风险,提高管理效率,提高医院的服务质量,保障医疗质量和患者安全。

医院内部审计工作内容主要包括以下几个方面:1.人事管理审计:检查医院人事管理制度是否健全,员工招聘、培训、考核、奖惩等制度是否有效。

2.财务管理审计:检查医院会计核算系统的合规性和准确性,财务预算、支出控制等管理制度是否完善。

3.物资管理审计:检查医院物资采购、库存管理、使用和报废等制度是否规范。

4.医疗质量审计:检查医院医疗服务质量管理体系、医疗技术水平等是否达标。

5.信息安全审计:检查医院信息系统的安全可靠性和数据保护工作。

6.法律合规审计:检查医院各项经营活动是否符合法律法规,是否存在违法违规行为。

7.风险管理审计:检查医院各项经营活动中存在的风险隐患,提出风险防范和控制措施。

1.确定审计对象和范围:根据医院的管理体系和运作情况,确定审计的对象和范围。

2.制定审计方案:根据审计要求,制定审计方案,确定审计的目标、内容、方法、时间表等。

3.实施审计工作:按照审计方案,实施审计工作,收集资料,核实数据,发现问题。

4.整理审计报告:对审计所得数据进行整理和分析,撰写审计报告,提出改进建议。

5.反馈审计结果:将审计报告提交给医院管理层,与相关部门和人员沟通和协商,共同制定改进措施。

6.监督跟踪:对已经提出的改进措施进行监督和跟踪,确保改进效果。

1.加强内部监督和管理,建立健全的内部控制体系,提高医院管理效率和服务质量。

2.加大对医院内部审计工作的投入,提高审计人员的专业素质和技能水平,确保审计工作的质量和效果。

3.加强对医院管理层和人员的教育和培训,提高其法律法规意识和职业道德水平,避免违规行为。

医院内部审计工作总结 内部审计工作总结报告(3篇)

医院内部审计工作总结 内部审计工作总结报告(3篇)

医院内部审计工作总结内部审计工作总结报告(3篇)医院内部审计工作总结内部审计工作总结报告篇一一、完成主要工作20__年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。

2014年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。

10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。

通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计20__年7月,公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。

为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计,提供投资评估依据为评价外商投资企业的管理效果,根据集团公司领导的安排,对投资企业进行了审计,对3家公司2014年度的财务收支和资产负债情况进行了审计,以深入、全面地评价投资公司的管理效果。

特别是泰一公司的经营合同到期,需要对未来一段时间进行经营预测,为投资决策提供依据。

4、加强离任审计,提供人事管理参考20__年,宝__原总经理、新_湖副总经理岗位变动,根据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核提供参考。

医院内部专项审计工作总结

医院内部专项审计工作总结

医院内部专项审计工作总结
近年来,医疗行业的发展日新月异,医院内部管理工作也面临着日益严峻的挑战。

为了确保医院内部的经营管理和服务质量,专项审计工作成为了必不可少的一环。

在过去的一段时间里,我们医院的内部专项审计工作取得了一定的成绩,同时也暴露出一些问题和不足。

在此,我将对医院内部专项审计工作进行总结,以期为今后的工作提供参考和借鉴。

首先,我们医院在内部专项审计工作中注重了对医疗质量、医疗安全、药品管理、财务管理等方面的审计工作。

通过对医疗过程的全面审计,我们发现了一些医疗操作不规范、医疗事故隐患等问题,并及时采取了相应的整改措施,保障了患者的安全和权益。

在药品管理和财务管理方面,我们也发现了一些管理漏洞和财务风险,并及时进行了整改和改进,确保了医院的经营稳健和财务安全。

其次,我们医院在内部专项审计工作中也发现了一些问题和不足。

首先是审计工作的覆盖面不够广,有些重要的管理环节没有得到充分的审计和监督,导致了一些管理漏洞和风险隐患。

其次是审计工作的深度不够,有些问题只是被发现,但没有得到深入的分析和解决,导致了问题的反复出现。

最后是审计工作的整改不够及时和有效,一些问题整改措施不够具体和可行,导致了问题的长期存在。

针对以上问题和不足,我们将在今后的工作中加大审计工作的力度和深度,完善审计工作的制度和流程,提高审计工作的效率和质量。

同时,我们还将加强对审计工作人员的培训和管理,确保审计工作的专业性和独立性。

相信在全体医务人员的共同努力下,我们医院的内部专项审计工作一定会取得更大的成绩,为医院的健康发展和患者的安全保障作出更大的贡献。

医院内部审计工作总结(二篇)

医院内部审计工作总结(二篇)

医院内部审计工作总结一、引言医院是社会的公共服务机构,承担着保障人民群众健康的重要责任。

为了确保医院的正常运行,保证医疗质量和服务水平,内部审计工作起着至关重要的作用。

本文将对医院内部审计工作进行总结和分析。

二、工作成绩总结1. 审计项目在过去一年中,我院组织了多个审计项目,涵盖了医疗质量控制、药品管理、财务运作、设备维护等多个方面。

通过审计项目的实施,发现了一些潜在风险和问题,并提出了改进措施。

2. 审计发现通过内部审计,发现了一些管理上的问题,如部分医务人员违规开药、用药不规范,药品库存管理不科学等。

同时还发现了财务管理上的问题,如预算执行不规范、费用报销流程不畅等。

这些问题的发现对提供医院的管理水平起到了积极的促进作用。

3. 提出改进建议在审计报告中,我们对发现的问题提出了改进建议,推动了相关部门的改进工作。

同时,我们也对相关人员进行了培训和指导,提高了他们的工作水平和业务素质。

4. 审计跟踪和督促审计并不只是发现问题,更重要的是要跟踪和督促问题的解决。

我们在这一方面做了大量工作,与相关部门紧密合作,跟踪问题的解决进展,并对整个过程实施了督促和监督,确保问题得到有效解决。

三、存在的问题和不足1. 资源不足由于医院内部审计工作的复杂性和广泛性,我们发现自身资源相对不足。

因此,在项目选择、审计范围的确定等方面,需要我们更加审慎和科学,合理配置资源。

2. 审计意识不够强在一些部门和个人中,对内部审计的重要性认识不足。

因此,我们需要加强对内部审计工作的宣传和教育,提高对内部审计的认识和重视程度。

3. 对关键岗位审计不够在审计过程中,我们发现对一些关键岗位的审计不够深入和全面,有些问题和风险可能没有被完全发现。

因此,我们需要加强对关键岗位的审计工作,提高审计的准确性和有效性。

4. 报告内容不够精炼我们在审计报告的撰写中,有时候过于倾向于详尽和繁琐的描述,导致报告的可读性较差。

因此,我们在报告撰写过程中需要更加注重内容的精炼和概括,提高报告的可读性和实用性。

医院审计工作总结范本_配合审计工作总结

医院审计工作总结范本_配合审计工作总结

医院审计工作总结范本_配合审计工作总结医院审计工作总结
审计工作是医院管理中非常重要的一环,通过对医疗质量、资金使用等方面的审查,
可以发现问题并采取相应的措施进行改进,提高医院的管理水平和服务质量。

本次审计工
作对医院的各个方面进行了全面、系统的审查和评估,总结如下:
一、医疗质量方面
本次审计工作对医院的医疗质量进行了全面评估,通过抽样检查、数据分析等方法,
发现了一些问题。

主要问题包括:手术操作规范不一致、护理记录不完整、药物使用不规
范等。

针对这些问题,我们已经与相关科室进行了沟通,并制定了相应的整改方案,加强
规范化操作和质量管理,提高医院的整体医疗水平。

二、资金使用方面
对医院的资金使用进行了审计,主要发现了以下问题:部分科室在采购医疗设备和药
物时存在超预算现象,部分收费项目的计费不准确等。

我们已经与财务部门进行了沟通,
并要求相关科室加强对资金使用的监督和管理,确保资金使用的合理性和准确性。

三、病案管理方面
针对医院的病案管理进行了审计,发现了一些问题。

主要问题包括:病案填写不规范、病历资料不完整等。

我们已经制定了相应的病案管理流程,并要求各相关科室加强对病案
的管理,提高病案质量和完整性。

五、信息化建设方面
审计工作还对医院的信息化建设进行了审查评估,发现了一些问题。

主要问题包括:
信息系统的互通性不强、信息安全保障措施不够完善等。

我们已经与信息科技部门进行了
沟通,并制定了相应的改进措施,加强信息系统的建设和管理,提高信息化水平和安全
性。

医院审计科工作总结范文(3篇)

医院审计科工作总结范文(3篇)

第1篇一、前言在过去的一年里,医院审计科在院领导的大力支持和上级主管部门的指导下,紧紧围绕医院中心工作,认真履行纪检监察、审计、物价管理等工作职责,积极推进内部审计工作,为医院的发展保驾护航。

现将本年度审计科工作总结如下:二、工作回顾1. 审计工作概述本年度,审计科共开展了10余项审计项目,涉及医院财务、物资采购、设备管理、基建工程、医疗业务等多个方面。

通过审计,发现了一些问题,并及时提出了整改建议,为医院节约了大量资金,维护了医院的合法权益。

2. 财务审计财务审计是审计科的重点工作之一。

本年度,我们对医院的财务收支、成本核算、资产管理等方面进行了全面审计,发现了一些问题,如预算执行不到位、成本控制不严格、资产管理不规范等。

针对这些问题,我们提出了以下整改建议:(1)加强预算管理,严格执行预算,确保预算的合理性和有效性;(2)加强成本核算,提高成本控制能力,降低医院运营成本;(3)规范资产管理,加强资产清查,确保资产安全。

3. 物资采购审计物资采购审计是审计科的重点工作之一。

本年度,我们对医院的物资采购流程、采购价格、供应商选择等方面进行了审计,发现了一些问题,如采购流程不规范、采购价格偏高、供应商选择不透明等。

针对这些问题,我们提出了以下整改建议:(1)规范采购流程,严格执行采购制度,确保采购过程的公开、公平、公正;(2)加强采购价格管理,降低采购成本;(3)加强供应商管理,建立供应商评估体系,选择优质供应商。

4. 设备管理审计设备管理审计是审计科的重点工作之一。

本年度,我们对医院的设备采购、使用、维护等方面进行了审计,发现了一些问题,如设备采购不规范、设备使用效率低、设备维护不及时等。

针对这些问题,我们提出了以下整改建议:(1)规范设备采购,严格执行设备采购制度,确保设备质量;(2)提高设备使用效率,加强设备管理,延长设备使用寿命;(3)加强设备维护,确保设备正常运行。

5. 基建工程审计基建工程审计是审计科的重点工作之一。

医院审计工作总结范本9篇

医院审计工作总结范本9篇

医院审计工作总结范本9篇第1篇示例:医院审计工作总结范本一、前言医院审计是医院管理中非常重要的一环,通过对医院各项业务进行全面审计,发现问题并加以整改,可以有效提高医院的管理水平和服务质量,确保医疗安全和医院经营的稳健发展。

本文将就过去一段时间内我院的审计工作进行总结,希望为今后的审计工作提供借鉴和参考。

二、审计工作内容及重点1. 财务审计在本次审计中,财务审计是重点工作之一。

主要围绕医院的账务核对、费用开支、资金使用等方面展开审计,发现并纠正财务管理中存在的问题。

通过审计,我们发现了一些未经合理支出的费用、资金使用不够规范的情况,并及时进行了整改。

2. 医疗质量审计医疗质量审计是医院审计工作中极为重要的一环。

我们对医疗服务的规范性、安全性、效果等方面进行了全面审计,发现了一些医疗事故、医疗风险和医疗质量不达标的情况。

在整改中,我们采取了一系列措施,加强了医疗质量管理,提升了医疗服务水平。

3. 权力运作审计在本次审计中,我们对医院内部权力运作和管理机制进行了审计,发现了一些人员利用职权谋私、权责不清、监管缺失等问题。

在整改中,我们强化了权力分配、规范了权力操作流程,提高了管理效率和公平性。

4. 绩效评价审计绩效评价是医院管理的重要手段,我们对医院各个绩效指标进行了审计,发现了一些指标执行不达标的情况,并及时进行了整改和优化。

通过审计,我们优化了工作流程,提高了员工绩效,推动医院管理水平的稳步提升。

三、总结与展望通过本次审计工作,我们发现了一些医院管理中存在的问题,并采取了有效措施加以整改。

审计工作还将继续进行,不断完善和提高。

我们将进一步加强医院各项业务的监管,严肃医疗纪律,保障医疗安全,提升医院服务质量,为广大患者提供更好的医疗服务。

医院审计是保障医院正常运转、提高医疗质量和服务水平的重要工作,希望我院能够在今后的审计工作中不断创新,逐步完善,为医院的可持续发展和患者的健康提供更好的保障和服务。

医院内部审计工作情况总结

医院内部审计工作情况总结

医院内部审计工作情况总结一、工作背景随着医疗行业的快速发展和医疗改革的推进,医院内部审计工作的重要性日益凸显。

作为医院内部控制的重要环节,内部审计是对医院各项经营活动的监督和评估,旨在提高经营效益、强化风险管理、防范内部失职行为,维护医院的正常运作。

二、工作内容1. 审计计划的制定:根据医院的特点和需求,制定年度和季度审计计划,明确审计对象、时间和范围,并根据实际情况进行调整和补充。

2. 审计程序的执行:按照审计计划进行具体审计工作,包括审查资料、了解内部流程、收集证据、分析问题、提出建议等。

3. 问题发现与整改跟进:通过审计工作,发现潜在的风险和问题,并向相关部门提出整改建议,跟踪整改进展情况,确保问题得到及时解决。

4. 审计报告的编写:根据审计结果,撰写审计报告,对发现的问题进行详细分析和说明,并提出改进措施和建议,为医院管理层决策提供参考。

三、工作成效1. 提高风险防控能力:通过内部审计,发现和纠正了一批潜在的风险和问题,使医院能够及时采取措施,加强风险预警和防范。

2. 提升管理效能:通过审计工作,发现和改进了一些内部流程和制度上存在的问题,提高了工作效率和管理水平。

3. 促进资源优化配置:通过内部审计,查明了各项资源的使用情况和效益,推动资源的合理配置,降低了成本,提高了绩效。

4. 增强合规意识:通过对医院各项规章制度的审核和落实情况的检查,加强了员工的合规意识和自律能力,维护了医院的良好形象。

四、存在问题1. 审计人员的专业水平不高,需要加强培训和提升。

2. 审计工作的时间安排不合理,导致工作进度滞后。

3. 审计报告的推广和应用不够充分,需加强与各部门的沟通和协调。

五、改进措施1. 加强审计人员的培训,提高他们的专业水平和技能。

2. 合理安排审计工作的时间,加强工作计划和进度的控制。

3. 加强审计报告的宣传推广,注重与各部门的沟通和协作,推动问题的解决和整改。

六、工作展望1. 加强与医院管理层和各部门的沟通和合作,提高内部审计的影响力和效果。

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2017年度内部审计工作总结
2017年我院内部审计工作在上级部门的指导下,在领导的大力支持和各科室的配合下,根据《内部审计准则》要求,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度,定期对财务情况进行内部审计,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念。

一、健全内部审计有关制度
为做好内部审计工作,结合本院实际,制订了《关于成立xxx 医院内部审计小组的通知、《xxx医院内部审计工作制度》、《xxx 医院内部审计流程》、《xxx医院内部审计计划》等规章制度,并贯彻落实。

二、内部审计主要做法与成效
1、在内部审计工作中,严把审计程序关。

在对我单位财务工作进行内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。

2、严把审计实施关。

实施审计工作严格按照内审工作要求确定的范围、审计内容、审计目标进行,审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。

3、严把审计报告关。

对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写,注意与审计事项有关的事实,包括财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定进行财务收支的事实清楚,审计报告
中的收支数额与审计工作底稿中的有关数字相符。

4、严把审计处理关。

注意重点审计暴露问题清楚,数字确凿,定性准确。

5、严把审计意见关。

审计报告中注意提出切实可行的审计建议,方便我单位采纳整改。

通过上述一系列做法,我单位的内部审计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对我单位的财务管理工作起到了有效的监督管理。

三、下一步工作思路
在今后的内审工作中,将严格执行《卫生计生系统内部审计工作规定》(国家卫生计生委令第16号)等文件,认真落实《斗门镇中心卫生院内部审计工作制度》和内部审计计划,按照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针,不断学习,提高内审人员业务素质;不断改进工作方法,提高内部审计工作质量。

xxx医院内部审计工作小组
2018年1月15日。

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